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文档简介
1、农村信用合作联社监事长岗位职责第一条 为健全区联社监督机制,明确监事长岗位职责,加强对联社发展决策和经营管 理过程的监督,特规定监本岗位职责。第二条 监事长主持监事会工作,其职责重在监督、质询、更正和反馈,业务上接受陕 西省农村信用合作社联合社监事会的指导。第三条 监事长履行下列职责:、召集、主持监事会会议;、负责监事会的日常工作;、列席或派代表列席理事会会议 、主任办公会、社务会,与理事会、主任进行沟通和 协调;、审定、签署监事会的报告和其他重要文件 ;、对监事提交监事会审议的议案进行初审;、检查监事会决议实施情况;、负责在社员代表大会上报告有关工作,并按规定做好充分准备;、对联社年度经营成
2、果组织审计,并签字负责;、联社章程规定、监事会授予以及应当由监事长履行的其他职责。第四条 监事长履行职责采取下列方式 :、定期组织召集监事会听取主任有关经营管理、财务、资产状况等情况的汇报,并提出相应要求或意见;、组织查阅财务会计报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与经营管理活动 有关的其他资料,必要时可聘请社会权威中介机构对联社的财务进行审计;、组织核查联社的财务、资产状况,向职工了解情况、听取意见,必要时对联社主任 进行质询 ;、列席联社理事会、主任办公会和有关业务会议 。第五条 监事长的监督行为,以事前、事中和事后监督并重为基本原则 。第六条 监事长指导联社的稽核、监察等内部监督部
3、门的工作,内部监督部门必须提供 有关情况和资料,服从和协助监事长履行监督检查职责。第七条 对理事长、主任以及其他有关人员的违法违规行为,监事长可通过召开监事会 或提议召开临时社员代表大会等方式 ,对当事人提出警告、记过、记大过、撤职等处罚建议。 所提处罚建议同时上报省联社监事会备案。第八条 本联社如出现重大违纪违规事件或因经营严重失误造成重大损失,监事长没有及时组织监督检查发现或发现后采取措施不当的 ,监事长承担相应责任,社员代表大会予以追 究。第九条 本制度由联社监事会负责解释 。第十条 本制度自颁布之日起实施。篇二:信用社岗位职责目录1 、 联社主任岗位职 责 1 2 、 联社副主任岗位职
4、责 2 3 、 办公室档案员岗位职责 3 4 、 办公室总务员岗位职责 4 5 、 驾驶员岗位职责 5 6 、 炊事员岗位职责 6 7 、 门卫岗位职责 7 8 、 保卫负责人职责 8 9 、 财务电脑科科长岗位职责 . 9 10 、 科技负责人岗位职责 10 11 、 会计出纳辅导员岗位职责 . 1112 、 会计岗位职责 12 13 、 出纳员岗位职责 13 14 、 保卫科科长岗位职责 1415 、 保卫科副科长岗位职责 15 16 、财务科科长岗位职责 1617 、 财务科副科长岗位职责 17 18 、 会计出纳辅导员岗位职责 . 18 19 、 会计岗位职责 19 20 、 出纳员岗
5、位职责 20 21 、 工 会 工 作 职责 2123 、 女职工委员会主任岗位职责 23 24 、 计划生育干部岗位职责 24 25 、 门 卫 岗 位 职责 25 26 、 劳动服务公司副经理岗位责任制 2 6 27 、工会小组长职责 27 28 、 工会女职工工作的方针和任务 2829 、 劳 动 竞 赛 计划 29 30 、 科技科科长岗位职责 30 31 、 科技科副科长岗位职责 31 32 、 机房值班人员岗位职责 32 33 、 运行组组长岗位职责 33 34 、 网络组组长岗位职责 34 35 、 网络维护人员岗位职责 35 36 、 管理组组长岗位职责 36 37 、 管理组
6、设备管理员岗位职责3738、管理组内勤人员岗位职责3839、系统组组长岗位职责责39 40 、 系统组系统管理员岗位职4041、开发组组长岗位职责责41 42 、 软件开发人员岗位职责4243 、 内 勤 岗 位 职责45、43联社主任岗位职责45 46 、 联社主任助理岗位职责4647 、 联社副主任岗位职责47 48 、 综合办公室主任岗位职4849、综合办公室资料员岗位职责49 责50、人事劳资专干岗位职责5051 、 综合办公室总务员岗位职5152、综合办公室打字员岗位职责5253、办公室资料员岗位职责责5354 、 办公室档案员岗位职 54 55 、 办公室总务员岗位职责 55 56
7、 、 驾驶员岗位职责 56 57 、 炊事员岗位职责 57 58 、 稽核监察保卫科长岗位职责 57 59 、 监察员岗位职责 59 60 、 工会主席岗位职责 60 61 、 女职工委员会主任岗位职责 61 62 、 计划生育专干岗位职责 62 63 、 稽核监察保卫科稽核员岗位职责 6 3 64 、人事教育科科长岗位职责 . 64 65 、 人事教育科副科长岗位职 责 6566 、 人事教育科劳资专干岗位职责 6667人事教育科职教专干岗位职责.6768、人事教育科档案保管及老干专干岗位职责.68 69 、 计划信贷科科长岗位职责 . 69 70 、 计划信贷科信贷员岗位职责 70 71
8、、 计划信贷科资金计划员岗位职责 7 1 72 、计划信贷科统计资料员岗位职责 7 2 73 、信贷员岗位职责 73 74 、 信贷专业负责人岗位职责 . 74 75 、 资金计划科副科长岗位职责 75 76 、 资金计划科科长岗位职责 . 76 联社主任岗位职责 一、认真贯彻执行党的方针 、路线 、政策和国家的金融法律法规 ,主持联社全面工作 , 负责对全区的业务经营管理组织民主决策和组织实施 。二、强化基层班子建设和职工队伍建设 ,做好干部职工的思想政治 、法纪 、文化、专业 技能的教育和培训 , 提高两个素质 。三 、 争取地方党政领导的支持 , 理顺各方关系 , 营造良好外部发展环境
9、, 支持协调副主 任和各职能科室认真履行岗位职责 ,凝聚集体力量 ,促进各项任务的完成 。四 、主持制定全区信用社信贷 、财务收支计划 、综合发展规划 ,并组织检查督促 ,以确 保各项计划的顺利完成 。五、抓好廉政勤政建设 , 依法从严治社 ,主持组织对全区信用社干部进行民主监督和组 织监督 ,遏制腐败现象的产生 , 严防各类经济案件的发生 。六 、狠抓内部综合治理和安全保卫工作 ,并对本系统的稳定工作承担第一责任 ,组织各 职能部门和各信用社齐抓共管 , 确保安全运行 ,稳健发展 。七、主持对企业文化建设的策划与实施 ,支持党 、团、工、 青、妇开展各项社会活动和 群众性创建活动 ,营造本系
10、统的行业形象 , 推进两个文明建设 。八、抓好自身班子建设 ,以身作则,率先垂范 ,深入基层作好调查研究 ,用典型引路推 动全系统工作 。九 、密切联系群众 ,倾听群众意见 ,关心群众疾苦 ,在政策原则范围内尽力改善职工的 物质文化生活 。篇三 :信用社岗位职责及权限信用社主任职责1. 全权负责信用社的经营管理 , 坚决执行党的力方针 、政策和法律法规 ,按照合作制 原则搞好经营 。2. 制定内部管理制度并组织实施 。3. 制定本年度发展计划并组织实施 。4. 坚持勤俭办社的方针 ,努力增收节支 ,提高效益减亏增盈 。5. 加强员工管理 ,努力提高员工综合素质 , 决定对本社员工的奖惩 。6.
11、 推荐副主任人选 , 报联社审议 。7. 定期向联社报告本社经营管理情况 。8. 增强安全防范意识 , 认真做好 “三防一保 ”和内控管理制度的落实和案件防范工作 。 信用社副主任职责1. 全面配合主任贯彻落实信用社的经营管理及上级安排的各项工作 , 参与经营决策 。2. 督导日常性的会计 、出纳 、票据交换 、安全保卫及运钞中心工作 ,及时纠正和制止 各种违规操作行为 , 对违规办理业务或造成事故的责任人 ,有权建议取消其上岗资 格。3. 定期检查现金 、重要空白凭证与有价单证管理情况 , 并负责会计 、 出纳有关交接事 项的监交 。4. 负责错帐冲正的审查 、审批 , 特别要注意检查联行往
12、来 、系统内往来 、同业往来科 目款项核算的准确性 、真实性 , 要逐笔审批暂收 、暂付等过渡性科目列支的款项 。5 做好主任安排的其它工作 。主管会计职责和权限l. 严格执行农村信用社会计出纳基本制度 ,财务制度和国家金融法律法规 ,加强 “三防 一保 ”,加强结算管理 ,严肃结算纪律 ,认真履行岗位职责 ,坚持跟班作业 ,坚持操作程序 , 防止操作风险 。5. 加强会计基础工作 , 协助社主任建立健全本社财务会计及其他内控制度。6. 按规定审查信用社的整个财务经营活动 。7. 负责本社财务管理 ,严格执行区联社 营业费用管理制度 ) ,努力增收节支 , 定期 进行财务分析 。8. 负责信用
13、社综合核算和会计出纳等业务岗的核对 。9. 经常组织内部财务检查 , 监督本社各项财会制度的贯彻执行 ,如有违规违章行为 , 有权制止纠正 。制止无效时 , 要及时向社主任反映 , 并提出口头或书面纠正意见 , 请求处理 。对弄虚作假 ,营私舞弊等行为 , 坚决拒绝办理 ,如本社主任执意办理 , 主管会计可直接向联社主管科室或分管主任报告 。会计人员职责1 、遵守国家法律 , 贯彻 、执行会计法规和本制度 ;2 、依据本制度认真组织会计核算 ,努力完成本职工作 ;3 、遵循经济核算原则 ,加强财务管理努力增收节支 ,提高经济效益4 、讲究职业道德 ,履行岗位职责 ,文明服务 ,秉公守法廉洁奉公
14、 。 会计人员权限1 、有权要求开户单位的财会部门和本社其他业务部门认真执行财经纪律和有关规章制度、 办法,如有违反 ,会讨人员有权制止 、纠正 。对违规的业务事项 ,单位领导人坚办理 ,会计人员可以执行 ,但同时必须向联社主管部门报发现违反国家政策、 财经纪律 、 弄虚作假等违法乱纪行为 ,会计人员有权拒绝执行 , 并向本社主任或上级管理部门报告 。2 、发现违反国家政策 、财经纪律 、弄虚作假等违法乱纪行为 ,会计人员有权拒绝办理 , 并向本社主任或上级管理部门报告 。3 、会计人员应当保守本社的商业秘密 , 除法律规定和本社主任同意外 ,不得私自向外界 提供或泄露各项会计信息 。4 、有
15、权参与本社的经营决策和经营管理 。 稽核人员职责1 、稽核各信用社贯彻执行国家方针 、政策 、法令以及上级管理部门有关规定的落实情 况, 对于违纪违规问题应予以揭露和制止 。2 、检查各信用社各项规章制度执行情况 ,对于利用职务之便徇私舞弊等行为予以揭露 、 纠正。3 、检查各信用社的经营管理情况 , 帮助被稽核社加强经营管理 。4 、帮助和辅导业务人员熟悉政策 、制度和业务技术 ,总结交流经验 ,不断提高工作质量 和工作效率 。5 、负责辖内各类稽核报表的填制和上报 ,经常对所辖信用社 、分社、储蓄所、营业室 、 信用站进行检查 ,检查情况要如实记录 ,重大问题要及时上报 。稽核人员权限1
16、、稽核人员根据稽核工作的需要 ,有权向被稽核社调阅有关业务文件 ,查阅凭证 、账 据、 账簿、报表 、其他档案资料 。2 、稽核人员对各信用社的库存现金 ,、有价证券以及其他财产 、物资、印押章 、重要空 白推入表权逐项检查 ,必要时 ,有权将其全部或部分先封存后检查 。3 、稽核人员有权要求各信用社负责人 ,有关职能部门和人员就稽核事项如实提供和口头 或书面说明 。4 、稽核人员有权对违反政策 、 制度规定的行为 ,以及错账错款提出纠正意见 。对于大 案、 要案不得隐瞒 ,否则应负连带责任 。5 、稽核人员有权参加与稽核工作有关的会议 ,有权对不具备条件和不称职的人员提出调 换工作的建议 。
17、6 、稽核人员有权向上级管理部门反映真实情况 出纳岗位职责1. 出纳人员努力钻研业务技术知识 ,树立良好的事业心和工作责任感 。认真贯彻执行 党和国家的方针 、政策 、法律法规和规章制度 ,建立健全全岗位责任制 ,明确工作 任务 ,定岗定人 ,各负其责 。2. 现金收付必须依据内容正确 , 要素齐全的有效凭证办理 ,作好手续完备 ,责任分 明、数字准确 。 3 出纳员不得代填或代改交接凭证 , 办理现金义务要当面点清 , 一笔一清 ,票币的封签对外无效 。 4 出纳员要有计划的做好主 、 辅币的调剂工 作。出纳复核员工作职责1. 收款要按收款顺序复查 , 现金缴款单 (收款凭证 )的内容 ,
18、逐笔现金 , 一笔一清 , 避免混淆 。2. 现金复点 ,将主辅登记在凭证的下面或背面 , 再在现金收款单加盖现金收讫章和名 单 ,回单联退交款单位 , 票送会计记账 。3. 收入票必须清点准确 、挑净 、 墩齐、捆紧 、盖章清楚 。4. 付款要按付款凭证的次序复审付款凭证的各倥, 有无经过会计人吊扇慢吞吞盖章 。5. 按付款凭证金额 ,核对款项是否与付款凭证一致 ,做到复点清楚 , 核对相符 。6. 在凭证上加盖复核员名章 ,向取款人取款金额 ,单位 、姓名,。核对结算证确认无 误后,亲手交给取款人当面复点清楚 (付出现金 当面,苠清,行社封签对外无 效 ) 。7. 营业一终了 ,会同出纳人
19、员办理收付轧账 ,与会计 ,核对库存现金科日发生额及余 额 ,做到账款 ,账实相符 。记账会计员职责1. 按照记账要求 ,根据有效凭证记载账簿 , 做到数字准确摘要简明 、 字迹清晰 。2. 记账时发现内容不全或有错误时应交由制票人更换, 并加盖名章后 ,现行记账 。3. 记账前必须认真核对户名 、账号 、印鉴 ( 支付密码 ) 、凭证号码 (存折户核对存折号 码)、余额等 , 防止存款透支 、以及记账串户 、盗窃冒领 、伪造诈骗等事故的发 生。4. 业务发生后 ,必须根据凭证当时逐笔记载分户账 。 记账复核员职责1.复查原始凭证或记账凭证要素的齐全性、 合规性 、合法性 。2.检查户名 、科
20、目上 、 印鉴等正确性, 防止记账串户 。3.复核时发现内容不全或有错误时 ,应交由记账人更正 、 补充或更换 ,并加盖名章后 ,现行复核 。4.每日各分户账结同的余额必须与总账相关科目核对一致 。计算机储蓄岗位职责( 一 )责任员的职责1. 责任员负责每天的开机 ,原则上责任员由各信用社副主任担任 , 分社由分社主任担 任 ,以形成与操作员互相制约的关系 。2. 责任员 、 操作员各行其职 ,不能互相兼任 。3. 责任员应定期更换口令 ,一旦怀疑口令已经泄露 ,应及时更换 , 以免他人盗用 ,造 成严重后果 。(二)操作员职责 操作员必须凭密码才能上机操作 ,不得擅自修改计算机程序和利率 ,
21、更不得将程序拷贝 给其他单位和个人 。 在交接班时 ,操作员确定当天不再办理业务 ,而其它操作员还在办理时 , 应使用操作员工作结束 ,便于责任明确 。每天的数据备份完整 、无损坏 。信用社的数据备份将 每月上 、中 、下旬参的备份和流水文件上报联社 。 分社的数据备份每旬上报信用社入档保存 , 流水文件备份月底上报信用社保存 。票据交换岗位职责1 、保证按时按场参加人行组织的每场交换 ;2 、保证交换票据不发生遗失 ;3 、严禁携带票据办理私事和办理与票据交换业务无关之事,人行票据交换结束后必须及时将票据送回单位 ;4 、严禁通过交换盗窃开户单位资金和诈骗银行资金。信贷员岗位职责1. 负责做
22、好对借款人及担保人贷款合规合法性 、 安全性和效益性贷前调查 。根据调查 结果 ,写出可行性分析报告 。2. 负责做好对借款人信贷资料 ,借款人及担保人主体 、业政策 、信贷政策 ,信贷风险 的贷时审查 。3. 负责做好对借款人信贷数据查询和上报工作 , 做好对款借人贷款卡有效性检查 。4. 负责保譬好借款人借据 、 抵质押物及登记好各种信贷登记薄 。5. 负责对逾期货款及时发出催收通知书 ,做好借款人到使其货款本息催收工作 。6. 日常管理中 , 发现对贷款安全影响较大的重大事项时 ,要及时向社主任汇报 。问题 较严重时由社主任及时向联社反映情况 , 以共同研究采取相应的措施7. 负责贷后具
23、体与借款人接触 , 了解有关客户的信息 ,对贷款借款入及担保人的情 况进行监督检查 8. 负謇对贷款的风险预警 、展期、重组、清收、质量分类及客户信用评级等事项 p 进 行初步审查 , 向信用社主任提出处理意见 ,并落实有关具体贷款管理措施 。9. 责任信贷员每季应将本社贷后管理的情况书面报联社信贷业务部门 。 印章管理岗位职责1. 各种会计专用印章采用 “专人使用 , 专人保管 ,专人负责 ”的办法 。不得将印章带出 单位或锁入抽屈内 , 业务终了进专套巨入保管 。2. 对各种印章要建立使用登记簿 , 逐次登记使用经办人及批准人签字 。3 各种会计专用印章应严格按照规定的范围使用 。 业务印
24、章使用人员临时离开岗位时 , 应做到人离章收 ,不得私自授受会计专用印章 。应填制临时移交登记簿进行交接 。4. 各种会计专用印章停止使用 , 管理员要在 “会计专周印章使用保管登记簿 ”上注明停止 使用的日期和原因 。 封存后的印章要统一保管和统一销毁 。重要凭证管理员岗位职责1. 重要空白鸳证的管理要贯彻 “证印分管 ,证押分管 ”的原则 ,实行专人负责 ,入库保 管,并经常进行账 、证核对 ,保证账实相符 。2. 重要空白凭证管理员严禁将重要凭证移作它用 。3. 重要空白凭证管理员严格按规定领用 、存放 、保管,严防散失和腐烂 。4. 保管重要空白凭证的人员 ,不得兼管业务公章和密押 。
25、取送款 、接送库岗位提 、 接包员职责1. 负责做好全区各营业网点库款接送和现金调运工作2. 严守押运秘密 ,不得向外泄露押运路线 、时间 、地。点、款项、人员等情况 。3. 负责做好与库管员库款接送和款箱出入库交接手续。4. 负责做好与押运中心工作人员思想和工作交流 , 发现与押运工作有关的问题 , 及时 向社主任汇报 。统计报表岗位职责1. 根据中国人民银行的统计报表和统计资料的要求,开展统计影司查 、统计分析和统计预测 , 并及时上报各种报表和资料 。2. 执行统计法令 、制度 、按规定准确 、及时、全面地填报统计数字 ,坚持实事求 是,。不虚报 、瞒报、谎报 。3. 积极应用现代科学技
26、术和统计学原理对所调查的报表作出正确的分析, 引导我社各项工作稳健经营 。会计档案管理员职责1 会计档案陈放整齐规范 、 便于查找 。2 档案库房钥匙严格保管 , 不准随意乱放 。3 管理员严格执行档案存放 、调阅 、销毁制度 ,并登记相关登记簿 。4 档案员要经常喷洒药物防止蚊虫鼠叮咬 、经常开窗通风防潮湿发酶等现象 。篇四 :信 用社主任岗位职责信用社主任岗位职责一、认真贯彻执行党和国家经济金融方针政策 、法律法规 、 农村信用社各项规章制度 。 二、经常组织职工开展开展法律法规学习和职业道德教育 , 切实做好思想政治工作 ,关 心职工思想 、学习 、 工作和生活 。清正廉洁 ,以身作则
27、,带头遵章守制 、 办理业务 。三 、认真落实和分解县联社下达的经营目标 ,建立健全岗位责任制 ,不断完善内控管理 机制 ,及时做好职工业务经营目标和内部管理目标考核 ,切实做到奖优罚劣 。四、认真履行 授权书 规定的职责 ,加强对各分社的机构 、人员、业务 、财务、内 控、 安全管理 。五、加强贷款管理和风险防范 。认真开展贷款 “三查”,严格执行“审贷分离、分级审批 ” 及县联社的授权授信制度 ,做到贷款公开 ,接受监督 。真实、规范运作 ,杜绝违规放贷及无道 理的以贷收贷和以贷收息 ; 定期组织外勤岗位交流和贷款换片核对 。六、民主理财 :在县联社控制许可的范围内 ,费用 “三签”入帐,坚持勤俭办社 ,内部公 开; 定期检查业务周转金领用 、从严控制过渡性科目列支 、努力压缩非盈利性资金占用 。七、认真做好 “四个一 ”检查 ,即一月检查一次现金和有价单证库存 、检查一次重要空白 凭证 、检查一次帐务和安全 、抽查
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