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文档简介

1、不合格品控制程序 文件编号:BC-QPZL-BZ830 版本:V1.0 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: XXXXXX 生物科技有限公司 版本历史 序号 版本 修订历史 修订人 审核人 批准人 实施日期 1 V1.0 新版修订 2015/05/25 目录 1 目的 3 2 范围 3 3 定义 3 4 职责 3 4.1 品质部: 3 4.2 生产部: 3 4.3 研发中心: 3 4.4 工程部: 3 4.5 供应链部: 3 5 程序 3 5.1 来料不合格品的处理 3 5.2 生产过程不合格品的处理 4 5.3 成品最终检测不合格品的处理 4 5.4 客户退货(含客服装机退货)不合

2、格品的处理 5 5.5 原因分析与预防措施 5 6 相关文件 5 7 记录表格 5 8 流程图 6 1 目的 通过对不合格品的标识,记录,隔离,通报、评审和处置, 以便有效地控制不合格品;不收不良 品,不做不良品,不出不良品。 2 范围 本程序适用于本公司所有不合格品(包括:来料、在制品、半成品、成品和客退品)的控制活 动。 3 定义 不合格 : 未达到规定的标准要求。 4 职责 4.1 品质部: 判断不合格品 , 跟踪不合格品处理,确保不合格品不流出公司。 4.2 生产部: 负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3 研发中心: 负责对设计方面不合格的产品分析改善。 4.4 工程部: 负责制

3、造过程不合格品的分析改善。 4.5 供应链部: 不合格物料与供应商联系改善;负责不合格物料的库存、隔离。 5 程序 5.1 来料不合格品的处理 5.1.1 品质部检验人员按照来料检验流程对来料进行检查,发现不合格超过允收水 准时,填写|QC来料检验报告并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判定 时 , 由部门经理处理。 5.1.2 经品质人员直接判退货的物料 ,QC 贴上不合格标签 , 仓库将其放在指定区域隔离 , 并通知采购,由采购通知供应商处理。 5.1.3 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织 供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审

4、。 5.1.4 不合格物料的评审结果一般有以下几种结果: A:物料缺陷影响严重,整批退货。 B:物料缺陷可以在以后加工中解决,或影响较小而又交期紧急,可以“特采”; 由责任部门提出特采申请,相关部门会签,质量总监批准。 C:生产急需此批物料,可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5 若会影响到产品的功能 , 但不合格率在可接受范围 , 或材料不合格可能造成作业困 难, 但该不合格可由生产线排除 , 为维持生产 , 可征求生产部对该材料100%挑选或 重工后上线使用 ,生产部汇总所用的人力 ,工时 ,提供供应链部处理。 5.1.6 物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7 不合格

5、物料经过评审完后 , 由品质部以品质缺陷库平台模式或纠正预防措施 报废发送给供应商处理 , 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或品质缺陷处理流程规范要求内容回复,品质部根据 供应商以后的来料质量,验证其改善措施的效果。 5.2 生产过程不合格品的处理 5.2.1首件检验不合格时,IPQC人员应立即制止该线生产,连同记录及不合格样品,交 予生产组长确认,要求立即纠正。 5.2.2 生产部发现品质异常时, 首先需将异常品进行隔离, 由品质确认后 , 品质组织相关 人员分析;属于作业问题能修理的,交由专人进行修理;属于来料问题联络IQC 确认处理;属于设计问题联络研发中心处理。 5.

6、2.3 对于生产过程中出现的不合格材料, 经品质确认: 损坏且无法再修理的的半成品, 成品,由品质贴不良品标识; 生产部将不合格品退回仓库。 明显损坏不能够再用, 而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写 报废申请单 , 经过相关部门审核, 报总经理批准后作报废处理。 5.3 成品最终检测不合格品的处理 5.3.1 成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置, 交给生产部门管理人员确认 , 由生产部门予以返修。 5.3.2 所有返修后的产品,必须再次经品质部检测合格,才能出货。 5.3.3 成品终检发现不合格时 , 品质部以品质缺陷库平台模式,要求生产部门详细 分析原因,作出改善措施;品质部对

7、生产部门的改善效果进行验证,直到问题解 决。 534因产品交期问题,经OQC佥验发现的不合格,而且属于一般特性问题, 虽有超差, 但从使用角度来看不够成缺陷者 , 由责任部门填写 特采申请单 提出特殊放行。 5.3.5 特殊放行前需进行评审,评审由品质部、研发中心、工程部、生产部、供应链人 员参与,针对产生的问题行讨论,并在特采申请单做好记录。 5.3.6 不合格成品的评审最终裁决权为质量总监。 5.4 客户退合格品的处理 5.4.1 客户仓库暂收,通知品质确认。 5.4.2品质人员按相关 检验标准检验,检验为不合格时,填写IQC来料检验报告 并将不合格品标识清楚。 5.4.3 品质人员组织相

8、关人员对不合格品进行评审,处理结果分为:返修、退货、特 采、报废等;评审后经质量总监批准。 5.4.4 评审为返修时, 由供应联系供应商处理, 处理后需经品质复检; 评审为退货时, 由供应链联系供应商处理,仓库安排退货;评审为特采时,由品质人员标识,仓 库入库;评审为时,由品质人员标识,仓库开出报废申请单,经相关部门审核, 总经理批准,仓库报废处理。 5.5 原因分析与预防措施 对于IQC、制程及OQC发现的及客退的不良品,均需要求责部门进行原因分析,并采 取纠正预防措施,具体按照改进、纠正预防措施控制程序执行。 6 相关文件 来料检验规范 出货检验规范 改进、纠正和预防措施控制程序. 品质缺陷处理流程规范 记录表格 IQC来料检验报告 出厂检验报告 特采申请单 8D报告 纠正预防措施报告 流程图 IQC不合格物料处理流程图: 权责部门 输入 流程图 输出 供应链中心 品质部 供应链中心/ 研发中心/品 质部 供应商/品质 部 供应链中心 根据供方文件待检 物料 检验文件检验工具 检验环境 IQC来料检验报 告不合格物料 挑选指导文件物 料状态标签 存放物料的区域 仓库物料送检 挑选让步接受退货 合格

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