最新XX公司客户订单流程管理制度(汇编)_第1页
最新XX公司客户订单流程管理制度(汇编)_第2页
最新XX公司客户订单流程管理制度(汇编)_第3页
最新XX公司客户订单流程管理制度(汇编)_第4页
免费预览已结束,剩余9页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、专业资料xx 公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理,体现从销售到生产环节的良好对接,实现产品加工过程安全 、高效、低耗、按期交货 ,提高客户满意度 。2、适应范围 :2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。2.2 本制度适用于订单中心各级人员(包括经理 、具体责任人 )。3、流程管理3.1 订单评审管理流程3.1.1 该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部 、研究所、销售部 、质量管理 、合同签订人对订单进行技术评审,提出处理意见 。3.1.2 对能满足客户 (合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案 ,对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通,达成处

2、理意见 ,由销售部报请公司领导签批。3.1.3 根据领导签批3.1.3.1 由订单主管部门下达 订单通知书 ,转入订单作业进度管理流程 。3.1.3.2 客户同意加工的 ,由订单主管部门进入 订单协管流程 。word 完美格式专业资料3.1.3.3 客户协商不成的 ,由销售部进行退单并做好退单记录。3.1.4 按公司规定合同额小于* 万元,且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批 ,不再进行技术评审 。3.1.5 流程图(图 1)订单中心人员生产人员生产经理开始订单接收订单评审订单审批否是下达订单订单审批处理制订生产计划生产实施交货后管理生产反馈word 完美格式结束专业资料3.1.6

3、 工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位1接收销售部订单2订单订单主管部门评审3审批公司领导4订单审批订单主管部门处理制定生产5计划制订生产6计划生产中心生产7实施生产8反馈相关说明相关文件或记录接收客户订单 ,整理客户信息订单接收登记单 组织各相关部门进行技术评审,提出订单评审记录表 处理意见对订单进行审批订单审批规程 下达 “订单通知书 ”启动 “协管管理流订单审批处理意见 程”,退单根据订单交期 ,制定生产周计划,并订单下达通知书 上报公司调度及相关部门根据订单要求 ,一般订单启动生产正常流程 ,特殊订单制订生产新工艺,生产计划 并下达到各生产车间。准确实施生产根据生

4、产计划 ,组织生产生产跟踪表 如不能按订单要求完成,则申请变更生产反馈记录表 订单3.2 订单协调管理流程3.2.1 该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所 、生产中心 ,根据客户提出的特殊技术要求,进行配方和工艺结构的调整。(针对特殊订单 )word 完美格式专业资料3.2.2 调整后的配方和工艺结构方案,由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。3.2.3 签批方案执行3.2.3.1 需要进行产品试制的 ,由研究所进行小试 、终试到工业试制 。3.2.3.2 只做结构调整变化的,由订单主管部门下达订单通知书 ,进入订单作业进度管理流程 。3.2.4

5、 流程图销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采购人员质量人员开始提供客户订技术制订生产计确定物料执行单研发划需求采购物料供应生产协调质量检验准备出货结束3.2.5 工作节点及部门分工订单协调管理流程说明序号1节点提供客户责任部门销售部相关说明与客户进行协调与沟通,明确订相关文件或记录研发、工艺调整方案 word 完美格式专业资料订单订单主管部门单技术要求技术研究所根据订单要求,开发研制新配2方、新工艺 。研发技术制订 符合要求的生产工艺,产品3生产中心结构改进确定物料根据新编工艺要求,制订物料需4求计划 ,提交材料计划表 需求执行制订采购计划 ,并跟踪供应商的5执行情况 ,确保生产正常进行采购

6、供应科及时安排人员对物料进行验收,物料以满足生产线的需求,并在清晰6可视状态下管理存货,保证物料供应供应生产包括人 、机、物等生产协调准备生产技术部工作 ,跟踪生产进度,保证按时7协调交货质量检验物料质量及产品质量,并处8厂质检人员理质量异常问题检验准备安排运输计划 ,确保订单准时交9销售部付出货技术研发说明书研发、工艺调整方案 物料需求计划表采购计划单 物料供应说明书生产跟踪表 质量检验表 出货计划 3.3.订单作业进度管理流程3.3.1 本流程主要节点是对前两个流程的跟进。3.3.2 生产中心根据接收 订单通知书 3.3.2.1 一般订单3.3.2.1.1 启动生产正常流程 ,纳入生产体系

7、管理3.3.2.2.2 生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度3.3.2.2 特殊订单3.3.2.2.1 制定生产工艺 ,编制技术规程 。3.3.2.2.2 制定产品原材料 、半成品、产成品检验标准 、检验方法 。3.3.2.2.3 安排生产计划 。检查生产设备状况 。3.3.2.2.4 查看材料库存 ,编写材料购进表 ,交供应科备料 。word 完美格式专业资料3.3.2.2.5 协调劳动组织进行产品加工。3.3.2.2.6 编写加工纠偏措施 。3.3.2.2.7 填报日生产计划报表报公司生产调度,并安排值班人员按时汇报日产量。3.3.3 生产技术部 、销售部跟踪生产进度 ,协助解决生产技

8、术 、装备事宜 。3.3.4 质管部跟踪质量检验 。3.3.5 流程图:word 完美格式专业资料供应科采购人员质量管理人员生产主管仓储开始制订采购计划制订生产计划订货跟催品质检验物料控制实施生产进度对比否存在差异是分析差异原因补救客户沟通结束3.3.6 工作节点与部门分工订单作业进度管理流程说明序号节点责任单位相关说明1制订生产计根据 订通单知书 ,核定设备产划能,制订生产计划生产中心根据生产计 划表 查看库 存状制订采购计2况,分析物料需求状况,提出采划购计划3订货供应科根据采购计划进行订货,并制定采购进货进度表4跟催根据进度计划 ,及时进行跟催5质量质检人员质检员按标准检验物料和产品,检

9、验如有异常情况 ,提出处理意见 。相关文件或记录周生产计划表 采购计划表 采购进货进度表进度计划表 品质检验记录 word 完美格式专业资料物料在生产前及时备料 ,遇有异常情6供应科况,应及时反馈公司物料控制表 控制实施按生产计划实施生产,控制产7能,并将生产进度不断反馈给生生产监控表 生产产部。进度将每日实际生产数量与计划生产8数量加以比较 ,确定是否存在差生产进度控制表 对比异生产中心若实际进度与计划进度产生差分析差异原9异,应追究原因 ,并采取措施进差异分析表 因行补救实施补救措施后 ,评估结果是否10补救有效 ;若无效 ,立即采取其他措补救措施 施订单管理部门补救无效导致交期延误时,及

10、时客户11生产中心汇报公司生产调度 。 做好与客户沟通沟通,协商延迟交货时间销 售 部3.4 紧急插单管理流程3.4.1 本流程为满足客户急需而设置的特殊流程,启动本流程有可能影响其它订单的交期,必须经公司领导批准方能启动。3.4.2 本流程启动后 ,自动进入 订单评审管理流程 ,订单协调管理流程 和订单作业进度管理流程 。3.4.3 对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产,大型订单需调整劳动组织,组织专线生产队伍 ,启动专线集中生产 ,确保交期 。3.4.4 对于由此而影响的其他订单做出相应的调整,调整计划报公司生产调度。word 完美格式专业资料3.4.5 流程图word 完美格式专业资

11、料生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管开始调查与准备初定计划指标掌握设备运行状了解作业人员状确定计划指标物料供应态态监督作业进度抽查产品合格率否合格是出货结束word 完美格式专业资料3.4.6 工作节点和部门分工紧急插单管理流程说明序号节点责任单位1调查与准备初定计划2指标厂生产计划人员确定计划3指标相关说明相关文件或记录调查与分析紧急插单的计划与执紧急插单调查表 行情况 、物料供应情况等统筹安排插单生产任务,确定产量指标,合理安排产品生产进插单计划制订程序 度,科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划核定设备 、劳动组织 、资金等对紧急插单生产任务的保证程度,平衡紧急插单任务与生产能

12、力、生产计划指标表 劳动力 、物料供应 、生产技术及4确认物料供应科供应掌握设备5生产设备管理人员运行状态了解作业6人员状态生产主管抽查产品7生产厂质量部合格率监督作业8生产调度及销售部进度资金占用的关系确认物料供应状况 ,保证按质 、按量供应随时掌握设备的运行状态 ,提前预知可能发生的故障随时了解作业人员的工作状态 ,发现问题 ,及时做出调整 ,确保作业人员时刻处于最佳工作状态严格半成品和成品的合格率 ,并对不合格产品进行处理定期或不定期检查紧急插单的作业进度 。 如进度落后 ,立即采取补救措施 ;若生产进度超过计划进度 ,则做好质量管理和安全管理工作物料供应调查表设备运行监控表作业人员考评

13、表产品合格率抽查表作业进度控制表3.5.外协订单管理流程3.5.1 本流程的启用条件3.5.1.1 由于本公司人员 、设备不足 ,生产能力负荷已达饱和时。3.5.1.2 产品有特殊要求 ,公司无法满足时 。3.5.1.3 协作厂有专门技术 ,利用外协质量较佳且价格较廉。3.5.1.4 经公司领导签批同意后执行。3.5.2 外协执行word 完美格式专业资料3.5.2.1 外协分外购和外加工3.5.2.2 根据订单要求 ,由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部 、研究所、质量部、销售部、供应科等部门 ,经订单评审管理流程 后,起草外购 (或加工 )技术协议书 ,确认外购商 。3.5.2.3 订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。3.5.2.4 根据外购 (或加工 )技术协议书要求 ,由供应科实施外购 (或加工)程序 。3.5.3 工作节点部门分工外协订单管理流程说明序号节点责任单位相关说明调查外协厂采用调查表等调查方法, 了解外协1订单主管部门厂商综合生产实力 ,确定多等级外商协厂商 。过程质检或技术人员定期进厂监督中间2厂质量部生产与质量 ,并处理部分业务及质控制量事务3监督供应科定期到外协厂商进行外协进度监督检查检查4成立评审小评审小组小组成员由采购部 、研发部 、生产组部、品质部等部门抽调人员组成对不同等级的外协厂商, 采取不同5外协厂商质的检验方法 ,例如 ,对初次

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论