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文档简介

1、UL产品监视和测量控制程序制定部门:体系管理科生效日期:1. 目的本程序明确规定我公司对UL产品的监视和测量,确保UL产品的生产过程得到有效的控制。2. 适用范围适用于UL产品3. 职责3.1质量保证部负责产品验证(寸法及功能符合性方面的验证由质量保证部负责,模具调达科 协助)及产品在制造过程中所有要求进行的 UL标识的监督。3.2物流科负责原料、捆包材外观、数量、包装状态的检查及最终产品UL标识的实施。3.3模具调达科负责模具及相关治具的验证。3.4生产管理科负责与供方的联络。4. 工作程序4.1.1采购产品的验证(此阶段的验证均称为受入检查)。4.1.2当UL原材料采购回来,物流科根据供应

2、商提供的送货单及生产管理科的采购计划 对原料的品名、品番、数量、包装状态等进行检查确认。确认无误后方可收货,并负责 开据入库传票交质量保证部受入检查室。4.1.3质量保证部受入检查室入库传票后,及时对UL原材料进行检查确认,检查依据包括但不限于检查基准书、及我公司有限公司UL部品清单 检查内容如下(但不限于):1)所有来料是否为公司 UL部品清单上确定的原料、型号及供应商。2)是否已提供UL认证资料(如:黄卡)。3)是否有材料规格书。4)此次送货是否提供出货报告。5)确认原材料出货报告无问题。如有不合格,则按不合格品控制程序进行控制。4.1.4工程检查质量保证部按正常的质量管理程序进行工程检查。但检查的项目增加对UL部品标识及标识内容(品名、品番、材料等)。当有不合格,按不合格品控制程序进行控制。文件编号:页次:第1页共2页UL产品监视和测量控制程序制定部门:体系管理科生效日期:4.1.5出货检查质量保证部按正常的质量管理程序进行出货检查,并依据我公司有限公司UL部品清单确认标识上的内容均已正确。如:材料的供应商名、材料编号、UL Design Code及材料证明书、出货REPORT如有不合格,按不合格品控制程序进行控制。5. 相关文件5.1不合格品控制程序5.2产品监视和测量控制程序5.3我公司有限公司UL部品清单6. 相关记录6.1检查成绩书6.2入库传票6.3帐票台帐6.

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