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文档简介

1、工程结算管理制度 第一条 为加强工程管理及成本控制力度,明确工程结算审核流程 和时间节点,完善集团公司内部正常的工程结算管理的制约机制,特制订 本制度。 第二条 本制度适用于集团公司所有投资和施工项目各类工程的过 程进度结算及竣工结算管理。 第三条 成本控制部职责 (一)复核施工方结算资料,审核工程结算并出具内审意见。 (二)负责委托造价咨询公司编制、审核工程结算。 (三)与施工方、项目部、预算部共同确认工程量和工程结算价。 第四条 纳入工程结算的范围 (一)技术服务类:包括项目勘察、设计、桩基检测、管线及安全 监测、其他技术咨询服务等。 (二)施工类:包括土建安装工程、室内外装饰工程、景观绿

2、化工 程、消防工程、污水处理、管线配套、弱电系统集成、零星工程等。 (三)材料或设备的分包(采购)类:包括涂料、面砖、石材、门 窗、电梯、给排水设备、暖通设备、强弱电设备、安保设备等业主指定的 材料或设备(包括甲方指定品牌价格、乙方采购的材料或设备)等。 第五条 工程结算程序的启动 各类工程结算前,由结算项目施工单位向监理单位发出工程结算申 请,经监理单位书面确认后,报工程部审批后,方可进入结算程序。监理 单位、工程部应对合同的履行情况(进度、质量、安全文明施工等)及竣 工资料的真实性、有效性及完整性进行确认。 第六条 工程结算条件 (一)准予结算的条件 1. 进度节点付款结算:已到合同约定付

3、款节点并经监理单位、甲方 工程部验收认可,可进入进度节点结算流程。 2. 完工结算:合同(或协议)约定内容已完成,经监理单位、甲方 工程部验收合格后可进入完工结算流程; 总包合同及部分分包合同, 按合 同约定除经监理单位、 甲方工程部验收认可外, 还需经相关部门验收合格 后方可进入竣工结算流程。 (二)不予结算的情形 (1)无开工报告或开工报告未经批准; (2)无计量资料或计量资料不全; (3)因施工错误而增加的工程量; ( 4)承包工程范围、计量单位、单价、费率与投标文件不符; (5)隐蔽工程未经监理工程师或相关部门检查验收; (6)各分部分项工程验收不合格须返工或待处理; (7)总价包干项

4、目超出合同总价,无相关说明资料的; ( 8 )成品、半成品、器材等缺少应有的试验鉴定资料或合格证; ( 9 )材料未按规定试验,并未获得监理工程师批准; (10)变更、签证及费用未按规定办理手续; (11)其他不予结算情况。 第七条 工程结算书的编制要求 (一)工程结算书要严格按照合同约定的编制原则进行规范编制。 (二)工程结算书应包括封面、编制说明、汇总表、结算书、材料调 差表、甲供材清单及全部工程量详细计算书(结算书封面应加盖编制单 位公章及编制人签章)。 (三)工程结算书应按单项工程编制:分为合同内、 合同外;合同内 按原设计图纸内容与追加调整项目编制;追加调整项目按各设计变更单与 签证

5、单分别编制、汇总。 第八条 工程结算需提供资料 当工程项目将进入竣工验收阶段时,由工程部负责督促施工单位及时 编制、收集、整理竣工图和工程竣工结算资料。竣工验收通过后,施工单 位必须按合同约定时间(无合同约定的,应自正式竣工验收之日起14天 内)将完整的竣工图及竣工结算相关资料报送监理公司和工程部。竣工结 算资料应包括但不局限于以下资料: (一)施工类结算资料 需提供资料清单 序 号 资料名称 过程 结算 竣工 结算 备注 1 施工招投标工作的有关资料(涉及工程造价部分), V V 序 号 资料名称 过程 结算 竣工 结算 备注 工程施工总、分包合同,补充合同或协议书等; 2 工程施工、竣工图

6、纸(土建、安装工程或其他专业的 全套图纸); V V 3 设计交底、经甲方确认的设计变更图纸、甲方认可的 设计变更、签证单、技术核定单(变更、洽商、签证 应有完整的签字手续,乙方报结算时应附一套); V V 4 经甲方确认的施工方案、施工组织设计; V V 5 隐敝工程记录(涉及工程造价的有关资料); V V 6 与计价相关的施工过程中各类现场记录、会议纪要、 往来函件、通知等; V V 7 工程决(结)算书(加盖送审和编制单位公章,造价 人员签字、加盖资格证章); V V 8 材料设备调整差价的依据材料; V V 9 甲供材料、设备明细表,甲定乙购材料认价单、甲方 指定品牌材料清单等,并提交

7、所有验收和现场签收资 料; V V 10 预付工程款、进度款、借款、垫付款财务核对明细表; V V 11 地质勘察报告(基础、土方施工); V V 12 开工通知书、停复工报告; V 序 号 资料名称 过程 结算 竣工 结算 备注 13 竣工验收资料; V 14 完整的监理文件包; V 15 其他发包人认为必要的资料,如材料设备进出场证 明;有关气象记录、各种工程资料移交记录、施工现 V V 场情况记录、工程有关施工部位照片及录像等、 由现 场工程师提供的符合合同规定的相关奖惩证明、不可 抗拒的自然灾害记录及证明、索赔费用证明等。 以上资料过程结算中已提交的,竣工结算时不再重复提交 (二)材料

8、设备供应类结算资料 材料设备供应合同、协议、承诺书等,并提交所有验收和现场签收 资料。 (三)技术服务类事项应提供技术服务合同、协议书及符合合同约 定条件的技术成果文件资料等。 以上未列示资料根据审核工作实际需要应另行提供。 第九条 结算资料的审核(内审) (一)工程部依据施工合同、图纸等对照工程实际完成情况对工程 进度、质量及竣工结算资料的真实性、完备性、有效性进行核实,签署 具体审核意见;同时依据监理合同结合现场管理情况对监理文件包的完 整、真实、时效性进行审核确认; (二)通过审核认为该项目所报资料符合结算要求, 则负责填写工 程结算审批表,连同施工单位、监理单位竣工结算资料报送公司预算

9、部。 (三)公司预算部对竣工结算资料的完整性、时效性进行确认,复 核竣工项目结算送审资料清单,符合要求即可进入结算审核流程。 (四)公司预算部依据国家、当地有关建设工程造价管理标准和规 定、招投标文件、合同约定以及竣工结算资料等,在项目工程部的配合 下,进行结算审核,重大问题应及时与成本控制部沟通,内部统一意见 后,由公司预算部与施工单位进行详细核对、沟通,达成共识后,双方 造价人员对核定的工程量、价进行签认,由公司预算部负责人汇总出具 核定的工程结算书和工程结算报告。 (五)对于竣工结算,需依据成本控制部审定意见,按后附“工程结 算报告书审批表”完成结算报告内部审批流程;“工程结算报告书审批

10、表” 按内部审批流程最终由执行总裁、总裁签批后,按后附“工程结算确认书” 完成施工单位、监理单位、建设单位对该完工结算的三方确认工作。 (六)公司预算部负责人及成本控制部经办主管应做好工程结算管 理台帐记录。 第十条工程结算资料的委托外审程序 根据项目需要经集团公司研究决定,工程结算需外审的项目,按以 下流程进行审核: (一)成本控制部负责通知负责编制、审核工程结算的造价咨询公 司进行审核。 (二)成本控制部负责跟踪、了解造价咨询公司的编制或审核情况, 督促咨询机构出具审核结果。 三) 对造价咨询公司的外审报告, 成本控制部进行复核, 拟定最 终工程结算价。 (四)按公司工程款支付制度及工作流

11、程进行工程款的审批、 支付。 第十一条 审核时间规定 合同中有约定的按合同约定,无约定的根据工程结算额的多少,公 司预算部初审和成本控制部复审时间规定如下: (一) 结算造价在 10 万元以下的,时间控制在 15 日内。 (二)结算造价在10100万元的,时间控制在30日内。 (三)结算造价在1001000万元的,时间控制在45日内。 (四)结算造价在 1000 万元以上的,时间控制在 60 日内。 各审核环节的审核人员原则上应在规定时间内出具审核意见,如遇 特殊情况另行商定。 第十二条 项目结束后,所有竣工图纸和结算相关资料移交公司存 档。 第十三条 工程结算分析 竣工结算完成之后,成本控制

12、部对典型工程案例应编制工程结算成 本和目标成本的对比分析,并总结项目成本控制的经验和教训,为以后 项目成本测算提供参考依据。 第十四条 违规责任 (一) 工程造价审核人员弄虚作假的, 公司将给予“严重警告”或“开 除”处分;收受贿赂的,公司保留追究其民事和刑事责任的权利。 二) 工程造价人员要确保结算的合理性、 正确性、可验证和可追 溯性。经委托审计,结算价下降幅度超过一定比例的,公司酌情分别给 予相关造价人员相应的处罚。 第十五条 本制度由成本控制部负责解释。 此前有关规定、 管理办法 与本制度有不一致的,以本制度定为准。 第十六条 本制度自公司批准颁布之日起施行。 附件: 1、工程结算报告

13、书审批表(公司内部审批流程) 2、工程结算确认书 工程名称:主要内容: 施工单位:合同编号: 合同施工期:单位:元 序号 分项内容 名称 施工单位 送审结果 建设单位审查后 双方确定结果 备注 一一一 合同内 1 2 二二二 合同外 1 设计变更 2 现场签证 总造价 合同约定结算标准 公司预算部意见: 编制人: 审核人: 年月 日 工程部意见: 工程部经理: 年 月日 总经理意见: 总经理: 年月 日 成本控制部意见: 主管造价师: 主管领导: 年 月日 执行总裁审批意见: 执行总裁: 年月日 总裁审批意见: 总裁: 年月日 序号 分项内容 名称 施工单位 送审结果 建设单位审查后 双方确定

14、结果 备注 一一一 合同内 1 2 二二二 合同外 1 设计变更 2 现场签证 总造 价 工程名称: 施工单位: 合同施工期:单位:元 工程结算确认书 主要内容: 合同编号: 施工单位意见: 监理单位意见: 建设单位意见: 负责人:(签字、盖章) 负责人:(签字、盖章) 负责人:(签字、盖章) 年月日 年月日 年月日 工程结算管理流程表 步骤 责任冈位或 部门 工作内容 工作要求 1 结算资料提交 施工单位 提交完整、有效、准确的竣工决算资料并派专人负责核对、 配合工作。 工程竣工验收合格后按合同约定时间提交。 2 监理审核 监理单位 依据合同价款、各项施工签证、验收证明、合同约定的决 算调整

15、规定,严格把好决算文件的真实、完整、有效、准 确关,确认符合结算要求后报项目工程部。 认真审核、实事求是,对工程竣工决算资料 的完整性和真实性进行审核。 3 竣工文件审查 现场甲方代表、 部经理 工程 校对竣工图纸并签证,对决算资料的真实性、时效性、正 确性、完整性进行审核把关。确认符合结算要求后报项目 预算部。 认真核对各项签证、变更文件是否与竣工图 相符,是否缺、漏、错。必须对现场工程实 体与竣工图的一致性、准确性负责,确保竣 工决算资料的完整性、真实性。 4 决(结)算审 公司预算部、成本控 (1)查收施工单位报送竣工决算资料文件的完整性和有效 (1 ) 1000万以下工程,从文件完整接

16、收45 核 制部 性。确认符合结算要求后进入结算审核流程,否则,打回 天内审核完成,1000万以上较复杂项目,60 工程部-监理单位要求施工单位重新报送。 天内审核完成; (2)工程竣工必须有合格证明才能进入决算 阶段; (3)以实事求是、健康的心态、良好的职业 道德、熟练的预算、结算业务能力,遵循国 家有关规定,合理、公正、及时、准确地把 好关。 (2 )踏勘现场,考察竣工工程的实际情况,特别对变更、 签证部分进行核查。 (3)审查现场造价洽商手续是否完备,是否可进入结算。 (4 )对甲供材料设备情况的复核。 (5)对竣工结算书的量价进行审核。 (6 )汇总存在的冋题报成本控制部复核。 (6 )按复核意见与施工单位核对。 (7)双方参审人员对核对结果进行确认。 (8)出具核定的工程决(结)算书和工程决(结)算报告。 5 对审核结果按 公司内部流程 进行审批 公司预算部

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