仓库管理规定中稿_第1页
仓库管理规定中稿_第2页
仓库管理规定中稿_第3页
仓库管理规定中稿_第4页
仓库管理规定中稿_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 原辅料出入库管理办法 一、目的: 1、规范仓库管理,严格物资入库关、质量关、数量关和出库关; 2、合理地控制物资库存量,更好地满足生产需要; 3、确保公司财产安全、完整。 二、内容: 适用于原辅材料、外发材料、成品库及其他商品的管理。包括各类原辅料、在产 品、半成品、产成品、赠品以及包装物、低值易耗品、发出商品等。 三、商品采购出入库控制 1、采购入库 1. 采购商品到货前采购部通知仓库准备库位, 采购部门根据采购商品到货状况向 仓库逐一交接, 并通知质量检验人员进行质检, 质量检验人员对照采购计划单和 供应商送货单据进行质检, 质检合格后在供应商送货单上签字确认后由仓库验收 入库(辅料入库

2、便于核对数量的的,如拉链,线等。仓库相关人员应当在验收时 点清数量。不便于点清数量的, 如亚克力。仓库相关人员应当在验收时进行称重, 核算到货数量与采购入库通知单是否相符。 ),验收过程中, 人员如发现所验收商 品与订货要求不符, 当场核实后应立即向采购部门负责人请示处理意见。 经采购 部门负责人批准并办理相关手续说明后, 仓库方可按照实际到货合格数量办理入 库,否则拒收商品。 1.2 采购部采购订单由总经理签字生效,仓库根据采购部下发的“采购入库通知 单”(面料以明细码单代替采购入库通知单)方可办理商品验收入库手续(采购 仓库必须按照采购 入库通知单及明细码单须有采购部门相关负责人签字确认)

3、 入库通知单进行商品验收工作,检查到货商品的品种、规格、有效期、数量等与 订单要求是否相符,验收合格后及时将商品整理入库。 1.3 商品入库后, 仓库材料会计在金蝶系统中编制 “采购入库单”,注明供应商、 入库日期、货品名称、条码、规格、实收数量等内容,采购入库单一式三联,一 联仓库登记存货台账后留存, 一联交财务部门作为记账的原始凭证。 送交财务联 后必须附供应商送货单,由验收员、保管员签章。一联由采购部门留存。 1.4 财务部门核对采购入库单、采购发票及清单等原始凭证内容是否相符,审核 无误后,编制商品采购凭证,进行账务处理。 1.5 采购部采购商品直接外发加工,采购部应跟踪到货情况,委托

4、加工厂质检或 者通知公司质检部门进行质量检验, 并由加工厂家确认到货情况后, 供应商送货 单于到货后一周内加工商签收送货单回传提交仓库入库手续, 同时对仓库提出出 库申请,作委外商品出库,编制“委外商品出库单” 附委外加工工艺单 一式三 联,一联仓库登记存货台账后留存, 一联交财务部门作为记账的原始凭证。 送交 财务联后必须附供应商送货单,外发加工厂确认依据,由验收员、保管员签章。 一联由采购部门留存。 1.6 半成品外发加工的,由生产部跟踪外发及到货情况,外发加工前,双方签订 加工合同由总经理签字生效, 同时对仓库提出出库申请, 作编制 “委外商品出库 单”附委外交工工艺单 一式三联, 一联

5、仓库登记存货台账后留存, 一联交财务 部门作为记账的原始附件。 送交财务联后必须附供应商送货单, 外发加工厂确认 依据,由验收员、保管员签章。一联由生产部门留存。 1.7 委外加工商品入库。采购部门根据外加工商品到货清单向尾段逐一交接,并 通知质量检验人员 (生产部尾段总检) 进行质检, 质量检验人员对照采购计划单 和供应商送货单据进行质检, 质检合格后在供应商送货单上签字确认后由尾段验 收,验收过程中, 验收人员如发现所验收商品与订货要求不符, 当场核实后应立 即向采购部门负责人请示处理意见。 经采购部门负责人批准并办理相关手续说明 后,尾段方可按照实际到货合格数量办理接收, 否则拒收商品。

6、 接收商品后由尾 段负责人在供应商送货单上签字确认。 尾段完成后续工作后, 商品由仓库负责人 与仓库楼层主管及仓库第三方人员交接录入伯俊系统, ,入库数量由尾段负责人 和楼面主管及仓库第三方人员在伯俊采购单上签字确认。 1.8 机料物件入库的补充说明。 生产部门或成品仓库根据需要每月填写物料采购 申请表,注明物料名称、 数量、型号及品牌报总经理签字确认后交采购部门进行 采购。采购部门采购回的物料交仓库 (生产部门使用的机料物件交由面料保管员 处保管,成品仓使用的物料根据需要交每楼层的主管处保管) ,同时通知生产部 或仓库相关人员对物料质量进行检查。 核对无误后由采购部, 面料保管员及相关 质检

7、人员在供应商送货单上签字确认。 2、采购退货 2.1 仓库对不良品库进行及时整理,库存数上报采购部。 2.2 采购部负责与供应商协调退货事宜,并提前通知仓库清理,准备退货。 2.3 仓库编制“采购退货单” ,由仓库主管、采购人员签字确认。一式三联,一 联仓库登记存货台账后留存, 一联交财务部门作为记账的原始凭证。 一联由采购 部门留存。 2.4 采购部将采购退货单与厂家寄送的负数增值税票相核对,核对后,将采购退 货单与税票一同交与财务部查核并进行账务处理。 2.5 财务部审核无误,制作采购退货记账凭证,并登记核算应付账款。 四、生产领料出库控制 1、生产部应指定专人领料,生产部根据“生产工艺单

8、”提出领料申请,生产部 应指定专人领料,“生产工艺单”必须有厂长签字确认。 2、仓库核实“生产工艺单”正确性和真实性后进行发料,编制出库单,领用人 发货人双方签字;一式三联,一联仓库登记存货台账后留存,一联交财务部门作 为记账的原始凭证。一联由生产部门留存。 3、因次布过高或者其他原因需补发面料的,应退回次布裁片后方可发料,仓库 管理员在出库单上注明“补料”字样,单据交财务部核算。 五、完工入库 1、生产部流程:裁断f清剪f车间f手工f整烫f检验f尾段f入库。每一步 交接由双方签字确认。生产部每日统计各个流程收发数量做好统计工作。 若入库 数量出现串码,串款的问题,尾段人员应及时查明原因予以更

9、正。 若入库数量与 裁剪数量不相符,应立即通知厂长及时查明原因。若入库数量 裁剪数量,应通 知裁剪房补发裁床单,若入库数量 裁剪数量,查明原因,追究相关责任。 六、存货保管储存控制制度 1、仓库保管员建立商品库卡登记制度,对每个品规的商品建立独立的库卡,登 记商品购买年份,商家,品名,色号,收发明细情况及每日结出数量余额。并建 立手工台账。 2、仓库保管员每天将库卡结余数量与实际结余数量核对,如有差异,立即查找 原因做相关调整。 3、仓库建立存货台账登记制度,专设记录员负责记录商品进销存明细账。 4、仓库保管人员按照商品生产日期、品种、规格,将其分类别、分库别存放, 并采取适当的保护措施,防水

10、、防火、防盗、防蛀,保证商品安全、完整,杜绝 因保管不善导致的损失。 5、只有经授权批准的人才能进入仓库,非工作人员或非授权人员不得进入。 6、仓库工作严格按“安全操作规程”执行,仓库钥匙由仓库保管员负责保管, 对危险品要有严格的保卫措施。 7、仓库应做好消防和其他安全工作。仓库必须配备必要的消防设备及器材,实 行定位存放、定时检查等。下班后,仓库管理员检查仓库门窗是否关好,锁好原 辅料大门。防止存货损失。 8、仓库指定专人定期(每周)对库存商品进行检查,查看正常品库有无损坏、 变质或长期不流动的情况。 9、检查人员如发现正常品库中有破损或过期的商品,应立即将其调入不良品类 别,登记存货台账

11、,将仓库联留存,记账联交财务部做账务处理依据。 10、仓库定期(每周)公布商品效期清单,并及时上报。对近效期的商品,仓库 清查商品数量,上报采购部,督促其及时与厂家协商处理。 八、存货盘存对账控制制度 1、原材料仓库、辅料仓库、包装物仓库于每月 20 日,成品仓每月 15、16 日, 仓库主管必须指定专人核对库卡记录、 台账记录与实物数量是否相符, 如有差异, 立即查明原因,及时调整。 2、财务部门指定专人定期(每月扎账前)核对存货收发明细账记录与仓库台账 记录是否相符。存在差异的,查明原因后做相关调整,仓库记录员调整台账,或 财务部门编制调账凭证予以更正。 3、每月扎账时,仓库在金蝶上编制当月存货收发明细表, 经仓库主管审核签字, 报公司财务部和采购部留存,作为相关分析的依据。 4、财务对仓库商品实存数量进行不定期的抽查盘点。被抽查商品应不低于商品 库存总成本的 20%-30%。 5、财务部门会同仓库部门定期组织实地盘点,事先制定盘点计划,确定盘点时 间、盘点参与人员、存货停止流动等内容。盘点前,仓库商品应摆放有序,库卡 应置于商品明显位置, 商品停止流动。 财务人员负责监盘, 指定其他人员进行盘 点和记录。 盘点完毕, 参与盘点工作的人员在盘点单上签字, 由财务人员收集复 核后,编制商品盘点表。 仓库主管与记录员共同核对盘点表与仓库台账结余数量 是否相符;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论