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文档简介
1、关于化学纤维项目申请报告一、项目及性质(一)项目名称化学纤维项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目投资主体公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发
2、展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。三、建设背景坚持对内开放和对外开放并举,坚持进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重。(一)主动融入“一带一路”拓宽外向通道。推动与国家“一带一路”陆海空大通道互联互通,深
3、度融入全球产业链、物流链和价值链。优化外贸结构。完善外贸布局,创新发展模式,促进外贸向优质优价、优进优出转变。优化提升一般贸易,扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口。加快发展服务贸易,扩大旅游、物流、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易。大力发展跨境电子商务、市场采购和外贸综合服务体等新型贸易业态。促进加工贸易转型升级,引导加工贸易产业由单纯加工向设计、研发、品牌、服务等内容扩展。支持成套设备、资源能源、关键技术以及重点消费品进口。大规模“走出去”。加强双边多边政策对接,推进国际产能和装备制造合作,推动特色优势产业拓展海外市场。支持有实力、有条件企业在境外建立生产研发基
4、地,承揽国际工程项目,跨国兼并收购重点企业和项目。推动企业在境外建设加工制造型、农业产业型、商贸物流型、资源利用型等经贸合作园区。促进沿线人文交流,推进科技、教育、文化资源“走出去”。推动与重点国家建立友好省州、友好城市等经贸合作伙伴关系。高水平“引进来”。提升引资、引智、引技水平,引导优质生产要素投向以先进制造业为主导的战略性新兴产业、现代服务业、现代农业和基础设施建设等领域。有计划、有重点地争取扩大国际金融机构贷款规模和使用范围。鼓励企业利用发行外债。中国的化学纤维工业是新中国成立后发展起来的一门新兴工业。化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和
5、后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。纤维的长短、粗细、白度、光泽等性质可以在生产过程中加以调节。并分别具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等优点。广泛用于制造衣着织物、滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等。化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。化学纤维的成形技术可以按照高分子化合物的不同性能。采取熔融纺丝、溶液纺丝、液晶纺丝、凝胶纺丝、共混纺丝、复合纺丝等多种方法,为研制和生产不同性能和不同功能、能满足衣用、装饰用及产业用要求的各种纤维提供了良好的条件。近几年来我国化纤产量基本保持在4000-5000万吨左右,波动幅度不大。根据数据显示,2019年
6、我国化学纤维产量为5952.8万吨,比去年增加534.8万吨,同比增加9.9%。中国化学纤维产量主要聚集在东部沿海地区,从2019年中国化学纤维行业产量分布情况来看,浙江、江苏、福建三省是化学纤维生产最主要的省市。在化学纤维产量前五省份中,其中浙江省的化学纤维产能位居全国之首,2019年化学纤维产量达2282.84万吨,约占全国总产量的47.4%。据国家统计局统计数据显示,2020年4月全国化学纤维累计产量为1753万吨,同比下降5%,2020年5月全国化学纤维累计产量为2294万吨,2020年1-5月全国化学纤维产量不断上升。据国家统计局数据显示,2019年中国化学纤维全年销售量为5806.
7、4万吨,比去年增加969万吨。2019年四季度比三季度增加1476.6万吨,同比增加34.1%。从产销率上2018-2019年中国化学纤维需求量在平稳走势,2019年化学纤维产销率为99.6%比2018年的化学纤维产销率98.3%增加1.3%。随着用途的不断开发,化学纤维已不仅是解决人类穿衣的主要原料而且在农业、工业、交通、水利、建筑、航空航天、环保、医疗卫生、体育、防护以及国防军工等领域都有重要的用途,已经成为经济建设、国防建设所不可缺少的重要材料。2019年中国化学纤维比2018年增加0.8个百分点。纤维是人类保暖御寒所不可缺少的材料,天然纤维受到自然条件的限制,不可能大幅增产,因此主要依
8、靠化学纤维的增产来满足需要。2019年12月中国化学纤维制造出口交货值为4260000千元,同比下降11%;2019年1-12月中国化学纤维制造出口交货值为52950000千元,同比下降5.3%。无论从化学纤维的科学基础,高分子科学的重要性,还是从化学纤维的形态、结构和性能上的优点。需求和用途的发展以及继续加强科学技术工作的必要性来看,都说明化学纤维在新世纪中有着良好的发展前景。当前时期,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面临诸多发展机遇:和平发展合作共赢仍是时代主流,世界经济增长态势总体趋好;国家深入实施新一轮西部大开发战略,扶持中西部地区培育新的增长点,支持贫困地区与全国同步全面建成小康
9、社会,为打赢脱贫攻坚战、加快城乡协调发展,提供了历史性机遇;城乡基础设施支撑能力进一步提升,产业和消费结构加快升级,市场活力动力更加强劲,保持经济社会持续健康发展的空间广阔、潜力巨大。同时,必须清醒地看到,全市经济社会发展仍存在不少困难和问题,新常态下面临的挑战更加复杂严峻。主要表现在:传统增长动力逐步减弱,新兴增长动力难以接续,稳增长压力大;先进制造业和现代服务业发展滞后,科技创新能力薄弱,转型升级困难多;资源环境约束趋紧,土地等资源供需矛盾加大,保持良好生态环境形势严峻;开放型经济发展水平低,区位优势和作用未能充分发挥,辐射带动能力弱;贫困人口多、贫困面广,基本公共服务保障能力不足,城乡居
10、民收入差距仍然较大,城乡协调发展任务艰巨,等等。新常态下实现全面建成小康社会目标的难度加大,必须积极主动适应新常态,准确把握经济社会发展阶段性的新要求,抢抓新机遇、激发新动力、创造新条件、夯实新基础,实现经济社会可持续发展。四、项目定位推动产业转型升级,发展壮大新兴产业,全面提升产业整体发展水平。五、选址及建设规模本期项目建筑面积199431.98,其中:生产工程137822.15,仓储工程25052.01,行政办公及生活服务设施25687.25,公共工程10870.57。二、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资69055.61万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三
11、个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款39231.81万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1922.36万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为17812.24万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资88790.21万元,其中:建设投资69055.61万元,占项目总投资的77.77%;建设期利息1922.36万元,占项目总投资的2.17%;流动资金17812.24万元,占项目总投资的20.06%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资88790.21万元,其中申请银行长期贷款3
12、9231.81万元,其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用26104.1730179.021693.4557976.6483.96%1.1建筑工程费26104.1726104.1737.80%1.2设备购置费30179.0230179.0243.70%1.3安装工程费1693.451693.452.45%2工程建设其他费用9034.599034.5913.08%2.1土地出让金5023.635023.637.27%2.2其他前期费用4010.964010.965.81%3预备费2044.382044.382.96
13、%3.1基本预备费908.55908.551.32%3.2涨价预备费1135.831135.831.64%4建设投资合计69055.61100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用26104.1730179.021693.4557976.6487.90%1.1建筑工程费26104.1726104.1739.58%1.2设备购置费30179.0230179.0245.76%1.3安装工程费1693.451693.452.57%2固定资产其他费用4010.964010.966.08%3预备费2044.382044.383.1
14、0%3.1基本预备费908.55908.551.38%3.2涨价预备费1135.831135.831.72%4建设期利息1922.361922.362.91%5固定资产投资65954.34100.00%6固定资产投资合计65954.34100.00%总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资88790.21100.00%1.1建设投资69055.6177.77%1.1.1工程费用57976.6465.30%1.1.1.1建筑工程费26104.1729.40%1.1.1.2设备购置费30179.0233.99%1.1.1.3安装工程费1693.451.91%1.1.2工程建设其
15、他费用9034.5910.18%1.1.2.1土地出让金5023.635.66%1.1.2.2其他前期费用4010.964.52%1.2.3预备费2044.382.30%1.2.3.1基本预备费908.551.02%1.2.3.2涨价预备费1135.831.28%1.2建设期利息1922.362.17%1.3流动资金17812.2420.06%七、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入(SP):150700.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):123768.19万元。3、项目达产年净利润(NP):19656.07万元。4、财务内部收益率(FIRR):15.34%。5、全部投资回收期
16、(Pt):6.67年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):67341.87万元(产值)。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00113025.00120560.00150700.00150700.00150700.00150700.00150700.00150700.002增值税0.005247.575597.406
17、030.946030.946030.946030.946030.946030.942.1销项税0.0014693.2515672.8019591.0019591.0019591.0019591.0019591.0019591.002.2进项税0.009445.6810075.4013560.0613560.0613560.0613560.0613560.0613560.063税金及附加0.00629.71671.69723.72723.72723.72723.72723.72723.723.1城市维护建设税0.00367.33391.82422.17422.17422.17422.17422.
18、17422.173.2教育费附加0.00157.43167.92180.93180.93180.93180.93180.93180.933.3地方教育附加0.00104.95111.95120.62120.62120.62120.62120.62120.62综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0072659.1177503.0596878.8196878.8196878.8196878.8196878.8196878.812工资及福利费0.005132.195132.195132.195132.195132
19、.195132.195132.195132.193修理费0.001836.171836.171836.171836.171836.171836.171836.171836.174其他费用0.0014260.7114260.7114260.7114260.7114260.7114260.7114260.7114260.714.1其他制造费用0.00955.36955.36955.36955.36955.36955.36955.36955.364.2其他管理费用0.001058.081058.081058.081058.081058.081058.081058.081058.084.3其他营业费用
20、0.0012247.2712247.2712247.2712247.2712247.2712247.2712247.2712247.275经营成本0.0093888.1898732.12118107.88118107.88118107.88118107.88118107.88118107.886折旧费0.003637.483637.483637.483637.483637.483637.483637.483637.487摊销费0.00100.47100.47100.47100.47100.47100.47100.47100.478利息支出0.001922.361922.361922.36192
21、2.361922.361922.361922.361922.369总成本费用0.0099548.49104392.43123768.19123768.19123768.19123768.19123768.19123768.199.1其中:固定成本0.0021757.1921757.1921757.1921757.1921757.1921757.1921757.1921757.199.2可变成本0.0077791.3082635.24102011.00102011.00102011.00102011.00102011.00102011.00项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00113025.00120560.00150700.00150700.00150700.00150700.00150700.00NaN1.1营业收入0.000.00113025.00120560.00150700.00150700.00150700.00150700.00150700.00150700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出34527.8134
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