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文档简介
1、关于粗苯项目申请报告一、项目名称及性质项目名称:粗苯项目项目性质:新建项目联系人:史xx二、项目建设单位公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产
2、业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65亩1.1总建筑面积83725.
3、55容积率1.931.2基底面积25999.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩338.162总投资万元30760.692.1建设投资万元23470.592.1.1工程费用万元19755.902.1.2工程建设其他费用万元3253.702.1.3预备费万元460.992.2建设期利息万元242.302.3流动资金万元7047.803资金筹措万元30760.693.1自筹资金万元20870.843.2银行贷款万元9889.854营业收入万元61400.00正常运营年份5总成本费用万元49073.606利润总额万元12012.177净利润万元9009.138所得税万元3003.049增值
4、税万元2618.6110税金及附加万元314.2311纳税总额万元5935.8812工业增加值万元19807.5913盈亏平衡点万元24736.38产值14回收期年5.62含建设期12个月15财务内部收益率21.56%所得税后16财务净现值万元16836.07所得税后三、项目建设背景苯是一种碳氢化合物,也是最简单的芳烃,是一种石油化工基本原料。苯的产量和生产技术水平是一个国家石油化工发展水平的重要标志。纯苯按照生产路线不同分为石油苯和焦化苯。石油苯是指以石油为基础原料炼制生产而来的纯苯。焦化苯主要是从煤炭炼焦的过程中副产的焦炉煤气中提取。粗苯精制就是以焦化粗苯为原料,经化学或物理等方法杂质去除
5、,以便得到高纯度苯。粗苯精制的主要工艺有酸洗、加氢、萃取精馏。通过加氢工艺生产的纯苯国内习惯上称为加氢苯,加氢苯纯度较高,质量和价格与石油苯较为接近,可以用来替代石油苯。通过萃取精馏工艺生产纯苯,产品质量以及出厂价格与加氢苯相近。市场发展情况(1)国内苯产品市场发展情况2012年至2016年国内纯苯产量年均增长率为5.00%,而进口量则大幅增加,年均增长率为37.00%。2016年国内纯苯产量为1,145.00万吨,其中加氢苯产量为320.00万吨,约占纯苯总产量的27.90%。2016年,国内石油苯生产能力为1,189.00万吨/年,比2015年增加39.00万吨/年。从石油苯生产能力分布来
6、看,我国石油苯主要分布在华东、东北和华南地区,这三地石油苯生产能力约占全国总生产能力的64.00%,中国石化和中国石油是我国石油苯的主要生产企业,2016年两家企业石油苯生产能力约占全国总生产能力的72.00%。截止到2017年末,我国已建成的石油苯生产装置总产能为1,225.00万吨/年左右,2017年我国石油纯苯的年产量为845.00万吨左右。据不完全统计,2016年国内加氢苯生产能力约898.00万吨/年,受钢铁行业不景气及伴生的焦炭行业进入去产能环节影响,全年装置开工率低于50.00%。加氢苯装置主要分布于山东、河北、山西、河南等地区,其中山东加氢苯生产能力约占全国总生产能力的28.0
7、0%,河北占19.00%,山西占11.00%。加氢苯、粗苯精制(萃取精馏法)的原料粗苯为焦化厂所副产,受环保因素制约,产量常年受限,且产品行情多受原料价格所影响。四、发展思路以优势企业为主体,以产业重点产品服务应用为导向,以重大项目建设为支撑,以基地园区、产业集群为载体,推进区域产业转型升级,确保产业健康持续发展。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xx(待定),占地面积约65亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。2、项目建成后,形成年产xx粗苯的经营能力。3、本期项目建筑面积83725.55,其中:生产工程56770.56
8、,仓储工程12934.90,行政办公及生活服务设施7039.14,公共工程6980.95。二、总投资规划(一)建设投资估算本期项目建设投资23470.59万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款9889.85万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息242.30万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目
9、流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为7047.80万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资30760.69万元,其中:建设投资23470.59万元,占项目总投资的76.30%;建设期利息242.30万元,占项目总投资的0.79%;流动资金7047.80万元,占项目总投资的22.91%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资30760.69万元,其中申请银行长期贷款9889.85万元,其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置
10、费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用10158.929065.42531.5619755.9084.17%1.1建筑工程费10158.9210158.9243.28%1.2设备购置费9065.429065.4238.62%1.3安装工程费531.56531.562.26%2工程建设其他费用3253.703253.7013.86%2.1土地出让金1732.311732.317.38%2.2其他前期费用1521.391521.396.48%3预备费460.99460.991.96%3.1基本预备费259.07259.071.10%3.2涨价预备费201.92201.920.86%4建设投资合
11、计23470.59100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用10158.929065.42531.5619755.9089.88%1.1建筑工程费10158.9210158.9246.22%1.2设备购置费9065.429065.4241.24%1.3安装工程费531.56531.562.42%2固定资产其他费用1521.391521.396.92%3预备费460.99460.992.10%3.1基本预备费259.07259.071.18%3.2涨价预备费201.92201.920.92%4建设期利息242.30242
12、.301.10%5固定资产投资21980.58100.00%6固定资产投资合计21980.58100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产24827.8428647.5130557.3438196.6838196.6838196.6838196.6838196.6838196.681.1应收账款11172.5312891.3813750.8117188.5117188.5117188.5117188.5117188.5117188.511.2存货8689.7510026.6310695.0713368.8413368.8
13、413368.8413368.8413368.8413368.841.2.1原辅材料2606.923007.993208.524010.654010.654010.654010.654010.654010.651.2.2燃料动力130.34150.40160.42200.53200.53200.53200.53200.53200.531.2.3在产品3997.294612.254919.746149.676149.676149.676149.676149.676149.671.2.4产成品1955.192255.992406.393007.993007.993007.993007.993007
14、.993007.991.3现金1986.222291.802444.583055.733055.733055.733055.733055.733055.731.4预付账款2979.343437.703666.884583.604583.604583.604583.604583.604583.602流动负债20246.7723361.6624919.1031148.8831148.8831148.8831148.8831148.8831148.882.1应付账款7288.848410.208970.8811213.6011213.6011213.6011213.6011213.6011213.6
15、02.2预收账款12957.9314951.4615948.2219935.2819935.2819935.2819935.2819935.2819935.283流动资金4581.075285.855638.247047.807047.807047.807047.807047.807047.804流动资金增加4581.07704.78352.391409.565铺底流动资金7448.358594.259167.2011459.0011459.0011459.0011459.0011459.0011459.00总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资30760.69100.0
16、0%1.1建设投资23470.5976.30%1.1.1工程费用19755.9064.22%1.1.1.1建筑工程费10158.9233.03%1.1.1.2设备购置费9065.4229.47%1.1.1.3安装工程费531.561.73%1.1.2工程建设其他费用3253.7010.58%1.1.2.1土地出让金1732.315.63%1.1.2.2其他前期费用1521.394.95%1.2.3预备费460.991.50%1.2.3.1基本预备费259.070.84%1.2.3.2涨价预备费201.920.66%1.2建设期利息242.300.79%1.3流动资金7047.8022.91%七
17、、经济效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入61400.00万元,综合总成本费用49073.60万元,税金及附加314.23万元,净利润9009.13万元,财务内部收益率21.56%,财务净现值16836.07万元,全部投资回收期5.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入39910.0046050.0049120.0061400.0061400.0061400.0061400.0061400.0061400.002增值税1563.471864.942015.672618.612618.612618.612618.612618.612618.612.1销项税5188.305986.506385.607982.007982.007982.007982.007982.007982.002.2进项税3624.834121.
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