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文档简介

1、关于尼龙66项目申请报告一、建设背景按照区域空间发展格局,精准确定功能分区,精准打造发展平台和载体,突出对接重点,推进深度融合,加快一体化步伐,努力在协同发展中构筑新优势。(一)推动重点领域率先实现突破围绕区域协同发展的主要目标任务,着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作,在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。(二)打造区域协同创新共同体吸引区域创新资源,推动创新平台建设,完善创新机制,打造区域协同创新共同体。(三)创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化,积极推动设立区域发展银行,共同出资建立区域产业结构调整基金,推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用

2、担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化,加快区域企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化,在区域统一规划部署下,加快建设区域一体化网络基础设施,建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化,在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制,拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。尼龙66切片是由己二酸与己二胺通过缩聚反应形成的一种半透明或不透明的乳白色合成树脂,广泛应用在化纤和工程塑料两大行业。尼龙66切片机械强度较高,具有耐磨、抗震、耐腐蚀等特性。国内尼龙66产能从2011年的19.0万吨增至2018年的52.8万吨,其中2012-2014年产能增长缓慢,2014年以来上海英威

3、达等企业的投产增长较快。2017年我国尼龙66产量为13.1万吨,2018年我国尼龙66产量增长至33万吨。根据中国海关统计数据2018年我国尼龙66出口数量为8.6万吨,年度进口数量为27.3万吨,我国尼龙66表观消费量为51.7万吨。尼龙-66纤维主要用于生产民用丝、工业丝、地毯丝等,尼龙-66工程塑料主要用于汽车零部件或其他行业需自润滑的轴承齿轮等产品。具体来看尼龙66下游应用领域为工程塑料,需求占比为48.9%、工业丝领域需求占比为34.2%、民用丝领域需求占比为13.1%。近年来,中国尼龙工程塑料的发展速度较快,但国内用于尼龙66工程塑料的量还是很少,其原因是国内尼龙66盐供应短缺,

4、主要以进口尼龙66树脂的形势来满足市场需求,所以国内高档尼龙工程塑料的未来发展前景很大,随着行业产能的增长以及产业产能利用水平的提升,预计到2025年我国尼龙66产量将达到52.0万吨。随着以快速发展的汽车行业为代表的消费市场的推动,国内及亚太地区对尼龙66盐和尼龙66树脂的需求正逐年增加,尤其是工程塑料及其合金化技术对尼龙66树脂的需求量正以10%以上的速度增长。随着中国尼龙工程塑料行业高速增长以及尼龙纤维需求的持续扩大,给尼龙66产业提供了广阔的发展空间。未来几年,国内尼龙66切片产销量仍将继续增长,市场需求强劲。和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深

5、入发展;世界经济在深刻调整中曲折复苏,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力;科技领域取得重大突破,正在引发影响深远的产业变革。全球治理体系和国际力量对比的调整变革,为我国发展带来了新的机遇和挑战,发展重大战略机遇期的内涵,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济长期向好基本面没有改变。我国经济发展处在“速度变化、结构优化、动力转换”的关键阶段,增长速度从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型转向质量效益型,结构调整正从增量扩

6、能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力正从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。今后一个时期,是地区适应经济新常态、加快转型发展的关键时期,主要呈现出经济增长进入规模质量同步提升期、工业化城镇化仍然处于加速期、多点多极发展进入整体跃升期、发展动力转化到了关键期、产业转型升级进入接续期、全面建成小康社会进入决胜期等特征,既面临不少严峻挑战,又面临许多重大机遇。主要挑战是:稳定增长的挑战,促进投资较快增长难度加大,工业结构调整任务繁重,经济下行压力较大;转型升级的挑战,部分传统产业产能过剩严重,面临不升级则迅速萎缩的现实压力,新兴产业发展竞争激烈,资源、环境约束加大;创新驱动的挑战

7、,科技与经济联系不紧密,科教资源优势没有充分发挥,有利于创新驱动转型发展的制度环境尚未形成;协调发展的挑战,区域不平衡问题依然突出,城乡一体化发展水平较低,经济与社会发展不够协调;开放合作的挑战,全国重点区域开放点多面广、竞争加剧,地区开放型经济发展水平不高;民生需求的挑战,基本公共服务供给不足,如期脱贫任务重难度大;治理能力的挑战,社会治理面临新旧矛盾交织的压力,法治建设有待加强。要把握我国发展重大战略机遇期内涵的深刻变化,顺应国内外转型发展的基本趋势,主动适应、把握、引领新常态,抢抓发展机遇,有效应对挑战,更加注重优化经济结构,更加注重增强发展动力,更加注重补齐发展“短板”,更加注重体制机

8、制创新,更加注重化解社会矛盾,科学制定发展路径,不断开拓我省发展新境界。在目标制定上,统筹好中高速增长和中高端发展的关系;在动力培育上,统筹好需求侧管理和供给侧改革的关系;在产业支撑上,统筹好改造提升传统产业和培育发展新兴产业的关系;在区域发展上,统筹好竞相跨越和协同发展的关系;在资源配置上,统筹好政府和市场和关系。二、项目及性质(一)项目名称尼龙66项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75亩1.1总建筑面积84898.53容积率1.701.2基底面积30000.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩333.392

9、总投资万元33701.172.1建设投资万元26144.702.1.1工程费用万元22131.492.1.2工程建设其他费用万元3352.162.1.3预备费万元661.052.2建设期利息万元529.412.3流动资金万元7027.063资金筹措万元33701.173.1自筹资金万元22896.693.2银行贷款万元10804.484营业收入万元72400.00正常运营年份5总成本费用万元57613.866利润总额万元14426.247净利润万元10819.688所得税万元3606.569增值税万元2999.1810税金及附加万元359.9011纳税总额万元6965.6412工业增加值万元2

10、3019.5613盈亏平衡点万元26486.02产值14回收期年5.68含建设期24个月15财务内部收益率23.94%所得税后16财务净现值万元14640.29所得税后三、项目建设单位公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程

11、的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求

12、发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 四、原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。2、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。3、系统推进,突出重点。在推进产业发展的过程中,充分考虑细分领域的差异性,按照合理分级、梯度推进,整体强制、部分先行的原则,从整体上推动产业发展,并注重集中资金和政策,支持行业重点项目率先突破。4、坚持协调发展。注重发

13、展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调,实现合理布局,进一步提高产业集中度,促进有序发展。5、组织引导,市场推动。坚持组织引导,以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,实现市场由被动向主动的转化。6、创新供给。深入实施创新驱动发展战略,把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点方向,着力提升技术、人才等创新要素供给水平,着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力,推动新技术、新业态加速产业化,着力形成产业发展新动力。五、项目建设规模(一)项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约

14、75亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx尼龙66的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积84898.53,其中:生产工程56760.00,仓储工程12150.00,行政办公及生活服务设施10099.53,公共工程5889.00。六、项目定位以新发展理念统领发展全局,加快供给侧结构性改革,大力发展特色产业,促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展,全面提升创新发展能力和核心竞争力,培育区域国民经济新支柱。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况,项目

15、工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严

16、格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资26144.70万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计22131.49万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为11223.66万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要

17、的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10210.44万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为697.39万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3352.16万元。3、预备费本期项目预备费为661.05万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款10804.48万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息529.41万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目

18、运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为7027.06万元。(六)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33701.17万元,其中:建设投资26144.70万元,占项目总投资的77.58%;建设期利息529.41万元,占项目总投资的1.57%;流动资金7027.06万元,占项目总投资的20.85%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资33701.17万元,其中申请银行长期贷款10804.48万元,其余部分由企业自筹。九、经济效益分析根据谨慎财务测算,项目达

19、产后每年营业收入72400.00万元,综合总成本费用57613.86万元,税金及附加359.90万元,净利润10819.68万元,财务内部收益率23.94%,财务净现值14640.29万元,全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、实施建议(一)加强组织推动各部门根据职能分工,共同推进专项规划实施和工作督导落实。相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制,制定具体实施方案和政策措施。支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展,加强行业自律

20、、规范行业发展。(二)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作,根据企业和园区发展需要,树立战略眼光,加快培引各类人才,特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求,大力培养职业经理人和中层经营管理人才,多种方式引进高层次技术人才,为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(三)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用,加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能,促进行业技术服务平台建设,建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、

21、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。(四)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上,要以本规划的重点产品为方向,以完善产业链为重点,着力引进世界500强和国内行业10强企业,进一步提升区域产业技术和产品档次,促进区域产业结构调整和优化升级。(五)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(六)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式,努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式,培

22、育多元化的风险投资民间投资主体,吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用11223.6610210.44697.3922131.4988.51%1.1建筑工程费11223.6611223.6644.89%1.2设备购置费10210.4410210.4440.83%1.3安装工程费697.39697.392.79%2固定资产其他费用1682.601682.606.73%3预备费661.05661.052.64%3.1基本预备费415.77415.771.66%3.2涨

23、价预备费245.28245.280.98%4建设期利息529.41529.412.12%5固定资产投资25004.55100.00%6固定资产投资合计25004.55100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0033784.4841024.0148263.5448263.5448263.5448263.5448263.5448263.541.1应收账款0.0015203.0118460.8021718.5921718.5921718.5921718.5921718.5921718.591.2存货0.0011824.

24、5714358.4016892.2416892.2416892.2416892.2416892.2416892.241.2.1原辅材料0.003547.374307.525067.675067.675067.675067.675067.675067.671.2.2燃料动力0.00177.37215.37253.38253.38253.38253.38253.38253.381.2.3在产品0.005439.306604.877770.437770.437770.437770.437770.437770.431.2.4产成品0.002660.523230.643800.753800.753800

25、.753800.753800.753800.751.3现金0.002702.763281.923861.083861.083861.083861.083861.083861.081.4预付账款0.004054.134922.885791.625791.625791.625791.625791.625791.622流动负债0.0028865.5435051.0141236.4841236.4841236.4841236.4841236.4841236.482.1应付账款0.0010391.5912618.3614845.1314845.1314845.1314845.1314845.131484

26、5.132.2预收账款0.0018473.9422432.6526391.3526391.3526391.3526391.3526391.3526391.353流动资金0.004918.945973.007027.067027.067027.067027.067027.067027.064流动资金增加0.004918.941054.061054.065铺底流动资金0.0010135.3412307.2014479.0614479.0614479.0614479.0614479.0614479.06总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资33701.17100.00%1.1建

27、设投资26144.7077.58%1.1.1工程费用22131.4965.67%1.1.1.1建筑工程费11223.6633.30%1.1.1.2设备购置费10210.4430.30%1.1.1.3安装工程费697.392.07%1.1.2工程建设其他费用3352.169.95%1.1.2.1土地出让金1669.564.95%1.1.2.2其他前期费用1682.604.99%1.2.3预备费661.051.96%1.2.3.1基本预备费415.771.23%1.2.3.2涨价预备费245.280.73%1.2建设期利息529.411.57%1.3流动资金7027.0620.85%营业收入、税金

28、及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0050680.0061540.0072400.0072400.0072400.0072400.0072400.0072400.002增值税0.002376.892886.222999.182999.182999.182999.182999.182999.182.1销项税0.006588.408000.209412.009412.009412.009412.009412.009412.002.2进项税0.004211.515113.986412.826412.826412.8264

29、12.826412.826412.823税金及附加0.00285.23346.35359.90359.90359.90359.90359.90359.903.1城市维护建设税0.00166.38202.04209.94209.94209.94209.94209.94209.943.2教育费附加0.0071.3186.5989.9889.9889.9889.9889.9889.983.3地方教育附加0.0047.5457.7259.9859.9859.9859.9859.9859.98利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0

30、050680.0061540.0072400.0072400.0072400.0072400.0072400.0072400.002税金及附加0.00285.23346.35359.90359.90359.90359.90359.90359.903总成本费用0.0043729.7650671.8157613.8657613.8657613.8657613.8657613.8657613.864补贴收入5利润总额0.006665.0110521.8414426.2414426.2414426.2414426.2414426.2414426.246弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.006665.0

31、110521.8414426.2414426.2414426.2414426.2414426.2414426.248所得税0.001666.252630.463606.563606.563606.563606.563606.563606.569净利润0.004998.767891.3810819.6810819.6810819.6810819.6810819.6810819.6810期初未分配利润0.000.004498.8811151.2419773.8327534.1634518.4540804.3246461.6011可供分配的利润0.004998.7612390.2621970.923

32、0593.5138353.8445338.1351624.0057281.2812提取法定盈余公积金0.00499.881239.032197.093059.353835.384533.815162.405728.1313可供投资者分配的利润0.004498.8811151.2419773.8327534.1634518.4540804.3246461.6051553.1514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.004498.8811151.2419773.8327534.1634518.4540804.3246461.6051553.1519息税前利润0.008860.6813681.721856

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