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文档简介

1、2021年物品报废管理制度为了加强公司对物资的统一管理,维护公司的利益,现对各部门物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定:(一)物品报损、报废程序1.各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品、过期商品,在经营期内,发生破损、磨损等原因无法使用的(或影响经营的),可以书面形式,集中上报财务。2.物品确需报损、报废时,先由使用部门的负责人填写“物品报损、报废单”,交本部门经理签批。3.部门经理在审批时,要把握原则。如果是人为原因造成的损坏,要按规定赔偿,不得由公司承担;如果是正常使用过程中造成的破损、磨损属正常报废范围。4.使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后,由财务部管理人员到现

2、场核实数量及部门台账。5.经财务部管理人员核对属实后,由财务主管签字并上报公司总经理处签批。6.总经理签批后,由财务部统一、集中进行处理,并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。要区别是固定资产报损或低值易耗品或过期商品报损,作相应的账务处理。(二)报损、报废物品的处理1.公司所有报损设备、家具、工具、过期商品等物品的处理,全部统一由财务部负责,各部门不得私自处理。2.各部门破损的设备、家具、用具、过期商品等物品本着修旧利废的原则,该报修的报修,能调用的调用、能低价处理的低价处理。实在无法使用或无使用价值的,再以书面形式按报损程序上报财务部。3.对于批准报损、报废的物品,由财务部统一集中堆放,联

3、系废品回收人员,对可以变卖的变卖,无法变卖的集中清理。4.废旧物品的处理,由财务部管理人员、使用部门负责人和部门经理一起处理。5.保安部必须严格把关,决不允许不属于报废物品或经营用完好的物品趁机流失,保证公司资产的安全。6.废品处理过程中,不得中饱私囊,互相串通,谋取钱财,一经发现作开除处理。7.对于各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报等)的废品处理所得款项,可由总经理同意,对使用部门给予一定数额的留存。8.公司经营用的家具、用具和资产的报损、报废物品,经处理变卖后,所得款项必须全额入账,做好相应的减账处理,不得下设账外账和小金库管理。9.由财务部管理人员和部门负责人共同做好公司经营用用品、用

4、具的管理工作,保证降低公司资产的破损率和流失性,防止人为因素造成的报损、报废现象的发生。庆丰实业_年_月第二篇:物品报废管理制度(1)力邦测控设备(洛阳)有限公司文件公司_新_号物品报废管理制度(试行)1目的为规范物品报废工作的管理,确保物品的正常使用寿命,努力降低公司的运营成本,特制定本制度。2适用范围适用于本公司所有部门3定义3.1报废品是指没有使用价值或者没有利用价值的物品.3.2报废品分两类:普通资材和固定资产.4作业流程和制约4.1企管部为物品报废的管理部门,对于物品报废的评审工作进行召集,根据工作需要及时提出本制度的修改意见。4.2各部门负责本部门要申请报废处理的提报,并根据报废物

5、品的性质填写非固定资产物品报废申请单或固定资产报废申请单;4.3现仓库报废物品由企管部提报,同样根据报废物品的性质填写非固定资产报废申请单或固定资产报废申请单;4.4评审组对非固定资产及原值金额500元(不含)以下的物品进行评审后在非固定资产报废申请单或固定资产报废申请单上签字确认;4.5对金额在原值金额500(含)元以上的或固定资产报废时在评审组评审后并在非固定资产报废申请单或固定资产报废申请单上签字确认后,报总经理审阅签字确认;4.6企管部仓库仓管员根据评审的意见进行报废处理。4.7报废处理回收的资金交企管部财务入账。力邦测控设备(洛阳)有限公司文件公司_新_号5管理责任5.1公司所有人员

6、对报废物品不能随意乱丢乱放,根据规定放置到规定区域;5.2公司所有人员在执行此报废程序时,对涉及到各职能部门不予处理或拖延处理的,按照公司规定给于处罚;5.3如造成公司重大损失的按公司相关制度的相关事项进行处罚。6评审组_总经理助理企管部部长产品部部长技术部部长营销部部长6.1部长出差及其他原因不能参与评审时,需要指定人员代替参与评审。7相关表单非固定资产报废申请单、固定资产报废申请单8施行日期本制度从颁布之日起开始实行。力邦测控设备(洛阳)有限公司_年_月_日主题词:物品报废抄送:总经理(1)承办单位:企管部共(6份)第三篇:物品报废管理制度物品报废管理制度一、目的:1.1为了控制产品批量报

7、废,提高个人质量意识,减少公司损失,加强自我监督能力,提高个人责任心,特制定本标准。1.2为控制物品的报废活动,加强对报废品的处置管理和物品成本的控制。二、范围2.1适用于质量保证部下达产品项目批准决定,投入批量生产(包括批量引导)阶段,产品生产以及技术更改过程中产生的自制件、外协件、外购件报废的处置管理。2.2适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场,直到回收、销毁的全过程。2.3适用于公司同的原材料、在产品、产成品、刀具、夹具、检具、工具、设备等所有报废产品物料三、相关术语3.1报废品。无法通过返工、返修恢复其预期功效,且不能作为让步处理继续使用的不合格品。3.2报废。对报废品进行申

8、报、评审判定、处置、处理等一系列管理活动。四、主要部门职责4.1相关部门:初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并开具报废单4.2品质部:根据相关鉴定结果判定是否报废4.3行政部:根据相关材料特性寻找相关废弃物料处理单位(变卖)4.4财务部。负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。4.5相关部门:报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报,并对产生报废的责任单位进行初步判定;4.6生产管理部:负责制定各种零部件返工工时的计算;负责编制由于产品工废而需增加的物料补充计划;4.7采购部:参与外协件、外购件料废的判定,并负责料废品向供应商的索赔工作;4.8废品场:负责全部工废品

9、及供应商不愿退回的料废品的接收和处理;五、标准内容:5.1、报废类型:5.1.1因客户工程更改或工艺改进;使原有产品物料报废5.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异;导致产品物料报废5.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品;导致产品物料的报废5.1.4品质部在检验过程中发现的不良品5.1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废5.2、报废品的控制:5.2.1如报废品含组件;仓库需退回生产制造部门将可用零件拆除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库;生产制造部方可使用。5.2.2品质部在接到报废单后;对产品物料进行品质判定;物料及单据核对必须在两个工作日内完成。5.2.3如判定产品物

10、料与报废单不符或不合理;则单据退回相关部门重新处理或重填单据。5.2.4如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门;财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。5.2.5申请部门按照报废单据核准的处理方法;将相关产品物料送到指定的地点报废处理。5.2.6外购的产品物料放于退货区;由采购部统计数据联系供应商办理退货。5.3、工作流程5.3.1报废品的预判定:发现不合格品的各单位负责人根据不合格品的状态对其进行预判定,并及时通知最终判定人员对其进行最终判定(一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工作)。通常对不合格产品采取的处理方式有:a)拒收;b)返工;c)返修;d)让步;e)报废。5.

11、3.2报废品的判定及记录:5.3.2.1料废品由发现单位填写料废通知单报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定,料废通知单上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用,如果产生连带件损失,应将连带件的数量、损失工时及损失费用加上;最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。注。发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。5.3.2.2工废品由发现单位填写工废通知单,交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后(如果责任单位不认可,由材料实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认),报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定,工废通知单上应注明造成工废的责任单位、

12、工废品数量、损失工时、损失费用;最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。注。批量生产后由于客户设计更改导致的产品报废算工废,由客户承担损失。5.3.2.3工具报废由使用单位填写工具报废通知单交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后,将报废工具归还仓库;仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废;5.3.2.4刀具报废由使用单位填写刀具报废通知单交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后,将报废刀具归还仓库;仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废;5.3.2.5检、量具报废由使用单位填写检、量具报废通知单交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后,将报

13、废检、量具归还仓库;仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废;5.4已判报废品的处置5.4.1回收鉴定人员将所有的已判料废品做出特殊的标识(能防止被再利用)后,由仓库物料员送到到废料房统一管理,并及时地将料废品及其连带报废件退回供应商。5.4.2凡是已判定工废的产品,经品质部或专业厂认定仍有利用价值的,由品质部回收鉴定人员按照回收鉴定管理办法_回收利用。5.4.3凡是已判定工废的产品,经品质部或专业厂认定无利用价值的,由仓库部门每天将其运送到仓库统一管理,并及时地将工废品送至废料场。5.4.4如果供应商不愿退回料废品,该料废品等同于工废品处理。5.4.5对报废的刀具、工具、检、量具

14、都必须由仓库物料进行统一的管理;防止再次流出仓库被使用;六、报废品造成的损失计算及处理6.1.1生产部在制订计划协调时需要对由于自制件报废产生的缺额进行补料,在编制生产计划时考虑增加物料需求计划。6.1.2仓库部门负责对外协件料废品的汇总统计,对因产品报废产生的缺额,提供物料需求补充计划。6.1.3生产部每月对各类工废品进行统计分析,将分析报表报送财务部。财务部每月(或每生产批次)对废品损失统计核算,对各责任单位生产成本进行核算和考核,公布废品损失金额,并将核算结果报送品质部。6.1.4凡是由料废造成产品报废的,由采购部对其进行统计、核算,经财务部审核后,向供应商进行索赔。供应商承担相应的工时

15、费用和牵连报废费用,外加料废品价值10%的管理费用。如果采购部不能向供应商索赔,由财务部将所有损失划归采购部。6.1.5如果各责任单位(包括供应商)对品质部的判定持有异议,可以在三个工作日(供应商在接到料废通知单的当日)内向品质部提出申诉,品质部负责成立由各部门参加的小组对其进行评审,如果责任单位胜诉,将拆回原判,并通知财务部将责任单位的损失补回;如果责任单位败诉,则维持原判。6.1.6各种工具、量具、检具无论是否属于自制或者购买,一律计入生产成本中,造成的报废同样计入各生产单位的生产成本中,对并相关责任单位进行绩效考核;备注。外协件自入库后,如再发现不合格全部视为料废或工废。第四篇:物品报废

16、物品报废管理制度一、目的为规范物品报废工作的管理,确保物品的正常使用寿命,努力降低公司的运营成本,特制定本制度。二、适用范围适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程三、报废流程由物品使用部门管理人员进行申报并填写物品报废申请单后由各级领导签字同意后方可进行报废处理。报废处理时要求物资、财务和使用部门同时在场才可进行报废处理。四、各部门职责1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资由物资管理部统一进行管理。2、使用部门、物资部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。3、物资部负责报废物资的回收、整理、分类、建档、处理并配合财务部处理资金。五、报废物品的回收、保管、处理1、所有报废物

17、品由公司物资采购部统一回收存放。2、库房管理人员对废旧物资进行保管统计,定期向部门经理呈报报废数量,部经理要及时向分管副总废旧物资明细表,物资部依据规定做出处理。3、在回收各类物品前,物资部应_有关人员进行初步鉴定,以免对有利用价值的物品当废品处理,造成浪费。4、执行以旧领新的物资交旧时需使用人员进行确认签字后,库房管理才可办理以旧换新。保管按一对一原则登记交旧领新台账,并办理领新手续。5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的,必须由使用部门出据借用手续,分管领导签字后方可提前领用,但领用部门必须在一个月内办理交旧手续,否则采供部有权在下一次领用物资时,拒绝领用。6、对工程项目余留物资、原库存积压

18、的物资不能再利用的,由工程部结合财务部估价后按报废材料处理。7、各类废旧物资报废后,如确认无外卖价值后,物资采购部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。六、报废物资的审批1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认,部门经理核实后,报公司物资采购部复检回收。2、专业人员(使用者或外请业人员)对拟报废物资进行复检鉴定,确认不可修复利用后,由分管副总批准报废。3、物资采购部编制报废物资明细清单及价值表,报总经理办公会讨论批准后实施报废。第条报废设备的审批.行政部物资设备主管每月初将各使用单位填报的“待报废物品鉴定申请表”进行汇总。.行政部物资设备主管在一周内核实物品报废申请单的内容,对需要实地鉴定的设备,行政部应会同使用单位进行现场鉴定,提出报废意见,由行政部经理签字。.行政部将初审通过对物品报废申请单交财务部。.财务部固定资产管理人员根据财务管理要求出具财务意见,财务部经理签字同意后呈报公司主管领导审批。.对于未批准的待报废设备,由行政部向使用单位反馈结果。第条报废设备的出账及实物处理.

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