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文档简介

1、四川省达州市宣汉县渡口土家族乡卫生院2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能:主要职能是为人民身体健康提供基本 医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。(二)2017 年重点工作完成情况:1.本院业务收入达到 284.05 万元,比去年增多 24.37 万,增长率 8.5% 。2.加强进修学习。年内派出 1 名医师到达州市地区医院 进修,时间是 1 年。二、部门概况 本单位属宣汉县卫生和计划生育局下辖事业单位 1 个, 属乡镇卫生院。幅员面积 88.3 平方公里,辖 7 个村, 1 个社区、 0.8 万 人。我院编制人数 12 人,实有在编在册人数 13 人,本年流 出

2、1 人,调入 1人。实有自聘人员 6 人。实有退休人员 3人。三、收支决算总体情况说明2017 年我单位本年收入合计 284.05 万元,其中:一般 公共预算财政拨款收入 106.24 万元,占 37.4% ;无政府性 基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收 入;事业收入 157.35 万元,占 55.39% ;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入20.46万元,占7.21%财政补助收入 事业收入1其他收入2017年我单位本年支出合计 284.05万元,其中:基本 支出284.05万元,占100% ;无项目支出;无上缴上级支出; 无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出项目支

3、出 上缴上级支出|经营支出对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计 106.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加21.91万元,增长100 /20 2016年财政拨款收入 2017年财政拨款收入2016年财政拨款支出 -2017年财政拨款支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出106.24万元,占本年支出合计的37.4%。与2016年相比,一般公共预算财 政拨款增加21.91万元,增长20.62%。120100806040200般公共预算财政拨款支持 2

4、016年 2017年(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出 106.24万元,主要 用于以下方面:无一般公共服务支出; 无教育支出;无社会保 障和就业支出;医疗卫生支出 106.24万元,占100% ;保障和就业1医疗卫生-住房保障-一般公共服务教育支出社会保障(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 医疗卫生与计划生育(类)( 1 )基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项) : 支出决算为 51.33 万元,完成预算 100% 。 其他基层医疗卫生机构(项) : 支出决算为 17.82 万元,完成预算 100% 。(2)公共卫生(款) 基本公共卫生服务

5、(项) : 支出决算为 29.04 万元,完成预算 100% 。(3)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) : 支出决算为 0.05 万元,完成预算 100% 。(4)其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项) : 支出决算为 8 万元,完成预算 100% 。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.24 万 元,其中:人员经费 68.59 万元,主要包括:基本工资 14.34 、津 贴补贴 3.12 、其他社会保障缴费 11.16 、绩效工资 13.82 、 生活补助 5.13 、奖励金 21.02 。公用经

6、费 37.65 万元,主要包括:办公费 0.91 、印刷费1.46 、手续费 0.01 、水费 0.2 、电费 1.36 、邮电费 0.4、差 旅费 3.51 、维修(护)费 0.1、会议费 0.67 、专用材料费 5.8、 劳务费 6.05 、公务用车运行维护费 0.42 、其他交通费 0.65 、 其他商品和服务支出 8.11 。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元, 完成预算 100% 。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,

7、 无因公出国 (境)费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算 0.42 万元,占 100% ;无公务接待费支出决算。具体情况如 下:公务用车购置及运行维护费支出 0.42 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 0.42 万元。主要用于救护车转 运急救病人等所需的公务用车燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费等支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度无国有资本经营预算拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况无(二)政府采购支出情况无(三)国有资产占有

8、使用情况截至2017年12月31日,共有救护车辆1辆,其中:特种 专业技术用车1辆;单价50万元以上专用设备0台。(四)预算绩效情况1. 绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求, 2017年本单位无一般公共预 算项目支出2. 部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,对 2017年整体支出开展绩效 自评,自评得分 91分,存在的问题:一是未实现资产信息 化管理,二是内部控制度健全不完善,三是科技(制度、方 法、机制等)创新能力弱。下一步改进措施:增强这些方面 的投入和管理。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分

9、)5明确性(5分)5合理性(5分)5预算编制(10分)测算依据(5分)5目标管理(5分)5综合管理(30分)专项资金分配时限(2 分)省级财力专项预算分配时限(1分)1中央专款分配合规率(1分)1中期评估(2分)执行中期评估(2分)2绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2绩效目标动态监控(3分)3非税收入执收情况(2 分)非税收入征收情况(1分)1非税收入上缴情况(1分)1资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)1行政事业单位资产报告情况(2分)2资产管理与预算管理相结合(2分)2内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)1信息公开(6分)预算公开(2分)2决算公开(2分)2绩效信息公开(2分)2绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2评价结果应用(3分)3部门绩效情况(45 分)总会履职成效(20分)部门特性指标16可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)3科技(制度、方法、机制等)创新(5 分)3人才培养(5分)5满意度(10分)协作部门满意度(3分)3管理对象满意度(3分)3社会公众满意度(4分)4913. 部门自行组织绩效评价开展情况。本单位无下属单位2017年项目支出绩效评价得分表(无项目支出)一级 指标二级 指标标 指 级 三值

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