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1、资产负债表分析报告:李蕾学号 :班级 :工商 1311.目录334446.7101111121215161616161617171717171818191920.未分配利润 20一公司介绍浙江银轮机械股份有限公司, 在原浙江省天台机械厂 (浙江银轮机械集团有限公司)改制基础上发起设立的股份有限公司。经营范围为:实业投资;汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、 化工设备的设计、 制造和销售, 商用车、金属材料的销售;机械技术服务;经营进出口业务。主要产品为不锈钢冷却器、 中冷器、冷却器总成、管翅式冷却器、 封条式冷却器、铝冷却器等。二资产负债表水平分析编制资产负债表

2、水平分析表如下:.合并资产负债表编制单位:浙江银轮机械股份有限公司2014年12月31日单位:万元对总资项目期末余额期初余额变动额变动 /%产影响/%流动资产:货币资金3676253295-16533-31.02%-5.24%应收票据2768022047563325.55%1.79%应收账款668646079160739.99%1.93%预付款项17301875-145-7.73%-0.05%应收利息0228-228-100.00%-0.07%其他应收款34616965-3504-50.31%-1.11%存货47579375171006226.82%3.19%一年内到期的非3900039001

3、.24%流动资产其他流动资产14673641103303.02%0.35%流动资产合计18944318308063633.48%2.02%非流动资产 :可供出售金融资95106740277041.10%0.88%.产长期股权投资76646637102715.47%0.33%固定资产88097616592643842.88%8.39%在建工程2833724512382515.60%1.21%无形资产21845215952501.16%0.08%商誉491605-114-18.84%-0.04%长期待摊费用31545270600.00%0.09%递延所得税资产36902293139760.92%0

4、.44%其他非流动资产20858125-6040-74.34%-1.92%非流动资产合计1620351322112982422.56%9.46%资产总计3514773152913618611.48%11.48%流动负债:短期借款2348818564492426.52%1.56%应付票据3020824889531921.37%1.69%应付账款5827349709856417.23%2.72%预收账款79168210915.98%0.03%应付职工薪酬75385539199936.09%0.63%应交税费40352109192691.32%0.61%应付利息27572760-3-0.11%0.0

5、0%应付股利862660230.77%0.02%其他应付款25854459-1874-42.03%-0.59%.一年内到期的非03000-3000-100.00%流动负债其他流动负债1392013920.44%流动负债合计1311541117361941817.38%6.16%非流动负债:应付债券49822496631590.32%0.05%专项应付款267305-38-12.46%-0.01%递延收益60456596-551-8.35%-0.17%递延所得税负债74555019535.45%0.06%非流动负债合计5687957115-236-0.41%-0.07%负债合计188033168

6、8511918211.36%6.08%所有者权益:实收资本 (或股本 )3275432659950.29%0.03%资本公积494144678326315.62%0.83%减 :库存股1392013920.44%其他综合收益-92-964-4.17%0.00%盈余公积88447617122716.11%0.39%未分配利润59670469531271727.08%4.03%归属于母公司股1491971339171528011.41%4.85%东权益合计.少数股东权益1424812523172513.77%0.55%所有者权益合计1634451464401700511.61%5.39%负债和所有

7、者权3514773152913618611.48%11.48%益总计分析评价 :从上表可以看出,银轮公司总资产本期增加36186 万元,增长幅度为11.48%,说明该公司本年资产规模有所增长。其中,流动资产本期增加了6363 万元,增长的幅度为3.48%,使总资产规模增长了2.02%;非流动资产本期增加了29824万元,增长的幅度为22.56%,使总资产规模增长了9.46%。1.本期资产的总增长主要体现在非流动资产的增长上,原因是投资增加。主要体现在三方面:( 1)固定资产净额增加了26438 万元,增幅为42.88%,使总资产规模增长了8.39%,是非流动资产中对总资产变动影响最大的项目。原

8、因有两个,一是主要由在建工程转入所致,本年在建工程转入合计30725 万元,二是受计提折旧的影响,本年度固定资产原值增加了34254 万元,固定资产折旧增加了7857 万元,而固定资产减值准备减少了44 万元,但并不影响固定资产净值的增加。总体来讲,固定资产原值的大幅增加,也说明了该公司的生产能力有所增加。( 2)在建工程增加了 3825 万元,增幅为 15.60%,使总资产规模增长了 1.21%,虽然随着项目的增加会带来生产能力的扩张,但是另一方面也会带来负债的增加。.( 3)可供出售金融资产本年度增加了 2770 万元,增幅为 41.10%,呈现大幅增长局面,使总资产规模增长了 0.88%

9、。原因主要在于本年度该公司新增加对 7 个单位的投资,期末时账面余额达到了 9240 万元,本期增加了 2500 万元。这一部分投资一方面可以为公司带来更多的红利,另一方面也大大降低资金的流动性。2.就本年度的流动资产变化来看,该公司资产的流动性也有所增强。主要体现在以下几个方面:(1)存货增加了10062 万元,增幅为26.82%,使总资产规模增长了3.19%,是流动资产中对总资产变动影响最大的项目。由于固定资产的增长, 使企业的生产能力进一步提升,导致存货增加。(2)应收账款本期增加了6073 万元,增幅为 9.99%,使总资产规模增长了1.93%,原因在于坏账准备计提比例减小,由期初的

10、6.12%到期末的 5.66%,采用账龄分析法计提坏账准备有助于组合的优化。且本年度该企业未发生重大的应收账款坏账准备核销,说明该企业资金周转良好。(3)应收票据本期增加了5633 万元,增幅为 25.55%,使总资产规模增长了1.79%,主要是因为本年度生产规模的扩大,占很大比例的是期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据,合计38557 万元,而这部分金额是较有希望收回的。尽管增幅较小,但这种变化对企业的偿债能力和满足资金流动性需要都是有些许的帮助的。(4)以上三点都是流动资产的有利变化,但与此同时,货币资金本年度减少了16533 万元,大幅减少,减幅为31.02,使总资产规

11、模减少了5.24%。库存现金只有 30 万,还有大部分货币资金收到限制,其中银行承兑汇票保证金就达到9702.万元,增长了 2802 万元,大大限制了资金的流动性,削弱了企业的偿债能力。3.本年度权益总额增加了36186 万元,增幅为11.48%,主要体现在以下两个方面:( 1)负债增加了 19182 万元,增幅为 11.36%,使权益总额增长了 6.08%。本期权益增长大部分体现在负债的增长上,而负债的增长全部是由于流动负债的增长,本期在非流动负债减少 236 万的情况下,流动负债却增长了 19418 万元,增幅为 17.38%,使权益总额增长了 6.16%,主要表现为短期借款、应付账款、应

12、付票据的大幅增长, 导致公司偿债压力的加大及财务风险的增加, 如不能按期支付,还会对企业的信用产生不良影响。另一方面,应交税费本期增长了1926 万元,增幅高达 91.32%,从另一个角度说明了该公司营业收入的增长。( 2)所有者权益增加了 17005 万元,增幅为 11.61%,使权益总额增长了 5.39%。主要变动原因是留存收益的增长,其中,未分配利润增加了12717 万元,增幅为 21.08%,使权益总额增长了 4.03%;归属于母公司的股东权益增加了 15280 万元,增幅为 11.41%,使权益总额增长了 4.85%,主要原因是会计政策的变动,将现金流量套期损益的有效部分转为被套期项

13、目初始确认金额。三资产负债表垂直分析编制资产资产负债表垂直分析表如下:合并资产负债表编制单位:浙江银轮机械股份有限公司2014年12月31日单位:万元项目期末余额 期初余额期末 /%期初 /%变动情.况 /%流动资产:货币资金367625329510.46%16.90%-6.44%应收票据27680220477.88%6.99%0.88%应收账款668646079119.02%19.28%-0.26%预付款项173018750.49%0.59%-0.10%应收利息02280.00%0.07%-0.07%其他应收款346169650.98%2.21%-1.22%存货475793751713.54

14、%11.90%1.64%一年内到期的390001.11%0.00%1.11%非流动资产其他流动资产14673640.42%0.12%0.30%流动资产合计18944318308053.90%58.07%-4.17%非流动资产 :可供出售金融951067402.71%2.14%0.57%资产长期股权投资766466372.18%2.11%0.08%固定资产880976165925.06%19.56%5.51%在建工程28337245128.06%7.77%0.29%无形资产21845215956.22%6.85%-0.63%商誉4916050.14%0.19%-0.05%.长期待摊费用31545

15、0.09%0.01%0.08%递延所得税资369022931.05%0.73%0.32%产其他非流动资208581250.59%2.58%-1.98%产非流动资产合16203513221146.10%41.93%4.17%计资产总计351477315291100.00%100.00%0.00%流动负债:短期借款23488185646.68%5.89%0.79%应付票据30208248898.59%7.89%0.70%应付账款582734970916.58%15.77%0.81%预收账款7916820.23%0.22%0.01%应付职工薪酬753855392.14%1.76%0.39%应交税费4

16、03521091.15%0.67%0.48%应付利息275727600.78%0.88%-0.09%应付股利86260.02%0.01%0.02%其他应付款258544590.74%1.41%-0.68%一年内到期的030000.00%0.95%-0.95%非流动负债其他流动负债139200.40%0.00%0.40%.流动负债合计13115411173637.32%35.44%1.88%非流动负债:应付债券498224966314.18%15.75%-1.58%专项应付款2673050.08%0.10%-0.02%递延收益604565961.72%2.09%-0.37%递延所得税负74555

17、00.21%0.17%0.04%债非流动负债合568795711516.18%18.12%-1.93%计负债合计18803316885153.50%53.55%-0.06%所有者权益:实收资本 (或股本 )32754326599.32%10.36%-1.04%资本公积494144678314.06%14.84%-0.78%减 :库存股139200.40%0.00%0.40%其他综合收益-92-96-0.03%-0.03%0.00%盈余公积884476172.52%2.42%0.10%未分配利润596704695316.98%14.89%2.08%归属于母公司14919713391742.45%

18、42.47%-0.03%股东权益合计少数股东权05%3.97%0.08%.所有者权益合16344514644046.50%46.45%0.06%计负债和所有者351477315291100.00%100.00% 0.00%权益总计分析评价 :1.资产结构的分析评价从静态方面分析,银轮公司本期流动资产比重高达53.9%,非流动资产也达到46.1%,根据该公司的资产结构,可以认为该公司资产的流动性良好,资产风险较小。从动态方面分析,银轮公司本期流动资产比重下降了4.17%,相对的非流动资产比重也同时上升了4.17%,结合各资产项目的结构变动情况看,变动幅度不是很大,说明该

19、公司的资产结构相对比较稳定。( 1)经营资产与非经营资产的比例关系银轮公司经营资产与非经营资产结构分析表单位:万元变动情况项目期末余额期初余额期末 /%期初 /%/%经营资产:货币资金367625329510.46%16.90%-6.44%预付款项173018750.49%0.59%-0.10%存货475793751713.54%11.90%1.64%.一年内到期的非流390001.11%0.00%1.11%动资产固定资产880976165925.06%19.56%5.51%在建工程28337245128.06%7.77%0.29%无形资产21845215956.22%6.85%-0.63%经

20、营资产合22825020045364.94%63.58%1.36%计非经营资产:应收票据27680220477.88%6.99%0.88%应收账款668646079119.02%19.28%-0.26%应收利息02280.00%0.07%-0.07%其他应收346169650.98%2.21%-1.22%款其他流动14673640.42%0.12%0.30%资产可供出售951067402.71%2.14%0.57%金融资产长期股权766466372.18%2.11%0.08%投资商誉4916050.14%0.19%-0.05%长期待摊315450.09%0.01%0.08%.费用递延所得369

21、022931.05%0.73%0.32%税资产其他非流208581250.59%2.58%-1.98%动资产非经营资产合计12322711484035.06%36.42%-1.36%资产总计351477315291100.00%100.00%0.00%从上表可以看出, 银轮公司的经营资产与非经营资产都有所变动,由于经营资产的增长速度高于非经营资产的增长速度,经营资产的比重增加了1.36%,表明该公司的实际经营能力有所上升。( 2)固定资产与流动资产的比例关系固定资产与流动资产的比例关系结构项目期末 /%期初 /%固定资产25.06%19.56%流动资产53.90%58.07%固流比例1:2.1

22、51: 2.97从上表可以看出,银轮公司本年度流动资产比重为53.90%,固定资产比重为25.06%,固流比例大致为1:2.15;上年度流动资产比重为58.07%,固定资产比重为 19.56%,固流比例大致为1:2.97.固流比例有所下降,风险程度一般,2014年的固定资产较2013 年增加了 26438 万元,说明银轮公司依旧在扩大生产。.( 3)流动资产的内部结构银轮公司流动资产内部结构分析表金额 /万元结构 /%项目本年上年本年上年差异货币资产367625329519.41%29.11%-9.70%投资资产000.00%0.00%0.00%债权资产1051029226855.48%50.

23、40%5.08%存货资产475793751725.12%20.49%4.62%合计189443183080100.00%100.00%0.00%从上表可以看出,货币资金的比重下降了9.70%,说明银轮公司的即期支付能力有所减弱;虽然该公司的债权资产比重本来就很高,但是今年又增长了5.08%,应当引起重视;存货资产比重较上年增长了4.62%,说明公司的生产规模和生产周期扩大了。2.负债结构的分析评价根据该公司的资产负债表垂直分析表可以看出,银轮公司本年流动资产的比重为53.90%,流动负债的比重为37.32%,属于稳健型结构,上年的流动资产比重为58.07%,流动负债的比重为35.44%,仍属于

24、较为稳定的状态。( 1)负债期限结构分析评价银轮公司负债期限结构分析表金额 /万元结构 /%项目本年上年本年上年差异流动负债13115411173669.75%66.17%3.58%非流动负568795711530.25%33.83%-3.58%债负债合计188033168851100.00%100.00%0.00%.由上表可以看出, 银轮公司流动负债的比重稍高,且本年度比重有些许上升, 表明该公司在使用负债资金时, 仍然以短期资金为主。 由于流动负债对企业资产流动性要求较高,因此,公司所奉行的负债筹资政策虽然会增加公司的偿债压力,承担较大的财务风险,但同时也会降低公司的债务成本。( 2)负债

25、成本结构分析评价银轮公司负债成本结构分析表金额/万元结构 /%项目本年上年本年上年差异无成本负债1147239762461.01%57.82%3.20%低成本负债234881856412.49%10.99%1.50%高成本负债498225266326.50%31.19%-4.69%负债合计188033168851100.00%100.00%0.00%由上表可以看出,银轮公司本年度无成本负债比重和低成本负债比重分别提高了3.2%和 1.50%,导致高成本负债比重下降了4.69%,从而可以发现, 在生产规模不断扩大的同时, 该公司学会合理地利用无成本负债,辅助以低成本负债, 使企业负债成本降低,利

26、息负担减轻。( 3)负债方式结构分析评价银轮公司负债方式结构分析表金额/万元结构 /%项目本年上年本年上年差异银行信用262452432413.96%14.41%-0.45%商业信用14167912940275.35%76.64%-1.29%应交款项478026592.54%1.57%0.97%内部结算款项753855394.01%3.28%0.73%其他负债779169274.14%4.10%0.04%负债合计188033168851100.00%100.00%0.00%.从上表可以看出, 银轮公司银行信用和商业信用是负债资金的主要来源。为了避免银行信贷资金所带来的高风险,本年度该公司银行信

27、用资金比重有所下降,风险也有所减小。与此同时,虽然商业信用筹资的比重从上一年度的76.64%下降到本年度的 75.35%,但依然是最主要的资金来源渠道。3.股东权益结构的分析评价银轮公司股东权益结构分析表金额/万元结构 /%项目本年上年本年上年差异实收资本 (或3275432659股本 )资本公积4941446783减 :库存股13920其他综合收益 -92-96盈余公积88447617未分配利润5967046953归属于母公司149197133917股东权益合计少数股东权益1424812523所有者权益合20.04%22.30%-2.26%30.23%31.95%-1.71%0.85%0.0

28、0%0.85%-0.06%-0.07%0.01%5.41%5.20%0.21%36.51%32.06%4.44%91.28%91.45%-0.17%8.72%8.55%0.17%163445146440100.00%100.00%0.00%计从静态方面分析, 未分配利润是股东权益最主要的来源,并且未分配利润的比重比去年上升了 4.44%,而且它所增长的部分正是造成股东权益增长的那一部分。.从动态方面分析, 本年度投入资本仅仅比去年增加了2631 万元,同时由于 2014年度留存收益的增加幅度大,使投入资本的比重明显下降了1.71%,因此说明该公司的股东权益结构的变化主要是生产经营上的原因引起的

29、。4.资本结构的分析评价银轮公司资本结构分析表报告期股东权益比重负债比重(资产负债率)本年46.50%53.50%上年46.45%53.55%变动0.06%-0.06%从静态方面分析,银轮公司本年度负债比重为53.50%,股东权益比重为46.50%,筹资结构较为合理,起到一定的财务杠杆作用, 但同时也带来了巨大的财务风险。从动态方面分析,本年度权益资本率上升了0.06%,同时资本负债率相应地下降了 0.06%,说明企业股权筹资比重有所上升,变动幅度很小,说明银轮公司的资产结构相对稳定。 经分析,发现银轮公司筹资结构发生变化的原因主要是负债中应付债券的减少和股东权益中资本公积和未分配利润的增加。

30、5.资产结构与资本结构适用角度的分析评价银轮公司资本与资产使用程度分析表报告期流动资产比重流动负债比重差异本年53.90%37.32%16.58%上年58.07%35.44%22.63%.从静态方面分析,银轮公司本年流动资产比重和流动负债比重分别为53.90%和37.32%,上年流动资产比重和流动负债比重分别为58.07%和 35.44%,结构较为合理。从动态方面分析, 第一,虽然本年度和上一年流动资产比重都比流动负债比重要大,但是本年流动资产比重与流动负债比重之间的差距要比去年小了6.08%,使得该公司本年度支付能力减弱;第二,本年度流动资产比重低于去年,流动负债比重高于去年,说明此变化是由

31、于该公司的流动资产减少和流动负债增加引起的;第三,从本公司本年的流动资产构成与流动负债构成的适应程度看,本公司本年度的财务风险有所增加, 支付能力减弱。 说明本公司采取的资本结构是稳健型。四资产负债表趋势分析报告日期2014 年 %2013 年 /%2012 年/%2011 年/%货币资金69.67%101.01%89.82%100.00%应收票据185.78%147.98%91.48%100.00%应收账款141.88%128.99%96.91%100.00%预付款项83.57%90.58%58.99%100.00%应收利息100.00%其他应收款105.26%211.83%175.30%1

32、00.00%存货146.84%115.79%91.41%100.00%一年内到期的非流动100.00%资产其他流动资产100.00%流动资产合计124.19%120.02%93.94%100.00%可供出售金融资产100.00%长期股权投资87.46%152.65%118.57%100.00%固定资产原值182.57%135.39%115.11%100.00%累计折旧187.14%152.14%124.92%100.00%固定资产净值180.53%127.90%110.72%100.00%固定资产减值准备98.27%99.96%100.00%100.00%固定资产184.82%129.36%1

33、11.28%100.00%在建工程481.35%416.38%267.84%100.00%.无形资产128.91%127.43%128.77%100.00%商誉82.24%101.34%101.34%100.00%长期待摊费用1125.00%160.71%307.14%100.00%递延所得税资产257.68%160.13%109.50%100.00%其他非流动资产100.00%非流动资产合计199.26%162.58%128.69%100.00%资产总计150.29%134.82%106.02%100.00%短期借款74.45%58.84%130.89%100.00%应付票据193.79%1

34、59.67%125.12%100.00%应付账款178.62%152.37%96.94%100.00%预收账款144.61%124.68%96.34%100.00%应付职工薪酬238.17%175.01%113.87%100.00%应交税费118.61%61.99%9.52%100.00%应付利息2625.71%2628.57%91.43%100.00%应付股利100.00%其他应付款269.55%464.96%192.70%100.00%一年内到期的非流动0.00%31.58%31.58%100.00%负债其他流动负债100.00%流动负债合计134.60%114.67%104.50%100

35、.00%长期借款0.00%0.00%64.29%100.00%应付债券100.00%专项应付款69.90%79.84%90.05%100.00%长期递延收益100.00%递延所得税负债331.11%244.44%251.56%100.00%其他非流动负债0.00%306.08%281.02%100.00%非流动负债合计582.66%585.07%117.46%100.00%负债合计175.40%157.51%105.68%100.00%实收资本 (或股本 )206.00%205.40%200.00%100.00%资本公积81.95%77.59%73.63%100.00%减:库存股100.00%

36、盈余公积144.53%124.48%106.05%100.00%未分配利润162.97%128.24%107.93%100.00%外币报表折算差额0.00%165.52%108.62%100.00%归属于母公司股东权125.51%112.66%102.75%100.00%益合计少数股东权益182.85%160.72%160.56%100.00%所有者权益 ( 或股东权129.04%115.61%106.31%100.00%益)合计.负债和所有者权益 (或134.82%106.02%100.00%150.29%股东权益 )总计附上每年数额及占总资产(或总权益)比重表报告日期2014/ 万 201

37、3/ 万2012/ 万 2011/ 万2014 比2013 比2012 比2011元元元元重重重比重货币资金3676253295473915276310.46%16.90%19.11%22.56%应收票据276802204713630148997.88%6.99%5.50%6.37%应收账款6686460791456734712719.02%19.28%18.42%20.15%预付款项17301875122120700.49%0.59%0.49%0.89%应收利息0228000.00%0.07%0.00%0.00%其他应收款34616965576432880.98%2.21%2.32%1.41

38、%存货4757937517296183240113.54%11.90%11.95%13.85%一年内到期的非流39000001.11%0.00%0.00%0.00%动资产其他流动资产1467364000.42%0.12%0.00%0.00%流动资产合计18944318308014329615254753.90%58.07%57.79%65.23%可供出售金融资产95100002.71%0.00%0.00%0.00%长期股权投资7664133771039087632.18%4.24%4.19%3.75%固定资产原值13253998285835657259537.71%31.17%33.70%31.04%累计折旧4199734141280342244111.95%10.83%11.31%9.60%固定资产净值9054164145555315015325.76%20.34%22.40%21.45%固定资产减值准备24442486248724870.70%0.79%1.00%1.06%固定资产8809761659530444766625.06%19.56%21.39%20.38%在建工程28337245121576858878.06%7.77%6.36%2.52%无形资产21845215952182

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