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文档简介
1、付款管理1 范围适用于公司对内、对外的各种涉及付款、预付款业务的管理2 控制目标2.1 确保所有的付款和预付款在付款预算内,保证资金使用的计划 性,提高资金使用效率, 从而满足采购部门及其他部门的业务需 求,并尽量保证较好的资信水平2.2 确保所有付款均严格按照审批权限规定得到审核,以避免因错 付、多付等情况而给公司带来损失,使企业效益最大化2.3 确保所有支付款项都得到及时、 准确的记录, 做到与银行对帐单 相符3 主要控制点3.1 部门经理依据月工作计划、 资金计划、相关合同条款及公司有关 规章制度审核由部门经办人填写的付款申请书的内容是否完整, 数据是否真实、准确,是否在资金计划内,确定
2、是否同意付款3.2 各部门按权限审批付款申请书3.3 会计主管审核付款申请书的付款事项、 金额是否在资金计划和预 算内,不在资金计划内的付款事项予以退回, 要求补充资金计划3.4 应收应付根据合同编号和订单编号审核在资金计划内的付款申 请书的付款事项、 金额与相关合同的相关条款是否相符, 相关单 据是否满足合同的付款条件; 审核付款申请书是否已经过规定程 序的审批, 各程序的审批是否在规定的审批权限内; 审核相关单 据是否真实、 合法, 是否符合财务制度的规定; 查询财务系统的 应付款帐,是否有此应付款项3.5 财务部以至总经理在审批权限内根据资金计划、 国家有关财经制 度、相关合同条款以及公
3、司财务规章制度审批付款申请书付款事 由、付款金额、付款方式3.6 会计主管审核付款凭证科目使用是否正确, 相关单据与付款金额 是否一致,数据计算是否准确4 特定政策4.1 预付款的定义: 指在经营过程中按照购货合同、 基建合同或劳务 合同规定,预先支付给供货方或提供劳务方的账款。4.2 预付款审批权限:? 采购部经理单笔 _万、市场部经理单笔 _万、信息技术部经理 (软件采购)单笔 _万;? 生产物流相关副总单笔 _万、市场销售相关副总单笔 _万;? 财务主管单笔 _万、财务部经理单笔 _万、财务行政相关副总 单笔_万;? 总经理单笔 _万? 董事会单笔 _万以上4.3 付款申请审批单必须写明
4、合同编号, 附有效合法的发票 (国内付 款必须附经税务机关核准的合法发票) 及入库验收单及其他支持 文件(预付款除外),且与合同相符,否则财务部有权拒付4.4 付款审批权限:? 采购部经理单笔 _万以内、同一项目 _万以内;其他部门经理 单笔 _万以内、同一项目 _万以内;? 生产物流相关副总单笔 _万以内、同一项目 _ 万以内;市场销 售相关副总单笔 _万以内、同一项目 _万以内;? 财务主管:采购同一项目 _万以内、其他同一项目 _万以内;? 财务部经理: 采购同一项目 _万以内、其他同一项目 _万以内;? 财务行政相关副总:采购同一项目 _万以内、其他同一项目 _ 万以内;? 总经理:采
5、购单笔 _万、其他单笔 _万? 董事会:采购单笔 _万以上、其他单笔 _万以上4.5 新产品项目预算的审批:? 部门经理无审批权,由相应项目经理根据其赋予的行政级别在相应的审批权限内行使审批职能4.6 财务主管根据资金计划确定付款方式, 适当考虑在国内采取钱物 搭配方式或承兑汇票付款4.7 每月对外付款时间 25 日截止4.8 如付款情况发生变动, 应附付款情况说明书及相关证明文件, 财 务方可报销4.9 应收应付会计查询往来帐, 如对方单位欠本公司款项, 可以办理 拒付4.10 属于外汇经常项目下付款应按照国家外汇管理法规要求, 相关部 门准备合同及有关材料办理付款审批交财务, 财务审核后交
6、银行 支付4.11 销售费用运费报销应提供销货合同、货运合同(或招标书) ,并附有销货发票 复印件;保险费应提供保险合同及销货发票复印件; 出口佣金提供佣 金协议、出口发票、出口收回水单。4.12固定资产付款需提供资产添置申请报告、合同、发票和固定资产竣工验收单(直接安装使用的固定资产)或入库单(入库的固定 资产)5付款管理流程说明c-12-002-001步骤涉及部门步骤说明1相关部门各部门经办人依据合同提出付款申请,按规定项 目填与付款申请书。2部门经理部门经理以至主管副总在审批权限内根据月工作 计划、资金计划、相关合同条款及公司有关规章 制度,审核经办人填写的付款申请书的内容是否 完整、数
7、据是否真实、准确,确定是否同意付款/ 预付款,将不同意的付款申请书返回1进行修改, 将超出审批权限的付款申请书报主管副总审批。3财务部-会计主管会计主管依据资金计划和预算,审核各部门经办 人报送的付款申请书是否在月资金计划内,将不 在月资金计划内的付款申请书退回经办人员,并 要求按照部门工作计划及资金计划管理流程的规 定程序办理资金计划。4财务部-应应收应付会计审核相关单据是否真实、合法,是步骤涉及部门步骤说明收应付会计否符合财务制度的规定;查询财务系统的应付款 帐,判断是否有此应付款项。根据合同编号和定 单编号审核在资金计划内的付款申请书的付款事 项、金额与相关合同的相关条款是否相符,相关
8、单据是否满足合同的付款条件5财务部-应收应付会计若为通过,将拒付通知、不合格的付款申请书及 相关单据退回申请部门办理拒付6财务部-财务主管财务主管根据付款要求判断结算方式,在付款申请书上注明付款方式7财务部-财务经理财务经理以至公司总经理、董事会按照权限,根 据资金计划、国家有关财经制度、相关合同条款 以及公司财务规章制度审批付款申请书付款事 由、付款金额、付款方式。若未通过则回4.1处办理拒付8财务部-应收应付会计若批准付款,应付会计审核付款申请审批单是否 已经过规定程序的审批,各程序的审批是否在规 定的审批权限内,根据经批准的付款申请审批单 交出纳办理相关付款操作步骤涉及部门步骤说明9财务部-出纳会计出纳会计根据付款凭证,按照付款申请书注明的 结算方式办理付款。10财务部-应收应付会计应收应付会计办理承兑付款、物资抵账等相关手 续11财务部-出纳会计汇票付款等-出纳会计填与相应凭证和票据。12财务部-出纳会计支票付款-出纳会计登
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