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文档简介

1、公司快递收发管理制度第一章总则第一条 目的:为规范公司收、发快递管理,防止快递丢失,控制物流成本,确保公司 快递的收发工作及时、准确、高效,特制度本制度。第二条 适用范围:公司全体员工。第三条 管理原则:规范管理、责任明确、成本控制、严格登记,定期核查。第四条 相关定义:本文件所指的快递件包括:公司性快递件、非公司性快递件(私人 件)。(一)公司性快递件:指公司及员工因工作需要,寄送或接收到的快递物品, 包括信件、文件资料,货物以及其他货品,可以使用公司月结方式收寄物品, 费用由公司承担。(二)非公司性快递件:员工因个人需求,寄送或接收到的快递物品,产生的 费用由员工个人承担,严禁使用公司月结

2、方式付款。第二章管理职责第五条 管理部门:行政部管理公司月结账号,是公司快递收发管理部门,前台为具体 执行岗位,负责公司快递物品的接收、分发登记管理,核实查验等工作,行政 人员每月对快递费用进行核对,同时行政部对员工以公徇私的快递行为进行罚 款及通报批评。第六条 需求部门:各部门为公司性快递件的使用需求部门,根据部门的实际工作需要 采用公司月结付款的快递方式收寄快递,收寄责任人需配合前台行政安全员对 收寄的物品进行核实查验,私人快递件严禁使用公司账号收寄付款。第七条 责任人:收寄人为快递收发过程的责任人,需要对公司性快递件的完整性、真 实性负全部责任,以公徇私的快递行为将按照本文件相关责任条款

3、进行罚款和 通报批评。第三章管理细则第八条 寄件管理(一)员工寄送公司性快递,需实名制填写寄件信息,将快递单据交由前台, 并用正楷字清晰填写顺丰寄件登记表 ,其中寄件人部门、姓名、收件人、收 件地址、所寄物品、快递单号必须详细填写以备核查;未经登记、错误登记或 登记不完整者,前台有权要求当事人补完善,对于无故拒不按要求填写,前台 有权拒发该快递。(二)寄件人将需寄发的公司性物件备齐,与快递单一起放至前台核查,前行 政安全员进行签字确认。若因配件较重等原因需快递员直接到办公区或仓库取 件的,寄件人必须安排一人陪同前往,禁止快递员独自前往处理。(三)行政部负责快递费用的月度核销与存根保管(保管期限

4、为半年) ,核销时 将快递公司的对账单、签收登记表、底单和发票一同交予财务部,归属各部门 的邮递费用,纳入部门的成本费用。(四)严禁使用公费寄送私人物品,一经发现将予以处罚和通报批评,处罚标 准为所寄物品标准邮寄费的 10 倍金额。第九条 收件管理(一)前台负责快递的(代)签收工作。快递员登记填写快递签收单 ,前台收 到快递后,按照快递公司进行分类,并及时通知员工前往领取,员工领取确 认签字。(二)接收快递时, 前台需对快递进行安全检查, 对可疑快递一律拒收, 未经收件 人同意,前台不得私自拆开快递。(三)公司性到付快递由前台通知收件人本人签收, 到付件费用统一由公司月结支 付,员工在领取快递时需在顺丰到付件记录表中签字确认并知悉部门负 责人,备注填写到付快递物品名称,配合前台监督核查。非公司性快递件到 付费用由员工当场缴纳给快递员。第五章 附 则第十五条

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