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文档简介
1、附件 11.1 :110(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理 240 分 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 1 工程项目管理 10 分 1.1 工程项目合法性文件 2 工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺 1 项 全扣。 检查工程可研批复、项目 核准文件等资料 1.2 工程建设专项许可文件 2 环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。 缺 1 项扣 1 分,重要文件为复印件扣 0.5 分 检查相关文件 1.3 组建业主项目部 2 按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员 资格、数量不满足要求每项扣 1 分 检查项目部成立文件及人 员数量、资格
2、 1.4 工程建设管理纲要 2 按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治 任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防 治任务书扣 1 分;编审批手续不规范、编制时间不 符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编 制每项扣 0.5 分。 检查工程建设管理纲要及 质量通病防治任务书 1.5 工程建设创优规划 2 按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全 扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引 用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣 0.5 分。 检查工程建设创优规划 2 质量过程控制数码照片采集与管理 20 分 2.1 数码照片主题 4 数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成
3、等严 重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足 5%按 5%计)扣 1 分。 检查相关数码照片 2.2 数码照片数量 4 数码照片中有效照片数量满足规定要求。数量每少 5%(不足 5%按 5%计)扣 1 分。 检查相关数码照片 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 2.3 数码照片分类及整理 4 按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要 求设立文件夹、 归类不规范全扣; 缺 1 个文件夹扣 2 分;照片命名不规范 1 张扣 0.5 分。 检查相关数码照片 2.4 数码照片符合性 4 照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度 相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片
4、内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不 符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、 照片共用的每张扣 0.5 分。 检查相关数码照片 2.5 数码照片规范性 4 标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。 1 张不符 合扣 0.5 分。 检查相关数码照片 3 标准工艺应用 18 分 3.1 标准工艺应用策划 6 工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确 标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、 施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理 创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创 优文件中无实施策划专篇内容 1份扣 1 分;策划内 容不满足要求 1 份扣 0.5 分。 检查业主
5、、设计、监理、 施工单位创优策划文件以 及管理工作评价表 3.2 标准工艺应用实施 6 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容 之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用 进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工 图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工 方法。未应用标准工艺成果 1份扣 1分。 检查图纸会检纪要、设计 交底记录、竣工图纸、施 工方案和管理工作评价表 3.3 标准工艺应用验收、总结 6 业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验 收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部 检查标准工艺管理工作评 价表、标准工艺应用效果 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要
6、求 扣分 填写评估表、 施工项目部填写自评表。 每缺 1 份扣 1 分;无针对性 1 份扣 0.5 分。 验收报告、 符合性评价表、 评估表和自评表 4 工程招标管理 8 分 4.1 设计招标 2 按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合 同不规范扣 1 分。 检查中标通知书、合同 4.2 施工招标 2 按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合 同不规范扣 1 分。 检查中标通知书、合同 4.3 监理招标 2 按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合 同不规范扣 1 分。 检查中标通知书、合同 4.4 主要设备、材料招标 2 按规定进行招标。主要设备、材料(塔材、导地线、 绝
7、缘子、光缆等)未招标,每项扣 1 分。 检查中标通知书、合同 5 工程造价管理 6 分 5.1 工程概算控制 3 工程概算不超过可研估算。每超1%扣 0.5 分。 查概算资料 5.2 工程结算 3 按时完成结算,未按时完成全扣。 查结算资料 6 工程设计管理 21 分 6.1 工程设计创优实施细则 3 按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全 扣;引用标准不正确 1 处扣 0.5 分;编审批手续不 规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣 0.5 分;未针对本工程特点编制扣 1 分。 检查设计创优实施细则 6.2 设计强制性条文执行计划及执行记录 3 按要求编制设计强制性条文执行计划,
8、根据供图进 度填写执行记录。无计划或执行记录全扣;计划或 执行记录不完整 1 处扣 1 分。 检查工程强制性条文执行 计划及执行检查表 6.3 图纸设计交底 3 及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺交底记 检查图纸设计交底纪要 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 录 1 份扣 1 分;交底记录不完整 1 份扣 0.5 分。 6.4 设计变更管理 3 执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未 备案扣 1 分;设计变更审批手续不符合要求、费用 变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会 检纪要代替设计变更 1 份扣 0.5 分。 检查工程变更文件 6.5 质量通病防治设计措施和
9、技术要求 3 设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要 求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质 量通病防治措施全扣;与图纸不符 1 处扣 1 分;未 进行交底扣 0.5 分。 检查设计措施和技术要 求、交底记录及竣工图纸 6.6 设计工代管理 3 按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工 代管理制度和派驻文件应备案。 无工代管理制度扣 1 分;无派驻文件扣 0.5 分;其他 1 项不符合扣 0.5 分。 检查设计工代管理制度以 及设计工代现场派驻文件 6.7 工程设计技术文件 3 按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未 及时提供全扣。 检查供图计划及工地例会 纪要 7 施工管
10、理 36 分 7.1 组建施工项目部 4 按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员 资格、数量不满足要求每项扣 1 分 检查项目部成立文件及人 员数量、资格 7.2 工程施工创优实施细则 4 按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制 或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣 2 分;未 按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不 规范、编制时间不符合要求 1 项扣 0.5 分。 检查施工创优实施细则及 交底记录 7.3 工程开工报审 4 工程开工报审表齐全规范。缺 1 份报审表扣 1 分; 审批手续不全及内容不规范扣 0.5 分。 检查工程开工报审表 序号 检查项目 分值 评分标准 检查
11、要求 扣分 7.4 项目管理实施规划 4 项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐 全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编 制扣 1 分;未进行全员(指相关管理、技术及施工 人员)交底扣 1 分;交底内容不满足电力建设工 程施工技术管理导则要求 1 份扣 1 分;引用标准 不正确、 编审批手续不规范、 编制时间不符合要求 1 项扣 0.5 分。 检查项目管理实施规划 ( 施工组织设计 ) 及其交 底记录 7.5 施工方案 4 施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、 规范,特殊方案应组织专家论证,并形成相应记录。 未对全部参加施工人员交底扣 1 分;每缺 1 份方案 (措施、作业
12、指导书)扣 2 分;特殊方案无评审记 录扣 2分;针对性差 1份扣 1 分;编审批手续不全、 不规范 1 份扣 1 分。 根据项目管理实施规划检 查方案(措施、作业指导 书)及相关记录 7.6 工程建设强制性条文执行 4 按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。 无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整 1 处扣 1 分。 检查施工强制性条文执行 计划及执行记录表 7.7 监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭 环管理 4 按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验 单的闭环管理。未闭环 1 份扣 2 分;闭环记录不规 范 1 份扣 1 分。 检查工程变更执行报验 单、监理工程师通
13、知单、 回复单 7.8 工程质量问题处理记录 4 工程质量问题处理记录齐全、 规范。未处理 1项扣 2 分;处理记录不规范 1 项扣 1 分。 检查工程质量问题台账及 工程质量问题处理单 7.9 施工质量通病防治措施及工作总结 4 做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全 扣;措施中无质量通病防治要点扣 2 分;无总结扣 2 分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不 检查质量通病防治措施及 总结 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 详实扣 1 分;编审批手续不规范扣 1 分;防治效果 不明显每项扣 0.5 分。 8 工程监理 45 分 8.1 组建监理项目部 3 监理项目部
14、按要求成立,人员及数量满足工程要求。 未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每 项扣 1 分 检查项目部成立文件及人 员数量、资格 8.2 监理规划 3 按要求编制监理规划并报审、交底。无监理规划全 扣;针对性差扣 1 分;编审批不规范扣 0.5 分;未 报业主项目部审批扣 0.5 分;未进行交底扣 0.5 分。 检查监理规划及交底记录 8.3 工程监理创优控制细则 3 按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。 未编制全扣; 针对性差扣 1 分;编审批不规范扣 0.5 分;未报业主项目部审批扣 0.5 分;未进行交底扣 0.5 分。 检查监理创优控制细则及 交底记录 8.4 工程建设强
15、制性条文执行 3 按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制 性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣;无汇 总表扣 2 分;检查表或汇总表内容不符合 1 处扣 0.5 分;未审核执行计划表扣 1 分。 检查工程强制性条文执行检查 表、汇总表、执行计划表报审 表 8.5 监理旁站方案、记录 3 按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际, 旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣 1 分; 旁站点设置不符合要求 1类扣 2 分;旁站记录缺少 1 份扣 0.5 分;内容不齐全 1 处扣 0.5 分。 检查旁站方案、记录及旁 站点设置 8.6 工程款审批 3 按规定审核工程预付款、进度款报审资料及
16、现场复 核。 1项不符合扣 1 分 检查工程预付款、进度款 报审表 8.7 审核项目管理实施规划(施工组织设计) 3 项目管理实施规划审核资料齐全、规范。未审核全 扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范 1 检查报审表及文件审查记 录 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 项扣 0.5 分。 8.8 审核施工方案(措施) 3 施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核 1 份扣 1 分;审核不严格、审批不及时、意见签署不 规范 1 份扣 0.5 分。 检查报审表及文件审查记 录 8.9 审核主要施工机械 / 工器具及计量器具 3 主要施工机械 / 工器具及计量器具审核资料齐全、规
17、 范。未审核 1 份扣 1 分;审核不严格、审批不及时、 意见签署不规范 1 份扣 0.5 分。 检查报审表 8.10 审核施工主要管理人员及特殊工种 / 特殊作业 人员资格 3 施工主要管理人员资格及特殊工种 / 特殊作业人员 审核资料齐全、规范。未审核 1 份扣 1 分;审核不 严格、审批不及时、意见签署不规范 1 份扣 0.5 分。 检查报审表 8.11 审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试 验(检测)单位资质 3 主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测) 单位资质审核资料齐全、规范。未审核 1 份扣 1 分; 审核不严格、审批不及时、意见签署不规范 1 份扣 0.5 分。 检
18、查报审表 8.12 工程质量评估报告 3 按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣 , 内 容不完整扣 1 分。 检查质量评估报告 8.13 质量通病防治控制措施及评估 3 质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无 控制措施、未评估全扣,评估不规范扣 0.5 分。 检查质量通病防治控制措 施及评估报告 8.14 工程质量验评划分 3 工程质量验评划分资料齐全。未审核全扣,审核意 见不规范或漏项 1 份扣 0.5 分。 检查工程质量验评划分资 料 8.15 工程验评记录统计 3 填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统 计、未报审全扣;漏项 1 处扣 0.5 分。 检查工程验评记录统计
19、报 审表 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 9 工程工期管理 2 分 9.1 项目进度实施计划 2 各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管 理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣2 分 检查项目进度实施计划及 其调整内容 10 安全管理 27 分 10.1 事故考核 8 分 10.1.1 人身伤害事故 3 施工及检查考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣 完 检查安全事故报告表 10.1.2 一般施工安全事故 2 施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事 故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、 不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣 2 分 检查安全事故报告表 10.1
20、.3 电网非正常停运事件 3 施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事 件。发生扣完 检查安全事故报告表 10.2 安全管理及施工安全方案 19 分 10.2.1 安全文明施工策划及应急管理 4 建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编 制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案, 监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体 策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、 现场应急处置方案各扣 1分,报审不规范 1份扣 0.5 分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣 0.5 分。 检查建设管理单位安全文 明总体策划,施工单位安 全管理及风险控制方案、 应急处置方案,监理单位 安全监理工
21、作方案及报审 表 10.2.2 安全检查考核评价 3 开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或 考核评价扣完。问题未闭环, 1 项扣 1 分 检查工程项目的安全评价 报告和业主项目部及参建 单位安全检查记录。 10.2.3 安全制度及安全管理网络 2 健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、 检查参建单位安全管理制 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健 全每处扣 0.5 分 度及安全管理网络 10.2.4 危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特 殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全 技术措施 4 达到或者超过一定规模的危险性
22、较大的分部分项工 程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分 别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少 1 份 方案或措施扣 1 分, 方案或措施不完善、 针对性差 1 份扣 0.5 分 检查相关安全方案和安全 技术措施 10.2.5 分包管理 2 规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法 违规转包、分包扣完。 检查分包合同 10.2.6 起重机械安全管理 2 主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重 机械未经检验扣完,未报审 1 台扣 1 分 检查相关机械设备的合格 证、监理报审表 10.2.7 安委会及其活动 2 项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开 会议,开展安全检查活
23、动,记录齐全。每项不符合 扣1分 检查安委会成立文件及其 活动记录 11 材料设备管理 4 分 11.1 材料检查及缺陷处理 2 材料检查及缺陷处理记录齐全。缺 1 份扣 1 分;缺 陷处理未闭环 1 项扣 0.5 分;处理不及时(影响施 工)每次扣 0.5 分。 检查材料缺陷通知单及材 料缺陷处理报验表 11.2 材料监造报告 2 按规定进行材料监造。重要材料(塔材、导线等) 未组织监造全扣, 缺少监造报告或监造记录每项扣 1 分。 抽查材料监造报告、监造 记录及主要技术协议 12 验收及总结评价 21 分 12.1 中间验收 3 按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规 范、报告齐全。
24、缺少 1 份扣 2 分;报告(意见、签 检查施工单位自检、监理 初检、业主中间验收资料 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 字、盖章等)不规范 1 处扣 0.5 分。 12.2 工程竣工预验收 3 工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管 理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见) 扣 2 分;验收消缺未闭环 1 处扣 0.5 分。 检查竣工预验收资料 12.3 工程启动验收 3 按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消 缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全 扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖 章等)不规范 1处扣 1分;验收消缺未闭环 1处扣 1 分
25、。 检查工程启动验收报告和 启动验收签证书 12.4 工程总结(建设、设计、施工、监理单位) 4 建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。 未编写全扣;审批手续不规范 1 份扣 0.5 分;未总 结经验教训及改进措施 1 份扣 0.5 分。 检查工程建设总结 12.5 质量综合评价 4 建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效 果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施 工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少 1 份 扣 1 分;评价人员未签字、无评价结论 1 处扣 0.5 分。 检查相关单位的评价记录 12.6 质量监督报告 4 规定阶段的质量监督报告齐全。缺少 1 次扣 1
26、分; 出现问题未闭环 1 处扣 0.5 分。 检查各阶段质量监督报告 13 生产准备及运行管理 12 分 13.1 运行编号、标牌、警示牌 2 运行编号、标牌、警示牌整齐有序。 1 处不符合扣 1 分。 检查运行编号、标牌、警 示牌 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 13.2 红外测温 2 无测温记录全扣,超温 1处扣 1分。 检查红外测温记录 13.3 线路通道 2 线路通道符合设计及规范要求。不符合 1处扣 1分。 检查线路通道 13.4 线路本体异物 2 铁塔、导线无异物。有异物 1处扣0.5 分。 检查运行记录及现场 13.5 安全工器具管理 2 安全工器具管理规范,器具
27、均在检定有效期。不规 范 1 项扣 1 分;未在规定时间内检定 1 项扣 1 分。 检查安全工器具室 13.6 运行缺陷记录及处理 2 按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范 1 项扣 1 分。 检查运行缺陷记录 14 工程档案管理 10 分 14.1 文件材料书写的字迹、载体 2 文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全, 1 份不 符合扣 0.5 分;载体不合格 1 份扣 0.5 分。 检查相关资料 14.2 归档文件组卷 2 归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录 案、卷题名符合国家电网公司电网建设项目档案 管理办法(试行) 的要求。 1 项不符合扣 0.5 分。 检查相关资料 14.
28、3 案卷装订 1 文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣 0.5 分。 检查相关资料 14.4 竣工图 2 竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的全扣 , 没 有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规 范(包括图章、签字等) 1 处扣 0.5 分;发现设计变 更与竣工图不符 1 处扣 0.5 分。 检查竣工图总说明和分册 说明 , 随机检查竣工图 3 张 , 检查设计变更对应竣 工图 3 处(变更单超过 3 处内容时) 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 14.5 归档时间与范围 2 监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后 1 个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目
29、 竣工投产后 2 个月内将竣工图提交施工、监理单位 审核,2 个半月内监理组织施工单位向建设单位移交 竣工图;建设单位在项目竣工投产后 3 个月内向档 案保管单位移交项目档案, 归档范围满足要求。 1 项 不符合扣 0.5 分。 检查移交记录 14.6 移交案卷目录 1 移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要 求 1 处扣 0.5 分。 检查本工程档案资料案卷 目录(清册)和移交清单 附件 11.2110(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表- 工程质量管理及工艺 480 分 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 1 施工过程质量控制与检测资料 136 分 1.1 主
30、要材料、构配件合格证明及检测报告 20 砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、 水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆 塔部件 ( 含螺栓、垫片 ) ,导线、地线、电缆、光缆 及其绝缘子、金具、同轴电缆、换位箱、接地箱等 合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。每 缺少 1 份扣 2 分;不完整或有差错 1 处扣 1 分。 检查出厂合格证、检测报 告、跟踪管理记录 1.2 试件 (块) 相关试验报告 20 钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、 桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度 评定符合设计要求。钢筋焊接报告、混凝土配合比 报告不齐全 1 份扣 2 分;试块
31、报告不齐全或有不符 合项 1份扣 1分;强度未评定扣 2 分;桩基检测报 告不规范 1 处扣 1 分。 检查钢筋焊接报告、配合 比报告、混凝土试块检测 报告、同条件混凝土养护 温度记录表、桩基检测报 告、混凝土强度评定表 1.3 导地线握着力试验报告 8 按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计 要求。无报告全扣;报告不规范扣 1 分;试验数据 不符合设计要求 1处扣 1 分。 检查试验报告及架线施工 记录 1.4 同一档内接续管数量 8 接续管数量符合规范要求。 1 处不符合扣 2 分。 检查安装记录 1.5 补修管数量 5 补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超 过 0.2 只/
32、km 。不符合全扣。 检查安装记录 1.6 施工检查及评级记录 10 记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签字不符 检查基础、杆塔组立、放 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 合要求 1 份扣 0.5 分。 紧线等施工记录 1.7 线路参数测试方案(措施)和参数测试报告 5 编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告全扣; 方案内容无针对性扣 1 分;报告内容缺项 1 处扣 1 分。 检查测试方案(措施)和 测试报告 1.8 光缆盘测、接续测试、全程测试 5 光缆接续 1 处衰减不超过 0.1dB ,全程衰减不超过 0.24dB/km 。全程衰减超标全扣;接续衰减超标 1 处 扣 0
33、.5 分。 检查相关测试记录 1.9 隐蔽工程签证 10 基础、接地、导地线压接、电缆敷设、电缆回流线 埋设等隐蔽工程签证齐全,填写规范。缺 1 份扣 1 分;签证不规范 1 份扣 0.5 分。 检查隐蔽工程签证单 1.10 工程质量评级统计 5 单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。 未评级统计全扣,漏项 1 处扣 0.5 分。 检查施工、监理评级资料 1.11 电缆护层试验 10 电缆接头前、接头后试验报告齐全,内容符合要求。 缺项 1处扣 2分,报告不规范 1 处扣 0.5 分 检查试验报告 1.12 电缆交接试验 10 试验报告齐全。缺项 1处扣 2 分,报告不规范 1处 扣
34、0.5 分 检查试验报告 1.13 电缆敷设记录 10 记录齐全,符合要求。缺项 1 处扣 2 分,报告不规 范 1 处扣 0.5 分 检查相关资料。 1.14 电缆接头记录 10 记录齐全,符合要求。缺项 1 处扣 2 分,报告不规 范 1 处扣 0.5 分 检查相关资料。 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 2 现场实物质量 344 分 2.0 基础 46 分 2.0.1 立柱断面尺寸 10 尺寸符合优良级要求,最大偏差不超 -0.8% 。1 基不 符合扣 2 分。 至少抽查 8 基,现场钢尺 检查 2.0.2 基础表面工艺 16 基础表面平整 , 工艺美观,无二次粉刷。 1
35、基不符合 扣 2 分。 现场至少抽查 8 基 2.0.3 保护帽 10 保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二 次粉刷。保护帽与主材结合紧密,无缝隙。积水或 破损 1 基扣 2 分;与主材接合不紧密 1 基扣 1 分, 工艺不美观,表面有裂纹 1 基扣 1 分。 现场观察 8 基 2.0.4 基础回填土 10 回填土符合规范要求。回填土低于原始地面、高于 基础平面 1 基扣 1 分;基面不平整 1 基扣 0.5 分。 现场观察 8 基 2.1 杆塔 118 分 2.1.1 铁塔部件数量与规格 8 铁塔部件数量与规格符合设计及规范要求。规格与 设计不符 1处扣 1分;缺(错)件 1件扣 1
36、 分。 至少抽查 8 基,现场观察 2.1.2 塔材或钢管塔弯曲、变形 8 主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。主材弯 曲 1 件扣 2 分;节点间主材弯曲大于 1/800 1 处扣 1 分。 至少抽查 8 基,现场观察 2.1.3 塔材或钢管塔表面质量 8 表面镀锌质量良好。过酸洗或露铁等 1 基扣 2 分; 镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣 1 分。 至少抽查 8 基,现场观察 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 2.1.4 塔材安装质量 8 塔材安装质量符合规范要求。气割扩孔或烧孔等全 扣;强行安装 1 基扣 1 分;塔材磨损、塔上有遗留 物等 1 处扣 0.5 分。
37、 至少抽查 8 基,现场观察 2.1.5 构件连接质量 8 构件连接质量符合规范要求,接触宽度50mm的构 件连接间隙不大于 1mm;接触宽度 50mm的构件连 接间隙不大于 2mm。1 处不符合扣 0.5 分。 至少抽查 8 基,现场用塞 尺测量 2.1.6 螺 栓安装质量 8 螺栓安装符合规范要求。螺栓以小代大全扣;紧固 力矩小于规定值 1 处扣 0.5 分;螺栓接触不紧密、 安装方向不正确 1 处扣 0.5 分;同一部位使用的螺 栓出扣不一致 1 处扣 0.5 分;螺栓露扣不符合规范 要求(最小不小于 2 扣,最大不超过 20mm或 10 扣) 1 基扣 1 分。 至少抽查 8 基,现场
38、观察 2.1.7 杆塔脚钉安装 8 脚钉安装符合设计及规范要求。 安装不齐全 1 基扣 2 分;脚蹬侧露丝 1 基扣 1 分;弯钩朝向不一致 1 基 扣 0.5 分。 至少抽查 8 基,现场观察 2.1.8 直线塔横担下平面挠度 8 直线塔横担下平面挠度符合设计要求。下平面低于 水平线 1基扣 1 分。 至少抽查 4 基,现场经纬 仪测量 2.1.9 直线塔结构倾斜 4 直线塔结构倾斜符合优良级要求。直线塔结构倾斜 大于 2.4 (高塔大于 1.2 ) 1 基扣 1 分。 至少抽查 4 基,现场经纬 仪测量 2.1.10 耐张塔结构倾斜 4 耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。结 构倾斜
39、向受力侧倾斜全扣。 至少抽查 2 基,现场经纬 仪测量 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 2.1.11 塔材防盗、防松装置安装 8 塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。漏装或不到 位 1 基扣 1 分。 至少抽查 8 基,现场观察 2.1.12 拉线杆塔的拉线与拉线棒安装 6 拉线杆塔的拉线与拉线棒安装符合规范要求。 交叉拉线 相互摩擦 1 基扣 3 分;不成一直线每基扣 1 分;同组 拉线线尾方向不一致每基扣 1 分。 至少抽查 4 基,现场观察 2.1.13 拉线的楔形线夹安装 8 拉线的楔形线夹安装符合规范要求。尾线绑扎不牢 固、 绑扎线未采取防腐措施、 弯曲部分明显松股等
40、1 基扣 2 分。 至少抽查 8 基,现场观察 2.1.14 混凝土电杆 8 混凝土电杆质量符合设计要求。普通混凝土电杆有 宽度大于 0.1mm纵、横向裂缝全扣;预应力混凝土电 杆有纵、横向裂缝全扣;杆头混凝土表面裂缝1基扣 2分。 至少抽查 8 基,现场观察 2.1.15 混凝土电杆杆段焊接质量 8 混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。焊缝不足 全扣;焊口不正造成的弯曲度大于21 基扣 2 分; 母材咬边深度大于 0.5mm1处扣 1 分;接头处未防腐 1 处扣 0.5 分。 至少抽查 8 基,现场观察 2.1.16 杆段法兰连接 4 杆段法兰连接符合要求。 接触面小于 75%,且最大间 隙
41、超过 2mm全扣;因连接造成弯曲度大于 21 基扣 2 分。 用塞尺测量 2.1.17 主材与插入角钢连接 4 主材与插入角钢连接符合规范要求。间隙超过2mm, 1 基扣 1 分。 用塞尺测量 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 2.2 架线 60 分 2.2.1 导地线相间弧垂 6 弧垂偏差符合优良级标准。 1 耐张段不符合扣 3 分。 至少抽查 2 档,现场用经 纬仪测量 2.2.2 子导线间弧垂 6 弧垂偏差符合优良级标准。 1 耐张段不符合扣 3 分。 现场观察,至少抽查 2 处 2.2.3 直线塔悬垂串 6 悬垂串倾斜符合优良级标准。 1 基不符合扣 1 分。 现场观察,
42、 现场至少抽查 8 基 2.2.4 瓷瓶安装 5 瓷瓶完好,碗口方向安装一致。破损 1 基扣 1 分; 碗口方向安装不一致 1 串扣 0.5 分。 望远镜,现场观察 2.2.5 防振锤及阻尼线安装 6 防振锤及阻尼线安装牢固,垂直于地面,安装距离 偏差小于等于 30mm。有滑移全扣; 不垂直于地面 1 处扣 0.5 分;安装距离偏差超标 1 处扣 0.5 分。 望远镜,现场观察 2.2.6 均压环安装 5 均压环安装规范。不规范每基扣 1 分。 望远镜,现场观察, 2.2.7 间隔棒安装 5 间隔棒安装符合规范要求。安装不垂直于导线,或 不整齐 1处扣 1 分。 现场观察,至少抽查 2 个 耐
43、张段 2.2.8 跳线安装 6 跳线引流板方向正确,制作工艺美观。 1 基不符合扣 2 分。 现场观察,至少抽查 2 基 2.2.9 绝缘避雷线放电间隙的安装 5 绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差符合规范要 求。 1 基不符合扣 1 分。 望远镜,现场观察 2.2.10 交叉跨越 6 交叉跨越处净距符合设计要求。 1 处不符合全扣。 核查安装记录和线路运行 维护缺陷记录,现场抽测 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 不少于 1 处 2.2.11 压接管 4 压接管弯曲度、所处位置及数量符合规范要求。弯 曲度大于 2%1 处扣 1 分;位置及数量不符合规范要 求 1 处扣 1 分。
44、望远镜,现场观察 2.3 接地 30 分 2.3.1 接地引下线 15 接地引下线安装符合规范要求,工艺美观。引下线未 安装全扣;与铁塔连接不服贴, 1基扣 1分;镀锌层 破损未防腐处理 1基扣 1 分。 现场观察 8 基 2.3.2 接地体 8 接地体埋深、焊接、防腐符合规范要求。不符合 1 处扣 1 分。 至少检查 2 基 2.3.3 接地电阻值 7 接地电阻值满足设计要求。不满足全扣。 至少检查 2 基 2.4 光缆安装 12 分 2.4.1 光缆引下线及余缆 4 引下线及余缆安装及盘绕满足规范要求。弯曲不符 合要求, 1 基扣 2 分;引下线及余缆固定不牢固、不 顺畅、余缆盘绕不整齐
45、1 基扣 0.5 分。 至少抽查 2 基(处),现场 观察 2.4.2 光缆分流线 4 光缆分流线安装符合设计要求。分流线无专用安装 孔 1 基扣 1 分;分流线安装不顺畅 1 基扣 0.5 分。 至少抽查 2 基(处),现场 观察 2.4.3 光缆接线盒 4 光缆接线盒安装符合设计要求。 1 基不符合扣 2 分。 至少抽查 2 基(处),现场 观察 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 2.5 线路防护 18 分 2.5.1 风偏电气距离 6 风偏电气距离满足设计要求。 1 处不符合全扣。 核查安装记录和线路运行 维护缺陷记录,现场抽测 2.5.2 基础护坡或防洪堤 4 基础护坡或
46、防洪堤施工质量满足设计要求。 1 基不符 合要求扣 1 分。 检查安装记录,现场至少 抽查 1 基 2.5.3 排水沟、挡土墙 4 排水沟、挡土墙符合设计要求。 1 基不符合扣 2 分。 检查安装记录,现场至少 抽查 1 基 2.5.4 跨越高塔航空标志 2 跨越高塔航空标志安装符合设计要求,使用安全可 靠,易于检修。不符合全扣。 检查安装记录,现场检查 2.5.5 拉线 (道路侧 ) 的护桩 2 拉线(道路侧 )的护桩设施满足设计要求。不符合 1 基扣 1 分。 检查设计图纸或现场观察 2.6 电缆敷设 33 分 2.6.1 电缆布置 4 电缆应排列整齐,不宜交叉,高电压等级的电缆宜 敷设在
47、低电压等级电缆的下面,电力电缆和控制电 缆不应配置在同一层支架上。 1 处不符合扣 1 分。 现场观察 2.6.2 桥梁敷设特殊措施 4 在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆,应有防震措 施。桥墩两端和伸缩缝处的电缆,应采取电缆伸缩 吸收措施。 1 处不符合扣 1 分。 现场观察 2.6.3 穿管敷设 3 穿管敷设电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆 不得单独穿入钢管内。 1 处不符合扣 2 分 现场观察 2.6.4 弯曲半径 3 电缆满足运行时最小弯曲半径要求。 1 处不符合扣 0.5 分。 现场观察 2.6.5 蛇形敷设 3 按照设计规定的蛇形节距和幅度进行电缆固定,电 至少抽查 3 档,现场
48、观察 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 缆夹具采用两半片或三片组合结构,并采用非导磁 材料,电缆和夹具间要加衬垫,三相品字垂直蛇形 布置时应根据电动力核算情况增加必要的绑扎带绑 扎。1 处不符合扣 0.5 分。 2.6.6 电缆支架 3 金属支架应与接地体按工艺规范要求可靠相连;金 属支架走向合理,横平竖直;金属支架所有部位防 腐处理完善。 1 处不符合扣 0.5 分。 现场观察 2.6.7 电缆保护管 4 电缆保护管安装牢固美观,保护管直径、弯曲半径 符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理, 封堵严密,管口光滑无毛刺;金属电缆保护管可靠 接地。 1 处不符合扣 0.5 分
49、。 现场观察 2.6.8 电缆固定 3 电缆敷设应按设计要求加以固定,夹具尺寸与电缆 相匹配,固定螺栓长短适宜并应按要求拧紧,交流 单芯电缆夹具应不构成闭合磁路,按规定装设标志 牌。 1处不符合扣 1 分。 现场观察,至少抽查 3 档 2.6.9 防火、防水封堵 3 电缆进入电缆沟、隧道、工井、建筑物、盘(柜) 以 及穿入管子、穿越楼层时,应按要求进行防火、防 水封堵。发现 1 处不符合扣 1 分。 现场观察 2.6.10 相色、铭牌 3 电缆上的相色标志和线路铭牌应准确、齐全、清晰、 固定可靠。发现 1 处不符合扣 0.5 分 现场观察 2.7 电缆附件安装 19 分 2.7.1 终端、接头
50、布置 4 电缆终端或接头间距合理,满足电气和维护要求。 1 处不符合扣 1 分。 检查安装记录或现场测量 2.7.2 线芯压接 3 电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线 检查安装记录或现场测量 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 端子,其内径应与电缆线芯相配合;截面宜为线芯 截面的 1.2 1.5 倍。压接钳和模具应符合规格要求。 1 处不符合扣 0.5 分。 2.7.3 接头防火、防爆 3 在电力电缆接头两侧及相邻电缆 23m长的区段施 加防火涂料或防火包带。必要时采用高强防爆耐火 槽盒进行封闭。 1 处不符合扣 0.5 分。 检查安装记录,现场观察 2.7.4 接头机械
51、防护 3 直埋接头应装有防机械损伤的保护盒,电缆沟、隧 道、工井内接头及电缆临近部位应按要求可靠固定, 避免接头受力。 1 处不符合扣 0.5 分。 检查安装记录,现场观察 2.7.5 终端、接头防水 3 接头接地电缆连接处、终端尾管部位均应密封可靠、 无潮气进入。 1 处不符合扣 1 分。 检查安装记录,现场观察 2.7.6 相色、铭牌 3 电缆终端、接头上应有位置明显且与系统相位一致 的相色标志和准确的线路铭牌;发现 1 处不符合扣 0.5 分。 现场观察 2.8 附属设备安装 8 分 2.8.1 接地箱、交叉互联箱 4 接地箱、交叉互联箱安装位置合理,箱体和进出线 密封处理完善,金属排连
52、接可靠;接地箱、交叉互 联箱的箱体必须有接线图和铭牌,接地线、同轴电 缆应有规范的相色标示,金属箱体应接地,箱体应 采用非磁性材料。 1 处不符合扣 0.5 分。 检查安装记录,现场观察 2.8.2 油路系统 4 油路系统无渗漏,油压力正常;压力箱固定符合设 计要求,金属部位可靠接地;压力表有检验记录和 标识;设备铭牌规范。设备漏油全扣;渗油 1 处扣 2 分,压力不正常扣 1 分。其余 1 处不符合扣 0.5 分。 现场观察 附件 11.3 :110( 66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标 80 分 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 1 主要性能
53、及技术经济指标 80 分 1.1 静态投资 5 静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出1%扣 1 分。 查结算资料 1.2 设计变更费用 5 不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更 费超过 5000元/项。造成 5000元/项的损失 1项扣 1 分。 抽查竣工决算资料及设计 变更文件 1.3 基础钢材量 5 基础钢材量控制在批准概算内。每超出1%扣 1 分。 查结算资料 1.4 混凝土量 5 混凝土量控制在批准概算内。每超出 1%扣 1 分。 查结算资料 1.5 土石方量 4 土石方量控制在批准概算内。每超出 1%扣 1 分。 查结算资料 1.6 杆塔钢材量 5 杆塔钢材量控制在批准概
54、算内。每超出1%扣 1 分。 查结算资料 1.7 跨房量 5 跨房量控制在批准概算内。每超出 1%扣 1 分。 查结算资料 1.8 路径选择 5 支持性文件齐全,重要跨越选择合理,尽量避让危 及线路安全运行的设施和地段。 1 处不符合扣 1 分。 检查竣工文件与初设文件 1.9 基础选型 5 地质水文条件勘察细致充分,基础选型安全可靠、 因地制宜、经济合理、方便施工,注重环保。因设 计原因造成修改超过 5000 元 1 次扣 1 分。 检查设计变更文件 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 1.10 绝缘子、金具选用及绝缘配合 5 对沿线污秽情况及已有线路的设计运行经验调查分 析充分
55、细致,污区划分和绝缘配置水平科学合理, 防污闪、防冰闪、防风偏、防雷击等技术措施得当, 绝缘子串设计合理,金具安全可靠。由于上述原因 发生 1次跳闸或重合闸扣 1 分。 检查设计文件及运行资料 1.11 “两型三新”应用 5 积极采用新技术、新材料、新工艺等。未达到应用 要求 1项扣 2 分。 检查现场 1.12 标准工艺应用率 5 标准工艺应用率 95%;标准工艺应用率每降 1%扣 1 分。 检查标准工艺应用策划、 考核、评价、验收资料及 实物检查 1.13 一类障碍 5 不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生全扣。 查运行和可靠性记录 1.14 线路可用系数 5 线路可用系数 98%。每降
56、 1%扣 1 分。 查运行记录 1.15 线路非计划停运(不含外力破坏) 6 不发生工程质量原因导致的线路非计划停运。发生 全扣。 查运行和可靠性记录 1.16 质量总体考核 5 质量工艺无系列缺陷、质量通病。不符合每类扣 5 分。 查验收报告、实物及统计 结果 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 1 工程项目管理 20 分 1.1 工程项目合法性文件 5 工程项目可研批复、 工程审批、 工程核准文件等资料 齐全。缺 1 项全扣。 检查工程项目审批、 项目 核准等文件资料 1.2 工程建设专项许可文件 6 环境保护、 水土保持、 规划许可证等评价及审批文件 资料齐全。 征地补偿协议
57、、 掘路执照、 交通安全意见 书、夜间施工备案单、管线监护交底卡缺 1 项扣 1 分,重要文件为复印件扣 1 分 检查相关文件 1.3 组建业主项目部 3 按规定组建业主项目部。 未按要求组建扣完, 人员资 格、数量不满足要求每项扣 1 分 检查项目部成立文件及 人员数量、资格 1.4 工程建设管理纲要 3 按规定编制工程建设管理纲要, 未编制建设管理纲要 全扣; 编审批手续不规范、 编制时间不符合要求、 引 用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣 0.5 分。 检查工程建设管理纲要 1.5 工程建设创优规划 3 按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全 扣;编审批手续不规范、 编制时间
58、不符合要求、 引用 标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣 0.5 分。 检查工程建设创优规划 2 质量过程控制数码照片采集与管理 24 分 2.1 数码照片主题 5 数码照片主题与规定相符。 补拍、 替代、合成等严重 不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足 5% 按 5%计)扣 1 分。 检查相关数码照片 2.2 数码照片数量 5 数码照片中有效照片数量满足规定要求。 少 30%以上 全扣,数量每少 5%(不足 5%按 5%计)扣 1 分。 检查相关数码照片 2.3 数码照片分类及整理 5 按要求设立文件夹, 照片命名、 归类规范。 未按要求 设立文件夹、归类不规范全扣;缺 1 个文件
59、夹扣 2 检查相关数码照片 附件 12 附件 12.1 110 ( 66)千伏及以上隧道电缆工程达标投产和优质工程标准评分表 110 ( 66)千伏及以上隧道电缆工程达标投产和优质工程标准评分表 - 工程综合管理 300 分 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 分;照片命名不规范 1 张扣 0.5 分。 2.4 数码照片符合性 5 照片内容符合现场实际情况, 拍摄时间与工程进度相 符,照片与实物相符合, 照片无共用情况。 照片内容 不符合现场实际情况、 拍摄时间与工程进度不符、 照 片与实物不符合的全扣; 拍摄时间不对应、 照片共用 的每张扣 0.5 分。 检查相关数码照片 2.5
60、 数码照片规范性 4 标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。 1 张不符 合扣 0.5 分。 检查相关数码照片 3 标准工艺应用 24 分 3.1 标准工艺应用策划 12 工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇, 明确标 准工艺应用的目标和要求; 设计创优实施细则、 施工 创优实施细则中编制标准工艺策划专篇; 监理创优控 制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。 创优文件中 无实施策划专篇内容 1 份扣 1 分;策划内容不满足要 求 1 份扣 0.5 分。 检查业主、设计、监理、 施工单位创优策划文件 以及管理工作评价表 3.2 标准工艺应用实施 12 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容
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