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文档简介
1、内部审计法规知识竞赛百题 成绩单 您的得分:98分 答对题数:98题 您的名次:650名 问卷满分:100分 测试题数:100题 参与人次:1063人 答案解析 基本信息:K矩阵文本题 1审计署关于内部审计工作的规定(第11号令)(以下简称规定)是由 _ 审计长签发的,经过 议审议通过。分值:1 您的回答:胡泽君审计署审计长 “(得分:1) 2. 规定从年 月 日起施行。分值:1 您的回答:2018年3月1日X 3. 规定共分为 章条。分值:1 您的回答:7章34条X 4. 依法属于审计机关 勺单位的内部审计工作,以及审计机关对单位 内部审计工作的业务指导和监督,适用本规定。分值:1 您的回答
2、:审计监督对象# (得分:1) 5. 规定所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 ,以促进单位完善治理、 实现目标的活动。分值:1 您的回答:建议# (得分:1) 6. 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、 本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到 、客观、公正、。分 值:1 您的回答:独立保密(得分:1) 7. 国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的 内设机构,应当在本单位 、的直接领导下开展内部审计工作,向其 负责并报告工作。分值:1 您的回答:党组织主要
3、负责人(得分:1) 8. 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的 。单位应当严格内部审计 人员录用标准,支持和保障内部审计机构通过多种途径开展继续教育,提高内部审 计人员的职业胜任能力。分值:1 您的回答:专业能力# (得分:1) 9. 审计机关可以通过业务培训、 等方式,加强对内部审计人员的业务指导。 分值:1 您的回答:交流研讨(得分:1) 10. 审计机关应当对单位报送的 行分析,将其作为编制年度审计项目计划 的参考依据。分值:1 您的回答:备案资料# (得分:1) 11. 国有企业应当按照有关规定建立 。分值:1 您的回答:总审计师制度# (得分:1) 12. 单位应当将内部审计工作
4、计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发 现的重大违纪违法问题线索等资料报送 案。 分值:1 您的回答:同级审计机关# (得分:1) 13. 规定所称国有企业是指国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业和_ 。 分值:1 您的回答:金融机构# (得分:1) 14对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位只需及时进行整改,同时将 书面告知内部审计机构。 分值:1 您的回答:整改结果# (得分:1) 15. 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响 、行审计职责的 工作。 分值:1 您的回答:独立客观# (得分:1) 16. 内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除涉密事项外
5、,可 以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的 负责。 分值:1 您的回答:审计结果# (得分:1) 17. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单 位的要求,对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、 和o 分值:1 您的回答:监督管理# (得分:1) 18. 单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规 行职责,任何单 位和个人不得打击报复。 分值:1 您的回答:独立# (得分:1) 19. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构有权要求被审计单位按时报送_ 、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料(含相关 电子数据,下同),以及
6、必要的计算机技术文档。 分值:1 您的回答:发展规划战略决策# (得分:1) 20. 单位、(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报 ,加 强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重 要事项的管理。 分值:1 您的回答:党组织董事会(得分:1) 21. 下属单位、分支机构较多或者实行 的单位,其内部审计机构应当对全系统 的内部审计工作进行指导和监督。 分值:1 您的回答:系统垂直管理“(得分:1) 22. 单位应当建立健全制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人 o 分值:1 您的回答:审计发现问题整改 9 (得分:1) 23. 单位对内部审计发现的典型
7、性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制 定和完善相关管理制度,建立健全 昔施。 分值:1 您的回答:内部控制# (得分:1) 24. 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他内部监督 力量的 己合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责 共同落实等工作机制。 答案:分值:1 您的回答:协作# (得分:1) 25. 内部审计结果及整改情况应当作为考核、部和相关决策的重 要依据。 分值:1 您的回答:任免奖惩# (得分:1) 26. 审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业 单位审计中 ,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠
8、正的问题不再在审 计报告中反映。 分值:1 您的回答:三级以下# (得分:1) 27. 审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,指导内部审计统筹安 排,突出。 答案:分值:1 您的回答:审计计划审计重点# (得分:1) 28. 对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位 内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当 视情况 抄送有关主管部门。 分值:1 您的回答:通报批评# (得分:1) 29. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员隐瞒审计查出 的问题或者提供虚假审计报告的,由单位对 口其他直接责任人员进行处理 ;涉嫌犯罪
9、的,移送司法机关依法追究刑事责任。 分值:1 您的回答:直接负责的主管人员 (得分:1) 30. 被审计单位拒绝接受或者不配合内部审计工作时,由单位 、董事会(或者 主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理。 分值:1 您的回答:党组织# (得分:1) 31. 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他 的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落 实等工作机制。 分值:1 您的回答:内部监督力量# (得分:1) 32. 中华人民共和国审计法第 条规定依法属于审计机关审计监督对象的单 位,应当按照国家有关规定建立健全内
10、部审计制度;其内部审计工作应当接受审计 机关的业务指导和监督。分值:1 您的回答:29“(得分:1) 33. 的内部审计工作,以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督, 适用本规定。分值:1 您的回答:依法属于审计机关审计监督对象的单位 y (得分:1) 34. 当按照有关规定建立总审计师制度。分值:1 您的回答:国有企业# (得分:1) 35. 单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发 现的重大违纪违法问题线索等资料报送 案。分值:1 您的回答:同级审计机关# (得分:1) 36. 规定所称国有企业是指国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业和 0 分值:
11、1 您的回答:金融机构# (得分:1) 37. 国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责 的内设机构,应当在本单位 、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向 其负责并报告工作。分值:1 您的回答:党组织# (得分:1) 38. 审计署第11号令自年月 日起施行。分值:1 您的回答:2018年3月 1日# (得分:1) 39. 审计机关应当对单位报送的 行分析,将其作为编制年度审计项目计划 的参考依据。分值:1 您的回答:备案材料# (得分:1) 40. 中华人民共和国审计署令第11号令的发布日期是 。分值:1 您的回答:2018年1月 12日9 (得分:1) 4
12、1. 规定(第11号令)经过 议审议通过后予以公布。分值:1 您的回答:审计署审计长# (得分:1) 42. 单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位 整改第一责 任人。分值:1 您的回答:主要负责人# (得分:1) 43. 单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制 定和完善相关管理制度,建立健全 o 分值:1 您的回答:内部控制措施# (得分:1) 44. 单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当按照管辖权限依法依规及 时移送o 分值:1 您的回答:纪检监察机关、司法机关 “(得分:1) 45. 审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有
13、企业 单位审计中 ,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审 计报告中反映。分值:1 您的回答:三级以下(得分:1) 46. 审计机关应当按照国家有关规定对内部审计自律组织进行政策和业务指导,_ 向内部审计自律组织购买服务。分值:1 您的回答:可以(得分:1) 47. 内部审计机构履行内部审计职责所需经费 I入本单位预算。分值:1 您的回答:应当(得分:1) 48. 制定内部审计工作规定的目的有分值:1 49. 规定(第11号令)是依据 庞的。分值:1 您的回答:中华人民共和国审计法丨中华人民共和国审计法实施条例丨国家其他有 关规定/ (得分:1) 50. 规定所
14、称内部审计,是指对本单位及所属单位 施独立、客观的监 督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动值:1 您的回答:财政财务收支丨经济活动丨内部控制丨风险管理 (得分:1) 51. 单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情 况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的 计结果运用和责任 追究等。分值:1 您的回答:领导体制丨职责权限丨人员配备丨经费保障 (得分:1) 52. 单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本 单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。 分值:1 您的回答:国家机关丨事业单位丨社会团体 #
15、(得分:1) 53. 下列选项中,内部审计机构负责人应当具备 作背景分值:1 您的回答:审计丨会计丨经济丨法律丨管理 # (得分:1) 54. 各单位对的内部审计人员,应予以表彰。分值:1 您的回答:忠于职守丨坚持原则丨认真履职丨成绩显著 (得分:1) 55. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单 位的要求,对本单位及所属单位 行审计。分值:1 您的回答:发展规划丨战略决策丨重大措施丨年度业务计划执行情况(得分:1 ) 56. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有的权限有:分值:1 您的回答:要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制
16、、 风险管理、财政财务收支等有关资料(含相关电子数据),以及必要的计算机技术 文档丨参与研究制定有关的规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议丨对违法 违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议 (得分:1) 57. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构有权要求被审计单位按时报送 _ 等有关资料(含相关电子数据,下同),以及必要的计算机技术文档。分 值:1 您的回答:发展规划丨战略决策丨重大措施丨内部控制丨风险管理丨财政财务收支 (得分:1) 58. 单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应按照管辖权限依法依规及时 移送。分值:1 您的回答:纪检监察机关
17、丨纪检司法机关 # (得分:1) 59. 审计机关可以采取 式,对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审 计工作质量情况等进行指导和监督。分值:1 您的回答:日常监督丨项目监督丨专项检查 # (得分:1) 60. 被审计单位有下列情形之一的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责 令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:分值:1 您的回答:拒绝接受或者不配合内部审计工作的丨拒绝、拖延提供与内部审计事项 有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的丨拒不纠正审计发现问题的丨整改不 力、屡审屡犯的# (得分:1) 61. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有下
18、列情形之 一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理;涉嫌犯罪的, 移送司法机关依法追究刑事责任:分值:1 您的回答:未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现 的问题未被发现并造成严重后果的丨隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的 丨泄露国家秘密或者商业秘密的丨利用职权谋取私利的 (得分:1) 62审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和 专职人员,并履行下列职责:分值:1 您的回答:起草有关内部审计工作的法规草案丨制定有关内部审计工作的规章制度 和规划丨推动单位建立健全内部审计制度丨监督内部审计职责履行情况,检查内部 审计业
19、务质量b (得分:1) 63. 单位对内部审计发现的 问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管 理制度,建立健全内部控制措施。分值:1 您的回答:典型性丨普遍性丨倾向性 #(得分:1) 64. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,有权检查 有关的资料、文件和现场勘察实物。分值:1 您的回答:财政财务收支丨经济活动丨内部控制丨风险管理# (得分:1) 65. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对可能_ 计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权 予以暂时封存。分值:1 您的回答:转移丨隐匿丨篡改丨毁弃(得分:1) 66. 单
20、位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强 对 重要事项的管理。分值:1 您的回答:内部审计工作规划丨年度审计计划丨审计质量控制丨问题整改和队伍建 设(得分:1) 67. 单位应当将内部审计以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报 送同级审计机关备案。分值:1 您的回答:工作计划丨工作总结丨审计报告丨整改情况 # (得分:1) 68. 内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他内部监督 力量的协作配合,建立 工作机制。分值:1 您的回答:信息共享丨结果共用丨重要事项共同实施丨问题整改问责共同落实/ (得分:1) 69. 内部审计机构或者履行内部审
21、计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单 位的要求,履行下列职责:分值:1 您的回答:对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计丨对本单 位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计丨对本单位及所属单位的自然资源 资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计丨对本单位及所属单位的境外机 构、境外资产和境外经济活动进行审计 # (得分:1) 70. 规定所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制 、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标 的活动。分值:1 您的回答:错# (得分:1) 71. 单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计
22、职业规范,结合本单位实际情 况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、机构设置、人员配备 、经费保障、审计结果运用和责任追究等。分值:1 72. 国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责 的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作, 向其负责并报告工作。分值:1 您的回答:对# (得分:1) 73. 国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度,总审计师可以直接管理内部审 计工作。分值:1 您的回答:错(得分:1) 74. 依法属于审计机关审计监督对象的单位应当按照有关规定制定总审计师制度。 分值:1 您的回答:错# (得分:1)
23、 75. 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工 作。分值:1 您的回答:对# (得分:1) 76. 内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员,可以根据内部审计 工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责。分值:1 您的回答:错# (得分:1) 77. 单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位 和个人不得打击报复。分值:1 您的回答:对# (得分:1) 78. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单 位的要求,对本单位领导干部履行经济责任情况进行审计。分值:1 您的回答:错# (得分:1)
24、 79.系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,只要向本单位 党组织、董事会(或者主要负责人)报告即可。分值:1 您的回答:错# (得分:1) 80. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构必须督促落实审计发现问题的 整改工作。分值:1 您的回答:错(得分:1) 81. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构有权在进行审计期间检查有关 计算机系统及其电子数据和资料。分值:1 您的回答:对# (得分:1) 82. 对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时进行整改,并将整改结 果口头告知内部审计机构。分值:1 您的回答:错(得分:1) 83. 内部审计结果及整改情况
25、应当作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依 据。分值:1 您的回答:对# (得分:1) 84. 审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业二级以下单位审 计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再 在审计报告中反映。分值:1 您的回答:错# (得分:1) 85. 不属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,可以参照规定执行 。分值:1 您的回答:对(得分:1) 86. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单 位要求,对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。分值:1 您的回答:对# (得分:1) 87.
26、内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,可以对审 计事项外的问题向有关单位和个人开展调查和询问。分值:1 您的回答:错# (得分:1) 88. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对正在进 行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,做出临时制止 决定。分值:1 您的回答:错# (得分:1) 89. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对可能转 移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料 ,经批准,有权予以没收。分值:1 您的回答:错# (得分:1) 90. 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对违法违 规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者追究责任。分值:1
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