煤矿安全风险点的分类与分级管理以及管控措施_第1页
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文档简介

1、专业资料整理分享煤矿安全风险点的分类与分级管理 以及管控措施1、风险点的分类分级(1) 按风险点种类可分为“ 一通三防 ”、水害、顶板、电气、提 升、运输、设备、消防、 安全管理 和其他风险点。(2) 按风险点整改难易程度可分为 A级、 B级、C级、D级、E级 风险点。A级风险点:整改难度大,矿井解决不了, 需上报帮助组织整改 ;B级风险点:整改难度较大, 井解决不了,需由矿统一组织整改 ; C级风险点: 整改难度一般,区队解决不了,需由生产井统一组织整改 ;D级风险点:整改难度较小,班组 解决不了,需由区队组织整改 ; E 级风险点: 班组 能够现场立即整改。(3) 按风险点的严重程度可分为

2、重大风险点、较大风险点、一般 风险点。 重大风险点是指严重危及安全生产, 可能导致人员伤亡或财 产损失,危害和整改难度大,应当全部或局部停产停业,需要投入资 金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点,或 者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点 ; 较大风 险点是指危及安全生产、 可能导致人员伤亡或财产损失、 危害或整改 难度较大、 需要暂时局部停产停业、 并经过一定时间整改方能治理的 风险点; 一般风险点是指已经危及安全生产,任其发展可能导致人员 伤亡或财产损失, 危害或整改难度较小, 发现后能够立即整改的风险 点。2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整

3、改工作实行 5级管理,即班组、队、井和矿。 班组 实行班排查,主要排查整改生产作业现场风险点 ; 队实行日排查,主 要排查整改本队作业区域内的风险点 ; 井战线、安全“八条线”实行 周排查,主要排查整改分管生产系统、区域的风险点 ; 生产井实行周 排查,主要排查整改本单位重大、 较大风险点 ; 矿保安战线、安全“八 条线”实行旬排查,全矿实行月排查, 重点排查生产经营单位的重大、 较大风险点。2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查 制度 。生产井按不同生产性质、工作范围、 作业特点、 危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、 班组风险点 排查卡、 队风险点排查卡、 战线风险点排查表和生产

4、经营单位风险点 排查表。矿保安战线、安全“八条线”编制战线风险点排查表。矿安 检组编制全矿风险点排查表。(1) 岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求,进行岗位风 险点排查, 班组长对本班组风险点排查工作进行监督 管理,并持班组 风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查, 发现风险点立 即整改,确认无危险时方准人员作业。当班作业结束,收集整理风险 点排查整改情况,形成班组风险点排查台账。(2) 队干部每天(跟班干部每班 )对照区队风险点排查卡内容要 求,对分管区域内的风险点进行全面排查, 将排查卡反馈至安全信心 中心。同时,由队值班干部收集整理后,形成队风险点排查台账,并 由专人负责。

5、(3) 生产井负责人要根据战线风险点排查表,每周至少组织一次 分管生产系统和区域的全面风险点排查。 战线业务主管部门负责风险 点排查资料的收集整理,建立战线风险点排查台账。(4) 生产井主要负责人、 安全负责人要根据生产井风险点排查表, 每周组织一次全面风险点排查, 由安全检查部门建立生产井风险点排 查台账,实行档案化管理,并经生产井主要负责人审核签字后,及时 上报矿保安部门和安检部门。(5) 矿保安战线、安全“八条线”负责人要根据战线风险点排查 表,每旬至少组织一次分管生产系统和区域的全面风险点排查。 战线 主管部门负责风险点排查资料的收集整理,建立战线风险点排查台 账。(6) 矿每月至少组

6、织一次全矿全面风险点排查,由安全检查部门 建立全矿风险点排查台账, 实行档案化管理, 并经矿主要负责人审核 签字后,按要求及时上报上级有关部门。矿、井保安主管部门、安全监督检查部门每月按分管业务范围, 参照备案的安全检查表,重点排查生产井重大、较大风险点,建立保 安组风险点排查整改台账,跟踪、督查风险点整改情况,实施风险点 排查整改闭合管理。2.2 风险点整改及上报 生产井主要负责人及安全井长必须亲自安排本单位的日常风险 点排查及整改工作。 每班对现场风险点进行排查, 指派专人负责风险 点的整改。风险点整改必须坚持“五定、四签字”原则,确保整改落 实实处。 要认真填写生产井风险点排查及整改记录

7、、 验收记录有关会 议纪要等,指派准人负责,并建立台账。E 级风险点由班组负责现场立即整改,并将整改情况上报队。 D 级风险点由队负责及时组织整改, 整改报告经队负责人签字后报井战 线主管部门。 C 级风险点由矿主管部门指导生产井及时组织整改,整 改报告经生产井主要负责人签字后及时上报矿保安、安检部门。 B 级 风险点由矿各保安主管部门、 安检部门对分管范围内的 B 级风险点提 出整改意见,指导风险点单位制定风险点整改方案, 并督促落实整改。 对资金投入大或需要多单位共同整改的风险点, 应提交矿战线会议和 矿安全办公会议研究决定。 A 级风险点由矿安全办公会议研究,提出 初步整改方案上报,经审

8、批后,根据审批意见积极组织整改。各级各单位对日常风险点排查、专项安全检查、全面安全检查、 季度安全大检查、“八条线”安全检查查出的各类的风险点, 按照“五 定、四签字”的原则落实整改,做到风险点整改落实“五到位”,纳 入风险点排查整改台账,实行闭合管理。2.3 风险点整改验收及销号 风险点整改复查验收情况应纳入各级风险点排查台账, 风险点整 改复查验收合格,经复查验收人员签字,予以销号。 E 级风险点整改 完成后,由班组长和当班跟、带班干部复查验收 ;D 级风险点整改完 成后,由井战线保安部门复查验收 ;C 级风险点整改完成后,由生产 生产井组织相关保安部门、安全检查部门共同复查验收 ;B 级

9、风险点 整改完成后,由矿组织相关保安部门、安全检查部门共同验收 ;A 级 风险点整改完成后, 由矿组织预验收, 由安全监察组及有关科室组织 复查验收。2.4 重大风险点整改 重大风险点的整改由生产经营单位主要负责人负责, 组成重大风 险点整改小组, 在主管部门指导下, 做出停产或停止使用相关生产储 存装置、设备设施的决定, 制定针对性 安全技术措施 ,限期进行整改。 对可能危及周边单位和人员的重大风险点,应及时告知。矿各主管部门、 安检部门按照分管业务范围, 对生产井的重大风 险点实行挂牌督办,建档管理,节点控制,逐项验收,做到排查整改 闭合管理到位。重大风险点排查整改实行“一案一档”管理,保

10、存期至少 10 a 。 存档的主要内容应包括: 重大风险点评估定级材料, 生产经营单位安 全生产重大 事故 风险点排查报告表, 监管部门安全生产重大 事故 风险 点整改指令书,重大风险点整改方案 ; 监管部门安全生产重大 事故 风 险点跟踪督查记录表, 重大风险点整改完成评估报告, 安全生产重大 事故风险点整改完成报告书, 监管部门安全生产重大 事故 风险点整改 完成审查表及其他相关资料。3、建立责任追究体系(1) 加大责任追究力度,落实风险点排查整改责任。生产单位是 风险点排查整改的主体, 党政主要负责人对风险点排查整改工作全面 负责,各级分管副职对分管范围内的风险点排查整改工作负责, 队长、 班组长对本工作区域的风险点排查整改工作负责, 保安部门对本专业 范围内的风险点排查整改工作负责,安全“八条线”对本业务范围内 的风险点排查整改工作负责, 安全检查站对本单位风险点排查整改工 作负监督检查责任。矿保安组对本战线的风险点排查整改负指导协 调、监督检查、督促整改落实责任 ; 矿安监组对全矿范围的风险点排 查整改工作负指导协调、监督检查、督促整改落实责任。(2) 建立“前追后究” 制度 。“前追”:矿、井保安主管部门、 安全监督检查部门按分管业务范围, 在生产区域发现了重大、 较大风 险点,而下一级管理

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