物资采购管理制度_第1页
物资采购管理制度_第2页
物资采购管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、物资采购管理制度物资采购管理制度物资采购是会所经营o “餐饮管理”管理中的重要环节 加强采购工作的管理是降低物资o “餐饮成本”成本、加速 资金周转、提髙经济效益的重要手段。采购员是会所采购工作的专业人员会所所需物品原则上均由 其统一购买其他部门应予以支持、配合、监督。一、采购的计划管理加强计划管理严格审批手续是采购管理的关键。(1) 各部门应编制“物资需求计划并于每月末报报当月物资 库存表和下月份物资需求计划经部门经理和总经理交财务备案财 务会计根据该计划汇总到次月资金预算中去;(2) 日常各部门根据业务需要提出申请填写物品申购单经部门 主管审核送会计复核报总经理批准后转采购部采购;(3)

2、酒水食品原材料采购由o “酒店餐饮部酒水管理员 直接将当天库存表及需求计划在次日上午前报财务会计同时当天 或次日以最快的时间转采购部采购。(4) 餐饮部每天需购入的鲜活原料由o “厨师”厨师长签 字后由厨房直接将当天库存表及需求计划在次日报财务会计同时 当天或次日以最快的时间转采购部采购总经理后续可以补签。二、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家严格价格控制。(1) 所有申购计划或申购单送到采购员后由其具体负责对申购 计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;(2) 采购员收到申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑 问的内容要及时沟通确认无误;大额的、后续经常性采购的按照 要求时

3、限尽快寻找至少三家以上的供应商进行业务治谈经过对比 筛选择优确定供应商;(3) 对大额的、经常性采购的供应商进行管理并将有关资料报 财务会计备案;(4) 供应商每期报价资料也要到财务备案;(5) 鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大财务会计每周需作 市场询价根据市场价格和采购价格对比并作出分析通报采购部上 报总经理和集团财务总监。三、所有采购物资必须审批手续齐全、及时。特别是o “厨房管理”厨房于每日下班前报次日采购单由厨师长签字后直接报采购部采购采购员根据采购单通知各供货商准备原材料并于 次日上午10点前准时到货。四、采购物资的验收把好物资验收关对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或 补办手续。(1) 无论是采购人员自购还是供应商送货货到后必须首先与保 管员或使用部门联系验收不允许采购员或供应商直接将货物交与 所需部门;(2) 各项进货均由保管员或使用部门、采购员按审批手续齐全 的申购单进行同时验收根据申购单核对货物的品名、规格、价 格、质量、数量、金额是否一致所有进货均应过磅点数;(3) 验收合格由保管员或使用部门开据四联入库单由保管员或 使用部门、供货商同时签字确认;一联留存便于做库存表;一联

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论