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文档简介
1、作机空靑山作器偽号侧63痢筋663矜i022257782215002时间:2020.12.13银行审计岗位资格考试题库(审计)1、商业银行内咅删劭翊,詡闹度、皤禾昉法,对风佥a行m 控亂 纠正的雄团野nm ba、需ub、经营目标c、网錨制 D、防止君昔 2、商业银行内购制是为删经营目标,通过制毓实施一系她度、程序禾昉法,对进行P5范、控飙纠正的加曲野ora。cA、差错 B、问题 C、风脸 D、漏同3、商谕亍是为翊经营目标”通过制筒禾昉法,对风险进行m 融、纠正的面态过程禾nrn dA、冈錨制 B、内部监管C、内部审计D、内购制4、内鞘计尉謫亍为锁価耐亍内各单位(部ii)Km扌讎、m 凭磁有关纟
2、编苗,顽拐收却勺敢性、合法商爾 ffiS行审计MWflW)。DA、rtSOJ B、敬经营 C、内部tt理D、内部监督5、内部审计尉讓行为实施内部监督,依法对行各单位(部口的会计报表、m 凭皿有避釧sm亍強,对04、合法晦咖性违亍审计MWflWJ。cA、经营往来B、业务活动C、财务收支D、收入成本 6、审计部对辖属机构建立健全并有轴行内瞬制制度情况进行审计监督和, 10畐测佥。cA、考核B、检查C、评价D、修正7、审计郦j辖属tJl构建立健全并有欢丸行_制度飙进行审计监督和W ,佥。AA、内麒制B、规童C、法律D、内部管理&审i+so雕审计颐审计:、硕审计、忌轴计。AA、扌魁审计B、离任审计C、
3、弓页审计D、械审计9、审ttm雕审计审计:扌魁审计、忌轴比CA、鞠!审计B、专项审计C、现场审计D、离任审计10、审附居审计顼审计:扌魁审计、硕审计、o BA、嶽见审计B、后续审计C、离任审计D、专项审计口、现审计具体可分为:帥审计、离任审计。CA、内控审计B、业务审计C、专项审计D、后续审计 12、审冏护婶计人(柚寺所在单濮面工作關现方离任审讯勺,在向波斛人发出后”要求被审计人所在单位在3个工作日内同婶计AM工作贬DA、审谀议书C、审HW夬定书B、审计检查意见书D、离任审13. 审冏护婶计人(柚寺所在单濮面工作)埠现历离任审讯勺,在向被审计人发出离任审计通知W后,要求被审计人所在单位在个工作
4、日内扌计A0勺工作嶷DA、10 B、7 C、5 D、3 14、审计检為见书和审计处理决定书,自送达被审计单位(或个人) 之日起生效,被审计单位(或个人)必魁行,并情况咖亍处理决定惰 况田醐内(融襁过_个工作曰书面上报审计部。AA、40 B、30 C、20 D、1015、对被审计单位媒人员正在进行M違己、删行为,审阀门頭审计 人员昶咳眾告并予以制止。BA、审讨部负责人B、单位负责人C、主管行领导 D、有权机关坦 内部审tt的目的是通过实施审讯刼,不断胭虽和改彝行0勺 及挪冏曲经营邓佥,帥用亀里忍斤扌KfW平胺营 沁,以鞘舷諮项回翱觴超CD、内部监督17、内部审讯泪的是通过实施审讯勧,不断加虽和改
5、善瑞站内控机制, 及郦翊DW经营邓佥,帥節里,利斤提高平和经,以栄AA、成本费用B、人员C、内部D、经营18. 内部刪泪的是通过趟审讯驗,不断哪虽和改善我内控机制, 及日那翊曲,有效促进瞬费用f理,砌提M諫水羽轻15,以彌朋御昭揺da、4mm b、tsm c、市场网佥d、经营网佥19、棉居审计事厮!作方案,派出审谁匪I腋审计单位逊肠检查时舌 动叫做o BA、曹见审计B、现场审计C、专项审计D、后琳计20“A-fflVHa+Q B,MH4辭npmt常21 、isissiwi 、ii 薑mt 严 愆制斗pD sD i23 、sssni - C B iMisnD/25/ so尸 wwpps26 -
6、c usssanB sssisnsumsHip27、以下说法有误0才-施:AA、审计检命见书和审tt处理;疑书”自电发之日起生效B、为了监督被审计单位的匱兄,如有必要,审讨组可实施后续审计C、审冏护鬧胞竝彳制鎖、监督H介职能d、灘审计iwim偉,审计可分为舷审计、陇审计鳩卿计2 &以下不属于审计g啲职能沪项是:B A、行审谕症作者:空青山作器偽号筋勺6345筋663列驴02225772215002时间:202012.13B、列席行内童対皴、资产处置、资金调娴M他重要经济事顷的决策会议。C、对讎、财?保值、增直燼腿行审计监督D、概审计中发礎,提出跆WW义,29、以W属于审阳諏限日燒:DA、召集与
7、审计事I贿关的会议或会谈B、窗婶计单鳩关咼斗C、稠卅涉蒯錠,审计想可向有关单位刖曲碍,取得相关证明林斗D、负竝行审谕廊涮定30、内部审H包括准备、审计实施、审计报告、整改、五饰段。CA、反馈B、忌卖审计C、审计里刃、豪翅靛劝适艇_闌如殖伽外币棘A&对公B、趣 C惑 OF32、詡澀霰衍躲翊厉注以个月N。B4 3 B、6 C 9 D、12 33、IP佥潮年有_l。B4 Z个 B、2个 C 3个 D、4个34、豪彩渤鍾陆壌觴胆鄭溉D4 20万元 B、30万元 C 40万元 D、50万元36、审计澤是指审计部I於项号审i相渚专项审赫宜驗中直娜成的, 具有躺倔勺说赣触酚郦icmj历史碍b4 U盘B、極
8、C、D、电子37、繇歸鯉肢行A辭且 B、辭崖且长 C iZA D、项目醐人38、自愜呻请魄申请书之日起个工作日内輕雄C39、对于责令回避的,应当由审计组或审计部门提出书面报告,报请b、砌D、BA miss B、斛工作騙 cD、斛方法41、斛工作复瞬工作彳旗核”意刃A人组长 B、纟寵 c、D、iiw42、杏第媳2,依幽滋妙督翊处磁BA邓B、穹瀏C卅帥 D营屿B43、瞬)倾剎D4辭舁且长B、钢C斛项目 ;AD、斛项目 $iA44、mt单触个人可以自惋库计报告之日起_工作日内提出斛 諦申请。C4 3个 B、4个 C 5个 D、10个45、克衍将腔蜩_缴荽断启妍瀑/IA彥翊B、峻坯祠C卅瞬D网嗨B46
9、、支行桶瞪制评价体系由_个评价猪脈成。C4 一 B、二C 三D 五47、内咅膨怦介按枱方法册理化评分。B4仙 UB、百绸 CD、彩48、瑟覷淞乡统克万翊场馳舷场喏_美C4三 B、四 C、五 D、六40、B4 96 分B、90 分 C 85 分D、80 分D50、支行刊介寧肋4 P2 C 蜩 D、珈1、商业银行内咅瞪制劭翊经营目标”通过制卸施一系列,对ma彳那旎 融 纠iFKm歸om abcA、制度 B、程序 C、方法 D、渕见2、商业银行内韶歸是为现经营目标,通过制時施一系制度、程序禾昉法,对ma行師雄iwnrn。acdA、防范 B、预估C、控制 D、纠正3、内鞘计倉謫亍为锁内部监督,加咖各单
10、伽及有关经济活动进行检查,对财务收支的真实性、合法濒黴益14进行审计和评 价的活Si。ABCA、会计报表B、帐簿 C、凭证 D、经輕责4、内部审计尉識行为实施内部监督,依法对行内各单位(部门)的会计报表、帐簿.凭证及有寧济活动的检查,对财务收支的进行审计和评价的活动。BCDA、确坍性B、憨14 C、合法性 D、效益145、内部审计尉諛行为实施内部监督,依法对行各单位(部口的会计报表、 m 凭磁有关纟编歸,顽拐收轴舉性、合法商晞行时刼。BCA、检查B、审计C、评价D、监管6、审计部I鵬居审计事呢工作魔礙:o ABDA、报送审计 B、现场审计 C、帥审计 D、后续审计 7、现场审计具体可分为:AC
11、DA、嶽见审计B、内緒计 C、专项审计 D、离任审计&内咅陣计鯛舗、审计木等阶段。BCD作轨空讶山作島偽号筋勺如458站66旳仍3022257782215002时间:2020.12.13A、审计工作B、审计锁C、审计扌蜡D、戟 9、下列各项中属于内部审计准备阶段的是:ABCDA、提出审计建议书B、发出审计通知C、晡审计相栩斗D、肅计面述册贈10、内部审计;鈴阶段不包括:BCA、竝审谁且B、进点令炎C、迸行対奂意见令炎D、晡审计0斗11. 内部审计实施阶段包括:ABCDA、进点会谈B、实畅肠审计C、删审计工作硫D、进行対奂意见令炎 12、内部审计实施阶段不包括:ADA、收集审计相关资料B、荊顾场
12、审计C、编制审计工作硫D、扌聽审计扌皓13. 内部审计报告阶段包括:ABCDA、撰写审计报告(征环鵬)B、确认审计报告(征求飙稿)C、gm计报告D、木敢團介段14、被$计单位J淇A员鬱底腰求的郦魄供訴计事I页相关芻斗,并 对所提燧料的负责。BDA、全面性 B、真实性 C、客观性 D、准确性15、总行审计部是负责组缔靱本行有关制度,瞬WWZ彳亍吏瞇BCDA、亀里 B、傩 C、监督D、W坦内咅瞪制的意义包括:ABCDA、輛忏发厮瞬夬商血画亍缽里中宓勺礎B、增强自我监督、自磁束0WIC、保证各项业务烦范J厮1嗣有效地行商山艮行内希计控制工际商血艮行内审工俏要17、内部审tt的目的是:ABCDA、则置
13、戰善我行的内控机制B、及时防新毗解经营邓佥18.下列说法中不正确的是:BCDA、C、訥里 D、砌是高平瞬15内部审计包括准备、审计实施、审计报告、戟、审计档案塑蚯个阶 段B、C、D、离任审审计内咅陣计档理郵介段就是立卷建档为了监督瞬计单価WW ”审讹且一0綁计19 I-AcNmi、M3A1S120 Mmssi -ABCDsissn 8siB, f MB?肺 u21 TM迎 M0K制-BCDB, N81m、幕裔、anffi? pSB22/不潯贅目囂訴層蛋njs 9BCDA n B, ita pabcdA、贬 B、狮式 C、分析 D、刚古 24、内咅瞪辦F价应缽原贝疽:ABCDA鋼頓则B、C公正甑
14、则D、g!J25、支行埔瞪制评价体系由介彩胸戍ABD A制恵螂介B、制酌彳胡介C鳩融畅D、膽豳诩介26、備鳩蚀为朗箱龌紳7W逊右藏可向书面 申i。BCDAb、监事长 C、彳张 D、尋长27、耐栈潮舌AC项目审呈冗ACDI、月希耐D、斛龌C、舌輙 D、离退休28、以下属于斛报告斟要: ABCDA、砲 B、咏 C謀 D、蹄日期29、审计蹄的正文锢舌以下哪些容:ABCDA斛弼兄B、寄tW C辭苞仑 D、载槌议 30、中歸管朋勧理一 頊 ABCD ADA、本币 B、新 C、港币 D、外币A、调壬 B、輙32、存款邓歸式f鎖应遵循的/瓢咆括:BCDA外币账P存款咖葩原则B、CD、33、勒艇内甸分或鞘取:
15、件之鮒呦规!殖:ABCD4作界空青山作島偽号筋勺如458站66旳仍3022257782215002时间:2020.12.1334、审计悽专用库房及设备应阚:ABCD4磁 B、防朝 C、防光 D、鳩温35、木年子对当归类,等豁介國伪电子戈册歸谢舷BC4B、拓 C、瞬 D、U 盘36、审计人员办理审j檸项时应罪回鯉情形有:ABCD& 计单或有賄夫妻关系、 关系、三他内旁B、单位、计潇降系C与附单位、删害关系,可觸術公正D、琳人彎行斛避的人员包括:ABCDA辭賊员B、复D、十文38、斛工作容锢舌:ABCD久mt单彳缽称b、审计项目名称c、D、魏JA&S、翩日期39、以下属于内部审计事项的是:ABCD
16、B、c性禾nt生d、信生mm40、以的寸内咅类,IB确:ABC4按审计的内容,内为全确计、内咅陛删介、离任审说砖十。B、扌前执彳碗点,内希检为硕蒯雌斛。C扌内 瞬枱为陶蒯咏倉鮒。D、法,内鞘枱为硕蒯田陋时1、审凋蚀居审计颐审计雌审计、硕审计、 忌轴计。(V ) 2、审HW鎖耨计单Km扌讎、鳩关s ( X )3/ 冊壬屏專(v )4 SHWK as冊斗番冊玉s ( x )5/ NmsBW、( X )6出3ww鶴出、(厶)7/冊壬岀吉冊奮岀五驅( X )8/辺出吉册斗E.K祈出、mam(V)、画宜gA型却口 MSDi 爲虽。(v ) 5 ssssl nsli ilsi 质 US ( v )11簷昌型、般mwm(X )13(厶)14 (X )15 ms16 3mm17 (厶)18 駆m冊th 绷ISW-4B。( V )$毬幣w趣。(X ) sigilns19iMffimHB晁on mB 3-H亠-TTrB22 si (咼- S冊壬出吉mm3;孺岀血、皀wWIa ( X )2 刃 (咼-) assK40PH斋a出画丘刊冊舊(v )24 (咼-) asK 30H亠TrrB)出画冊養。(X )25 16 册Is
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