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文档简介
1、年度财务分析报告二 OO 二年度,在公司“与时俱进,管理创新”的工作方针的正确指引下,经过全体员工的共同努力,我们取得了一定的成绩。现将本年度财务状况报告如下:一、主要经济指标完成情况金额 单位:万元项目本年目标本年实际累 本年实际比 去年同期累去年同期(含税)计(含税)目标 %计(含税)对比 %工业总产值销售总额实现利润【简要分析】1、工业总产值万元,比公司制定的目标值万元增长(或减幅)%,比去年同期增长(或减少)%。2、销售收入万元,比目标值万元增长(或减幅) %,比去年同期增长(或减少)%。3、实现利润(或亏损)万元,超过目标值万元(或距目标值还差万元,只完成占目标的%);比去年同期增长
2、(减少)万元。二、财务指标情况比率分析明细表比率分析比 率备 注2002 年( % ) 2002年(%)资产负债率流动比率销售利润率资产利润率成本费用利润率应收款周转率(次数)周转天数存货周转率存货周转天数【简要分析】1、资产负债率升降情况。2002年负债率比 2002年升高/降低了% 。2、流动比率比去年升/将%。说明企业的偿还能力。3、销售利润率比去年增加%。4、应收款周转天数比去年减少天。说明变现能力比去年快。5、存货周转率比去年减少。说明存货停留时间比去年长。三、经营状况1、损益表表(一)项目2002年2002 年增加(减少)变动百分比(%)销售收入销售成本销售费用产品销售税含及附加销
3、售利润管理费用财务费用利润表(二)项目2002 年2002 年金 额占销售收入%金 额占销售收入% 对 比产品销售收入产品销售成本产品销售费用产品销售税金及附加产品销售利润管理费用财务费用利润【简要分析】从以上两表可以看出:1)销售收入今年万元,比去年万元增/减万元。主要原因是 :。2)产品销售成本占销售收入的比例与去年持平,销售利润率比去年上升% 。3)管理费用每百元收入比去年上升/降元。4)销售费用每百元占收入比去年升/降元。5)财务费用基本持平。2、主要销售收入与利润明细情况销售收入与利润明细表(不含税 )占今年销售去年同期车 间总额比例销售利润净利润 %对比 %销售收入利润率 %利润率
4、(%)PTC 车间装配 1装配 2【简要分析】从上表可以看出:车间利润率比去年有所提高。其中:利润上升幅度较大(上升 %),为主要盈利车间; 利润率上升 %;而 仍处于 状态,但比去年有所好转 。3、各项费用明细情况费用明细对比表合 计工 资福 利 费运 输 费差 旅 费待摊、递延、低易品折让办公费项目20012002对比20012002对比20012002对比20012002对比20012002对比20012002对比20012002对比19.692002管理费用销售费用制造费用合计耗用机物件水 电 费接 待 费广 告 费折旧其他劳动保险费项目20012002对比20012002对比2001
5、2002对比20012002对比20012002对比20012002对比20012002管理费用销售费用制造费用合计【简要分析】根据上表,三项费用合计万元与去年万元相比增加/减少万元。具体情况如下:1)工资较去年增/减万元。2)折让较去年增/减万元。3)差旅费增/减万元。4)此外,其余各项费用与去年对比都有不同程度的增加:运输费增加 万元,办公费增加 万元;机物料耗用增加 万元;水电费增加 万元;接待费增加 万元,其他增加 万元。增幅最大的是 费用。4、工资情况工资占销售收入明细表(一)工资总额每百元销售收入明细表月人均工资(元)2001 年2002 年对比 %2001 年2002 年同比百2
6、0012002 年分点平均人数平均工资平均人数平均工资部门工资一览表(二)项目工资总额平均人数(人)月平均工资部门业务部行政部财务部采购部电脑部品管部技术部生管部PTC车间装配 2车间装配 1车间仓库机修车间注:表中工资总额末含年终奖【简要分析】从 上表 可以 看出 ,全厂工资比 2001 的增加(减少)万元,增加(减少)%;月平均工资增加(减少)元,增加(减少)%; 四、税金情况税种2001 年2002 年对比%增值税城建税教育附加税平均税率合计【简要分析】2002 年税金合计 万, 与去年相比 ;今年平均税率 %与去年 %相比,提高/降低了 %。五、其他财务状况补充说明1、应收账款:期末余额万元,比年初数万元增加(减少)万元,附表;2、存货:期末余额万元,比年初数万元增加(减少)万元,期末库存中原材料万元,半成品万元,产成品万元;3、固定资产净值:期末余额万元,比年初数4、递延资产:期末余额万元,比年初数5、应付账款:期末余额万元,比年初数6、其他应付款:期末余额万元,比年初数万元增加(减少) 万元,主要是 万元增加(减少) 万元,其内容:万元增加(减少) 万元,附表 ;万元增加(减
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