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文档简介
1、-作者xxxx-日期xxxx费用预支及报销管理制度-V1【精品文档】费用预支、报销管理规定文件编 号: HR-005 版 本:A编写/修订部门: 人力资源部 生效日期:2011-11-23页 数: 共3页 批 准 人: 日 期:一、目的加强资金管理,控制公司经营成本、规范公司员工借款、报销管理流程,特制定本规定。二、适用范围本规定适用于-三、费用预支范围和条件 1、工伤员工住院治疗的医疗费用由公司先支付,工伤治疗结束后,凭医院的医疗发票证明抵销医疗期间的借款。所有医疗发票必须交人力资源部向社保局申报工伤费用;工伤医疗费预支超过5000元的,由部门负责人及总经理审批。 2、采购人员预支:采购人员
2、根据下单通知单预计采购金额,提前2天通知总经理准备采购费用,根据下单通知单的费用预算,到总经理处预支。 3、出差人员预支:根据出差的实际需要费用(交通费、住宿费等),由部门负责人审批,方可预支。出差费用超过1000元的,由部门负责人及总经理审批方可借款。 4、后勤维修费用预支:一次性维修费在1000元以内的,由部门负责人审批,当次维修费用超过1000元的,部门负责人审批后再由总经理审批方可借款。 5、除上述范围外的其他用于公司需要的借款金额超过1000元的,必须由总经理审批。6、所有借款必须于当次活动结束后次月1日到各部门财务负责人处报销。7、设计部财务负责人由设计助理Anne担任,生产、板房
3、及其他部门财务负责人由采购员Michel担任。店铺财务负责人由二楼收银员Coco担任。四、借款审批程序及权限 1、审批程序:员工根据工作需要需预支时,必须先填写 借款单,按要求填上借款人姓名、部门、借款原因、借款金额、预计还款日期,按上述要求经部门负责人及总经理审批后,方可到财务处领取现金。 2、审批权限:借款原由及对应金额的核准人为部门负责人,超过上述标准的核准权属总经理。3、各部门财务负责人负责对借款的核销跟踪、监督工作。五、报销管理规定1、费用报销时,必须取得合法有效的收据或发票。2、所有费用报销,必须在当次活动结束后的次月1日到各部门财务负责人处报销,逾期报销的,财务负责人有权拒绝报销
4、,恰逢法定假期除外。3、费用报销金额在1000元以内(含1000元)的,由部门负责人批准,费用报销金额超过1000元的,必须经部门负责人及总经理批准,2、工伤治疗费用,工伤治疗终结后,经财务查询,工伤局已把治疗费打入公司银行帐号后,由人力资源部持工伤员工的治疗发票到财务部报销。3、采购费用:报销采购费用(如布料、辅料、文具等),采购回来后必须清点,凭申购单及购买发票或收据实报实销。采购人员每天填写采购结算清单交总经理报销,设计部人员凭面料采购申请单及收据到设计部财务负责人处报销,每月月初设计部负责人向总经理提交相关报销资料。4、交通费用的报销:因工作需要外出办公事时,一律使用公交、大巴或地铁,
5、无特殊情况,一律不允许乘的士或飞机,若接送客户、携带产品或文件过多,情况特急处理的,或晚上加班到10:30分下班的,应事先向部门负责人或总经理提出申请,经同意后方可乘的士。否则只按乘公交的费用报销。报销交通费用时,务必写清楚日期、起止站点及到达目的地的原因。5、差旅费报销:出差人员一律填写费用报销单,凭总经理批准的费用报销单到部门财务负责人处报销差旅费。凡是出差到深圳之外的城市,每天可报销35元餐费。出差人员因工作需要住酒店的,必须先征得总经理批准,方可报销住宿费用。6、其他费用报销:一律注明费用用途及原因,持合法有效的发票或收据实报实销。六、费用报销程序按要求填写报销单-附上相关收据或发票-经部门负责人审批-总经理审批-交审批后的报销单到各部门财务负责人处报销七、下列情形不给予报销1、无费用发生时间和报销日期。 2、超过发生时间一个月以上的票据(除有关领导批准延长的特殊情况以外)。 3、无经手人、相关证明人或有关领导签字。 4、未按顺序粘贴填写。 5、与报销业务不符的原始凭证。 6、原始凭证有涂改的现象。 7、无费用名称。 8、其他违反公司规定的费用。八、费用报销审批权限及职责 1、部门负责人负责审查费用是否符合公司有关规定,证明费用产生的真实性和必要性。 2、财务部负责审查费用开支的各项手续是否齐全、原始凭证是否合理、报销数量及金额是否正确和票据是否一致等。 3、总经
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