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文档简介

1、部门预算调整的请示范文经过批准的各级预算,在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入,使原批准的收支平衡的预算的总支出超过 总收入,或者使原批准的预算中举借债务的数额增加的部分 变更。下文小编精心准备了部门预算调整申请的请示范文, 希望对大家有帮助!部门预算调整的请示范文篇一上级领导:我校因接受2009年省市督导评估,标准化学校建设, 投资较大,今年又迁入新的宿舍楼,这样就使我校2009年 预算没有把握好各项指标,故此恳请领导将我校义务教育经 费保障机制改革预算予以调整。调整:办公费2万元、取暖 费8万元共计10万元,用以补充到购置费中,解决我校变 压器增容6万多元、学生用床2万9千余元、无塔

2、供水、复 印机、打印机等设备的购置。妥否请批示天宫寺中学009年10月12日部门预算调整的请示范文篇二县人民政府:我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型 办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上 涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财 政增加下列预算经费。一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网 出品资源费4万元(付移动公司)。二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的 标准,请由2011

3、年的2. 5万元,增加到20万元。三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家 发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审 费应由同级财政列入预算。四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家 发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费, 列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招 待费、资料费、评审费等。特此报告,敬请批准。部门预算调整的请示范文篇三主任,各位副主任、委员:受市人民政府委托,我向本次常委会会议报告关于2013 年财政预算调整方案,请予审议。、今年1-10月份财政预算收支执行情况(一)收入全市

4、完成地方公共财政预算收入82. 51亿元,同比增收 10. 13亿元,增长14. 0%,完成市人代会预算101. 36亿元的 81.4%。其中:税收收入完成67. 42亿元,同比增收6. 69亿 元,增长11.0%,完成预算81.35亿元的82.9%;非税收入完 成15. 09亿元,同比增收3. 44亿元,增长29. 5%,完成预算 20. 01 亿元的 75.4%。(二)支出全市完成地方财政总支出112. 16亿元,同比增支5. 22亿元,增长4. 9%,完成市人代会预算150. 36 亿元的 74. 6%o其中:公共财政预算支出67. 73亿元,同比减支1.38亿元, 下降2.0%,完成预

5、算的79. 6%;政府性基金预算支出24. 44 亿元,同比增支3. 60亿元,增长17.3%,完成预算的62. 9%;社保基金预算支出20亿元,同比增支3亿元,增长17.6%, 完成预算的75. 8%o二、全年财政收支及财力预测情况(一)财政收入预测综合当前收入形势,预计全年完成地方公共财政预算收 入100亿元,比上年增收9. 85亿元,增长10. 9%0其中:税 收收入预计完成82亿元,比上年增收9. 37亿元,增长12. 9%; 非税收入预计完成18亿元,比上年增收0.48亿元,增长2. 7%o(二)预算内财力预测根据全年财政收入预测,按照现行财政结算体制,预计2013年当年预算内财力为

6、149. 03亿元(不包括上级专项追加及上年结转),具体构成如下:1. 公共财政预算财力合计83. 80亿元(1) 税收财力66. 07亿元。其中:市本级财力36. 87亿 元,镇区分成财力29. 20亿元。(2) 非税财力9. 23亿元。其中:市本级财力7.23亿元, 镇区财力2亿元。(3) 国有资产列支财力8. 50亿元。.基金预算财力合计65. 23亿元(1) 政府性基金预算财力38. 83亿元。其中:市本级财 力16.23亿元,镇区财力22. 60亿元。(2) 社保基金收入26. 40亿元。全年预计财力149. 03亿元,比市人代会预算财力 150. 36亿元减少1. 33亿元。主要因

7、素:一是税收增长及结构高于预期,税收财力增加0. 67亿元;二是国有资产收入减少财力1. 57亿元;三是非税收入减少财力0. 43亿元。三、2013年财政预算调整方案 (一)收入预算013年地方公共财政预算收入预算原为101.36亿元,现调整为100亿元,减收136亿元,比上年实际增长10. 9%, 完成市人代会预算的98. 7%。其中:税收收入原为81. 35亿 元,现调整为82亿元,比上年增长12.9%,完成预算的100. 8%; 非税收入原为20.01亿元,现调整为18亿元,比上年增长2. 7%,完成预算的90.0%。(二)支出预算013年预算内安排支出预算原为150. 36亿元,现调整为 149. 03亿元,减支1.33亿元,比上年实际增长1.4%,完成 市人代会预算的99. 1%o1. 公共财政预算支出原为85. 13亿元,现调整为83. 80 亿元,减少1.33亿元。其中:(1)市本级预算支出原为43.86亿元,现调整为44. 10 亿元,增支0.24亿元。国有资产列收列支预算原为10.07亿元,现调整为 8. 50亿元,减少1. 57亿元。以上201

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