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文档简介

1、eva项目创业计划书第一章eva项目基本情况一、宏观环境分析2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承 上启下的关键一年。同时2018年也是改革开放40周年。我国经济发展取 得历史性成就、发生历史性变革。要审视复杂局势,科学判断,正确决策, 把握战略窗口期。在此背景下,要继续加快推进制造强国、网络强国建设, 深入实施推进中国制造建设,解决深层次矛盾和问题,推动工业加快实现 提质增效、结构优化、发展方式转变、新旧动能加速转换。二、项目承办单位(一)公司名称xxx事业发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。(三)公司

2、发展现状上一年度,xxx事业发展公司实现营业收入60484.34万元,同比增长 24.60%( 11941.64万元)。其中,主营业业务eva生产及销售收入为49851.05 万元,占营业总收入的82.42%o根据初步统计测算,公司实现利润总额17012.20万元,较去年同期相比增长2147.84万元,增长率14.45%;实现净利润12759.15万元,较去年 同期相比增长2118.43万元,增长率19.91%o上年度主要经济指标一项目单位指标完成营业收入万元60484.34完成主营业务收入万元49851.05主营业务收入占比82.42%营业收入增长率(同比)24.60%营业收入增长量(同比)

3、万元11941.64利润总额万元17012.20利润总额增长率14.45%利润总额增长量万元2147.84净利润万元12759.15净利润增长率19.91%净利润增长量万元2118.43投资利润率58.36%投资回报率43.77%财务内部收益率20.75%企业总资产万元54097.92流动资产总额占比32.86%流动资产总额万元17777.63资产负债率25.97%三、项目概况(一)项目名称eva投资建设项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积57375.34平方米(折合约86.02亩)。(四)土建工程指标项目净用地面积57375.34平方米,建筑物基底占地面积4

4、3817.55平方 米,总建筑面积57375.34平方米,其中:规划建设主体工程35575.48平方 米,项目规划绿化面积3566.09平方米。(五)节能分析1、项目年用电量820494.74千瓦时,折合100.84吨标准煤。2、项目年总用水量33857.21立方米,折合2.89吨标准煤。3、“eva投资建设项目”,年用电量820494.74千瓦时,年总用水 量33857.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.73吨标准煤/年。 达纲年综合节能量36.45吨标准煤/年,项目总节能率22.76%,能源利用效 果良好。(六)环境保护本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合项目承办单位发

5、展规 划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许 可的标准范围内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资30847.75万元,其中:固定资产投资(固定资产投资) 万元,占项目总投资的66.65%;流动资金10288.11万元,占项目总投资的 33.35%。(十)资金筹措该项目投资前期由企业自筹,后期根据项目发展实际情况选择适当融资方案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入70319.00万元,总成本费用53953.10万元,税金 及附加285.35万元,利润总额16365.90万元,利税总额19029.20万元,税 后净利润12274.42万元,达纲年纳税

6、总额6754.77万元;达纲年投资利润 率53.05%,投资利税率61.69%,投资回报率39.79%,全部投资回收期4.01 年,提供就业职位948个。四、项目评价1、xxx事业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“eva投资建设项 目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展, 为社会提供就业职位948个,达纲年纳税总额6754.77万元,可以促进xxx 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积 极的贡献。2、项目达纲年投资利润率53.05%,投资利税率61.69%,全部投资回 报率39.79%,全部投资回收期4.01年(含建设期12个月),固定资

7、产投 资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件 的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年16月,共有219家民 营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7 月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非 综合类大类行业,总股本665&

8、amp;65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小 微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017 年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元; 发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。主要经济指标一览表一项目单位指标占地面积平方米57375.34折合亩数亩86.02容积率1.00建筑系数76.37%投资强度万元/亩239.01基底面积平方米43817.55建筑面积平方米57375.34绿化率6.22%绿化面积平方米3566.09固定资产投资万元20559.64流动资金万元10288.11总投资万元30847.75土建工程投

9、资万元5042.97设备投资万元5800.49其它投资万元9716.18土建工程投资占比16.35%设备投资占比1&80%其它投资占比31.50%流动资金占比33.35%固定资产投资占比66.65%收入万元70319.00总成本万元53953.10利润总额万元16365.90净利润万元12274.42所得税万元4091.47增值税万元2377.95税金及附加万元285.35纳税总额万元6754.77利税总额万元19029.20投资利润率53.05%投资利税率61.69%回收期年4.01设备数量台(套)114年用电量千瓦时820494.74年用水量立方米33857.21总能耗吨标准煤10

10、3.73节能率22.76%节能量吨标准煤36.45员工数量人948投资回报率39.79%第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“中国制造2025”是一个重要的概念。这一概念在今年“两会”的 政府工作报告中提出后,国务院印发了中国制造2025,比较细致地阐 述了中国制造2025的概念意涵。8月17 0,中国经济周刊以“学术特 辑”的全刊篇幅论述了 “中国制造2025需要新思维”的观点,具体论述实 现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。中国制造2025已经为越来越多的人所关注。2、中国制造2025旨在通过一系列措施和3个十年的努力,力图在 降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对

11、环境的影响、增强技术创新能力、 优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面, 促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力,从而迈入世界制造强国行列。 为此,确定了在2025年前,实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制 造、工业强基和高端装备创新5项工程,开展质量提升和服务型制造两项 专项行动,并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个 产业的发展规划。3、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增 长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领 结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7

12、个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资髙 4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监 护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长 45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别 增长16.7%. 16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个 百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%.21.0% 和14.5%,服务机器人、智能电视、3d打印设备、生物基化学纤维、太阳 能电池等新兴产品产量保持高速增长。二、必要性分析1、到2010年,依托

13、工业企业设立了 127个国家工程研究中心、729个 国家级企业技术中心和5532个省级企业技术中心,企业发明专利申请数已 占国内发明专利申请总数的53%o机械工业主要产品中约有40%的产品质 量接近或达到国际先进水平。载人航天、探月工程、新支线飞机、大型液 化天然气船(lng)、高速轨道交通、时分同步码分多址接入通信(td-scdma)、髙性能计算机等领域取得一批重大技术创新成果。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积 极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消 耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓, 通过政策引导,加大

14、对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。 近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很 大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还 要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术 的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展 一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医 药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势 产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术 产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术

15、特色产业基地。第三章产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为eva,根据市场情况,预计年产值70319.00万元。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积57375.34平方米(折合约86.02亩),其中:净用地面积57375.34平方米(红线范围折合约86.02亩)。项目规划总建筑面 积57375.34平方米,其中:规划建设主体工程35575.48平方米,计容建筑 面积57375.34平方米;预计建筑工程投资5042.97万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费5800.49万元。(三)产能规模项目计划总投资30847.75万元;预计年实现营业收入70319.

16、00万元。第四章选址科学性分析一、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。二、建设地基本情况园区是经河北省人民政府批准建立的省级园区,位于高碑店市市区东 侧,依傍母城,规划面积5平方公里,起步区1平方公里。园区地处京、 津、保三角腹地,自然条件优越,地理位置得天独厚,东距京深高速公路 1.5公里,西距京广铁路、京广公路1公里,2004年建成通车的新世纪大街 纵穿全区,连通京深高速与京广公路,交通运输十分便利。截止2004年底, 累计完成基础设施投资2.4亿元,实现了路、水、电、通讯等“七通一平”, 配套设施日益完善,具备了上大项目,搞大合作的有利条件。髙碑店园区 坚持以招商引资为中心,以优

17、化环境为保障,以发展高新技术产业为重点, 以大项目建设为支持,以开发开放为主题,建立了高效、务实的投资管理 和服务体系,对进区项目实行“一站式”管理和“一条龙”服务。髙碑店 园区以发展二、三产业为重点,形成了以汽车制造、食品饮料、铸造加工、 建筑建材、机械电子等行业为主的现代化工业体系,规划建设了五大经济 板块,即:汽车制造、娃哈哈饮料、博纳科技园、机床铸造、白象食品。同时,与市区配套发展的电力、通讯、文化教育、金融、保险、娱乐一应 俱全,可为园区提供全面优质的服务。目前,已有近10家国内知名公司、 知名品牌入驻园区,主要有杭州娃哈哈纯净水、ad钙奶、保定长城皮卡汽 车、北京第一机床厂铸造及锻

18、造、河南白象方便面、北京博纳科技园等。 园区的发展建设以“内联入手、外引突破、多方筹资、滚动发展”为指导 原则,采取“区中有区、特中有特”的模式,在引进项目上,坚持以外资(含市外资金)项目,工业生产型项目、高新技术项目和出口创汇型项目 为主,科、工、贸并举,内、外联并重,走多方合作、互惠互利、共同发 展的道路。近几年来,园区经济呈现出了强劲的增长势头,截止目前,园 区已有企业50家,其中三资企业14家。进区项目总投资15.7亿元,完成 国内生产总值21亿元,完成财政收入2.28亿元。园区正逐步发展成为当地 新的经济增长点。高碑店园区热情欢迎海内外各界朋友到高碑店投资兴业, 在这块充满希望的土地

19、上共创辉煌!三、用地控制指标本期工程项目建设规划建筑系数76.37%,建筑容积率1.00,建设区域 绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度239.01万元/亩。土建工程投资一览表一项目单位指标投资金额占地面积平方米57375.34折合亩数亩86.02基底面积平方米43817.55建筑面积平方米57375.345042.97 万元容积率1.00建筑系数76.37%主体工程平方米35575.48绿化面积平方米3566.09绿化率6.22%投资强度万元/亩239.01四、土建工程方案(一)建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的 特点,立面处理力求简洁大方,色彩组

20、合以淡雅为基调,适当运用局部色 彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企 业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。(二)项目总平面设计要求针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了 达到这一共同的目标,本期工程项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原 则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学 习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。(三)建筑工程设计总体要求项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑 物按专门的技术规范、标准执行。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积57375.34

21、平方米,其中:计容建筑面积57375.34平方米,计划建筑工程投资5042.97万元,占项目总投资的16.35%。四、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业 软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税 务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务, 积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经 济聚集区建设务实髙效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机 会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第五章技术方案一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保

22、管应按批号分存,建 立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混 用原材料而造成的质量事故。二、项目工艺技术设计方案(-)工艺技术方案要求在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据 有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产 品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显 现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程 项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。三、设备选型方案本期工程项目的生产设备及检测设备以

23、工艺需要为依据,满足工艺要 求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达 到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证 产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品, 并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设 备,预计购置安装主要设备共计114台(套),设备购置费5800.49万元。第六章环境保护一、建设区域环境质量现状本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为ii类区,执行环境 空气质量标准(gb3095-2012) ii级标准,大气环境质量现状较好

24、,符合 功能区划要求。二、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等, 它们都是以柴油为燃料,因此,施工过程中会产生一定量的废气,主要包 括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工机械产生的燃油废气均为不定 时无组织排放,排放量随设备性能而异;由于产生量不大,且施工场地空 旷,废气易扩散,废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。(二)建设期噪声环境影响防治对策尽量采用低噪声的施工设备,如以液压工具代替气压工具,同时,尽 可能采用噪声低的施工方法,施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成 影响最小的地点。(二)建设期水环境影响防治对策生

25、活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括:食 堂废水、洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:氨氮、bod、ss等,类比 水质为 20.00mg/l40.00mg/l、150.00mg/l-350.00mg/l 200.00mg/l-450.00mg/l o(三)建设期固体废弃物环境影响防治对策对施工现场要及时进行清理,建筑垃圾要及时清运、加以利用,防止 其因长期堆放而产生扬尘;工程施工现场出入口的道路应当硬化,配置相 应的冲洗设施,车辆冲洗干净后方可驶离工地。二、运营期环境保护(一)运营期废水影响分析及防治对策职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到污水综合排放标准

26、(gb8978)表4中i级排放标准后,排入项目建设 区域污水管网,最终排入污水处理厂,其主要污染物为codcr和氨氮,本 期工程项目废水排放量较小且水质简单,对污水处理厂水质影响不大,不 会降低其现有水环境功能级别,所排污水对外环境影响较小。(二)运营期废气影响分析及防治对策焊接烟尘经稀释和扩散后,符合大气污染物综合排放标准xgb16297) 中无组织排放监控浓度限值要求;因此,在考虑员工身体健康的情况下, 经车间通风换气等措施后,该焊接烟尘无组织外排对外环境影响可以忽略 不计。(三)运营期噪声影响分析及防治对策采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料,安装 隔音板等措施降低噪音

27、污染,根据吸声材料的吸声系数,建议选择超细玻 璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料,在建筑中采用薄板 共振吸声结构,使其具有低频的吸声特性。三、环境保护综合评价1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合项目承办单位发展规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家 许可的标准范围内。2、在区域工业发展中贯彻绿色理念,发挥地区比较优势,加强区域协 同,促进区域工业绿色发展。紧扣主体功能定位,进一步调整和优化工业 布局。发挥主体功能区规划的引导作用,根据区域资源承载力和环境容量, 确定区域工业发展方向和开发强度。优化开发区域积极发展节能、节地、 环保的先进制造业,推

28、动产业结构向高端、高效、高附加值转变,大力提 高清洁能源比重,能源和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际 先进水平。重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源,将资源优 势转化为经济优势,改造传统产业,大力发展新兴产业,大幅提高清洁生 产水平,降低资源消耗、污染物和二氧化碳排放强度。限制开发区域加强 开发强度管制,限制进行大规模高强度工业化开发。禁止开发区域不得进 行工业化开发。第七章节能分析一、能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算全年用电量820494.74千瓦时,折合100.84吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量33857.21立方米/年,折合2.89吨标准煤。

29、二、项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项目位于xxx新兴产业示范区,项目建成后 年消耗能源总量折合标煤103.73吨,节能量折合标煤36.45吨,节能率 22.76% o节能分析一览表一项目单位指标备注总能耗吨标准煤103.73一一年用电量千瓦时820494.74年用电量吨标准煤100.84年用水量立方米33857.21年用水車吨标准煤2.89年节能量吨标准煤36.45节能率22.76%三、节能措施1、项目承办单位在设备比选阶段,将单位产品耗电量作为主要技术参 数之一进行比较,在满足生产工艺要求的前提下,选用电功率较小的高效 节能型先进设备,使之具有高效的运转率,在科学的管理和调配使用

30、中, 使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线 路采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产 装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上,减少无功损耗。3、要根据使用水质的不同要求,做到“循环用水、一水多用”,根据 不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水;生产及生活系统排出的污水, 通过废水净化装置处理后回收再利用,采用废水作次要的用途:清洗楼梯、 地板、仓库及装卸场地等,从而做到节约新鲜水的目的。4、合理选用供配电线路,选用高效节能型灯具;供配电系统要配置谐 波、滤波及静态无功补偿装置,提高功率因数降低电能的消

31、耗。第八章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资29150.86万元,占计划 投资的94.50%o其中:完成固定资产投资21528.24万元,占总投资的 73.85%;完成流动资金投资7622.62,占总投资的26.15%。项目建设进度一览表一项目单位指标完成投资万元29150.86元成比例94.50%完成固定资产投资万元21528.24元成比例73.85%完成流动资金投资万元7622.62完成比例26.15%三、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路

32、的变化状况。第九章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资20559.64 (万元)。固定资产投资估算表一项目单位指标项目建设投资万元20559.64土建工程万元5042.97一一设备购置万元5800.49其它投资万元9716.18建设期利息万元固定资产投资万元20559.64占总投资比例66.65%16.35%18.80%31.50%66.65%(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1028&11万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资30847.75万元,其中:固定资产 投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的6

33、6.65%;流动资金10288.11万 元,占项目总投资的33.35%o2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资5042.97万元,占项目总投资的16.35%;设备购置费5800.49 万元,占项目总投资的18.80%;其它投资9716.18万元,占项目总投资的 31.50%03、总投资及其构成估算:总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投 资=20559.64+10288.11=30847.75 (万元)。总投资构成估算表一项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元20559.6466.65%项目建设投资万元20559.6466.65%建设期利息万元流动资金万

34、元10288.1133.35%总投资万元30847.75100.00%二、资金筹措 项目前期投资由项目建设单位自筹,后期根据项目发展实际情况选择适当融资方案。第十章经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷55.00%,收入38675.45,总成本29674.21,利润总额9001.24,净利润6750.93,增值税1307.87,税金及附加156.94,所得税2250.31;第二年生产负荷70.00%,收入49223.30,总成本37767.17,利润总额11456.13,净利润8592.10,增值税1664.57,税金及附加199.75,所得税2864.03;第

35、三年生产负荷100%,收入70319.00,总成本53953.10,利润总额16365.90,净利润12274.42增值税2377.95,税金及附加285.35,所得税4091.47o(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入70319.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额-进项税额=2377.95万元。营业收入税金及附加和增值稅估算表一项目单位指标营业收入万元70319.00eva主营业务收入万元70319.00其它收入万元增值税万元2377.95税金及附加万元285.35(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用53953.10万元。(四)税金及附

36、加达纲年应纳税金及附加285.35万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额二营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入 =16365.90 (万元)。企业所得稅=应纳稅所得额x稅率二16365.90x25.00%二4091.47(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(pfo):利润总额二营业收入综合 总成本费用销售税金及附加+补贴收入=16365.90 (万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得稅二应纳稅所得额x税率二16365.90x25.00%=4091.47 (万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额16365.90万元,缴纳企业所得税 4091.47万元,其正常经营年份净利润:企业净利润二达

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