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文档简介
1、托克逊工业园变-库米什变 220 千伏输电线路工程创优质工程评分表(700 分)总得分: 663.5 得分率: 94.79% 220 千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程综合管理 210 分分项得分: 187 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1 工程项目管理15 分1.1 工程项目合法性文件3 工程立项、 可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺 1 项全扣。检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料1.2 工程建设管理纲要4 按规定编制工程建设管理纲要, 并附质量通病防治任务书。 未编制建设管理纲要全扣; 无质量通病防治任务书扣1 分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1
2、分; 编审批手续不规范、 编制时间不符合要求, 引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.3 工程建设创优规划4 按规定编制工程建设创优规划。 未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、 编制时间不符合要求、引用标准不正确、 未针对本工程特点编检查工程建设创优规划序号检查项目分值评分标准检查要求扣分制每项扣 0.5 分。1.4 达标投产考核及整改情况4 达标投产考核工作程序、 主体、 时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1 项不符合扣 1 分; 达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣 2分。检查达标投产考核资料、对整改项进行核查1
3、 2 质量过程控制数码照片采集与管理 20 分2.1 照片主题4 数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣, 主题不符合要求每5% (不足 5% 按 5% 计)扣 1 分。检查相关数码照片1 2.2 照片数量4 有效照片数量满足要求。每少5% (不足 5% 按5% 计)扣 1 分。检查相关数码照片1 2.3 照片分类及整理4 按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、 归类不规范全扣; 缺 1 个文件夹扣 2分; 照片命名不规范 1张扣 0.5 分。检查相关数码照片1 2.4 照片符合性4 照片内容符合现场实际情况, 拍摄时间与工程进度相符, 照片与实物相
4、符合, 照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5 分。检查相关数码照片1 2.5 照片规范性4 标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不正确扣 0.5 分。检查相关数码照片1.5 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分3 标准工艺应用 15 分3.1 标准工艺应用策划6 工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、 施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。创优文件中无策划内容1份扣1 分;策划内容无针对性1 份扣 0.
5、5 分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)2 3.2 标准工艺应用实施4 业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1 份扣 0.5 分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)1.5 3.3 标准工艺应用验收、总结5 业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、
6、施工项目部填写自评表。 每缺 1 份扣 1 分;无针对性 1 份扣 0.5 分。检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表0.5 4 工程招标管理8 分4.1 设计招标2 按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣 1 分。检查中标通知书、合同序号检查项目分值评分标准检查要求扣分4.2 施工招标2 按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣 1 分。检查中标通知书、合同4.3 监理招标2 按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣 1 分。检查中标通知书、合同4.4 主要设备、材料招标2 按规定
7、进行招标。主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣 1 分。检查中标通知书、合同5 工程造价管理8 分5.1 初步设计概算批复2 在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成全扣。查批复文件5.2 工程结算2 工程未按时完成结算全扣。查结算资料5.3 竣工决算2 按规定进行竣工决算。无竣工决算报告全扣。检查竣工决算资料5.4 审计报告2 按规定进行审计。无审计报告全扣。检查审计报告6 工程设计管理25 分6.1 工程设计创优实施细则4 按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1 处扣 0.5 分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣 0
8、.5 分; 未针对本工程特点编制扣 1 分。检查设计创优实施细则1 6.2 设计强制性条文执行计划及执行记录4 按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1 处扣 1 分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表1 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分6.3 图纸设计交底3 及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。缺纪要 1 份扣 1 分; 纪要内容不完整 1 份扣 0.5 分。检查图纸设计交底纪要6.4 设计变更管理3 执行设计变更管理相关规定。 设计变更管理制度未备案扣 1 分; 设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、 无技经人员
9、签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1 份扣 0.5分。检查工程变更文件6.5 质量通病防治设计措施和技术要求3 设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣 1 分;未进行交底扣0.5 分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸1 6.6 设计工代管理3 按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣 1 分;无派驻文件扣 0.5 分;其他1 项不符合扣 0.5 分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件0.5 6.7 工程设计技术文件2 按合同及时提供设计文
10、件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要6.8 设计评审和通用设计3 工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。全面应用国家电网公司通用设计, 不能应用通用设计时需进行专项审批。 无初步设计评审会议纪要扣 1 分;未采用通用设计扣1 分;未完全应用扣 0.5 分; 不能应用通用设计未进行专项审批扣 0.5 分。检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸0.5 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分7 施工管理 30 分7.1 工程施工创优实施细则4 按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣; 未针对本工程特点编制扣2 分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续
11、不规范、 编制时间不符合要求1 项扣 0.5 分。检查施工创优实施细则及交底记录1 7.2 工程开工报审4 工程开工报审表齐全规范。缺1 份报审表扣 1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5 分。检查工程开工报审表7.3 项目管理实施规划4 项目管理实施规划 (施工组织设计) 及交底资料齐全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣 2分; 未进行全员(指相关管理、技术及施工人员) 交底扣 2 分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣 1 分;引用标准不正确、 编审批手续不规范、编制时间不符合要求1 项扣 0.5 分。检查项目管理实施规划(施工组织设计 ) 及其交底记录0.5
12、 7.4 施工方案4 按规定编制施工方案(措施、作业指导书)并交底,架线施工方案应进行可行性检查交底。缺 1 份扣 1 分;编审批手续不全、 不规范 1 处扣 0.5 分;针对性不强 1份扣 0.5 分;未全员交底扣 1 分。根据项目管理实施规划检查施工方案(措施、作业指导书)及交底记录7.5 工程建设强制性条文执行3 按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣; 计划或记录表不完整 1 处扣 1 分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表1 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分7.6 监理工程师通知单、 工程变更执行报验单的闭环管理3 按要求完成监理工程师通知单、
13、工程变更执行报验单的闭环管理。 未闭环 1 份扣 1 分;闭环记录不规范 1 份扣 0.5 分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.7 按图施工2 按批准的设计文件施工。1 项不符合扣 1 分。检查竣工图纸及现场7.8 工程质量问题处理记录3 工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理1项扣 1 分;处理记录不规范1 项扣 0.5 分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.9 施工质量通病防治措施及工作总结3 做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;无总结扣 1 分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1 分; 编审批手续不规范扣 0.5 分; 防治效果不明
14、显每项扣0.5 分。检查质量通病防治措施及总结1 8 工程监理35 分8.1 监理规划4 按要求编制监理规划并报审、 交底。无监理规划全扣;针对性差扣1 分;编审批不规范扣0.5 分;未报业主项目部审批扣0.5 分;未进行交底扣 0.5 分。检查监理规划及交底记录8.2 工程监理创优控制细则4 按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。未编制全扣;针对性差扣1 分;编审批不规范扣 0.5 分; 未报业主项目部审批扣0.5 分;未进行交底扣 0.5 分。检查监理创优控制细则及交底记录8.3 工程建设强制性条文执行3 按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写检查工程强制性条文执行1 序号检查项目
15、分值评分标准检查要求扣分强制性条文执行检查表及汇总表。 无检查表全扣;无汇总表扣 1 分;检查表或汇总表内容不符合 1 处扣 0.5 分;未审核执行计划表扣0.5分。检查表、汇总表、执行计划表报审表8.4 质量旁站方案、记录4 按要求编制旁站方案, 旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;旁站点设置不符合要求 1 类扣 2 分;编审批不规范扣0.5分;旁站记录缺少 1 份扣 0.5 分;内容不齐全1 处扣 0.5 分。根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设置、旁站方案及记录0.5 8.5 审核项目管理实施规划 (施工组织设计)2 项目管理实施规划审核资料齐全、规
16、范。未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范 1 项扣 0.5 分。检查报审表及文件审查记录8.6 审核施工方案(措施、作业指导书)2 施工方案审核资料齐全、 规范。未审核 1份扣1 分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范 1 份扣 0.5 分。检查报审表及文件审查记录8.7 审核主要施工机械 / 工器具及计量器具2 主要施工机械 / 工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1 份扣 1 分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1 份扣 0.5 分。检查报审表8.8 审核施工主要管理人员及特殊工种/ 特殊作业人员资格2 施工主要管理人员资格及特殊工种/ 特殊作业人员审核资料齐
17、全、 规范。 未审核 1 份扣 1 分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣 0.5 分。检查报审表8.9 审核工程材料 / 构配件 / 设备进场2 工程材料 / 构配件 / 设备进场审核资料齐全、 规检查报审表序号检查项目分值评分标准检查要求扣分范。未审核 1 份扣 1 分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1 份扣 0.5 分。8.10 审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质2 主要材料及构配件供货商、 分包单位、试验 (检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣 1 分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范 1 份扣 0.5 分。检查报审表8.11
18、工程质量评估报告2 按要求编制质量评估报告。 无报告或不真实全扣, 内容不完整扣 1 分。检查质量评估报告8.12 质量通病防治控制措施及评估2 质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5 分。检查质量通病防治控制措施及评估报告1 8.13 工程质量验评划分2 工程质量验评划分资料齐全。 未审核全扣, 审核意见不规范或漏项1 份扣 0.5 分。检查工程质量验评划分资料8.14 工程验评记录统计2 填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计、未报审全扣;漏项1 处扣 0.5 分。检查工程验评记录统计报审表9 材料设备管理7 分9.1 进口材料商检及报
19、关2 资料不齐全 1 份扣 0.5 分。检查商检资料、报关文件9.2 材料检查及缺陷处理3 材料检查及缺陷处理记录齐全。 缺 1份扣 1分;缺陷处理未闭环 1项扣 0.5 分; 处理不及时 (影响施工)每次扣0.5 分。检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表9.3 材料监造报告2 按规定进行材料监造。重要材料(塔材、导线等)未组织监造全扣, 缺少监造报告或监造记抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协序号检查项目分值评分标准检查要求扣分录每项扣 1 分。议10 验收及总结评价25 分10.1 中间验收3 按规定进行各个阶段的中间验收, 中间验收程序规范、报告齐全。缺少 1 份扣 1 分; 报告
20、(意见、签字、盖章等)不规范1 处扣 0.5 分。检查施工单位自检、监理初检资料0.5 10.2 工程竣工预验收3 工程竣工预验收内容全面, 验收结论明确, 消缺管理规范。 无验收报告全扣; 报告无验收结论(意见)扣1 分;验收消缺未闭环1 处扣0.5 分。检查竣工预验收资料监理初检资料10.3 工程启动验收4 按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。 缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1 处扣 1 分;验收消缺未闭环 1 处扣 1 分。检查工程启动验收报告和启动验收签证书10.4 启动验收证书2 按规定办理启动验收证书。
21、无启动验收证书全扣;启动验收证书不规范1 处扣 1 分。检查启动验收证书10.5 工程总结(建设、设计、施工、监理单位)2 建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣;审批手续不规范1 份扣0.5 分; 未总结经验教训及改进措施1份扣 0.5分。检查工程建设总结10.6 质量综合评价4 建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设检查相关单位的评价记录0.5 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少 1份扣 1 分;评价人员未签字、无评价结论 1 处扣 0.5 分。10.7 质量监督报告4 规定阶段的
22、质量监督报告齐全。缺少1 次扣 1分;出现问题未闭环1 处扣 0.5 分。检查各阶段质量监督报告10.8 竣工专项验收3 竣工专项验收报告齐全。缺少1 份扣 0.5 分。检查档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书11 生产准备 10 分11.1 备品备件工器具1 备品备件工器具、车辆配置齐全。不齐全全扣。检查相关记录11.2 缺陷记录及处理2 按规定进行缺陷记录及处理。 处理不规范每项扣 0.5 分。检查缺陷记录11.3 红外测温2 无测温记录全扣,超温 1 处扣 1分。检查红外测温记录11.4 线路通道3 线路通道符合设计及规范要求。不符合 1 处扣 1分。检查线路通道11
23、.5 线路本体异物2 铁塔、导线无异物。有异物1 处扣 0.5 分。检查运行记录及现场12 工程档案管理12 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分12.1 文件材料书写的字迹、载体2 文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1 份不符合扣 0.5 分;载体不合格 1 份扣 0.5分。检查相关资料0.5 12.2 归档文件组卷2 归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合 国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行) 的要求。 1 项不符合扣 0.5 分。检查相关资料0.5 12.3 案卷装订2 文件、案卷装订符合档案要求, 每项不符合扣0.5 分。检查相关资料12.4 竣工图
24、2 竣工图相关资料齐全。 未提交竣工图文件的全扣, 没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5 分; 发现设计变更与竣工图不符1处扣 0.5分。检查竣工图总说明和分册说明 , 随机检查竣工图 3 张, 检查设计变更对应竣工图 3 处(变更单超过 3 处内容时)12.5 归档时间与范围2 监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后 1 个月内向建设单位移交项目档案; 设计单位在项目竣工投产后2 个月内将竣工图提交施工、监理单位审核, 2 个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图; 建设单位在项目竣工投产后3 个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足
25、要求。1 项不符合扣0.5 分。检查移交记录0.5 12.6 移交案卷目录2 移交案卷目录齐全, 缺少目录全扣, 目录不符检查本工程档案资料序号检查项目分值评分标准检查要求扣分合要求 1 处扣 0.5 分。案卷目录(清册)和移交清单附表 c-2-2 220 千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 385 分分项得分: 375 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1 施工过程质量控制与检测资料 120 分1.1 主要材料、构配件合格证明及检测报告30 砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆塔部件 (含螺栓、垫片 ) ,导线、地
26、线、电缆、光缆及其绝缘子、金具等合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。每缺少1 份扣 2 分;不完整或有差错1 处扣 1 分。检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录1.2 试件(块)相关试验报告25 钢筋焊接报告、 混凝土配合比报告、 试块检验报告、桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计要求。钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1 份扣 2 分;试块报告不齐全或有不符合项1 份扣 1 分; 强度未评定扣 2 分;桩基检测报告不规范1 处扣 1分。检查钢筋焊接报告、配合比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表序号检查项目分值评分
27、标准检查要求扣分1.3 导地线握着力试验报告10 按规定进行导地线握着力试验, 试验数据满足设计要求。无报告全扣;报告不规范扣1 分;试验数据不符合设计要求1 处扣 1 分。检查试验报告及架线施工记录1.4 同一档内接续管数量10 接续管数量符合规范要求。 1 处不符合扣 2 分。 检查安装记录1.5 补修管数量6 补修管数量符合规范要求, 导线单位公里使用不超过 0.2 只/km。不符合全扣。检查安装记录1.6 施工检查及评级记录15 记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签字不符合要求 1 份扣 0.5 分。检查基础、杆塔组立、放紧线等施工记录2 1.7 线路参数测试方案(措施)和参数测试报
28、告6 编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告全扣;方案内容无针对性扣1 分;报告内容缺项 1 处扣 1 分。检查测试方案(措施)和测试报告1.8 光缆盘测、接续测试、全程测试6 光缆接续 1 处衰减不超过 0.1db,全程衰减不超过 0.24db/km。全程衰减超标全扣;接续衰减超标 1 处扣 0.5 分。检查相关测试记录1.9 隐蔽工程签证8 基础、接地、 导地线压接等隐蔽工程签证齐全,填写规范。 缺 1 份扣 1 分;签证不规范 1份扣0.5 分。检查隐蔽工程签证单1.10 工程质量评级统计4 单位、分部工程质量评级统计齐全, 内容符合要求。未评级统计全扣,漏项1 处扣 0.5 分。检查
29、施工、监理评级资料2 现场实物质量 265 分2.0 基础 40 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分2.0.1 立柱断面尺寸8 尺寸符合优良级要求, 最大偏差不超 -0.8%。1基不符合扣 2 分。至少抽查 8 基,现场钢尺检查2.0.2 基础表面工艺12 基础表面平整 , 工艺美观,无二次粉刷。 1 基不符合扣 2 分。现场至少抽查 8 基2 2.0.3 保护帽10 保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。保护帽与主材结合紧密, 无缝隙。积水或破损 1 基扣 2 分;与主材接合不紧密1基扣 1 分,工艺不美观,表面有裂纹1 基扣 1分。现场观察 8 基1 2.0.4 基础回填
30、土10 回填土符合规范要求。回填土低于原始地面、高于基础平面 1基扣 1 分;基面不平整 1基扣0.5 分。现场观察 8 基1 2.1 杆塔108 分2.1.1 铁塔部件数量与规格8 铁塔部件数量与规格符合设计及规范要求。规格与设计不符 1处扣 1 分;缺(错)件 1件扣1 分。至少抽查 8 基,现场观察2.1.2 塔材或钢管塔弯曲、变形8 主材无弯曲, 节点间弯曲符合优良级要求。 主材弯曲 1件扣 2分; 节点间主材弯曲大于1/800 1 处扣 1 分。至少抽查 8 基,现场观察2.1.3 塔材或钢管塔表面质量8 表面镀锌质量良好。过酸洗或露铁等1 基扣 2分;镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈
31、蚀1 基扣 1 分。至少抽查 8 基,现场观察1 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分2.1.4 塔材安装质量8 塔材安装质量符合规范要求。 气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装 1 基扣 1 分;塔材磨损、塔上有遗留物等 1处扣 0.5 分。至少抽查 8 基,现场观察2.1.5 构件连接质量6 构件连接质量符合规范要求, 接触宽度 50mm的构件连接间隙不大于1mm ;接触宽度 50mm的构件连接间隙不大于2mm 。 1 处不符合扣 0.5分。至少抽查 8 基,现场用塞尺测量2.1.6 螺栓安装质量8 螺栓安装符合规范要求。螺栓以小代大全扣;紧固力矩小于规定值1 处扣 0.5 分; 螺栓接触不紧密
32、、安装方向不正确1 处扣 0.5 分;同一部位使用的螺栓出扣不一致1 处扣 0.5 分; 螺栓露扣不符合规范要求 (最小不小于 2 扣,最大不超过 20mm 或 10 扣)1 基扣 1 分。至少抽查 8 基,现场观察2.1.7 杆塔脚钉安装8 脚钉安装符合设计及规范要求。安装不齐全1基扣 2 分;脚蹬侧露丝 1基扣 1 分;弯钩朝向不一致 1 基扣 0.5 分。至少抽查 8 基,现场观察1 2.1.8 直线塔横担下平面挠度5 直线塔横担下平面挠度符合设计要求。下平面低于水平线 1 基扣 1 分。至少抽查 4 基,现场经纬仪测量2.1.9 直线塔结构倾斜4 直线塔结构倾斜符合优良级要求。 直线塔
33、结构倾斜大于 2.4 (高塔大于 1.2 )1 基扣 1分。至少抽查 4 基,现场经纬仪测量2.1.10 耐张塔结构倾斜4 耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。结构倾斜向受力侧倾斜全扣。至少抽查 2 基,现场经纬仪测量序号检查项目分值评分标准检查要求扣分2.1.11 塔材防盗、防松装置安装6 塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。漏装或不到位 1 基扣 1分。至少抽查 8 基,现场观察2.1.12 拉线杆塔的拉线与拉线棒安装6 拉线杆塔的拉线与拉线棒安装符合规范要求。交叉拉线相互摩擦 1 基扣 3 分;不成一直线每基扣 1分; 同组拉线线尾方向不一致每基扣1分。至少抽查 4 基,现场观察2.
34、1.13 拉线的楔形线夹安装6 拉线的楔形线夹安装符合规范要求。尾线绑扎不牢固、绑扎线未采取防腐措施、 弯曲部分明显松股等 1 基扣 2 分。至少抽查 8 基,现场观察2.1.14 混凝土电杆6 混凝土电杆质量符合设计要求。 普通混凝土电杆有宽度大于 0.1mm 纵、横向裂缝全扣;预应力混凝土电杆有纵、 横向裂缝全扣; 杆头混凝土表面裂缝 1基扣2分。至少抽查 8 基,现场观察2.1.15 混凝土电杆杆段焊接质量6 混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。焊缝不足全扣;焊口不正造成的弯曲度大于21基扣 2 分;母材咬边深度大于0.5mm1处扣 1分;接头处未防腐1 处扣 0.5 分。至少抽查 8
35、基,现场观察2.1.16 杆段法兰连接6 杆段法兰连接符合要求。接触面小于75% ,且最大间隙超过 2mm 全扣;因连接造成弯曲度大于 21 基扣 2 分。用塞尺测量2.1.17 主材与插入角钢连接5 主材与插入角钢连接符合规范要求。间隙超过2mm ,1 基扣 1 分。用塞尺测量序号检查项目分值评分标准检查要求扣分2.2 架线60 分2.2.1 导地线相间弧垂6 弧垂偏差符合优良级标准。1 耐张段不符合扣3 分。至少抽查 2 档,现场用经纬仪测量2.2.2 子导线间弧垂6 弧垂偏差符合优良级标准。1 耐张段不符合扣3 分。现场观察,至少抽查2处2.2.3 直线塔悬垂串6 悬垂串倾斜符合优良级标
36、准。1 基不符合扣 1分。现场观察,现场至少抽查 8 基2.2.4 瓷瓶安装5 瓷瓶完好,碗口方向安装一致。破损1 基扣 1分;碗口方向安装不一致1 串扣 0.5 分。望远镜,现场观察2.2.5 防振锤及阻尼线安装6 防振锤及阻尼线安装牢固, 垂直于地面, 安装距离偏差小于等于 30mm 。有滑移全扣; 不垂直于地面 1 处扣 0.5 分;安装距离偏差超标1处扣 0.5 分。望远镜,现场观察2.2.6 均压环安装5 均压环安装规范。不规范每基扣1 分。望远镜,现场观察,2.2.7 间隔棒安装5 间隔棒安装符合规范要求。安装不垂直于导线,或不整齐 1处扣 1 分。现场观察,至少抽查2个耐张段2.
37、2.8 跳线安装6 跳线引流板方向正确,制作工艺美观。1 基不符合扣 2 分。现场观察,至少抽查2基2.2.9 绝缘避雷线放电间隙的安装5 绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差符合规范要求。 1 基不符合扣 1 分。望远镜,现场观察2.2.10 交叉跨越6 交叉跨越处净距符合设计要求。1 处不符合全核查安装记录和线路运序号检查项目分值评分标准检查要求扣分扣。行维护缺陷记录,现场抽测不少于 1 处2.2.11 压接管4 压接管弯曲度、所处位置及数量符合规范要求。弯曲度大于 2%1处扣 1 分;位置及数量不符合规范要求 1处扣 1 分。望远镜,现场观察2.3 接地25 分2.3.1 接地引下线10 接
38、地引下线安装符合规范要求,工艺美观。引下线未安装全扣;与铁塔连接不服贴,1 基扣1 分;镀锌层破损未防腐处理1 基扣 1 分。现场观察 8 基1 2.3.2 接地体8 接地体埋深、焊接、防腐符合规范要求。不符合 1 处扣 1 分。至少检查 2 基2.3.3 接地电阻值7 接地电阻值满足设计要求。不满足全扣。至少检查 2 基2.4 光缆安装12 分2.4.1 光缆引下线及余缆4 引下线及余缆安装及盘绕满足规范要求。弯曲不符合要求, 1 基扣 2 分;引下线及余缆固定不牢固、不顺畅、余缆盘绕不整齐1 基扣 0.5分。至少抽查 2 基( 处) ,现场观察2.4.2 光缆分流线4 光缆分流线安装符合设
39、计要求。 分流线无专用安装孔 1 基扣 1分;分流线安装不顺畅1基扣0.5 分。至少抽查 2 基( 处) ,现场观察序号检查项目分值评分标准检查要求扣分2.4.3光缆接线盒4 光缆接线盒安装符合设计要求。1 基不符合扣2 分。至少抽查 2 基( 处) ,现场观察2.5 线路防护20 分2.5.1 风偏电气距离6 风偏电气距离满足设计要求。 1处不符合全扣。核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测2.5.2 基础护坡或防洪堤4 基础护坡或防洪堤施工质量满足设计要求。1基不符合要求扣1 分。检查安装记录,现场至少抽查 1基1 2.5.3 排水沟、挡土墙4 排水沟、挡土墙符合设计要求。1 基不符合扣2 分。检查安装记录,现场至少抽查 1基2.5.4 跨越高塔航空标志2 跨越高塔航空标志安装符合设计要求,使用安全可靠,易于检修。不符合全扣。检查安装记录,现场检查2.5.5 拉线(道路侧 ) 的护桩2 拉线( 道路侧 )的护桩设施满足设计要求。 不符合 1 基扣 1 分。检查设计图纸或现场观察2.5.6 运行杆号牌、警告牌、相位牌2 运行杆号牌、警示牌、相位牌安装符合要求。安装不符合要求1 基扣 0.5 分。现场检查附表 c-2-3 220 千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标105 分分项得分: 101.5 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1 主要
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