内销物流运作管理制度(范本)_第1页
内销物流运作管理制度(范本)_第2页
内销物流运作管理制度(范本)_第3页
内销物流运作管理制度(范本)_第4页
内销物流运作管理制度(范本)_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、内销物流运作管理制度(范本) 内销物流运作管理制度(范本)之相关制度和职责,1范围本标准规定了内销物流运作的各个环节的管理要求,保证发货工作能流畅运作。本标准适用于国内营销公司从各物流中心、配送中心对外发货的业务管理。2引用标准以下标准所包含的. 1 范围 本标准规定了内销物流运作的各个环节的管理要求,保证发货工作能流畅运作。 本标准适用于国内营销公司从各物流中心、配送中心对外发货的业务管理。 2 引用标准 以下标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用以下标准最新版本的可能性。 3 定义 本标准采纳

2、以下定义。 3.1 运力调度计划 是指国内营销公司物流部向运输公司下达运输任务的指令。 3.2 车辆调度 是指运输公司接到运输指令后,按规定时间将合适的车辆调配到装货现场。 4 管理内容 4.1 流程图 4.1.1 制造基地与跨区域发货流程 4.1.2 区域内发货(配送)流程图 4.2 销售物流运作管理控制要求 4.2.1 制造基地发货单证管理的控制要求 a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。 b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。 c

3、) 华南区域物流中心(顺德制造基地)和华东区域物流中心(芜湖制造基地)将所有经销售部评审后属于本中心发货的计划指令在营销系统中进行财务分单和财务单分库等操作。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。 4.2.2 跨区域发货单证管理的控制要求 a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。 b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。 c) 华南区域物流中心(本部)将所有经销售部评审后的跨区域发货计

4、划指令在营销系统中进行订单分单和财务分库等操作,并 通知发货地物流主管。 d) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度计划指令。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。 4.2.3 区域内发货单证管理的控制要求 a) 客户提货,产品管理中心稽查主任依据客户提货证实原件或 件,在营销管理系统中对应授权提货仓库录入财务单据(单据不得打印!),单据须注明:客户自提或公司配送。 b) 发货地物流主管通过营销系统查询到未打印的单据后,对单据进行审核并打印出财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。 4.2.4 销售物流组织

5、管理的控制要求 a) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度计划指令。 b) 客户自提:客户凭提货证实原件、提货人身份证直接到提货仓库物流主管处领取单据、办理提货手续,并到指定仓库提货。 c) 公司配送:发货地物流中心人员在收到运力调度计划指令后,依据送货线路将发货指令及时通知该线路运输服务商。运输服务商提货车辆到达仓库后,由承运人业务代表凭司机行车证件办理提货手续。发货地物流中心人员通过营销系统打印出货物运输合同,并登记实际到车时间。同时将财务单据和货物运输合同交承运人业务代表签收。提货车辆凭产品调拨单、产品提货通知单或提货(铺底)通知单提货联从指定仓库换单提货。货物送达目的地后,由收

6、货单位进行签收,送货单须经办人签名并加盖收货单位公章。 4.2.5 物流配送中心营销系统不能使用时发货管理的控制要求 a) 物流主管填写授权委托书(授权产品管理中心稽查主任代为打印单据),并 物 流部审批。 b) 产品管理中心稽查主任依据审批后的授权委托书在录入相关单据后同时进行打印,并 给物流主管。 c) 发货地物流主管收到单据 件,确认无误后,在 件上加盖收发货专用章,凭 件代替原件发货。其它流程不变。 4.2.6 产品管理中心、物流配送中心开单系统均不能使用时发货管理的控制要求 a) 客户提货,由产品管理中心稽查主任通知本部代为录入并打印出财务单据。 b) 本部开单后,将代开的财务单 至

7、配送中心物流主管处,并 通知物流主管凭 件发货。 c) 物流主管接到 件后,在 件上加盖收发货专用章,以财务单 件代替原件办理发货手续,其它流程不变。 4.2.7 本部、产品管理中心、物流配送中心系统均无法正常使用时发货管理的控制要求 a) 公司营销系统均无法使用时,客户提货,由产品管理中心稽查主任开具手工出仓单,开单后将手工出仓单 至物流主管处,通知物流主管凭 件办理发货手续。 b) 手工出仓单,客户款项的审核和控制由产品管理中心稽查主任负责。 c) 物流主管收到 后,对 件进行 确认,确认无误后,由物流主管在 件上签名并加盖收发货专用章,凭 件办理发货手续,同时将 件复印留底备查,其它流程

8、不变。 d) 货物发出,待系统正常后,由物流主管跟进产品管理中心及时补录系统单据,录入及打印单据流程按正常单据流程处理。 e) 仓库以 件发货时,必须严格执行公司出仓扫码的规定,不得不扫码出仓,出库时,暂以手工单号扫码,系统正常后,由物流主管通知发货仓库将手工单号更改为对应的电脑单号。 5 考核 5.1 业务风险 5.1.1 错发货物 5.1.2 客户投诉 5.1.3 丧失市场机会 5.2 流程监控点 5.2.1 单证的制作与签发 单证的制作与签发必须准确无误。 5.2.2 签收回单的审核 各发货地物流主管关于回收的客户签收回执联必须进行检查,确认签收的印章是否与留存印章坚持一致。如果不一致的,要及时采用补救措施。 5.3 考核指标 5

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论