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文档简介
1、会计的主要工作岗位职责内容会计的主要工作岗位职责内容1、出纳工作。主要负责办理现金、银行存款以及各种有价证券 的保管、收付结算业务,并负责登记现金日记账和银行存款日记账。2、材料的核算工作。主要负责审查材料采购、加工生产和储备 计划,办理材料采购、费用的收支业务的核算,监督材料的收发结 存动态,考核储备资金定额的执行情况,参与材料的清查盘点并且 监督有关部fUH强材料等实物的收发管理工作。3、固定资产的核算工作。主要负责固定资产增减的账务处理及 其明细核算,参与固定资产需要量的核定,监督固定资产的增减变 动情况,并督促有关部门加强固定资产的实物管理;参与固定资产更 新改造和大修理计划的编制;计
2、提固定资产折旧;参与固定资产的清 理盘点工作;分析、考核固定资产的使用效果。4、工资核算工作。主要负责应付工资的计算、审核和分配工作, 计提职工福利费、工会经费等,监督工资基金的合理使用并考核其 使用效果。5、成本核算工作。主要负责编制开发经营费用支出计划和开发 成木计划并监督其执行情况,归集、分配生产经营费用,计算工程 和开发产品成本,并对生产经营费用和开发产品成本进行分析、考 核。6、销售以及利润的核算工作。主要负责参与确定销售计划,编 制利润计划,办理销售货款的结算,办理销售、税金、利润的账务 处理和相应的明细核算,参加产品成本的'清查盘点,进行销售利润 的分析、考核、预测和控制
3、等。复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭 证进行核对,审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含 原来的复核及核算的大部分内容。1、主要工作内容如下:(1) 核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政 拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。(2) 审核受理员使用的会计科目是否正确,专户核算是否按规定 的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。(3) 核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致,辅助检查 原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性,并对会计凭证进行 分类整理。(4) 对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章,对非现金
4、结算方式的业务,按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与 受理员开据的付款通知书逐一核对,核对无误后及时通知银行付款。 对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致, 如在审核时发现错误,要及时通知受理员进行修改,修改准确后再 签章转入报账员专用账户。(5) 每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证 分别存放,同时整理好网银回单,每天下班前将审核后的记账凭证 及时登账,每周打印出记账凭证,同原始凭证放在一起按顺序整理 后办理移接交。(6) 根据托收协议,凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付 款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。(8)及时办理
5、医保金、代扣代缴的个人所得税业务。2、现行复核工作存在的缺陷:(1) 整个工作中,用于复核业务的时间相对较少,大部分的时间 都用在打卬记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。(2) 付款监督环节太少,稍有不慎就会出现付款错误。(3) 有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一,有待以后 的进一步沟通。一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行 财务、费用、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准, 及时、足额上缴各项税款。二、按照国家会计制度的规定设置会计科目,记账、算账、报账, 做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、H清月结、按期 报账。三、按照银行制度的规
6、定,合理使用贷款,加强现金管理,做好 结算工作。四、按照经济核算原则,定期检查分析财务、费用、预算的执行 情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果和国有资产保值增 值计划的完成情况,揭露经营管理中的问题,及时向领导提出建议。五、按财务制度规定正确核算利润分配。六、按照国家会计制度的规定,对会计帐目及凭证要按期装订成 册,妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,同一切违法乱 纪行为作斗争。1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。2、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制 全而目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行 分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导提供决策支持。3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作 出决策提供依据。4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规 范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。5、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促 子公司
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