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文档简介
1、信用社综合治理自查总结报告根据县联社关于印发县农村信用社案件风险隐患清查与综 合治理活动实施方案以及联社的安排,为了切实加强信用 社经营管理,提升信用社内控水平,有效防范经营风险,预 防案件发生,我社立即召开全体职工会议,传达省联社刘印 楼同志在全省农村信用社案件风险隐患清查与综合治理工 作会议上的讲话, 在全社开了动员会, 结合信用社实际情况, 并作了详细的自查安排,制定了一系列的措施,按照要求进 行了自查活动,具体报告如下:一、加强组织领导,精心准备 成立了信用社案件防范专项治理自查工作领导小组,由* 同志任组长, * 同志任副组长, * 、* 、 * 、* 、 * 等同志为成员,全面开展
2、专项治理自查工作。对信用社进行 了全面自查,明确自查人责任,使自查工作覆盖到全社各项 业务,自查面均达到 100%。二、自查内容:主要检查:1、规章制度健全及落实情况2、存贷款等业务情况3、会计出纳业务情况4、科技网络系统管理情况5、安全保卫业务情况三、方法步骤: 由案件专项治理小组组长牵头,检查信贷、会计(含储 蓄)、出纳的行为动态,排查参与“黄、赌、毒” 、经商办企 业、从事股票活动、不正常交友的问题或现象;检查业务规 章制度落实和执行情况,重点环节控制制度落实情况;主办 会计带领检查会计核算、资金清算及结算情况,单位银行结 算账户开销户、 内外账及金融机构往来对账情况, 印押(机) 证分
3、管、库房及重要空白凭证管理情况。四、工作要求: 统一思想,认真负责。全体职工要把本次专项治理自查 工作作为一项至关重要的工作来抓,不流于形式,不敷衍了 事。内外勤紧密配合,查深查细,不留“死角” ,杜绝“盲 区”,在工作中要做到专项治理与贷款五级分类相结合,与 内控制度相结合。既有分工又要合作,遇有不明情况及时沟 通,发现重大问题及时向主任报告。自查情况如下:一、各项存款1,对公存款。我社共有人民币银行结算帐户* 户, *个基本结算账户, * 个专用账户。都经过人民银行核准,余 额总计为 * 万元,经银企对账,与 * 余额相符。没有挪用客户资金的现象,且未能按要求及时对账,未按时发放帐单* 笔
4、。客户办理的各项业务,领用支票,更换内容等,都能按要求办理,或及时备案;业务凭证、及印签都使用正确, 核对无误。存在问题是:个别开户单位提供的营业执照复印 件中没有年检;2、储蓄存款。储蓄存款截止自查时余额为 * 万元,通 过逐步核对,底卡相符,账卡相符。存在问题是:原部分存 款身份证号与实际不符。二、贷款方面。截止 8 月末,我社共有贷款 * 笔* 万元,其中信用贷 款* 笔* 万元,质押贷款 * 笔* 万元;以形态分,正常 贷款为 * 笔* 万元,不良贷款为 * 笔 * 万元。xx 年 1 月 1 日至 xx 年 8 月 30 日期间共新投放贷款 * 笔,金额* 万元,经查发现,贷款逾期未
5、按规定催收 * 笔, 金额* 万元(已收回) ,满额质押贷款 *笔* 万元,部分 贷款没有按月结息。xx 年 1 月 1 日前贷款共 * 笔, * 万元,经查,共有超过 诉讼时效的 * 笔 * 万元,部分贷款没有按月结息。三、会计凭证检查情况经过对 xx 年 1 月 1 月至 8 月 31 日所有会计凭证的按份 检查,发现以下问题: 1、会计凭证要素不齐,主要体现在 部分开户资料不全,没有地址,电话等资料;2、柜员存在个人为自己办理业务问题; 3、前几个月大额现金支现没有 留存客户身份证资料; 4、有用错凭证情况, 有手写情况; 5、 单据有贴补现象; 6、个别取款凭条没有取款人签字。四、重要
6、凭证管理。截止自查时,我社共有库存存折 * 份,存单 * 份,单 位存单 * 份,个人存款证明书 * 份,定期存款证明书 * 份, 借款凭证 * 份,贷款收回凭证 * 份,资金调剂凭证 * 份, 资金调剂凭证收回 * 份,股金证 * 份,现金支票 * 份,转 账支票 * 份。通过总分账核对, 账实核对, 经查账实相符。 开户单位领用重要空白凭证都出具了正规手续,领用单上都 出具了预留印鉴。各职工在领用时,都按照规定进行了盖章、签字;在使 用中,都按照规定进行了逐笔销号,销号不及时,登记薄使 用规范。五、印、押、证管理方面。我社共有业务印章 * 枚单位公章 * 枚、业务清讫章 * 枚, 按照分管
7、原则,公章由会计保管,业务公章,业务清讫章由 柜台人员使用保管,在工作中,能较好地按照要求执行。没 有一人既使用重要凭证又保管印章的现象。六、现金管理方面。 核对库存后,帐款相符。 在现金管理方面,我社制定了现金支取权限,储蓄 5 万 4文档收集于互联网,如有不妥请联系删除 .元至 20 万元由会计审批, 20 万元以上由主任审批, 5 万元 以下由经办人员自行掌握 , 并使用了大额提现审批台帐、大 额现金提现备案台帐,能按要求及时向人民银行报送大额支现备案 表。七、内部资金方面。 我社内部资金划转使用等均严格按规定办理,无违规现 象。八、调剂资金方面。我社无调剂资金。九、安全管理方面。 范设施达标,各员工能正常执行安全保卫制度。存在问 题: 由于条件限制守库室内无卫生间 .十、信用社员工行为排查及排查“九种人” 经过对各信用社负责人及员工的排查,没有发现违反商 业贿赂的情况。在排查“九种人”的过程中,普遍存在不按 规定休假、长期在一个岗位上工作的人员,特别是重要岗位 工作人员,存在风险隐患。对我社人员轮岗轮调情况进行统 计, * 名人员中,同一岗位工作 * 年以上的有 * 人,另外 * 人实行了轮换。针对自查中存在的问题,我社将采取以下措施进行整改:一、
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