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文档简介
1、房地产集团公司融资工作标准1 融资手续的办理统一扎口1.1 各公司所有的融资手续( 原制度:对外筹集资金) 均由集团资金管理中心融资部办理,各子、 分公司和集团公司其它管理部门均无权办理融资业务。1.2 与各公司相关的所有资料,各公司必须根据集团公司融资部提出的要求,按时、准确地提供,不得以任何理由推诿,各公司财务负责人必须对此负责。1.3 金融机构日常所需资料,统一由集团公司融资部扎口报送,但上报的具体资料,需由各公司根据集团公司融资部的具体要求按时、准确地提供,设有融资专员的公司统一由融资专员及时收集资料后上报融资部。2 办理融资业务的审批规定1 每次融资均须经集团公司董事长审批后由集团公
2、司资金管理中心组织办理。2 上报给金融机构的财务报表及有关资料必须由资金管理中心、财务管理部审核、备案,主管领导签字后方可上报。3 负责向各金融机构申报贷款授信额度工作,授信额度的申报必须通过融资评审。4 提供给各金融机构的资料、报表应建立完整的资料库,每次上报前必须经主管副总签字确认,需调整的重大事项也应经主管副总同意。5 贷款支用的规定5.1 集团公司资金管理中心对外筹集资金应根据集团公司董事会的决议进行,所筹资金的用途应符合董事会决议的要求,必须专款专用,不得挪作他用。5.2 开发贷款资金的支用,根据银行的开发贷款封闭管理要求,落实贷款支用条件,明确贷款用途,及时向银行提交相关工程承包合
3、同、材料采购合同等,及时、合理做好贷款的支用工作。5.3 资金管理中心应督促各子分公司,尽可能将经营性资金回笼至各个贷款账户,落实好经营性资金的回笼工作。6 贷款台帐的建立资金管理中心必须按规定建立贷款台账、对外担保台账、银行承兑台账、 保函台账。每笔贷款、担保的所有资料必须在资金管理中心备案、留存,确保贷款不逾期。融资主管应每月编制贷款、担保报表,上报公司领导。7 贷款利息的计算对于每月或每季支付给金融机构的利息,融资部必须事先进行计算,列入每月资金计划。8 贷款成本核算融资所得资金,不管是集团公司本身融得、还是以各子、分公司名义所得,均须由资金管理部统一调配, 利息由实际资金占用单位支付,
4、计入相关项目的项目成本。9 融资中涉及各子分公司的规定9.1 各子公司必须做好贷款卡的年审工作, 若由此影响融资对于责任人罚款 1000 元。9.2 开发贷款中涉及各房地产子公司的规定( 1) 开发贷款未发放之前,若项目需要预售, 预售前必须将土地,在建设工程先抵押给即将发放开发贷款的银行。故房地产子公司需将预售时间初步安排提前告知融资部。( 2)各房地产子公司前期部应在土地款交纳之后,按照土地出让合同按时办理出相应面积的土地证,其余三证也必须在一个月之内办理完毕。在开发项目五证的每证办理完毕后,即时通知融资管理部,并将影印件提供给融资管理部。由于前期部工作失误,导致开发贷款的延误。9.3 各
5、企业的行政管理部门应将本单位的基础资料(包括营业执照、代码证、 税务登记证、贷款卡、 开户许可证、验资报告、公司章程等)在新增办理、年检或变更后3 天内将上述资料的影印件提供给融资管理部。9.4 为了控制承接项目的风险,同时为了配合集团融资业务,建筑产业各经营部门在承接项目时应收集齐项目的基础资料( 包括甲方营业执照、公司简介、股权结构、项目简介、项目立项批文、土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设施工许可证、开工报告、中标通知书等) 。由于经营部门工作失误,导致项目贷款的延误,资金管理中心有权对相关人员处以200 500 元的罚款。10 融资担保管理标准10.1 公司对外提供担
6、保必须经董事会同意后方可办理,并需与担保单位签订担保协议,协议中须明确担保的最高额度。( 1)在与有关高校、科研单位、企事业单位结成战略性联盟、签订相关合作协议时,涉及请求外单位担保或对外提供担保事项内容时, 必须经过融资管理部评审,由融资管理部报集团公司董事长批准。( 2)请求外单位融资担保或为外单位融资提供担保事项,由融资管理部事先对相关单位作出财务状况调查、企业资信调查、企业信誉调查、企业主要负责人情况调查,报请董事长审查,必要时提请董事会决议,并要求被担保单位提供反担保,或与其签订对等的互相担保的协议。10.2 被担保对象的资信标准:( 1)被担保人为依法设立并有效存续的企业法人。(
7、2)被担保人资产负债率不得高于70%。( 3)被担保人在银行无不良信用记录。10.3 向非互相担保公司提供担保时,必须要求对方提供有效资产和企业实际控制人(自然人)的反担保。11 有效资产抵押的办理规定11.1 定期收集公司有效资产的情况,并报分管副总,提请相关部门办理合法有效的产权手续。11.2 资产抵押需分管副总批准。11.3 确保及时出具资产评估报告。11.4 积极配合金融机构及投资方,取得资产抵押证明,如他项权证等。10融资合同管理规定融资业务相关合同,除金融机构格式文本外,一切合同文本经法律部评审。11融资居间管理标准11.1 如确认中介方确有实力。我司可提供较全面的融资资料,并要
8、求中介方提供经审计的财务报表和筹资的资金来源、利率、期限等资料,并报上级领导评估。11.2 融资业务相关合同,除金融机构格式文本外,一切合同文本由 法律部评审定稿。12融资档案管理标准11整理保管融资合同、协议及所有报送出的资料,并按融资项目整理成档,编制内部融资情况表,报分管副总。12保存的融资档案不得借出。如有特殊需要,经分管副总批准,可 以提供查阅或复制,并办理登记手续。13融资管理部成员遵守公司商业保密制度,对公司的融资情况不得 对外泄漏。13融资日常工作管理标准13.1 业务招待管理规定(1)用于业务招待费用500元以下的费用必须提前经部门经理 审批。(2)于融资部用于业务招待费用5
9、00元以上的费用必须提前报 分管副总审批。(3)对于除餐饮外礼品、其它娱乐活动及特殊要求,必须提前 报分管副总审批,否则不予报销。(4)如果批准人不在,必须进行电话请示,征求同意后方可实 施,并且事后补齐相关手续,否则不予以报销。(5)不得擅自进行业务招待,否则费用自理。13.2 出差管理规定(1)融资部人员必须遵守公司出勤管理制度。(2)出差定义:融资部因为业务开拓需要离开南通即视为出差。(3)出差时间在四小时以内必须经过部门经理批准。(4)出差时间超过四小时必须报分管副总批准。13.3 业务拓展管理办法(1)融资部人员所有对外业务开拓必须在公司授权框架内进( 2)在第一次和银行或者金融机构进行直接接触及重要谈判场合原则上必须有分管副总或分管副总以上公司领导参加,但经过分管副总或以上领导的授权可以由融资部经理、副经理代表参加。( 3)对于有意向的融资渠道必须提前报分管副总批准,由分管副总明确责任人和沟通方案,责任人根据分管副总的安排进行落实。( 4)在合同正式谈判前,融资部必须对合同基本意向进行细致分析和评审,确定谈判方案并及时上报分管副总批准实施。在谈判过程中出现重大分歧必须及时向分管副总请示汇报,禁止在未向主管领导沟通汇报情况下轻率表态。( 5)对于居间合同等经济事宜,融资部必须经过法律部审核,并报分管副总批准,否则公司不予认可。( 6)融资部成员与银行等金融机构沟
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