公司采购、办公用品管理制度_第1页
公司采购、办公用品管理制度_第2页
公司采购、办公用品管理制度_第3页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、公司采购管理制度文件编号: ZS-BGS-XZ-002一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求, 进一步规范物资采购流程, 加强与各部门间的配合,特制订本制度。二、采购管理对象1. 日常办公常用物品, 如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品” ,主要用于办公环境和工作使用。2. 销售部的奖品、礼品、赠品等。3. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。三、采购原则1. 采购必须坚持“

2、秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。2. 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。3. 物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。四、分工管理1. 办公室文员1.1 文员须按月度建立库存台账,定期核查所领物品登记表,做好办公易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。(附件办公易耗品月度台账统计表、销售奖品库存统计表)1.2 文员须每月底盘点,查对台账与实物,保证账实相符。1.3 文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证其功用和性能。1.4 文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况,确定和保持合理的库存

3、种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。2. 采购专员2.1 负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作;2.2 负责供应商的筛选工作;3. 办公室负责人3.1 负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作;3.2 协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作;3.3 负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。五、办公易耗品和销售奖品的采购流程文员编制购置采购专员接收市场询价、比价、议计划表并审批购置计划表价商家按合同供货签订供货合同 / 协议送货或自提或定点采购物品验收与费用结算采购员自提按购置计划表或商家送货临时采购填写并上报询价记录表提供样品不提供样品样 品采购量大检查价高选 定供货商采

4、购量小价低销售部奖品的采购与办公易耗品的采购流程一致, 购置计划表由销售部负责编制。(一)接收购置计划表采购专员接收办公室文员编制并完成审批的购置计划表 ,并对购置内容进行再确认。包括需要采购的物品型号、颜色、规格,甚至生产厂家都进行进一步确认,以确保采购的物品是所需品。(二)市场询价、比价、议价采购专员比照购置计划表上的物品到市场上至少选择三家以上进行询价、比价,并对商家提供的价格进行合理议价。(三)填写询价记录表市场询价结束后,采购专员对询价结果进行记录,填写完询价记录表后交公司领导定夺。(四)选定供货商公司领导审阅完询价记录表后,对需要提供样品的采购进行样品检查。进一步确认后再确定供货商

5、家; 对不需要提供样品的采购,根据询价记录表,确定供货商家。(五)采买1. 定点采买1.1 确定供货商家后,对量大、价高、供货期长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签订供货合同或选择长期合作。1.2 采购员定点采买时, 可按照购置计划表的内容直接下单。定点单位没有所需物品的按临时采购进行。2. 临时采购确定供货商家后,对量小、价低、供货期短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。(六)送货送货方式可选择自提或商家送货上门。(七)验收采买结束后,采购专员对商家送货的物品再进行一一确认,防止错送、漏送,或以次充好等。(八)费用结算1. 现款采购1.1采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借

6、款,采购回来后,采购员粘贴好报销票据(采购计划表、购货发票),由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后,由总经理签字,然后办理报销手续。1.2财务借款按财务制度执行。2. 后付款采购2.1 采购员粘贴好报销票据(采购计划表、购货发票),由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后,总经理审批。到付款时间时,财务部直接汇款。2.2 货物已到发票未到,验收合格,办公室文员登记入库后,如供货方要求提前付款时, 按正常财务手续办理后支付不超过货物总价值 80%的货款,待发票到后再付清余款;发票已到货物未到,不准支付购货款。2.3 物品采购必须取得发票方可报销,发票性质(增值税专用发票或普通发票)按

7、财务规定执行。六、定点商铺管理(一)定点供货商选择采购专员到市场选定至少3 家信誉、产品质量以及送货效率较高的商铺,进行报价对比后,选定价格较优惠的商铺为定点供货单位。签订以结算方式为月结、为期一年的供货合同。(二)定点商铺价格监控至少每半年一次,采购人员定期到市场进行比价,比价结束填写询价记录表,防止定点采购单位抬高价格。七、办公易耗品管理流程各部门提交办公易办公室分管副总审量不足文员编制购置文员核对库存耗品申领单核申领单数量计划表并审批量足各部门领用文员验收、入采购阶段采购专员按购置库登记计划表采购(一)办公易耗品申领与审核1.各部门根据本部门办公易耗品的使用情况,每月25 日前提报下月办

8、公易耗品领用计划。2. 部门负责人和分管副总审批签字后报办公室。 经办公室负责人审核后交办公室文员进行登记申领。(附件部门办公易耗品申领单 )(二)核对库存数1. 办公室文员统计部门办公易耗品申领单所需物品数目后,与库存数进行核对,原则上库存数留存原数量的 1/3 。2. 若库存足,文员直接按本章第六小节中 “办公易耗品的发放及领用”流程发放。3. 若申领后数量不足,申请购置后再发放。(三)编制购置计划表因库存数量不足,文员编制购置计划表经办公室负责人、办公室分管副总、总经理/ 董事长审批后,将购置计划表交采购专员进行采购。(附件购置计划表)(四)采购1. 采购专员根据审批后的 购置计划表进行

9、采购,并于接到购置计划表的 10 个工作日内(特殊时间要求除外)完成采购。2. 优先在定点供货商处进行采买,按照合同规定的供货价格采购。3. 采购流程参照本制度第五节“办公易耗品和销售奖品的采购流程”执行。(五)验收、入库登记1. 采购结束后,采购专员在办公易耗品购置计划表填写实际采购价格,签字后交行政专员,并附上送货单/ 收据/ 发票。2. 办公室文员按照采购专员交回的 购置计划表 一一核对采买的物品种类、数量、质量、价格单据等,核实完毕后进行物品登记入库,及时更新办公易耗品台账。 (附办公易耗品登记台账 )(六)发放及领用1. 新员工办公易耗品的发放新员工入职每人按标准配备电脑一台、 签字

10、笔一支、 笔记本一本、文件双夹一个,不含厨师、帮厨、保洁。2. 部门办公易耗品的发放文员根据各部门提交的 部门办公易耗品申领单 如实发放所列物品,领取时须签字确认。3. 个人办公易耗品的领用各部门员工个人需要临时支取时,在部门办公易耗品登记表上签字。4. 销售奖品的发放销售奖品发放必须严格遵循公司制定的销售政策,客户领取奖品时必须由置业顾问陪同, 领取奖品时出具奖品领取单并在登记表上签字确认。销售奖品领取单、销售部奖品领取登记表八、办公消耗品的交接与收回员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公易耗品及固定资产的交接或收回时,应严格遵守交接回收程序。1. 移交人需填写办公易耗品交接单 ,接收人在

11、监交人的监督下,仔细点验, 遇有毁损的要求移交人书面标明,对毁损视该物品价值的大小情况,另行处理。 (附件办公易耗品交接单 )2. 办公室文员需据清单核实后存档备查。 若移交人为办公易耗品管理员本人时,办公室负责人需亲自点验,并且做好交接工作。九、附件表 1部门办公易耗品申领单表 2 询价记录表表 3购置计划表表 4销售奖品领取单表 5销售部奖品领取登记表表 6部门办公易耗品领取登记表表 7办公易耗品月度台账统计表表 8销售部奖品库存统计表表 9办公易耗品交接单十一、本制度由下发之日起执行。办公室二一六年十一月十一日部门办公易耗品申领单申请部门:年月日编号名称规格单位数量使用人备注部门领导分管

12、副总签字签字办公室负责人签办公室分管副总签字字部门物品领取人签字询价记录表询价人询价日期名称负责人报价单位信息电话地址交货时间付款税票情况方式采购内容型号/规格数量原报最终单价备注议价价采购人员建议部门领导意见分管副总意见总经理意见购置计划表日期:年月日采购专员预计完成采购时间序号品名规格单位预算实际备注数量金额额度预算额度合计元实际采购合计元( 采购结束后填写 )办公室负责人签字办公室分管副总签字总经理签字验收并登记入库采购专员签字办公室文员签字注:物品单价超过 1000 元的,需提前报价,待部门领导 / 分管副总确认方可购买。销售奖品领取单客户姓名付款方式一次性购房价格或定金金额 按揭(公

13、贷、商贷)销售期房号排号定房 购房奖品金额奖品名称数量领取方式 置业顾问代领 客户领取 其他置业顾问销售经理确认确认销售奖品领取单客户姓名付款方式一次性购房价格或定金金额 按揭(公贷、商贷)销售期房号排号定房 购房奖品金额奖品名称数量领取方式 置业顾问代领 客户领取 其他置业顾问销售经理确认确认销售奖品领取单客户姓名付款方式一次性购房价格或定金金额 按揭(公贷、商贷)销售期房号排号定房 购房奖品金额奖品名称数量领取方式 置业顾问代领 客户领取 其他置业顾问销售经理确认确认销售部奖品领取登记表领取时间奖品名称房 号数量置业顾问领取人备注备注:此表作为销售部奖品领取的记录凭证之一。部门办公易耗品领

14、取登记表所在部门部门负责人领取时间物品名称规格单数量领取人备注位备注:此表作为各部门年度领用办公消耗品的记录凭证之一。销售部奖品库存统计表( _月)奖品名称入库时间新购数量现库存上月领取总领取备注办公易耗品月度台账统计表(_月)序办公用原基采购采购采购月度月度领号型号单位数单价金额总数用总数品名称数1234567891011备注:各分管副总领用的物品归纳于各分管部门,总经理、后勤纳入办公室领用数量工程金预算金财务金营销办公库存数金额部额部额部额金额室部-办公易耗品交接单交接时间:序单数移交人所在部门所在部备注号物品名称量接收人位门1.若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2.若不是心宽似海,哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里,为自己留下一片纯静的心灵空间,不管是潮起潮落,也不管是阴晴圆缺,你都可以免去浮躁,义无反顾,勇往直前,轻松自

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论