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文档简介

1、公司采购申请 管理制度及流程 一、申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支,所有办公用品、低值 易耗品等的购买和工程类项目的发包,须由各部门提出采购计划,部门主 管填写采购申请表 ,属工程类的采购项目需附上工程合同或报价表。 并经各部门经理(主管)审批,后移交总经办文员统计汇总,再经有关领 导一并审批后编制申购总清单 ,最终交由采购专职采购负责人进行采 购。办公物品由文员负责管理,物品入库时需严格检查进货品种、数量、 规格、单价、总额等是否与申购总清单相符,按手续验收入库,登记 上账。 没有经审核的 采购申请表 或未办入库手续, 财务一律不予报销。 总经办负责入库、出库的管理及公司调离

2、人员办公用品的收回。1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:2、文具用品分为个人领用和部门领用两种:a、个人领用:系个人使用保管用品,b、部门领用:系公司或部门共同使用用品,3、消耗品 可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数) 、经验法 则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调 整发放基准。4、管理消耗品 应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品 如(复印纸、传真纸)不在此限5、管理品 列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续,将 剩余及列管办公物品一并缴回总经办。 如有故障或损坏, 应以旧品换新品, 如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、办公

3、用品的申购应于 每月 25 号前由各部门提交采购申请表由 文员汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库,然后由各个部门领取。 如属必需品、采购不易或耗用量大者,由总经办酌量申购存库,如公司无 法统一采购的急需品或特殊品,可经总经理同意后授权部门自行购买。7、各部门可到总经办领取采购申请表或表格电子档,于申购时 填写或编辑打印并保存备案,由各部门自己管理,各部门人员领取时做好 登记,严格控制办公物品的申购。8、文员另设办公用品登记表 、办公用品领用登记表对库存办 公物品的领用进行管理,并及时做好领用登记,以便统计消耗情况。办公 物品严禁领取回家私用。9、新进人员如需领用办公用品的,在符合领用条件的情况下,可先 向文员领取办公必备物品,如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申 购。二、申购流程 使用人员提出采购需求,其部门主管审核、填写采购申请表 ,经部门 经理(主管)审核签字确认T交总经办文员汇总,由总经办做好采购预算 后填写申购总清单T经有关领导审批后T文员或总经办提请公司购买 注:物品购置必须按流程办理,如无特殊情况不得擅自购买;使用人必须 办理领取手续,方能领取并妥善保管。办公用品采购领用管理流程人力行政部相关

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