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文档简介

1、.* 有限公司报销单据填写说明一、差旅费报销单报销部门、日期、姓名、职别:根据负责填写的人员资料如实填写。出差事由: 必须简要说明本次出差事由或任务。出差起止日期、天数:如实填写。附单据张数: 要填准确。单据张数的计算,以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内。日期:填写从出发地出发的日期。起讫地点: 填写出发地与目的地的地理位置,中间可用箭头表示。天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费:均要分项目准确填列。出差补助、住宿节约补助:根据公司实际情况填写。其他:如出差途中餐饮费,以及特殊情况未含在其中的,请到财务部咨询。小计、合计: 每一行要小计出金额,每一列要

2、合计出金额,且合计金额大小写必须一致。预支、补助: 根据本次出差实际填写。相关人员签字: 报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的,出差人员均应在 “出差人 ”处签字。附:( 1)单据粘贴要求:出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类,采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时,应将相近(指日期、业务内容等).的票据贴在一起,应分散、平铺粘贴,不应过分累叠,被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。( 2)适用范围:既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销,也包括即日来回的出差地的误餐补贴。二、费用报销单报销部门、日期: 如实填写。单据及附件页数: 参照“差旅费报销

3、单”单据张数填法。附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物(固定资产、低值易耗品)的,必须有负责管理的部门验收人签字,购入原材料必须附进仓单。用途: 表达清晰,简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如:公司 10 月份电话费;报销时凡涉及加班、误餐而发生费用,须写明加班、误餐时间。金额、合计: 如实填写,合计栏金额前面须有人民币“¥”符号,合计金额大小写须一致。原借款¥: 原预借款金额。应补 / 退差额¥: 为“0”则不用填。应退差额为“原借款¥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款¥”时,两者之差额。部门主管意见: 部门主管签字。领导审批: 总经理签字

4、。相关人员签字: 报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领.导审批签字方可报销。附:( 1)一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上,然后汇总填写。( 2)如有预借款报销的单据,须与其他费用分开报销单填写。三、付款申请书年月日: 如实填写。收款单位: 收款单位全称。帐号、开户行、金额:须准确填写,否则责任由经办人负责。付款原因: 简要说明付款的用途,如分期预付款的需说明本次付款的比例。对于赊销采购的付款原则规定如下:有采购合同的,按照合同规定的付款时间付款;没有采购合同的,在采购物资入库后,并经领导同意可付款,付款时由采购经办人在供货商的收据上签字确认。附件张数:

5、如实填写。如有签定合同的需附上复印件。相关人员签字: 依次由制单、复核(必须部门主管签字) 、会计主管、总经理审批签字方可付款。签收:如要支取现金或发票的,签收人在此签字。附:( 1)适用范围:主要用于各预付款项。( 2)经办人应尽快向对方单位索取发票交还财务部,以便财务做帐。.四、借款审批单日期、部门、借款人:如实填写。借款事由: 详细说明原因。借款仅应用于公司业务活动,不得挪用于私人事务。借款金额: 应根据实际业务需要和公司有关规定借款,不得随意多借。预计还款报销日期: 借款必须在借款后7 天内结清(出差人员则在回公司后 7 天内结清)。结算方式:以现金归还或报销单抵扣,出纳应及时归还借款人员的借款单。预计还款报销日期: 填表日期后 7 天内。相关人员签字: 由会计主管复核,总经理审批签字方可支取。借款人签收: 向出纳支取现金后,借款人签收并填上日期。附:适用范围:员工暂借款用于公司业务活动。五、支付证明单报销部门、年月日: 如实填写。事由:简要说明费用开支的用途。数量、单位、单价、金额: 根据实际情况填写。金额下面如有空白要划斜线。合计金额: 以上几项金额合计,大小写必须一致。未能取得单据原因:说明未能取得单据的原因。对应取得而未提供发票的.报销,如发票丢失、未索取发票等情况,报销人应与对方联系,补回发票,否则不予报销。相关人员签字: 依次由经手人、证明人、部门主管、

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