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文档简介
1、本科生毕业设计(论文)封面( 2016 届)论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间 大学教务处制会计原创毕业论文参考选题 (200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目 1论企业降低产品成本的途径2企业社会责任和会计信息披露研究以“酒鬼酒塑化剂门”为例3企业人力资本投资财务研究4试论会计在反倾销中的作用5基于价值链视角的低成本战略浅析以格兰仕集团为例6浅议电信营运企业内部
2、控制制度7基于某公司非货币性资产交换业务的公允价值研究8毕业论文动物医学肉鸽隐孢子虫流行病学调查研究9汽车制造行业上市公司经营绩效分析10论我国中小企业投资风险成因及其对策11物业税开征的效应分析12基于价值链的企业环境绩效审计研究13中外资银行竞争优势比较分析14高铁行业应收账款风险管理研究15某公司价值链成本管理分析16会计造假的防范与治理研究以某厂为例17上市公司内部控制披露情况研究以某集团为例18企业偿债能力评价-以A公司为例19社会责任视角下企业目标的变迁研究20新非货币性资产交换准则实施对中小企业利润的影响21会计信息失真的成因及预防对策分析以科龙电器股份公司为例22企业环境会计核
3、算的困难与对策研究23企业合理避税研究24新资产减值准则对公司盈余管理的影响分析25我国固定资产初始计量问题探讨26论注册会计师法律责任的成因及其对策27新公共管理模式下政府财务信息披露的研究28制造型企业盈利能力分析以某公司为例29盛世环宇集团财务分析30论企业税收筹划风险及防范31格力电器财务报表分析研究32基于内部控制视角下我国商业银行会计风险探讨33我国民营企业融资现状及对策研究34中小民营企业内部控制问题研究35我国亏损上市公司盈余管理的手段及治理建议36关于我国注册会计师职业责任保险的探讨37企业财务风险评价体系构建研究以某公司为例38上市公司碳会计信息披露研究39基于企业生命周期
4、理论的BSC业绩评价分析40中小企业现金管理问题的研究41我国商业银行个人理财业务的现状与问题分析42会计寻租问题研究43物流企业改征增值税的思考44信息不对称与中小企业融资方式选择45审计主体在环境审计中的作用46某机械制造公司应收账款管理研究47金融业全面开放下的居民投资理财分析48网络环境下会计信息系统的内部控制研究49企业无形资产管理问题的研究50企业人力资源会计信息披露问题探讨51高管股权激励应用效果的研究以海南海药为例52试论个人所得税征管制度的完善53我国个人所得税的税务筹划54金融危机背景下外贸企业融资策略研究以某服饰公司为例55中小企业破产兼并中的职工权益保护及对策分析56我
5、国上市公司自愿性信息披露探讨57某农业发展公司营运资金预算管理研究58我国上市公司股票回购研究59杜邦分析法在某公司的应用研究60中小企业内部控制的问题与对策浙江民营企业为例61我国信息披露的基本理论与监管制度的分析与应用62我国企业跨国经营财务风险管理研究63中外ERP产品对比探讨64次级债融资对国有商业银行绩效的影响分析65小微企业筹资:困境与出路66中小企业现状问题研究67国内非货币性资产交换准则的比较分析68对我国非营利组织人员激励方式的探讨69基于公司治理的内部控制浅析70某帽业公司货币资金内部控制制度设计71某制衣公司应收账款创新管理研究72公允价值会计计量与会计信息质量的关系研究
6、73企业成本管理存在的问题及对策以xx金属有限公司为例74我国企业应收账款管理改进研究75土地增值税对我国房地产市场的影响分析76企业成本控制与决策研究77目标成本管理在xx起重运输机械公司的应用研究78基于公司治理的内部控制浅析79注册会计师审计合谋研究80基于经济增加值的企业价值管理研究81个人所得税自行申报制度研究82公路施工企业成本控制的应用研究83中小企业绩效评价体系的构建以某热电公司为例84某仪表公司销售与收款循环内部控制存在问题及对策85某县问题及对策86财务舞弊的防范与治理87企业会计人员职业道德缺失问题探讨88保险公司内部单证控制89某公司现金流量管理研究90如何防范审计过程
7、中的舞弊行为91对我国环境会计信息披露的研究92企业应收账款信用成本分析93上市公司关联交易存在的问题及对策94浅谈我国企业内部审计缺陷及成因分析95基于内部控制视角的上市公司财务舞弊研究96某公司存货内部控制存在的问题及对策研究97基于公司治理的内部控制浅析98中小企业财务风险的分析与防范以某公司为例99某汽配公司产品成本控制的研究100企业产品成本控制的研究以某公司为例101基于公司治理的内部控制浅析102某纺织品公司存货管理现状的调查与分析103现今我国离任审计的主要问题及对策104某纺织公司应收账款现状及管理研究105金融危机背景下的公允价值计量106小型会计师事务所发展路径研究107
8、水泥企业环境成本控制问题研究基于清洁生产理论108提高政府税收行政效率的思考109我国企业跨国并购融资问题分析110基于公司治理的内部控制浅析111某公司融资结构研究112上市公司高派现股利政策分析以用友软件股份有限公司为例113我国会计电算化普及中存在的问题与对策114浅析我国农村信用社内部控制的问题与对策115对我国投资性房地产准则的认识与思考116某啤酒公司生产成本管理的研究117我国商业银行金融衍生品业务的发展及风险管理研究118基于公司治理的内部控制浅析119高新技术企业融资模式分析与风险研究120中小企业内部审计存在问题的研究121全面预算执行控制的探讨以某公司为例122反商业贿赂
9、审计的发现以及应对策略123科技型中小企业融资问题的研究以某公司为例124外贸企业应收账款的管理研究以xx公司为例125汽车销售与售后服务企业作业成本探析126集团公司会计信息化的问题浅析及对策探讨以顶新国际为例127我国上市公司融资研究128我国企业应诉反倾销中的会计支持及对策基于中美轮胎特保案的分析129企业研发投入的会计核算和税务处理研究130xx家具公司物流成本控制研究131会计政策的选择对企业财务状况的影响以某公司为例132上市商业银行财务可持续增长能力的模糊评价133上市公司非经常性损益的盈余管理探讨134中小企业内部控制制度构建135上市公司固定资产减值问题研究以某公司为例136
10、中小企业供应链融资方式研究137股权分置改革对上市公司盈利能力影响研究以三一重工为例138基于公司治理的内部控制浅析139中小企业成本核算探讨140会计信息失真的原因及对策探讨141基于财务决策的公允价值应用研究142关联方交易审计风险控制对策研究143房地产上市公司的价值评估以金融街控股股份有限公司为例144浅议企业投资决策策略145公允价值运用中存在的问题及其对策分析146营改增对企业的影响以某公司为例147企业预算管理体系建设研究148我国企业环境会计信息披露问题的探讨149某百货公司促销方式的税收筹划150基于公司治理的内部控制浅析151基于公司治理的内部控制浅析152华为公司激励机制
11、在内部控制中的运用研究153某公司筹资风险与对策研究154医药行业环境会计信息披露研究155企业应收账款管理问题研究以某公司为例156基于公司治理的内部控制浅析157企业财务状况的分析与评价158对于审计独立性的判断方法的研究159作业成本法应用研究以xx电器有限公司为例160对会计职业道德建设的若干思考161关于财务与会计外包的研究162中小企业互助融资机制研究163风险投资对企业成长的影响164基于公司治理的内部控制浅析165企业会计信息化存在的问题与对策166基于公司治理的内部控制浅析167企业内部控制与财务风险的问题168资产负债表日后调整事项的会计处理研究169谈会计电算化下的企业内
12、部控制170浅析我国增值税转型问题171xx物流公司内部控制研究172企业集团内部审计问题研究173沃尔玛物流成本管理分析174中国银行的风险管理研究175会计准则对会计信息的质量影响谨慎性原则下的存货期末计价176低碳经济下xx公司成本管理的分析177非营利组织会计的基本框架设计研究178基于公司治理的内部控制浅析179某酒店期间费用管理问题研究180论网络经济时代的财务会计管理181我国民营企业薪酬管理存在的问题与对策研究182关于CPA防范法律风险的思考183期货套期保值在财务风险管理中的应用184万科公司的负债融资研究185中兴通讯股份有限公司财务分析186人力资源成本会计应用问题研究187基于某公司并购重组的非法内幕交易研究188企业投资过程中的税收筹划189公允价值计量中相关性与谨慎性关系研究190基于
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