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文档简介
1、医院内部审计工作计划 20172017 20172017- -0505- -27xxxx27xxxx 年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助 下, ,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地 贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家 相关法律法规。 以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、 重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为 医院领导及时提供决策依据。 共开展各项审计 1 01 0 余项,为医院节约了资金。 在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济 效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一
2、. 基础建设 xxxxxxxx 年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理 工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。 我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精 神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作 的开展。 坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计 机构,调整人员结构。 1 1 、规范了审计工作流程,按照 xxxx xxxx 年审计工作计划,进一步加 强了对院内各经济项目的监管。 2 2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干 项。 规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范 化。 3 3、在审计部门单独成
3、立时,进一步明确了审计工作人员的职责 和权限。 使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导 提供决策依据。 4 4、调整人员的知识和年龄结构 , ,新增专业审计人员 1 1 名(应届本科 毕业生),加强了审计队伍建设。 二. 学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治 素质,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴 熟、务实高效的工作高手。 1 1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获 取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交 流,共同探讨审计工作新思路。 3 3、加强自身业务素质的
4、学习,积极进行学术研究和探讨。 三、具体审计工作 1 1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩 大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立 健全管理制度。 我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月 审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到 6 6 月底,共为 医院节省开支 1000 1000 余元。 为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。 2 2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院 财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院 xxx xxx 年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进 一步规范了财务制度
5、,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展 做出了贡献。 3 3、参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速发展,加强内 部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。 医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建 设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约 束。 我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。 在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。 根据政府采购管理办法要求,我科室切实加强了对单位采购 活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商 业贿赂的发生。 在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督, 严肃招投标纪律,较好地保证了招
6、标过程严格按照程序和要求,公 开、公平、公正地顺利进行。 为单位节约资金万余元 4 4、参与物价审计为了加大医疗收费的监 督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况 进行检查,截止到 6 6 月底,发现 2020 多份出院病历, 3030 多份运行病历 存在三单不符 ”的现象,并及时做出了整改。 5 5、参与专项支出审计科研工作是医院发展的一项至关重要的工 作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分 发挥作用和效益。 半年来我们开展科研经费审签 10 10 项,促进了科研工作的发展。 四. 工作体会 1.1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。 领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越 大。 我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇 报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和 大力支持。 2.2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作 的基础条件。 在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效 率明显提高。 合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工 作的长远发展奠定了坚实基础。 3.3.内审要树立服务意识 内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监 督与服务之中。 内部审计归根到底是
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