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文档简介
1、精心打造湖南省湘建工程建筑施工质量季度检查评分表工程名称:年 月 日总计得 分满 分分值100 分类别 名 称 及分值原材料设备 及构件满 分10分钢筋混凝土总分值10 分模板工程总分值10分防水工程总分值10分基坑工程总分值10分质量行为总分值10分开工条件 限制总分值10分业内资料总分值10分质量事故总分值10分质量引起的平安事故总分值10 分评语:检查部门负责人工程经理施工单位季度工程质量检查评分表检查类别检查内容检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数原材料设备及构配件1进场检验检查材料岀厂 质量证实文件、 查看检验试验 报告资料、现场 抽检1、厂制品无岀厂合格证或质量证 明文件,每批
2、台次扣 3分;2、未经进场检验或检验不合格进 场,每批次扣3分;3、 检验频次缺乏,每缺一次扣1 分;4、地材抽检指标不合格,每项扣1 分.5、是甲供规定厂家供给,及时向 监理申报、现场材料与以上资料相 符,每项扣1分.302存储现场检查1、无标识牌或标识错误,每牌扣1 分;2、无笘盖举措,防水等特殊材料无 专业库房、盾构管片等构配件堆放 不合规,每处扣1分.3、未按规定存放,每处扣 1分.203偷工减料 和使用不 合格材料、 构配件现场检查1、偷工减料每次扣5分;2、材料、构配件、设备不合格仍继续使用的,每起扣 5分.304材料台帐核查资料1、各种材料进场未建立清楚别类 的台帐,进场时间、数
3、量、厂家、 批号等资料登记清楚,台帐与试验 资料不符,材料取样数量、规格不 满足试验标准要求,每处扣 1分20合计100钢筋混凝土5配合比抽查内业资料及现场核查1、使用未做配合比设计或未签认 的商品砼,扣3分;2、使用拌制前未做施工配合比的 商品砼,每次扣1分.106材料计量抽查内业资料及现场核查1、使用未计量或未做称量复核的 商品砼,每次扣3分.107质量限制抽查内业资料及现场核查1、使用未按要求做同条件养护试 件和试验的商品砼,每次扣 3分;2、使用未做坍落度、入模含气量和入模温度测试的商品砼,每项次扣1分;3、未按要求进行养护,每处次扣1 分.15检查类别检查内容检查方法扣分标准应得分数
4、扣减分数实得分数8钢筋钢管现场量测1、钢筋原材力学性能试验检验结 果、机械连接接头、焊接接头试件 力学性能检验结果、钢管质量.2、受力钢筋的安装品种、级别、 规格和数量.3、钢筋原材力学性能、机械连接 接头、焊接接头试件力学性能检验 数量及监理见证试验.4、受力钢筋的弯钩和弯折加工.5、钢管焊接及焊缝质量.6、原材无损伤或外表裂纹、油污、 颗粒状或片状老绣.7、钢筋加工的形状及尺寸偏差.8、钢筋机械连接接头、焊接接头 的外观检查.9、受力钢筋接头错开.10、钢筋安装位置偏差.11、后浇带钢筋的连接.12、钢管柱加工制作、安装偏差.13、钢筋间距.上述内容不合格每处扣 2分;259实体质量抽查内
5、业资料、现场抽检1、强度不满足要求,每处扣 5分;2、存在超标裂缝,每处扣 3分;3、保护层厚度不满足要求,每处 扣2分.3、砼外表有明显缺陷,未经业主 同意私自修补的,每处扣 5分4、砼外表岀现麻面以上缺陷,每0.4平方缺乏按1处计,扣2 分5、砼外表出现错台大于 6mm的, 每处扣1分6、砼外表留有拉杆痕迹,但不规贝U,每处扣1分7、砼外表留有拉杆痕迹,修补凌 乱随意的,每处扣1分2010观感和结构尺寸现场检查1、混凝土结构无蜂窝麻面,外表 平整、洁净,口、角平顺,尺寸准 确,无跑模、胀模,无烂根、错台, 接槎、施工缝无明显痕迹,预埋钢 筋、埋件及洞口位置准确,保护层 合格,无露筋,无影响
6、结构性能和 耐久性的裂缝,每岀现一处扣1分.2、车站及机电设备集中区段有渗水、结构外表有湿渍,每处扣 1分3、区间结构顶部无滴漏、其他部 位漏水或结构外表湿渍未超过规 范允许值,每出现一处扣 1分.4、施工缝、变形缝的外表质量不 符合要求,每处扣1分.20合计100未来8检查类别检查内容检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数模板及支撑11模板工程支架现场检查,内业检查1、没有模板及支撑系统计算书, 每处扣5分2、混凝土浇筑前,未对模板工程 进行验收、墙柱模板预留吹扫和振 捣窗,每处扣5分3、模板隔离剂未粘污?钢筋和混 凝土接茬处,每处扣 5分4、拆模时间不符合标准要求,每 处扣10分5、模板
7、接缝漏浆、模板内积水, 每处扣3分6、模板支立前,未对模板清理、 涂刷不符合要求,每处扣 3分100合计100防水工程12专项方案与技术交底检查内业资料1、编制专项施工方案和防水施工技术交底针对性不强,每处扣2分.2、方案交底针对性不强、不全面, 扣3分;3、交底签字手续不符合要求,每 处扣2分.1013防水队伍与材料检查内业资料及现场核查1、防水材料防水砂浆、卷材、 止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等, 不合格,每项每处扣2分;2、防水材料防水砂浆、卷材、 止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等进场复试取样不合格,每项每处扣1分;3、防水队伍资质不符合要求,每 处扣5分;4、主要作业人员未持证上岗,每 人扣
8、1分;2014卷材铺贴现场核查1、铺贴方法、顺序不合格,每处扣1分;2、基层不平整、无线流或大面积 渗漏水、基层阴阳角处理不合格, 每处扣1分;3、搭接缝粘接不牢靠、有破损补 丁,每处扣1分;4、转交铺贴方法不合格,每处扣1分;5、侧墙防水层的保护层与防水层 粘接不牢靠,每处扣1分;6、搭接宽度不合格,每处扣1分;7、双层卷材铺设、搭接不合格, 每处扣1分;8、其他不合格项,每处扣 1分;30检查类别检查内容检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数15施工缝变形缝现场检查1、施工缝变形缝旳形式、位 置、尺寸、所使用的原材料不合格, 每处扣3分2、中埋式止水带埋设位置不合格、 不固定,每处扣1分
9、3、背贴式止水带粘贴、交叉部位 的铺贴不合格,每处扣 3分3、止水条有破损、止水条安设不 合格,每处扣2分4、遇水膨胀橡胶条膨胀失效,每 处扣2分5、混凝土面未按规定处理,每处 扣2分6、注浆管埋设不符合设计要求, 每处扣2分7、止水带有穿孔、采用铁钉固定, 每处扣2分8、其他不合格项,每处扣 1分3016防水效果现场检查二次结构混凝土外表渗漏水不满 足标准及设计要求,每处扣 1分10合计100基坑工程17监控量测现场检查1、施工单位没有专职监测队伍, 首次扣3分;2、监测日报周报月报整理不及时, 每次扣1分;3、监测超岀报警值不及时上报,每次扣1分.2018开挖支撑现场检查1、纵向超长开挖,
10、每处扣 2分2、坑内边坡陡于方案边坡,每处 扣3分3、支撑架设不及时,每根扣 5分2019钻孔灌注桩现场检查1、原材料试验有不合格项,每项 扣1分2、钢筋笼的制作有不合格项,每 项扣1分;3、其他不合格项,每项扣 1分;1520土钉墙现场检查1、原材料试验有不合格项,每项 扣1分;2、土钉、钢筋网的加工有不合格 项,每项扣1分;3、网喷混凝土有不合格项,每项 扣1分;3、其他不合格项,每项扣 1分;1521锚杆索现场检查1、原材料品种、规格、质量、浆 体强度、抗拔试验不合格,每项扣 2分2、试验取样数量部符合设计要求, 每项扣2分3、其他不合格项,每项扣 1分;15检查类别检查内容检查方法扣分
11、标准应得分数扣减分数实得分数22桩间网喷混凝土现场检查1、原材料试验、混凝土试件强度 不合格,每项扣2分;2、 试验取样数量缺乏,每次扣2 分;3、喷射混凝土厚度缺乏, 每处扣1 分;3、钢筋网的制作、安装不合格, 每项扣1分;4、喷射混凝土表观质量差,每处扣1分;5、其他不合格项,每项扣 1分;15合计100质量行为23机构及人 员现场核查1、无专门质量治理机构扣 5分;2、无专职质量治理人员扣 5分;3、 人员资格资质数量不满足扣2 分.1524质量自控体系查验体系文件1、质量责任未明确到具体人员, 扣3分.2、质保体系不健全、责任不明确、 资料不齐全,每处扣2分.1025检验批、隐蔽工程
12、自检及报检检查内业资料、 现场核查1、报检但未经监理签认进入下道 工序,每起扣5分;2、未报检进入下道工序,每起扣10分.3、隐蔽工程检查不合格,每次扣2 分;4、分项工程验收未能一次性通过, 每次扣2分;5、分部工程验收未能一次性通过, 每次扣5分.2026业主发现质量隐患检查本季度业主下发的相关 文件资料业主人员本季度内发现的质量问 题、隐患,每项扣1分1027监理发现 质量问题检查本季度监 理下发的相关文件资料监理本季度内发现的质量问题,未整改每项扣3分,整改不彻底每项 扣1-2分,整改彻底不扣分.1028设计变更检查内业资料及现场核查1、手续不全,每起扣 3分;2、未经批准先施工,每起
13、扣 5分.1029技术交底现场询问和查阅资料施工现场技术交底未交底到作业 人员,每起扣1分.1030质量问题整改依照监督、建 设、监理有关质 量问题通知单 现场核查1、未按期整改,每个问题扣 3分;2、整改达不到要求,每个问题扣2 分;3、不执行监理指令,每次扣 5分.15检查类别检查内容检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数合计100开工限制条件31图纸会审检查图纸会审记录无有图纸会审记录,签字盖章不齐 全,扣5分;2032施组和施工方案检查施组和施工方案内容不齐全、手续不完备、方案不可行,扣2-5分2033施工单位试验室检查外委试验 室的资质、现场试验室外委试验室资质满足要求,试验室 仪
14、器设备齐全,检定文件有效、标 养条件符合规定、人员资质满足要 求、试验室制度齐全并上墙、试验 台帐齐全,每发生一项扣 2分;2034分包治理检查分包资质、分包治理体系资质不满足要求,治理体系不健 全,扣1-5分2035工程开工 申请检查资料资料不齐全,扣1-3分20合计100内业资料36检验批 验收资料查阅资料、现场 核查1、资料缺失,每项扣1分;2、和现场实际不符,每项扣 5分.2037施工日志检查本季度内容1、日期不连续或无质量描述,每 缺1天扣1分;2、发生的质量问题无记录,每起 扣3分.2038工程资料治理体系检查人员资质、 数量、计算机等 办公设备、存储库房1、人员资质、数量不满足要
15、求、 人员不稳定;每次扣 2分2、办公设备不齐全、库房不满足 资料存储条件,每次扣 2分2039工程资料 编制1、工程治理与 验收资料co2、施工治理资 料C13、施工技术资料C24、施工测量记录C35、监控量测记录C36、施工物资资料C47、施工记录C58、施工试验记 录C69、施工质量验 收记录C71、资料与工程实际进度不同步形 成,每次扣1分;2、形成的工程资料不符合?城市轨道交通工程资料治理规程? 及相 关文件要求,每次扣1分;3、形成的工程资料真实、有效、 齐全、完整、合规,且编制及时, 符合相关规定,否那么每处扣 1分;1040工程资料 整理、立卷资料的分类、整理、立卷按?城市轨道
16、交通工程资料治理规 程?及相关文件要求及时进行资料 的分类、整理、立卷工作,否那么每 次扣1分;10检查类别检查内容检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数41工程资料 的治理1、核查工程资料合格率2、核查?工程 资料自检记录表?1、对工程资料进行有效的过程控 制、资料形成的及时性、有效性、 合规性高;否那么每处扣 1分;2、形成检查记录且结论与实际不 相符,每处扣1分;1042竣工资料 验收已完分部工程竣工资料1、资料真实、有效、齐全、完整、 合规且编目清楚;否那么每次扣1分;2、资料的分工程录、卷内目录、 备考表的编制等不符合有关文件 规定及要求,每处扣1分;10合计100质量事故43查阅资料1、特别重大事故,负有全部、主要、重要责任的,每起分别扣30、20、10 分;2、重大事故,负有全部、主要、
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