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文档简介

1、文文 件件 與與 記記 錄錄 管管 制制 流流 程程流 程責 任 者說 明表 單 制定(修定)制定(起草)單位文件與記錄管制程序文件變更申請書/ECR NO 審 核指定人員文件標準格式與書寫規定 NO 核 准指定人員 整理編號品管部文管中心文件編碼系統發行與收回品管部文管中心 原版留存品管部文管中心使用部門存檔使用單位YESYESK KY YO OH HA AY YA A內 部 稽 核 作 業 流 程流 程責任單位/人表 單 記 錄擬定計劃品管部年 度 稽 核 計 劃 表審 議管理審查會議/副總經理年 度 稽 核 計 劃 表 成立稽核小組品管部 稽核通知品管部稽 核 通 知 單 稽核說明會議稽

2、 核 員 / 被 稽 核 單 位會 議 記 錄實施稽核稽 核 員 / 被 稽 核 單 位內 部 稽 核 查 檢 表矯正行動通知稽核員矯 正 行 動 通 知 書稽核矯正結果品管部矯 正 措 施 行 動 狀 況 記 錄 表稽核報告稽核組長品 質 稽 核 報 告管理階層審查品管部矯 正 措 施 行 動 狀 況 記 錄 表品 質 稽 核 報 告終結會議稽核組長被稽核單位主管及相關人員內 部 稽 核 報 告K KY YO OH HA AY YA A品品 質質 管管 控控 流流 程程 圖圖Quality Control Flow-ChartNGOK 不合格 不合格不良品NGNGReject 生產計划Pro

3、duction plan物料采購Materielpurchase供應廠商Supply物料接收Receive material進料檢驗IQC物料評审M.R.B特采Deviation物料入庫Parts warehouse生產领料裝配Assemble首件檢驗F.A.I制程檢驗IPQC生產全檢AQC成品檢驗OQC异常处理QE Analysis回收利用Callback using成品入庫Warehouse finished出貨檢驗Shipment inspect出貨Shipment客戶Customer异常处理QE Analysis物料問題Material problem作業問題Operation pro

4、blem交換/扣款Exechange/Deduct退回廠商Returnto supplier交換/扣款Exechange/Deduct挑選Sorting异常处理QE Analysis纠正改善PDCANGNGOKOKNGNGOKOKOKNG成品檢驗流程成品、半成品入庫驗收單依抽樣計劃取樣本數依:工程資料成品檢驗規範外觀判定標准留底樣品客訴異常履曆填寫成品检查成绩表履曆表合格入庫異常時填寫品質異常通知單並依作業,知會生産外箱貼示拒收標簽生産處理核對機種,數量,外箱標示檢驗內容:規格、尺寸、外觀、功能、包裝、機械性KYOHAYA進料檢驗流程交貨驗收單依抽樣計劃取樣本數依:進料檢驗規範外觀判定標准留底樣品 異常/客訴履曆填寫材料檢驗報告履曆表合格標示異常時填寫品質材料品質異

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