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文档简介

1、公司管理费用控制办法1. 目的为控制公司管理费用, 降低管理成本, 根据公司总部 管理 费用控制考核管理办法 ,结合公司实际情况,特制定本办法。2. 范围本制度适用于公司各类办公生活用品、 低资资产等物品的采 购以及行政接待、各项活动组织的费用控制等。3. 定义管理费用指公司为组织和管理生产经营活动而发生的各项 办公及行政费用。包括办公用品费,移动电话费,综合办公区的日常接待费用,业 务招待费等。4. 职责 4.1 综合部负责对公司办公生活用品、 行政接待、 各项活动 组织的费用控制管理;物资部、资产运营公司负责对公司低资资产物 品的购买和管理。4.2 各部门根据工作需要填写纸质或网上申请表。

2、5. 引用和支持文件公司总部 管理费用控制考核管理办法 公司总 部低值资产管理制度 6.总要求各部门根据工作需要提出相关管理费 用的申请,按照审批流程汇总至综合部或物资部,相关责任部门负责 统计和采购。7.过程描述 7.1.办公用品费 常规消耗性办公用品:笔、刀、 本、橡皮、订书机、尺子、墨水、稿纸、复写纸、曲别针、大头针、 订书钉、胶带等。考核标准与控制措施:公司领导、管理部室、专业负责人按照每人 15 元/ 月标准,公司管理部室人员及各专业工程技术人员照每人10元/月标准。公司本着节约的目的,由各部门、专业根据需求情况填写办公 用品需求计划表或走网上流程,由本部门负责人审核签字,再由公 司

3、总经理审批签字后交综合部统一采购登记发放,当月需求计划不应 超出本部门人数核定的总金额。竣工资料整理、档案存放、重要会议及活动等公司公共行为所需 办公用品,例如:文件盒、文件夹、文件架、文件袋等,由相关归口 管理部门填写物资需用计划审批单或走网上流程,注明公司某某 项目使用,经综合部主任、工程部主任审核,公司总经理批准后,由 综合部统一采购,费用公司承担,不计入个人办公费用。7.1.2 构成低值资产的办公用品:沙发、文件柜、办公桌椅等。考核标准与控制措施: A 公司总部配发电脑人员及专业等, 需要配 置的构成低值资产的办公用品,标准按附表 1 执行。b管理部室、专业需用附表1所列的办公物品时,

4、由各部门提出使用计划,经人力资源管理人员和公司总部资产管理人员审核,报公司 总经理批准后,由资产管理人员按照综合部统一规划要求协调调拨或 购置,新购置物品须经资产登记备案。配备到个人的办公用品:计算器、工具书等。考核与控制措施: a 新参加工作的财务、经营、人力资源管理人员 及其他日常工作中需要频繁使用计算器的人员可配备计算器外,其余 人员原则上不配备计算器。 配备计算机的人员,原则上不配工具书(非专业书,如词典等) 。 b 非新到管理岗位上的人员,计算器等原则上不配备。 特殊情况下,由部门提出需用计划,人力资源管理人员审核,公 司总经理批准后,综合部负责采购,部门领用。c 部门负责人或归口管

5、理部门, 把关不严, 提出计划或违反规定领 取以上用品者,按照领取物品金额两倍予以处罚。微机耗材:优盘、硒鼓、复印纸、打印纸、墨盒等配件。 考核与控制措施: a 微机耗材的归口管理部门是综合部。b 严格按照公司无纸化办公的要求, 做好各种办公用品的节约工作。 因不坚持利用计算机及网络办公,浪费纸张等办公用品者,每发 现一次,扣罚责任人 100 元。c 积极利用网络传递信息与文件, 尽可能的不使用传真机, 公司原 则上不保留传真机。发往总部及各公司、项目工地的文件、资料,在符合工作要求的 情况下,尽量用扫描仪扫描后,再通过网络传递。d 硒鼓、碳粉、复印纸等办公用品的计划、 领用与管理:由各部门、

6、 专业提出计划, 经部门负责人、 综合部主任审核, 公司总经理批准后, 综合部统一安排采购。文印费用:包括外出印刷、装订、内部复印费用等。考核与控制措施: a 外出印刷资料的归口管理部门是综合部严格执行印刷、复印审批制度。凡是需要印刷的材料,必须填写委托印刷申请单,经本部门主任 审核,综合部主任审批后,由综合部安排外出印刷。需要在内部发放、 传播的文件、 资料,通过网络共享等形式实现, 严禁外出印刷。b 内部发放、流转文件,按照无纸化办公要求,一律走网上流程。 接收到业主、监理及其它单位的外来文件时,积极索要电子版文 件,无法索取电子版文件时,重新输入计算机或扫描进入计算机进行 流转、发放。c

7、 内部复印资料由综合部做好登记, 严禁浪费纸张, 严禁复印与工 作无关的资料,对违反规定者,每出现一次扣责任人 100 元。由公司承担的文体活动、宣传及形象策划费用:包括活动奖 品,工程照片冲扩,形象策划用的宣传牌等制作费用。考核与控制措施: a 文体活动及其它各种活动费用: 一次性核定费 用,包干使用 (不包括临时安排的重大活动 )。b 形象策划费用:归口管理部门为综合部。安监部关于现场安全文明施工标识等的制作, 由安监部提出申请, 经公司分管领导批准后,综合部安排制作。各部门、专业形象建设方面的物品制作,由部门提出申请,经综 合部审核,公司总经理批准后,综合部安排制作。c 工程照片、各项活

8、动照片等所有照片资料冲扩, 摄录器材以及相 关耗材(包括电池、充电器、录像带、储存卡、储存硬盘等) ,摄录器 材的日常保养等费用统一由综合部负责,其他部门不得报销胶卷购买 费、冲扩费以及相关摄录耗材等费用。7.2. 固定电话、移动电话费 因公司各项目工程施工周期短, 公司原则上不设固定电话,特因工作要求需安装固定电话者视情况另 行规定。7.2.2 公司专工及以上人员移动电话费用按照公司总部通讯费用 管理规定执行。公司其他一般人员移动电话费用补助标准为 50 元/月.人,个 人移动电话费用超出部分自行承担。公司内部指定的项目部部门、专业负责人等不享受配备黑莓 手机人员,如因工作需要、确需提高移动

9、电话费用补助标准的,由本 人提出书面申请,经项目经理签字批准后报公司总经理审批签字,审 批通过后由综合部按照新的补助标准予以执行报销,书面申请书交综 合部备案留存。考核与控制措施: A 公司配备手机和报销电话费用的人员必 须每天二十四小时开机,保持通讯畅通。个人手机号码更换时要及时报综合部更改备案。b 配备传真电话时,传真电话费用由具体使用管理部门管理控制, 做好使用记录, 每月按期自行缴纳电话费, 凭发票到财务部报销费用。超出核定标准的超支部分,由具体使用部门自行承担。c 严禁使用传真拨打长途电话。 公司发送传真由具体使用管理部门做好相关详细记录。 分包队伍人员使用公司传真机按照发送地点、发

10、送张数,以市场 价收取费用。收费标准:省外国内业务每成功发送一张收取 4 元,省内业务每 成功发送一张收取 3 元,成功接受每张 3 元。7.3. 综合办公区的日常接待费用:主要包括香烟、茶叶、纸杯、水考核与控制措施:公司招待客人需要的招待物品,由综合部统一 安排。管理部室、专业在办公室内招待一般客人需要的香烟、茶叶、纸 杯、水果等由部门自行解决;遇有重要客人来访,需要招待时,提前 向综合部申请,经公司领导批准,方可领用接待物品。7.4. 业务招待费: 职工食堂餐厅招待费用考核与控制措施: a 公司需要开展的各类业务招待活动,原则上须安排到职工食堂餐厅进 行。b 在职工食堂餐厅进行的业务招待, 须按以下程序办理: 部门负责 人提出申请,经公司分管领导审批同意,综合部按照接待标准通知后 勤食堂,后勤食堂负责安排。业务招待完毕,实施部门须签单确认费用。7.4.2 外出招待费用考核与控制措施: a 特殊情况下,确实需要外 出安排招待的,经公司总经理同意后,方可安排外部招待。7.4.3 外送物品及节日走访费用考核与控制措施:

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