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文档简介

1、医院固定资产管理制度时间:2021.03.07创作:欧阳德一、固定资产的确认标准、分类和计价1、确认标准(1) 般了固定资产单位价值在1000元以上, 专业设备单位价值在1500元以上,使用年限在一年以 上,并在使用过程中基本保持原有物资形态。(2) 单位价值虽未达到规定标准,但使用年限在 年以上的大批同类物资设备,也属于固定资产范 围,应作为固定资产管理。2、范围和分类(1) 房屋及建筑物:指医院拥有或控制的房屋和 建筑物及其附属设施;(2) 专业设备:指医院根据业务工作的实际需要 购置的具有专门性能和专门用途的设备;(3) 般设备:指医院持有的通用性设备,如办 公家具、交通工具等;(4)

2、其他固定资产:指以上各类未包含的固定资 产,其中包括图书。3、计价(1) 购入的固定资产,其成本包括实际支付的买 价、相关税费以及使固定资产达到交付使用状态前所 发生的可直接归属于该资产的运输费、装卸费、安装 费和专业人员服务费等;(2) 自行建造的固定资产,其成本包括该项资产 完工交付使用前所发生的全部必要支出;(3) 在原有基础上进行改扩建后的固定资产,其 成本按照固定资产账面价值加上改扩建发生的实际支 岀,减去改扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资 产变价收入后的余额计价;(4) 融资租入的固定资产,其成本按照租赁协议 或者合同确定的价款、运输费、途中保险费、安装调 试费等确定;(5)

3、接受捐款的固定资产,其成本比照同类或类 似资产的市场价格或有关赁据注明的金额加上相关税 费确定;(6) 盘盈的固定资产,按重置完全价值计价。二、固定资产管理原则医院固定资产实行统一领导、归口管理、分级负 责的管理原则。鉴于目前医院的现状,暂设置设备 科、信息科和总务科为专门的财产管理部门,使用部 门指定专人负责管理,并建立健全相应的管理制度。1、建立健全三帐一卡制度财务科负责固定资产总帐和一级明细分类帐,进 行金额核算;财产管理部门负责二级明细分类帐,按 类别、品名、规格、型号,进行数量金额核算;使用 科室负责建卡(台帐),进行数量管理。做到财务部 门有帐,财产管理部门有帐有卡,使用科室有卡,

4、便 于清查核对,互相制约。2、财产管理部门职责设备科主要负责医疗设备的计划、采购、验收、 安装调试、科学论证、内部调剂、维修保养、清查盘 点及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续, 按档案管理要求建立设备仪器技术档案和运转日志, 对大型贵重设备、仪器实行责任制,指定专人管理。信息科主要负责电子设备的计划、采购、验收、 安装、日常维护、数据备份、清查盘点,对报损、报 废资产应严格遵循审批手续,并负责全院所有网络设 备和线路的完好。总务科主要负责固定资产的采购、验收、保管、 办理岀入库手续、健全帐目、清查盘点、对报废资产 核实后提出申请,定期与财务科核对,做到帐帐、帐 实、帐卡相符。3、使用部

5、门的职责负责本科室固定资产的管理保养、登记帐卡、清 理盘点工作,做好设备使用、维修、故障、事故等情 况记录。遇有丢失、报废或因故防疫站需修理的情况 及时向财产管理部门反映。按照“谁使用、谁负责” 的原则,科室财产要指定专人管理,做到定期清点实 物,帐(卡)实相符。4、核算部门的职责财务科作为固定资产的核算部门,负责设置固定 资产的总账和明细账,并对国定资产增减变动及时进 行账务处理,协助设备科每年进行一次固定资产的全 面清查,做到账实相符。三、固定资产的分类归口管理1、房屋、建筑物及其各种附属设施,各种车辆、 机电设备、锅炉、水暖、电器、家具、被服及有关设 备等,归总务科管理。2、医疗设备、医

6、疗器械、电子仪器、及有关医 疗、教学、科研、专用设备等,归设备科管理。3、计算机设备,归信息科管理。4、图书杂志及重要文献资料,归信息科(图书馆) 管理。四、固定资产购置、领用及转移调拨管理1、购置的管理(1) 应本着勤俭节约的精神,充分考虑工作需要 与实际可能的基础上,按批准的计划和预算办理。(2) 购置设备要按规定申报,大型仪器设备要进 行可行性论证,申报中要详细说明仪器设备的价格、 性能、适用范围,预测产生的社会效益和经济效益 等,并通过组织专家咨询等方法,对安装条件、配装 能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论 证。(3) 对于购入设备,必须按发票、调拔单、合同 等组织验收,根

7、据订货合同和发票内容及时认直地验 质验量。如发现型号规格不符、性能不良、数量短 少、质量不符要求或残缺损坏、缺附件资料等情况, 应立即与供货单位联系,尽快解决。(4) 及时办理财产建帐、入库、分配等有关手 续。对验收合格的固定资产,要按财产类别埴写“验 收入库单”,财务和财产管理部门根据发票(或调拨 单)、入库验收单,登记固定资产总帐、明细帐和台 帐。2、领用的管理(1) 各科室领用固定资产必须严格手续,由使用 科室埴写“财产物资出库单”一式三份,一联仓库保 管留底,一联财产管理部门登帐,一联领用科室存 查。(2) 及时建立台帐,仓库保管和使用科室各一 份,做到责任明确,手续完备。3、转移、调

8、拨的管理(1) 各科领用的各种固定资产,不准随意变动, 如确因工作需要,在科室之间进行转移调配时,须到 设备科做转移登记,设备科应将固定资产转移登记情 况书面通知财务部门,以便进行账务处理。(2) 对各科室某些不再使用或有多余的固定资 产,管理部门应予调出,以防止物资财产积压和浪 费。五、固定资产处置的管理医院处置固定资产(包括调拨、转让、置换、捐 赠、报损、报废以及货帀性资产损失核销等)应遵循 先审批、后处置的原则,严格履行审批手续,未经批 准不得擅自处置。医院处置固定资产的审批权限:单位原值在5000 元(不含5000元)以下或成批总金额在50000元 (不含50000元)以下的固定资产处

9、置,由主管部门 审批,报区国资办备案;超过上述金额标准的固定资 产处置,由医院提出申请,经主管部门审查同意后, 报区国资办审批;资产单项单位价值和每批(次)总 金额在200万元以上的固定资产处置,由区国资办转 报区政府审批。六、固定资产的清查盘点1、医院定期或不定期地对固定资产进行清查盘 点,年度终了前进行一次全面清查盘点。固定资产的 清查盘工作,由财产管理部门统一组织并实施,使用 科室共同清理,财务部门负责指导和监督。2、清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核 对,发现余缺应及时作出记录,查明原因,提出处理 意见,按报批手续报院长批准后进行账面调整。需追 究责任者,按有关制度规定处理。3、固

10、定资产盘盈、盘亏有设备科按年度盘点后提 岀固定资产盘盈、盘亏报告,会同财务科核查落实 后,报上级有关部门审批;财务科依据上级有关部门 批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。七、固定资产日常管理1、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养, 未经医院领导批准不得外借。2、固定资产折旧(1) 计提折旧的范围医院应对所有固定资产计提折旧,但以下固定资 产除外:是作为固定资产管理的图书;二是已提足折旧仍继续使用的固定资产。(2) 计提折旧的政策财务科每月按各类固定资产规定的使用年限,计 算提取折旧,列入有关科室的成本费用的核算。当月 增加的固定资产,当月不提折旧,从下月起计提折 IH;当月减少的固定资产,当月照提折旧,从下八、固定资产管理工作考核1、固定资产的管理应纳入年终考核内容之一,目 的是管好设备、用好设备、充分发挥设备应有的效 能。2、考核奖惩(1)对管理制度健全、使用合理、注意保养、保 证安全、延长使用年限、提高使用效益、取得较好社 会效益和经济效益的科室和个人,应予以表扬、奖 励;(2)对管理不善、玩忽职守或违反操作规程,造 成损失的,应追究当事人的责任,并按有关赔偿规定 处理。九、建立固定资产管理档案,房屋及建筑物的地 质资料、设计、施工及竣工图纸,电器、水暖安

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