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文档简介
1、金蝶KIS迷你版操作流程在桌面上找到金蝶KIS迷你版登录图标点击,进入系统登录界面可以在此点击新建帐套,也可以登录后再文件菜单下边新建帐套建容向导田区点击文件新建帐套在文件名处输入帐套名称,一般都已公司名称作为帐套名称,例如输入“日照公司”输入 完后点保存,“工欲善其事必先利其耨”,在当今竞争谢烈的市扬维萧中,金蝶财务软件是您理财的好祁手道陵嘴电导的指引下建立一个最适合你公司 卖像盾爪的诔有.I一亡,新彳牙肌消点击下一步在帐套名称下边输入你刚才输入的帐套名称点击下一步选择适合你的企业库及准则,例如选择“新企业会计准则”建容向导可恢请选援贵公司所属的仃业Bi对外经济合作企业 邮电逋僖企业
2、3;在业企业企业合计需暇$先外商投资企业小企业合计制度新会计准则选,为业表望目不目 中业动行目箱科探科 表行自谈科你文选设 列个将立1果建请预 从一统建食如rL-l,立. 请择系你的n自表建表r不建立颈设科目表<上一步|下T >取消请定义合计科目结构,金it科目数:ioA:点击下一步,进入几张本位币的设置,一般为人民币系统默认即可。点击下一步进入科目级别设置,一般最多会用到4级科目为止,所以把前四位都调高点后几位都调低建容向导一毓科目代码长度: 二级科目和“长度: 三线科目代码长度: 胸科目代科长度: 五级科目代刊长度二 六线科目代码长度: 七期科目代喇长度: 八锐科目代班长度:
3、校科目代科长度: 十级科目代蚂长度:点击下一步进入帐套会计启用期间设置,只修改帐套启用会计期间即可,何时启用帐套就 规定何时,例如 2009年1月份启用,就输入 2009年1期建容向导¥1阮请定义会计期间的界定方式.(S自然月份e天教不亳合计年度期间个数:(&13 C14星后一个期间天数白、国年:世r任意期间数I合计年度不间,| 12 |金计年度开始日期:|i李月1 a a账套启用叁计期间: sons,年 r 4期 库套启用日期:2 口阳年1月1日上一步|下T >取消 |点击下一步点完成进入金蝶主界面如果不需要显示帮助提示就把对号去掉在点关闭即可进入金蝶初始数据设置界面
4、.金蝶初始数据设置1、先设置帐套选项在帐套选项里边设置一下基本资料意套选项2.设置币别如果有外币可以直接点新增增加外币3.设置核算项目核算项目主要是用来处理“应收帐款、应付账款“一些往来账项,他可以避免相同科 目的重复设置,可以先增加大类在在大类下边增加明细,例如增加“客户”点击核算项目 点击增加类别输入客户点确定在客户下边增加明细点击右边的增加,输入客户代码和客户名称点增加,其他的也以相同的方式增加即可4.会计科目的设置一会计科目?x库存现金1D01银仃存款 茸地班市资金 交易性金融资产 应收票据 应收蛛款 预付赃款 快收股利 应收利息 苴他应收款 坏琳推备 代理由筹资严 材料策购 在途物资
5、有二级科目的可以直接增加,例如在银行存款下边增加“日照市商业银行”点击右边增加,输入科目代码和名称点增加应收、应付就不要设置二级科目,因为他们之间可能有相同的明细科目,如果设置二级科 目,可能会增加相同的工作量了,所以直接在核算项目里设置完了,让应收、应付悬挂二 级科目即可双击应收帐款打开,在核算项目选框内选择要悬挂的核算项目点确定即可5.初始数据录入我们的帐套是在 2009年1月启用的,所以我们就是把2008年底的数据作为初始数据录入软件,有明细科目的需要录在明细科目下,软件自动给你核算数据"£«tI$aftKHm於M/用ItHMfllT.X.皿又门打 脚II心
6、 安工® _Lfl,V IlJfii Ut. ft)科目代码科目后林11LOCI后在事归IM2呻他目式正而止械行H小郭由侪莉ttm:,口号士工兴产Lt 21的05座1123熊陛二1131二:,尸般71132叵应到FL221是世二哽更LMI环舵值W1n七踵u韩得产tidl柠料星区1402i trii:L403原材H材科成本殖异L4O5岸奇亡店140E发出:?)尼L407力由旧情量听L40B"11IT# ?L471丁用才片露LM1但开至受中区空L&U2rm期仲中成市准。IWJ可伊士二占讯曾一1511粒就残粒投生L51Z区相照汉投费使信也苦1621住fT吉延F7折二明匏国
7、1L&32同1科办改字115rM附上录入完数据后点一下汇总,点一下试算平衡,乳沟平衡那么就可以启用帐套了u<4.Ars i,*敦,良 2宜算手琳三曲霆已=附*川工中引(Mqj交V更,工A屯)口II吃电J料自代码iwi131+15坦IT1819/EtaLME 山二 U01 1.121 L123 L131 LI噩 1Hl 1Z31 二, H3 1402 tiS 4 1 “冷 14优 L&U? LMB 11 L501 L5-J2 L&IJ3 闻1 卫 L521 回1 网E I祀】 应值:钾现i- 技行存葭 flffcfrrtUk 五4W八电尸厂 叵卡累夫 寸付此款 国牡
8、切 叵E悦 箕的士/科 坏和电6叫:佛电 在存和三 W材tJ 1.卫塞襄.0 斤存而JE 上士与品 百克_±隼主力 委EhJ工期电 习.言 J 后百盆辛王不方 三互;堂式球士港三 一:供的上工娘户 评芝门椎主 一摒岛打*V m百苣占 之交七房地三 出U曜七黑 t 7:川融子岗. 亘定台产 底计听H於本 二瞰不1羽 ntr.jH.r进入金蝶主界面,点击启用帐套继续确定确定点击完成,完成帐套的初始工作,就可以进行业务处理了二.业务处理皿真伴n助。® 0用电.工口屯/口0金蝶KIS翦布riir时顷,曼尊处修看客陶K:强身弟帮柱聚过理w .JE 哀的第g第与胫普算以日金环壮热分呼f
9、£rWiH7U0媒哥我场护.党崎f fat0忸白可 ?T4ir曾睡照宗0惮SiFiTtT 取日旧弗孑 m>q西电 r EUM今 SHAWM 音G也EEGEiHtIHf蓊 tU匚历史圮* 时正TH.匚意决能 T二u“hFe旷TMut凭证录入凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,系统为您提供许多功能操作以方便 您高效快捷地输入记账凭证。在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,也可以根据原始单 据直接制作记账凭证。案例说明 2008年10月20日从建行提取现金 100元,我们做会计分录如下梅记薜凭证可以按快捷键F7查找会计科目做完直接保存就可以了,凭证查询凭证查询功能提供了
10、十分丰富的凭证处理功能,在单击凭证查询后,系统弹出凭证过 滤窗口如图4-24所示,下面进一步详细说明凭证查询功能。其操作方法分别在内容、比较、比较值列选择或填值,接着可继续输入类似条件,并且在最左边选项窗口选择且或或,同时您还可以选择“已过账”、“未过账”和“全部”三选项中之一,“审核”、“已审核”和“全部”三选项中之一;最后单击确定 系统进入“会计分录序时簿”窗口,如图 4-25所示,您可以增加、修改、审核、查看、删除和凭 证打印,也可以查找或复制记账凭证。凭证审核当您输入记账凭证后,就需要相关人员对这些凭证进行审核。在这里请您注意的是制单人 与审核人不能为同一操作员,否则系统拒绝审核签章。
11、凭证一旦进行了审核,就不允许对其进行修改和删除,用户必须进行反审核操作后才能对 凭证进行修改和删除。对输入的凭证进行审核,有单张审核和成批审核两种方式:但如果是自己做的凭证,自己 处理所有的业务,那么就没必要在进行审核,直接在张涛选项中去掉凭证过账必须审核这项,凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。 经过过账的凭证以后将不再允许修改,只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因 此,在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核,系统只能检验记账凭证中的数据关系错误,而 无法检查业务逻辑关系。这其中的内容只能由会计人员自已检查。系统在过账时,会根据您在
12、账套选项中是否选定了 “过账前凭证必须经过审核”选项对凭 证审核进行控制,如果选择了 “过账前凭证必须经过审核”选项,则在过账时,系统会检查记 账凭证是否经过审核。否则,系统不对凭证是否经过审核进行检查,直接过账。尽管金蝶KIS迷你版在录入会计凭证时已经进行了较严格的检查工作。但在凭证过账时, 系统还要进行更进一步的严格检查,以防止账务数据产生错误。凭证过账是一项十分简单的操作,您可以在过账向导的带领下,轻松的完成过账操作,过 账可分为以下几个步骤进行:4-17 所第一步、在账务处理窗口中单击凭证过账按钮,系统进入提示信息窗口,如图示。在窗口中,系统会提示您在凭证过账之前需要完成的准备工作,如
13、果您还没有准备好,您 可以改变主意,按下取消按钮,停止过账。按下前进按钮,系统就带您进入到了凭证 过账的第二个操作步骤第二步、对凭证号连续性处理的选择。系统在这里为了给用户灵活的操作提供方便,未对 凭证号的连续性做严格的限制,而把控制权交给了用户自已。在这里您可以针对您对凭证号连 续性的要求的高低来进行选择,如图4-21所示。金蝶KIS迷你版为了方便您在账务处理过程中由于某种特殊需要,或业务员只处理自己的 所辖范围的业务,系统提供部分过账功能,这样一来对其他业务员的业务处理可能带来许多便 利的地方。您如果不选取“部分凭证过账”选项,则系统和原版本功能一样,否则,当选取“部分凭 证过账”选项时,
14、系统即时弹出一凭证需过账的过滤条件,此时输入相应的过滤条件并确认之 后,系统将对满足过滤条件的凭证进行过账。在选择完之后,按前进按钮,就进入了第三 步操作过程。第三步、完成过账根据自己的需要设置r部分蠕证过账完成过账关于凭证号的底藕性,你可以处择: 行当发现凭证号不连读时弊止过建 当发现凭证号不连续时给于萼告 允许箱证号不在装的凭证过赚后退忙二前藤匚胃取消 I结转损益使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明 细科目中,自动生成结转损益记账凭证。这里需要注意的是,系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转 损益工作的。只有在科目类别中设定为损益类
15、的科目余额才能进行自动结转。在日 常财务处理中,损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目或本年利润科 目的明细科目中去。如果要结转本期损益,建议您最好使用系统提供的“结转本期损益” 功能,否则在输出有关损益类的会计报表时,会出现不正确的数据。在账务处理窗口中,单击结转本期损益按钮,系统即进入结转本期损益向导,如下图 所示:向导将向您说明有关损益处理的过程,如果不想进行损益结转,可单击取消按钮,系 统将放弃自动结转损益。按下前进按钮,系统就要求您输入有关记账凭证参数。结转完成后,生成一张凭证,进入凭证查询找到这张凭证,如果需要审核就进 行审核,不需要直接进入凭证过账,将刚刚生成的凭证过
16、账所有的工作做完之后进入报表管理界面,看一下资产负债表和利润表是不是正确平衡资产负债表是平的利润表是对的那么这个月的工作就结束了在进入帐务处理进行期末结帐? .X期末结畦营一需报经把的M计就人生制度球记发编月结食期录或,部本记度咪全K警 年结I行务结据 司由小录堰 期期降记而 计定绘簿从 源翻J 某一位各融 结况内将余 当崔期,未能进 涛对循 经口余 种账时 堂前 的记膜 生登结 重仕 翱证当 本凭应 查踪也。 德立 先制户入了动时上明O 为活定砒表前已用井 账否本法 结是成结 在冬种行期末结畦结账之后不能再输入新的记账曼证,所有的归务资料都无法再修改,所以培昨朦作一定要慎重,最好在结账之前对数据制作备的.为了慎重起见,请
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