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文档简介
1、工程检查评估方案(试行) 目 录一、检查评估范围3二、项目标段评估流程3三、检查评估主体及检查时间4四、年度检查评估计划4五、检查评估维度构成及占比51、第一阶段得分组成情况52、第二阶段得分组成情况63、第三阶段得分组成情况:8六、评估排名方式10七、检查评估原则:10八、检查评估工作要求:10九、基本办公及检测设备一览表(单位/组)11十、附表12一、检查评估范围 1、中国电建地产集团有限公司所有在建地产项目,自工程开工之日起至交房前一个月止。 2、评估共划分为三个阶段:第一阶段为土方开挖、桩基础施工;第二阶段为非实测阶段(从基础垫层开始到具备实测条件以前);第三阶段为实测实量阶段(具备实
2、测条件以后到交房前一个月)。二、项目标段评估流程 第一步 现场会议:介绍此次评估内容、评估人员及分工安排,抽取本检查周期内施工部位。 第二步 现场评估:对工程实体进行实测实量、综合观感、现场安全文明施工、现场材料、进度管理、内业资料、整改完成情况、重大风险进行检查;评估人员就所发现的问题与相关单位(项目公司、监理及施工单位)进行交流,此项工作的实施需要项目公司、项目的监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及签字确认。 第三步 评估小结:由检查组人员对该项目发现的问题进行通报,检查组长对此次评估工作进行总结。 第四步 检查完毕后,检查组及时将当天所查项目标段的检查评估主要问题汇总整理(包括照片
3、、问题表述、整改建议等),经组长审核确认无误后,2天内将电子版评估简报报送工程技术部。三、检查评估主体及检查时间 每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体,分别对总包、监理、项目公司进行检查评估。四、年度检查评估计划公司每年组织不少于2次检查评估,具体时间根据项目情况确定。五、检查评估维度构成及占比1、第一阶段得分组成情况项目公司得分组成情况(不具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值(分)项 目 公 司施工质量30%30安全文明施工40%40相关资料30%30整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分综合得分=施工质量30%+安全文明施工40%+内业资料30%实际得分=综合得分-风险检查扣分-
4、整改完成情况扣分总分100分别对应表单:附表十二、十三、十四、九、十。2、第二阶段得分组成情况总包单位得分组成情况(不具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值(分)总包单位综合观感20%20安全文明施工35%35材料及质量证明文件10%10内业资料15%15进度计划20%20整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分综合得分=综合观感20%+安全文明施工35%+材料及质量证明文件10%+内业资料15%+进度计划20%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总 分100分别对应表单:附表二、三、四、七、八、九、十。监理单位得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值(分)监理项目部总包得分40
5、%40监理工作评估60%60综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总 分100对应表单:附表六。项目公司得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值(分)项目公司总包综合得分55%55监理综合得分35%35内业资料10%10综合得分=总包综合得分55%+监理综合得分35%+内业资料10%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总 分100备注:在对项目标段检查评估时,可能会有未发生项,缺项情况下评分办法:实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总分比例;对应附表五。3、第三阶段得分组成情况总包单位得分组成情况(具
6、备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值(分)总包单位实测实量55%55综合观感15%15安全文明施工15%15材料及质量证明文件5%5内业资料5%5计划管理5%5整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分综合得分=实测实量55%+综合观感15%+安全文明施工15%+材料及质量证明文件5%+内业资料5% +进度计划5%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分备注:1、当涉及室外总体工程参评时综合得分=总包得分70%+室外整体得分30% 2、当涉及室外总体工程参评时综合得分=室外整体得分 3、室外整体工程包括市政园林总 分100分别对应表单:附表一、二、三、四、七、八、九、十。监理单位得分组成情
7、况单位评估单项所占总分值比例满分值(分)监理项目部总包得分40%40监理工作评估60%60综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总 分100对应表单:附表六。项目部公司得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值(分)项目公司总包综合得分55%55监理综合得分35%35内业资料10%10综合得分=总包综合得分55%+监理综合得分35%+内业资料10%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总 分100 备注:在对项目标段检查评估时,可能会有未发生项,缺项情况下的评分办法:实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总
8、分比例;对应附表五。六、评估排名方式 第一阶段评估排名方式以项目标段的项目公司得分进行排名; 第二阶段评估排名方式以项目标段的总包、监理、项目公司得分情况分别进行排名; 第三阶段评估排名方式: 1、当未涉及室外整体工程施工时:以项目标段的总包、监理、项目公司得分情况分别进行排名; 2、当总包施工与室外整体工程施工同时参评时:以项目标段的总包、监理、项目公司得分情况分别进行排名; 3、当只涉及室外整体工程施工时:以项目标段的监理、项目公司得分情况分别进行排名。七、检查评估原则:独立、公平、公正、透明。八、检查评估工作要求:1、严格遵守公司相关“廉洁制度” ,保证检查评估健康良性的开展。2、每个项
9、目标段检查评估完成后,检查的数据结果需项目公司、监理、施工单位负责人签字确认,3、检查过程中若发现存在重大风险问题时,应立即向工程技术部相关负责人汇报,必要时应立即下发整改通知书;4、每次检查评估完成后,应提炼出优秀和值得推广的做法,并建议是否值得推广;5、下一轮检查评估时,首先对上一轮检查揭示的问题进行复查,检查项目标段整改闭合情况;九、基本办公及检测设备一览表(单位/组)设备名称型号及规格单位数量备注卷尺5M或2M个3检查测量用2M检测尺/套1墙体、地面平整度检测扫平仪JZE台1测量垂直度测距仪AccutapeS台1装修测试对角线游标卡尺CL-Y-23把1板材、管材厚度电阻摇表ETCR20
10、00台1电气通电过程线路检测响鼓锤/把2抹灰及墙地砖空鼓检查备注:由受检单位准备,用于检测小组的计量器具及检测设备保证准确有效,检测周期满足现行相关规范标准要求。十、附表附表一:工程实体实测实量检查表 区域/城市 项目检查项目检查内容评判标准及计算点检测区检测点不合格点合格率主体结构工程混凝土结构工程截面尺寸8,5mm; 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法48墙面平整度8mm;混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法(内墙:过口:外墙=1:2
11、:3)拼缝处打磨范围100mm或其他部位打磨按不合格点计算2448墙柱垂直度8mm;混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法(内墙:外墙=1:2)2448 顶板水平标高差15mm;混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)表4.2.7(极差超过20mm,5个点都不合格)1260楼板厚度8,5mm; 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)44窗洞口尺寸5mm,20mm;混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)表4.2.6(提供设
12、计与交底尺寸)416门洞口尺寸5mm,20mm;混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)表4.2.6(提供设计与交底尺寸)416砌体工程表面平整度BM、陶粒、加气块8mm(GB50203-2011)表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差2040垂直度BM、陶粒、加气块5mm(GB50203-2011)表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差2040门、窗洞口尺寸±10mm;砌体工程施工质量验收规范(与交底尺寸对比)(GB50203-2011)832轻质隔墙工程表面平整度金属夹芯板建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第7.2.10板材隔墙安装2
13、 mm1224其他复合板、石膏空心板、钢丝网水泥板3 mm1224垂直度金属夹芯板2 mm1224其他复合板、石膏空心板、钢丝网水泥板3 mm1224实测实量数据(水平基准线)上墙具备实测条件但数据未上墙8个点都不合格,同一部位实测数据与评估检查数据偏差达到1.5倍的判定为1个不合格点 88设备安装洁具座便坑距偏差(以装饰完成面计)015mm;建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)表5.2.16排水管道安装的允许偏差及检验方法(在装饰装修施工阶段进行检查,实测数据与施工单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)44给水管配水点出墙距离卫生间、厨房墙面瓷砖铺贴厚度
14、按设计要求进行预留,预留厚度与实际要求进行对比以此进行判定,若距离超出±5mm时,此给水点不合格(每个厨房或卫生间作为一个检测点)88地采暖管道敷设弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”,弯曲半径不宜小于6倍管外径,且不大于150mm (一个房间作为一个检测点)44管道固定点间距直管不大于700mm,弯曲管段固定点间距不大于350mm,固定点间距允许偏差为(-10,10)mm (一个房间作为一个检测点)88加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应10mm (一个房间作为一个检测点)44电气线盒及面板同一室内的底盒
15、标高差10mm;建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第2.2.1开关、插座安装规定1248同一室内开关、插座面板高度偏差5mm;建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第22.2.2.1开关、插座安装规定1248开关底盒距门口距离150mm200mm建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第22.2.2.1条(150mm200mm范围之内为合格)1212空调孔预留空调预留孔洞位置横向±15mm;(在主体结构施工阶段进行检查,实测数据与施工单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)44竖向±15mm;(在主体结构施工阶段
16、进行检查,实测数据与施工单位提供的理论数据对比,同户型应为一个固定值)44装饰装修抹灰面层或粉刷石膏底层墙面垂直度普通抹灰建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)4mm1632墙面平整度普通抹灰第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法4mm1632地面平整度毛坯房交付建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)表4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法5mm816阴阳角方正普通抹灰建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法4mm1224户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程:±10mm; 砌体工程施工
17、质量验收规范(GB50203-2011)表5.3.3一般尺寸允许偏差416地面水平度极差15mm建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)表4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法840户内门洞/外窗内侧墙体厚度偏差5mm;家庭居住室装饰工程验收标准(DBJ/T01-43-2003)表3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法 412裂缝/空鼓无裂缝、空鼓;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4.2.5一般抹灰工程(一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区)2020涂饰工程或粉刷石膏面层表面平整度3mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001
18、)第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法1632立面垂直度3mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法1632阴阳角方正3mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法816顶棚(吊顶)水平度10mm;住宅装饰装修工程施工规范(GB50327-2001)840裂缝/空鼓无裂缝、空鼓;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第10.1.5涂饰工程(一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区)1212净高抹灰或涂饰工程:±20mm;混凝土结
19、构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法840户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程:±10mm;砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)表5.3.3一般尺寸允许偏差416户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度差5mm;家庭居住室装饰工程验收标准(DBJ/T01-43-2003)表3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法824公共区域饰面砖粘贴(墙面)表面平整度3.0mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法48立面垂直度2.0mm;建筑装饰装修工程施工质量验收
20、规范(GB50210-2001)第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法(石材3.0) 48阴阳角方正3.0mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法48接缝高低差0.5mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法48裂缝/空鼓无裂缝、空鼓;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.5条(一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区)88公共区域饰面砖粘贴(地面)表面平整度2.0mm;建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-20
21、10)表6.1.8允许偏差和检验方法(有排水要求不测)48接缝高低差0.5mm;建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)表6.1.8允许偏差和检验方法48裂缝/空鼓饰面砖地面无裂缝、空鼓;(单块砖边角局部空鼓,且每自然间不超过总数5可不计),建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)第6.2.8规定88室内门门槽口对角线长度差3.0mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法55门框的正、侧面垂直度2.0mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第5.2.18木门安装的允许偏差
22、和检验方法510门扇与侧框间缝隙12.5mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法515门扇与地面留缝宽度(内门)58mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法55厨卫门扇与地面留缝宽度812mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法33铝合金门窗(或塑钢窗)型材拼缝宽度(不适用塑钢窗)0.2mm;高级建筑装饰工程质量验收标准(DBJ/T01-27-2003)表5.2.13门窗安装的允许偏差和检验方
23、法(计算点5个)(一个房间一个窗户为一个测区)55型材拼缝高低差0.3mm;高级建筑装饰工程质量验收标准(DBJ/T01-27-2003)表5.2.13门窗安装的允许偏差和检验方法(计算点10个)1010窗框正面垂直度2.5mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第5.3.12门窗安装的允许偏差和检验方法(计算点20个)1020对角线3mm;建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第5.4.13门窗安装的允许偏差和检验方法(计算点10个)1010合 计折合百分数:不合格点÷总点数×100备注:附表二:总包施工质量综合观感检查表
24、区域/城市 项目检查项目检查内容评判标准检查点数不合格点地基与基础工程地下防水及保护层设置基层质量:应平整、干燥、不起砂起皮、无污染、阴阳角处理应符合要求抽查1栋楼,每个立面或平面作为2个检查点8防水卷材的铺贴方式、搭接长度、附加层设置抽查1栋楼,每个立面或平面作为2个检查点8防水卷材未收头处理或收头处理不规范抽查1栋楼,每个立面作为2个检查点8保护层设置抽查1栋楼,每个立面作为2个检查点8防水层破损、空鼓、脱落抽查1栋楼,每个立面作为2个检查点8肥槽回填土1、 土方回填基底垃圾未进行清理2、 抽查1栋楼,楼的每侧作为1个检查点43、 回填土土质不符合要求4、 抽查1栋楼,楼的每侧作为1个检查
25、点45、 回填分层的厚度及夯实情况6、 抽查1栋楼,楼的每侧作为1个检查点47、 灰土的质量及回填范围8、 抽查1栋楼,楼的每侧作为1个检查点4房心回填土9、 土方回填基底垃圾未进行清理抽查一栋楼,每个房间作为一个检查点4回填土土质不符合要求抽查一栋楼,每个房间作为一个检查点4回填分层的厚度及夯实情况抽查一栋楼,每个房间作为一个检查点4灰土的质量及回填范围抽查一栋楼,每个房间作为一个检查点4止水螺栓、止水板(带、条)施工质量止水螺栓的止水片厚度、焊接质量及安装使用抽查1栋楼,每道外墙作为一个检查点4止水钢板规格尺寸及焊接质量抽查1栋楼,每道外墙作为一个检查点4止水带规格尺寸及安装质量抽查1栋楼
26、,每道外墙作为一个检查点4止水条规格尺寸、留槽及固定抽查1栋楼,每道外墙作为一个检查点4混凝土结构工程(地上、地下)施工缝留设及处理梁、板、墙、柱、楼梯留设不符合要求(梁、板、墙、柱、楼梯各3个检查点)抽查2个楼层及作业面,发现1处不符合要求的作为1个不合格点15混凝土施工缝部位夹渣、梁板底部粘结杂物 抽查2个楼层及作业面,发现1处不符合要求的作为1个不合格点6外观质量涨模:抽查2个楼层,(剔凿打磨修补面积超过超过0.25)每发现1处作为1个不合格点8粘模:抽查2个楼层,粘模面积超过超过0.25作为1个不合格点4振捣不密实、松散:抽查2个楼层,超过0.1作为1个不合格点4气泡孔:抽查2个楼层,
27、每面墙气孔超过(直径10mm)5个作为1个不合格点8露筋:抽查2个楼层,每发现1处作为1个不合格点6错台:抽查2个楼层,每发现1处作为1个不合格点8漏浆:抽查2个楼层,每发现1处作为1个不合格点10混凝土修补与打磨:抽查2个楼层,发现5处以上,每发现一处作为1个不合格点16工作面钢筋连接(搭接、焊接、机械连接) 抽查1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注:如墙、板同时具备检查条件,墙、板各3个检查点)6钢筋位置(墙、柱、梁)抽查1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注:如墙、板、梁同时具备检查条件,墙、板、梁各2个检查点)6预留洞口加强筋抽查1栋楼,每发现一处不符合要求作为一
28、个不合格点备注:如墙、板同时具备检查条件,墙、板各3个检查点)6墙体拉钩设置抽查1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注:如墙、板同时具备检查条件,墙、板各3个检查点)6梁、板入支座的锚固长度抽查1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注:如墙、板同时具备检查条件,墙、板各3个检查点)6楼板马镫及梁、墙、柱保护层垫块设置抽查1栋楼,每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注:如墙、板、梁、柱同时具备检查条件,墙、板、梁、柱各2个检查点)8成品保护结构缺棱掉角(长边超过100mm)、地面混凝土表面存在脚印、直螺纹丝扣缺少保护(作业面及加工区)、出地面非金属电管损坏等;抽查2个楼层,每
29、发现1处不符合要求作为1个不合格点8二次结构砌筑工程灰缝缺陷竖向灰缝有瞎缝、通缝、透明缝现象抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点6顶砌灰缝砂浆饱满度抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4砌筑间歇时间:砌筑时间上墙,与施工日志记录时间相吻合抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4混凝土构造梁、柱1、 未按设计与方案要求设置抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 42、 梁柱拆模后混凝土表面有缺陷抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 43、 梁柱表面有修补现象抽查2个楼层,每发现2处不符合要求作为1个不合格点 4装饰装修工程抹灰基
30、层处理结构上钢筋头、铁钉、铁丝清理及防锈处理 抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6孔洞封堵抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6预防空鼓拉毛处理抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4抹灰面层起砂:抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6钢筋头、钢丝、铁钉、网格布外露抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4管道背面装修施工抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4地面起砂:抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6空鼓、开裂:抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 8边角及管跟部位收
31、面抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点6地暖管外露:抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点2栏杆室内外栏杆立杆间距、高度抽查1个单元(标准层抽查1层),每发现1处不符合要求作为1个不合格点(屋面、楼梯、空调、阳台)4有防腐要求的栏杆焊接部位防腐处理抽查1个单元(标准层抽查1层),每发现1处不符合要求作为1个不合格点(屋面、楼梯、空调、阳台)4栏杆安装牢固性及固定点的处理抽查1个单元(标准层抽查1层),每发现1处不符合要求作为1个不合格点(屋面、楼梯、空调、阳台)4栏杆保护措施及效果抽查1个单元(标准层抽查1层),每发现1处不符合要求作为1个不合格点(屋面、楼梯、空调、
32、阳台)4外墙涂料线条不顺直的、色差明显、空鼓脱落、污染检查1栋楼,每1立面作为1个检查点4雨水管安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理抽查2个部位雨水管安装,每个部位作为1个检查点2室外散水及台阶散水的宽度、坡度及分隔缝是否符合设计要求抽查1栋楼房,每栋楼作为6个检查点6台阶高度、宽度、防滑条设置是否符合要求抽查1栋楼房,每栋楼作为6个检查点6户门及窗门框周边封堵、钢制户门门框内的填塞处理、固定点的数量及牢固性、门栓开启的灵活性、门扇关闭后有无缝隙抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点6窗框周边封堵、固定点的数量及牢固性、开启的灵活性、关闭后有无缝隙、密封条设置、五金件设置抽查
33、2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点6成品保护抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点6窗口滴水槽(线)、窗台坡度设置抽查2个楼层,每发现1处未设置或设置不符合要求的作为1个不合格点6金属、玻璃、石材幕墙玻璃幕墙的防雷装置与主体结构防雷装置连接是否可靠抽查2个连接点,每个连接点作为1个检查点2玻璃幕墙窗开启角度不应大于30度,开启距离不应大于300mm抽查2个楼层4个开启扇,每个开启扇作为1个检查点4幕墙立柱、底部横梁及幕墙板块与主体结构之间,应有伸缩空隙。空隙宽度不应小于15mm,并用弹性密封材料嵌填,不得用水泥砂浆或其他硬质材料嵌填抽查4个连接点,每个连接点作为1个检查
34、点4幕墙龙骨螺栓连接时不少于2个螺栓(且不应采用自攻钉)抽查1个立面的4个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4埋件设置位置准确、牢固抽查2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4对幕墙焊接龙骨表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、咬边、焊满抽查1个立面的4个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4预留孔洞封堵封堵的混凝土与原结构面不齐平抽查2个楼层,每发现1处不符合要求的作为1个不合格点6封堵混凝土不密实抽查2个楼层,每发现1处不符合要求的作为1个不合格点6室内防水 基层处理1、 基层不坚实、平整、空鼓、起砂2、 抽查2个楼层6个有防水要求的房间,一个房间作为1个检测点63、 混凝土墙面
35、及砌筑墙面未按要求进行基层处理4、 抽查2个楼层6个有防水要求的房间,一个房间作为1个检测点65、 平立面交接处及立面转角处找平层未做成圆弧形6、 抽查2个楼层6个有防水要求的房间,一个房间作为1个检测点6通风道安装1、 层间卸载设置抽查1栋楼2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点42、 一个楼层使用多节通风道拼接部位无固定措施抽查1栋楼2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4通风道破损抽查1栋楼2个楼层,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4屋面工程屋面瓦施工质量1、 屋面瓦座浆、固定、挂瓦条规格尺寸及间距抽查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1不合格点2屋面瓦铺设不平、不顺抽
36、查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1不合格点2屋面瓦破损、污染抽查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1不合格点2屋面防水屋面基层应坚实、平整、不空鼓起砂 3、 检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4平立面交接处及立面转角处找平层未做圆弧形4、 检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点25、 避雷针穿屋面瓦未做防水处理6、 检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点47、 防水泛水高度、卷材的铺贴方式及搭接长度 8、 检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点 3卷材收头未处理或处理不符合要求(墙面及管道部位) 检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4防水
37、保护层1、 女儿墙及出屋面管道卷材防水未做保护层检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点42、 保护层空鼓、裂纹、起砂3、 检查1栋楼,每发现1处不符合要求作为1个不合格点4水电安装开关插座开关:周边封堵、开关方向、方正、污染及破损抽查2个楼层,每发现1处不符合要求的作为1个不合格点。8 插座:相序、短路保护、污染及破损抽查2个楼层,每发现1处不符合要求的作为1个不合格点8室内管道安装管道固定:安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理抽查2个楼层,每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4合 计合格率(检查合格点数÷检查总点数×100) 评估检查人: 项目负责人:监
38、理负责人: 总包负责人: 检查日期: 年 月 日 附表三:总包安全文明施工检查表 区域/城市 项 目检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡(扣1分)2一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡(扣1分)围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观(扣0.5分)围挡没有沿工地四周连续设置(扣1分)封闭管理施工现场进出口无大门(扣1分) 2无门卫和无门卫制度(扣1分)门头未设置企业名称或企业标识的(扣0.5分 ) 未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施(扣1分)施工场地施工现场主要道路及加工区未做硬化处理(扣1分)2道路不通畅(扣1分)工地有积水(扣
39、0.5分)施工现场随意吸烟(每一人扣0.5分)现场存在随意大小便痕迹(扣0.5分) 现场及结构内垃圾清理清运不及时(每层扣0.5分)材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放(扣0.5分)3材料堆放不整齐,且未挂名称、品种、规格等标牌(扣0.5分)现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施(扣1分)易燃易爆物品材料存放或使用不规范(扣2分)现场防火无消防制度、设施(扣3分) 4灭火器材配置不合理(扣1分 )无消防水源(扣3分);有水源不能够满足消防要求(扣2分)灭火器失效(每个扣0.5分)无动火审批手续和动火监护(扣2分)施工现场标牌、安全标志大门口处设置的五牌一图,公示标牌不齐全(扣0.5分)
40、3标牌不规范、不整齐(扣0.5分)无现场安全标志布置总平面图(扣1分)现场未按部位和设施的变化调整安全标志设置(扣0.5分)现场未在明显位置设置危险源公示牌(扣2分)未设置安全标语(扣0.5分)卸料平台卸料平台未按照审批的施工方案搭设(扣3分)4卸料平台支撑系统与脚手架连结(扣2分)卸料平台未在明显处设置限定荷载标牌(扣1分)落地式脚手架立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求(扣2分)8立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求(每处扣0.5分,最高扣2分)未按规范要求设置纵、横向扫地杆及扫地杆的设置和固定不符合规范要求(扣1分)立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求(每处扣0.5分,
41、最高扣2分)不按规定设置剪刀撑及设置不规范的(每处扣0.5分,最高扣2分)架体与建筑结构拉结数量不足及拉结不坚固(每处扣0.5分,最高扣2分)施工层脚手板不满铺或材质不符合要求(每处扣0.5分,最高扣1分)有探头板(每处扣0.5分,最高扣2分)脚手架外侧未设置密目式安全网或网间封闭不严密(每处扣0.5分,最高扣1分) 施工层不按规范设置防护栏杆和挡脚板(扣2分)作业层与建筑物之间未按规定封闭(扣2分)施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭(扣1分)架体不设上下通道、或通道设置不合理(扣0.5分)扣件未进行复试或技术性能不符合标准(扣2分)悬挑式脚手架钢梁固定端长度小于悬挑段长度1.25倍(
42、每处扣0.5分,最高扣2分)8钢梁截面高度未按设计确定或截面高度小于160mm(扣0.5分) 钢梁外端未按照要求设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结(扣1分)钢梁锚固端结构强度、锚固措施不符合设计规范要求(扣1分)立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施(每处扣0.5分,最高扣2分)未在架体外侧设置连续剪刀撑及设置不规范(每处扣0.5分,最高扣2分 )架体未按规定与结构拉结(每处扣0.5分,最高扣2分)脚手板未满铺或铺设不牢不稳(每处扣0.5分,最高扣1分)有探头板(每处扣0.5分,最高扣2分)施工层外侧未按规定设置防护栏杆和挡脚板(扣2分 )脚手架外侧不挂密目安全网或网间封闭不严密(每处
43、扣0.5分,最高扣1分 )架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁间未采取封闭措施或封闭不严(每处扣0.5分,最高扣1分) 作业层下未设置安全平网(扣1分)作业层与建筑物之间未进行封闭(扣2分)架体下方未按照规定设置安全平网(扣1分)门式脚手架架体基础不平、不实、不符合施工方案要求(扣2分) 8架体不按规定与建筑物拉结(每处扣0.5分,最高扣2分) 未按规定设置剪刀撑(每处扣0.5分 ,最高扣2分)未按规定组装或漏装杆件、锁臂(每处扣0.5分,最高扣2分)脚手板未满铺或铺设不牢、不稳(每处扣0.5分,最高扣1分)作业层未按要求设置防护栏杆与踢脚板(扣2分)杆件变形、腐蚀严重(扣0.5分 )施
44、工荷载超过规定或堆放不均匀(扣1分)附着式升降脚手架脚手板铺设不满、不牢及规格材质等不符合要求(每处扣0.5分,最高扣2分) 8作业层与建筑结构之间空隙处封闭不严密(每处扣0.5分,最高扣1分) 架体外侧未用密目安全网封闭或封闭不严密(每处扣0.5分,最高扣1分) 未采用防坠落装置或防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上(扣2分) 防坠落装置未设置在结构主框架处并与建筑结构附着 (扣2分).未采用防倾覆装置或防倾覆装置不符合要求(扣2分)作业层未按照要求设置防护栏杆与踢脚板(扣2分)安装、拆除特种作业人员未持证上岗(每人扣1分,最高扣2分)安装、升降及拆除时未设置安全警戒区及专人监护
45、(扣0.5分 ) 吊篮高处作业无保险装置或保险装置失效(扣2分) 4悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘(每处扣1分,最高扣2分)作业时小型工具及物品未放入工具袋内(扣0.5分)作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上(每处扣1分 ,最高扣2分) 未设置、使用安全绳及安全绳未与结构固定(3分)安全绳与电缆线未采取有效的防剪切措施(每处扣0.5分,最高扣2分) 挑梁锚固或配重等防倾覆装置不合规定,使用破损的配重件或采用其他替代物(每处扣0.5分,最高扣2分)支架上缺少钢丝绳绳轮(每处扣0.5分,最高扣2分) 作业人员站在吊篮四周防护栏上作业(每人扣1分,最高扣2分)操作升降人员
46、未经培训合格上岗作业(每人扣1分,最高扣2分)吊篮施工作业人员及荷载超过规定(扣2分)基坑支护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施(扣2分)4基坑支护及临边防护不符合要求(每处扣0.5分,最高扣2分)支护设施已产生局部变形又未采取措施调整(0.5分)基坑施工未设置有效排水措施(扣1分)积土、料具及机械设备与槽边距离不符合设计规定(每处扣0.5分,最高扣2分)人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求(扣1分)未按要求进行基坑工程边坡水平位移和毗邻建筑物、管线、道路沉降监测(扣1分)模板工程模板支撑体系与施工脚手架架体相连(每处扣0.5分,最高扣3分) 5杆件各连接点的紧固不符合规范要求(每处扣0
47、.5分,最高扣1分)纵横向水平支撑未按规定设置(每处扣0.5分,最高扣1分)立柱间距不符合规定(扣0.5分) 立杆底部未设置底座或垫板(每处扣0.5分 ,最高扣1分)杆件扭曲、变形、锈蚀严重(扣1分 ) 施工中模板就位后的安全稳定不符合要求(扣1分)大模板存放无防倾倒措施,各种模板存放不整齐、不规范及过高等不符合安全要求(扣1分)拆除区域未设置警戒线且无监护人(扣0.5分)混凝土强度未达到规定提前拆模(扣2分)作业面孔洞及临边无防护措施(每处扣0.5分,最高扣1分)垂直作业上下无隔离防护措施(扣1分)高处作业及安全防护高空作业未系挂安全带或系挂不规范(每人扣0.5分,最高扣2分)7楼梯口、电梯
48、井口无防护措施或防护不规范(每处扣0.5分,最高扣2分) 电梯井内(不大于10m)少一道平网或平网设置不规范(每处扣0.5分,最高扣2分) 预留洞口、坑井无防护措施或防护不规范(每处扣0.5分,最高扣3分)通道口无防护棚或防护棚搭设不规范(每处扣0.5分,最高扣2分)塔吊作业半径内加工区域未按要求设置防护棚 (每处扣0.5分,最高扣2分)阳台、楼层、屋面等临边部位无防护或防护不规范(每处扣0.5分,最高扣2分)折梯未采用拉撑装置(每处扣0.5分,最高扣2分)外用电梯(人货两用电梯)首层梯笼出入口无防护棚或防护棚搭设不规范(扣2分)4每层卸料口无防护门或有防护门不使用(每处扣0.5分,最高扣2分)司机未持证上岗扣(每人扣1分,最高扣2分)超重无控制措施(扣1分)无联络信号及联络信号不灵敏(扣1分) 防坠器未定期检测(扣3分)架体与建筑结构附着不符要求或与脚手架连接(扣1分)电气控制无漏电保护装置(扣1分)架体垂直度超过说明书规定的(扣1分)在避雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规定(扣1分)施工用电外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符
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