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文档简介
1、文件管理工作制度第一章 总则第一条 为进一步加强文件管理,明确文件管理的范围、职责、流程和方 法,特制定本管理制度。第二条 文件的种类(一)A 类:管理手册(包括质量、环境、职业健康安全管理手册)(二)B 类:程序文件。(三)C 类:作业性文件(技术文件、管理性文件、外部文件、法律 法规)。技术文件包括:图纸、标准、规范、工艺文件、作业指导书、质量计 划、施工组织设计、施工措施、方案、基建资料、企业工法、企业论文、企 业专利、顾客提供的图样资料等。管理性文件包括:行政文件、工程合同、采购文件、设备管理资料、 管理制度、报告、记录、获奖证书等。第二章 文件的起草与签发第三条 文件起草的原则:(一
2、)观点明确、条理清晰、内容充实、表达准确;(二)文字精炼、文风端正;(三)要根据行文的目的、内容等确定正确的文种;(四)格式要规范。第四条 各部门起草文件须使用统一规格的文稿审批笺。第五条 手册由集团公司监察审计部编制,管理者代表审核,总裁批准 签发。第六条 程序文件由监察审计部组织按照职责分配由主责部门编制,相 关部门会审,集团公司主管领导审核,管理者代表批准签发。第七条 技术性文件的编制与审批 集团公司内部技术性文件由主管职能部门起草行文,总工程师审核签 发。技术性文件的编制与审批执行集团公司的技术管理制度 、科技工 作管理制度、计量管理制度。第八条 管理性文件的编制与审批 制式(红头)文
3、件制发要求:(一)起草:以集团公司名义行文或以部门名义行文的均由主办部门 起草文稿。(二)会签:凡需联合行文的,由主办部门负责起草,并需相关部门 进行会签。(三)核稿:由主办部门负责人审核并签字。(四)签发:文稿经起草、会签、核稿完毕,即由主管领导或法定代 表人审定签发。(五)编号:主办部门到办公室进行发文登记编号。凡联合行文的均 编主办部门字号;党政联合行文的均编党委字号。(六)发布:主管领导审核同意签发后即发布。(七)凡需印发正式版头(红头)公文,必须使用集团公司统一印制 的“发文稿纸,”正文使用方格稿纸或打印纸。(八)起草文件禁止使用圆珠笔和铅笔及复写。制式(红头)文件格式要求: 首页应
4、标明: 发文单位名称、 文件主题、 文种、发文字号、年份、主送机关,如属企业保密文件,应在左上角加印“内 部秘密”字样。文件末页应标明:主题词(主题词排序原则是:反映文件中心 内容的词语在前、反映文件形式的词语在中、反映文件性质的主题词在后) 、 抄送机关、制发部门、文印时间、印发份数及签发人,正文落款应注明发文 单位、发文时间及签章,制式文件以文件末页主题词项印制时间下方标注“受 控”字样为受控标识。第九条 党委制式文件可不加盖印章。第十条 请示要一文一事,一事一报。请示事项涉及其他部门业务范围 时,应当经过协商取得一致意见后上报。请示件要报送上级机关办公室或秘 书部门按程序办理,一般不许直
5、接送领导者个人。第十一条 凡不符合上述行文规范要求的,办公室可退回制发部门要求 重新行文。对不符合行文规则的上报文件,办公室及秘书部门可提示重报或 退回下级呈拟单位。第十二条 外部文件需转发的由主管部门起草行文,主管领导签发。 第十三条 外来文件分为“阅件”和“办件”两大类即,:送领导及有关部门 阅知的公文为阅件;需要办理并答复的公文为办件。凡收到的外来文件进行 登记时,必须使用集团公司统一印制的“公文处理纸”。第十四条 阅件办理的程序为:编号、登记(收文时间、来文单位、来 文字号、标题、密级、份数、收文顺序号等)阅批、传阅、督办、归档。第十五条 办件办理的程序为:登记、编号、阅批(请办) 、
6、传阅、督(查)办、批复、呈报、反馈、注销(办结) 。第十六条 法律法规由安全管理部负责管理与合规性评价。第三章 文件的发放第十七条 经批准发放的文件,由该文件主管部门确定发放范围,根据 需要分发到各相关部、室及分公司等,收文单位应在文件发放登记簿上 签字。只通过信息系统发放的文件,文件主管部门选择相应的接收人,凡受 控文件接收人须点击“签收”。第十八条 发文应将发文底稿和纸质一份交由办公室存档。办公室分门 别类存放在文件资料盒内,目录清单一目了然;内勤人员对文件的保管要认 真负责,存放文件的原则是:妥善保管、有条有理、查找方便、保密不泄密。第十九条 文件的归档:要认真执行档案管理制度 ,年终岁
7、首,要 将所保管的有历史指导意义,有价值的文件资料,统一上交档案室存档。凡 属国家、省、市级文件要清理,年终上缴市机要局。第二十条 凡标注秘密级以上的文件绝不允许复印、拷贝或转发,受控 文件未经主管领导允许,不得提供给集团公司以外人员使用。第四章 文件的清理和销毁第二十一条 对于体系有效运行的各个场所,须保证使用相应文件的有 效版本。第二十二条 已废止,无保存价值的文件,由文件制发部门从信息系统 上将其删除。 纸质的受控文件按“文件发放登记表”收回并统一销毁。对于秘密 级以上的文件,必须填报“文件销毁登记表”严格履行“清点登记一一审批 一一备案”工作程序,坚持二人监销制度, 部门和个人不得私自销毁秘密文件。第二十三条 不能把文件资料当废纸直接处理,应用碎纸机销毁后废弃。电子设备(电脑、上网本、 U盘、移动硬盘、光盘等)放弃使用前应彻 底删除企业相关文件。第二十四条 文件的存放保管应保持室内空气流通,环境适宜。防止潮 湿发霉,防火防蛀。第五章文件的评审第二十五条 为确保管理体系持续改进,对体系文件的适宜性和有效性 由监
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