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文档简介

1、第一部分施工现场管理规范表1-1验收项目:检查时间:检查人:序 号 检查 项目围挡场容 场貌标识 标牌应得分数 扣分 合计 实得 分数备注检查内容检查内容小计 16扣分项目小计 25扣分小计 实得分小计扣分标准扣分在对应序号中划 不得分项 8分项 5分项 2分项 1232020151、 工地四周围挡墙稳固美观 2、 大门制作规范 3、 门卫制度认真执行 4、 单位牌子清晰规范1、 现场道路硬化平整 2、 排水系统畅通 3、 构件、 材料、 设施料分类堆放、 整齐 4、 平面布局合理 5、 施工做到工完场清 6、楼面堆料不准超标 (1 无围挡不得分(2 围挡高度低于1.8米扣5分 (3 围挡不坚

2、固、 不整洁、 不连续扣5分 (4 大门制作粗糙、 不牢固扣2分 (5 无门卫制度扣2分 (6 门卫未履行职责、 未建立登记扣2分 (7 单位牌子制作粗糙,不整洁扣2分 (1 道路与场地无区分, 无硬化不得分(2 有占道扣2分(3 道路设计不符合要求, 起泥、 起土、 积水, 每有一项扣2分(4 排水沟设置不合理扣5分(5 沟槽无硬化、 不畅通扣2分(6 构件、 材料、 设施料未做到分类堆放, 零乱各 扣5分 (7 砂、 石堆放处未做到硬化扣5分 硬化不达标扣2分 (8 堆料未挂名称、 品种、 规格等标牌扣2分 (9 施工层未做到工完场清, 脏、 乱、 差扣5分 较差的扣2分 (10 楼面材料

3、未归类合理放置扣5分 清理不及时扣2分 (11 楼面、 施工层集中堆放材料超标每处扣8分(1 “ 六牌一图” 不齐全、 尺寸不统一、 位置不当、不醒目、 不整洁每项扣2分 (2进出、 临边、 危险作业点缺警告、 禁止、 提示 标牌每处扣2分 (3仓库、 配电房、 木工棚、 危险品存放点、 现场 火源处, 缺少管理制度、 禁令标志、 隔离措施 每处扣2分 (4机械设备缺少操作规程和操作责任人牌,位 置不合理、 制作不规范每个扣2分(5未按要求设置文明礼貌标语扣2分 (6施工作业、 管理人员每有一人不挂牌上岗扣 2分 (7钢管、 栏杆、 踢脚板等防护设施色标不清, 不 符合要求每项扣2分1、 大门

4、处 “六牌一图” 齐全整洁2、 施工区域标志醒目 3、 危险区域禁令明显 4、 机械设备有操作规程牌 5、 临街、 楼面有文明礼貌标语 6、 现场管理人员挂牌上岗 (1(1 (2 (3 (11 (4 (6 (7 (9 (10 (4 (5(6 (7(2 (3 (5 (7 (8 (9 (10 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7第一部分施工现场管理规范表1-2验收项目:检查时间:检查人:序 号 检查 项目作业 条件 环境 保护防火 防爆 防毒施工 组织 设计 与 管理应得分数 扣分 合计 实得 分数备注检查内容检查内容小计 28扣分项目小计 48扣分小计 实得分扣分标准扣分在对应序号中划 不得

5、分项 8分项 5分项 2分项 4562015101、 地面固定作业有工作棚 2、 机械设备有防雨棚 3、 控制施工现场污水、 粉尘、 废 气、 固体废弃物以及噪声、 振 动对环境的污染和危害有措 施 4、 建筑垃圾及时清理、 定点堆放(1未按规定搭设工作棚扣5分 (2工作棚的安全、 高度、 采光、 通风达不到要求 的每项扣5分(3机械设备无防雨棚每处扣2分 (4缺少环保措施扣8分(5采取措施不力或已造成污染、 公害的每项扣 5分(6建筑垃圾未及时清理、 堆放地点不合理、 无 标志每项扣2分(1未分类存放扣8分 (2仓库建筑、 位置不符合要求扣5分 (3消防器材不足、 失效、 位置不合理每项扣2

6、分 (4现场明火作业无许可证、 无标志、 无责任人 扣5分 (5标志不醒目, 责任人不明确扣2分 (6氧气瓶、 乙炔气瓶缺安全帽、 防震圈、 放置不 正确、 不稳固每个扣2分 (7安全距离不够, 无防晒、 防油措施扣2分 (8生活用火有不安全隐患每处扣2分 (9现场无吸烟室(点扣5分, 位置不合理、 布 点不足每项扣2分(10作业场地有一人吸烟扣2分 (11有毒材料未建立保管、 发放、 使用管理制度 扣2分(12有毒作业未采取通风及个人保护措施每项 扣2分(1无施工许可证或开工报告未经上级审批 不得分 (2施工组织设计未按规定审批签字不得分(3施工组织设计不能指导施工扣5分 (4未认真执行施工

7、组织设计每项扣2分 (5项目经理, 施工员、 质量员, 安全员等每有1 人缺少上岗证扣2分1、 施工组织设计 2、 管理人员应有相应的法定执 业资格 1、 易燃、 易爆材料分类、 分仓库 存放 2、 管理制度建立健全、 责任落实、 消防措施到位, 标志醒目 3、 受压容器处于安全状态 4、 生活用火安全 5、 工地有吸烟室 6、 防毒有措施 (4 (1 (1 (2 (5(2 (4 (9 (3(6 (3(5 (6(7 (8 (9 (10 (11 (12(4(5(1 (2(3 注 :1、 符号为不得分项目 ; 2、 在一个项目中有不得分项或得分为零分的, 本部分检查(验收表不得分 ; 3、 扣减分

8、数不得大于该项应得分数 ; 4、 当一个项目有多处不合格, 在对应序号上按数划点, 数点累计扣分。 5、 该表换算到总表得分=20×该表实得分应得分第二部分施工安全达标表2-1验收项目:检查时间:检查人:序 号 检查 项目安全管理 脚手 架与 平台施工 用电应得分数 扣分 合计 实得 分数备注检查内容检查内容小计 21扣分项目小计 35扣分小计 得分小计扣分标准扣分在对应序号中划 不得分项 8分项 5分项 2分项 1231818151、 安全保证体系有效发挥作用 2、 安全技术措施全面、 落实 3、 安全责任目标分解, 严格考核 4、 安全检查, 安全教育, 工程分部、 分项安全交底

9、制度认真执行 5、 特种作业岗位持证上岗 6、 事故预控措施针对性强, 落实有效 7、 办理了安全备案登记手续(1未建立安全生产责任制不得分, 未办理人身意外伤害保险不得分(2各部门人员未认真执行扣8分(3未认真进行安全生产目标责任考核扣8分 (4安全技术措施针对性不强扣5分 (5未认真执行措施扣2分 (6安全检查, 安全教育, 工程分部、 分项安全交底有 一项未进行扣5分, 进行不认真每项扣2分 (7特种岗位作业人员有一人缺证扣2分 (8未编制事故预控措施扣5分, 未认真执行扣2分 (9未办理安全备案登记扣5分(115米以上建筑使用单排脚手架, 悬挑脚手架的 悬挑梁使用脚手钢管不得分(215

10、层以上建筑未使用整体提升架或悬挑架不 得分(3脚手架材质不符合要求每项扣5分 (4没有搭设方案, 超过规范要求未经计算每项扣5分, 未认真执行方案扣2分 (5架体基础、 结构拉结、 立杆、 大横杆间距、 接头、 扫地杆、 小横杆、 剪刀撑设置、 脚手板铺设(有空头板每有一项一处不达标扣2分 (6转料平台同架体连接, 无限载标识、 超载堆放每 项扣2分(7脚手架与平台搭设无方案, 未经工长、 安全员、 架 子工等共同验收扣5分, 参与验收人员未签字每 有人/次扣2分(8采用大模板等方法施工所用的支架、 挂架等无防 外倾、 防坠落措施的扣8分 (9使用前未进行检查每次扣2分(1外电线路距离建筑物(

11、架达不到安全距离又 无防护措施, 未采用TN-S系统配电不得分 (2配电系统不规范、 有隐患扣5分 (3配电室建筑位置不合理、 达不到要求每项扣5分 (4总配电箱安装位置达不到安全距离要求扣5分, 分配电箱、 开关箱设置地点不合理每个扣2分 (5线路架设高度、 相序捧列、 间距不符合规程每项 扣2分, 移动电线材质不符合要求每处扣2分 (6线路埋设无图纸、 质量不符合要求扣5分 (7电焊机二次过载降压无保护的扣5分 (8电箱无防雨、 橡皮线无过路等保护每项扣2分 (9未做到三级配电二级保护扣8分, 做的不正确扣2分(10开关箱的质量、 安装、 接线、 进出保护、 PE线连接 等每项不合格每处扣

12、2分 (11每有一个漏电开关失效扣5分 (12漏电开关配置不正确每个扣2分 (13用电管理责任制、 用电施工组织设计、 平面配电 图、 检测记录、 工作巡查记录每缺少一项扣2分 (14建筑物内通道照明未采用安全电压扣2分, 在潮 湿、 金属容器内作业未使用安全电压扣2分 (15熔丝、 闸具、 参数与设备容量不匹配每处扣2分 (16电缆、 橡皮线外加PE线的扣2分 (17防雷达不到要求扣2分1、 采用TN-S系统配电 2、 配电室建筑符合要求 3、 线路架设、 埋设达到标准 4、 做到三级配电二级保护 5、 开关箱、 电器原件质量符合标准, 安装程序、 位置正确 6、 漏电保护器参数按规定配置

13、7、 用电管理责任落实 8、 照明符合安全要求 9、防雷系统符合规程 1、 脚手架搭设形式符合施工要求 2、 材质符合规范 3、 搭设质量达到规程要求 4、 设计、 计算、 检查、 验收符合规范 及要求 5、 转料平台符合安全要求(脚手架 验收标准按搭设形式不同分别按 对应规程检查(1 (8 (4 (6 (8 (9 (5(6(7 (8(2 (3 (3 (4 (7 (1 (2 (4 (5(6(7 (9(4(5 (8 (9 (10 (12(13 (14 (15 (16 (17(2 (3 (4 (6 (7 (11 (1 (9 按照 JGJ59-99表 3.0. 2检 查按照 JBJ46-88施 工现

14、 场临 时用 电安 全技 术规 范 检查整体 提升 脚手 架按 照建 设部 标准 进行 检查第二部分施工安全达标表2-2验收项目:检查时间:检查人:序 号 检查 项目“三 宝与 四 口”模板 支撑 施工 菏载塔吊 提升 设备中小 型机 械设 备应得分数 扣分 合计 实得 分数备注检查内容检查内容小计 35扣分项目小计 67扣分合计 实得分扣分标准扣分在对应序号中划 不得分项 8分项 5分项 2分项 4567188158l、 安全帽、 安全带、 安全网、 密目网 符合质量标准、 证件齐全 2、 防护用品使用符合要求 3、 临边防护符合要求(1施工层无安全网, 无满铺板不得分 (2每发现一顶安全帽

15、、 一条安全带、 一张安全网、 密 目网质量不达标、 使用不当扣2分 (3安全网、 密目网准入手续不符要求扣5分 (4每有一人不戴安全帽、 未按规定使用安全带扣2分 (5安全网支撑、 密目网挂设不符合要求每处扣2分 (6施工层无防护栏杆、 踢脚板、 首层建筑高度处的 外架无刚性隔离防护每项扣5分 (7楼梯口、 电梯口、 预留洞口、 坑、 井口、 通道口、 阳 台、 屋面、 楼层等处临边防护不达标每项每处扣2分(8作业层的脚手架未有上下梯扣2分(1模板工程无施工方案, 支撑用杂木不得分 (2支撑高度超过4米的无计算、 无审批各扣5分 (3未按施工方案作业扣2分 (4纵、 横向不拉接、 与外架有连

16、接、 支撑下部垫砖、 不稳定每处扣2分 (5模板施工无验收、 拆除未经许可扣5分 (6施工层的架子、 平台集中堆放超标扣5分(1使用淘汰型设备、 存在重大隐患不得分 (2塔吊、 施工电梯安装单位无资质、 人员无上岗证 各扣5分 (3塔吊、 施工电梯附着连接有隐患、 技术性能不达 标每处扣5分 (4无准用证、 图纸、 出厂合格证的设备每台扣2分 (5安装试运后无验收每台扣2分(6塔吊、 施工电梯每次提升无措施、 无监护各扣5分 (7塔吊安全装置(力距、 变幅、 超高、 超重、 行走、 卷 筒每有一项失效或不灵敏扣2分 (8轨道、 地基不符合安全要求, 排水不畅, 每项不达 标扣5分 (9龙门架制

17、作、 井字架搭设不符合要求扣5分 (10提升传动系统不合理、 导向滑轮与架体连接各 扣2分 (11滑轮、 钢丝绳不符合要求每项扣5分 (12提升设备的超高、 断绳、 停靠、 报警、 信号、 安全 门每有一项不达标扣2分 (13缆风绳材质、 地锚埋设、 拉设角度、 拉设位置、 绳 卡接头每有一处不合格扣2分 (14提升设备的架体四周防护不严、 同脚手架连接 扣5分1、 塔吊、 提升设备必须符合现行标、 行业标准, 非淘汰型号 2、 设备技术性能达到要求 3、 自制提升设备有图纸、 计算书和 验收合格证 4、 设备安装完后有验收有管理 5、 设备安全防护齐全、 有效 1、 设备技术性能型号符合要求

18、 2、 设备进场验收合格 3、 安全防护装置齐全有效 4、 维修、 保养、 运转正常 (1每有一台淘汰机械设备扣5分 (2缺少进场验收、 设置地点不合理每台扣2分 (3传动防护、 保险、 保护零线连接无过载保护, 每有 一处缺少或不符合规定扣2分(4保养、 维修、 运转不符合规定每台扣2分1、模板支撑符合质量安全要求 2、 施工层、 架子、 平台等处堆放不超 荷载 (1(3 (6 (2 (4(5 (7 (8(2 (5 (6(1 (3 (4 (4(5 (7 (10 (12 (13 (2(3 (4(2 (3 (6 (8 (9 (11 (14(1(1 注 :1、 符号为不得分项目 ; 2、 在一个项

19、目中有不得分项或得分为零分的, 本部分检查(验收表不得分 ; 3、 扣减分数不得大于该项应得分数 ; 4、 当一个项目有多处不合格, 在对应序号上按数划点, 数点累计扣分。5、 该表换算到总表得分=27×该表实得分应得分按照 JGJ80-91施工 高处 作业 安全 技术 规范 检查 按照 JGJ59-99表 3. 0. 6检查按照 (1JGJ 88-92架及井 字架物 料提升 机安全 技术规 范及 (2JGJ 36-88机械使 用安全 技术规 程检 查按照 JGJ36-88检查第三部分工程质量创优表3-1单位工程名称:检查时间:检查人:序 号 检查 项目质量 管理 计量 管理 结 构

20、 工 程 质 量 (地 基 与 基 础 模 板 工 程 钢 筋 工 程 应得 分数扣分 合计 实得分数备注检查内容表3-1应得分35表3-1扣分小计 表3-1实得分扣分标准扣分在对应 序号中划 不得 分项 2分项 1分项 1235525l、 检查企业进行ISO9000旅标准 认证情况, 项目部按ISO9002标准管理模式运行情况。 2、 检查创优目标、 计划、 措施及质量管理制度和质量保证体 系, 质量预控措施 ;(1无质量管理制度, 无质量保证体系 ; 无创 “ 优质结构工程” 的目标、 计划、 措施。 (2质量管理制度未得到落实扣2分 ;(3质量保证体系不健全扣2分 ;(4质量预控措施执行

21、不认真扣1分。 (1未按要求使用计量设备, 计量设备失准。 (2砼、 砂浆配料未严格计量。 (3计量器具未校验扣1分, 无计量标定标志扣1分(4计量设备位置不合理扣1分、 未设专人计量 扣分、 记录不齐全扣1分。(1主要原材料、 构(配件不合格 (2桩基、 地基未经检测(3框剪结构无模板设计和计算 (4钢筋规格、 数量不满足设计要求(5预制楼板现浇砼圈梁未采用硬架支模进 行施工(6砼、 砌筑砂浆实测强度不合格或未建立标准养护室 (7超标准的裂缝(8多孔板露筋或在多孔板上打洞(9使用挤压楼板(10地基与基础施工有不符合设计或规范要求 之处扣2分 (11基础周围未采取排水措施扣1分 (12模板表面

22、不平整, 拼缝不严, 口角线不顺直 扣2分、 垃圾杂物清理不干净扣1分、 模板支 撑不稳扣2分 (13模板未涂刷脱模剂扣1分、 模板刷废机油扣 1分(14阳台拦板单面支模抹压成型扣1分(15钢筋的位置、 尺寸、 间距、 排距不符合要求 扣2分、 绑扎缺扣、 松扣数量超过规定扣2分、 浇筑时钢筋未采取保护措施扣2分 (16钢筋无定位措施、 绑搭位置、 长度、 锚固长 度不符合要求扣2分 (17钢筋接头的质量、 数量、 位置不符合设计或 规范规定扣2分 (18箍筋间距、 弯勾角度、 弯勾平直长度不能满 足计要求和规范规定扣2分(19钢筋保护层厚度不符合要求扣1分、 钢筋锈 蚀、 污染严重扣1分地基

23、与基础1、 地基与基础的施工质量。 2、 灌注桩、 预制桩 ; 筏板基础的 施工质量。 3、 灰土垫层的施工质量。模板工程 1、 模板设计及计算书。 2、 模板及其施工质量。 钢筋工程 1、 钢筋、 焊条、 焊剂、 套筒等原材 料质量。 2、 钢筋的制作、 绑扎质量及钢筋 定位工艺(定位卡具、 梯子筋。 3、 钢筋的品种、 规格、 数量、 位置、 形状、 尺寸、 间距、 锚固长度、 接头设置、 钢筋保护层的厚度 等。 4、 浇筑砼时钢筋的保护。 1、 1.8层以上或10000 以上的工程应使用微机计量、 8层及 以下或10000 及以下的工程 应使用电子磅称计量。 2、 检测计量器具的校验。3

24、、 计量设备安放位置、 有专人操 作且有真实记录。(1(4(2 (3(1(2 (2 (3 (4 (4 (4(1(2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (12 (12 (15 (15 (15 (16 (17 (18(11 (12 (13 (13 (14 (19 (19第三部分工程质量创优表3-2单位工程名称:检查时间:检查人:序 号 检查 项目结 构 工 程 质 量 (混 泥 土 工 程 、 砌 体 工 程 应得 分数扣分 合计 实得分数备注检查内容扣分标准扣分在对应 序号中划 不得 分项2分项1分项4实 测 量 实51525混凝土工程 1、 砼结构构件施工中执行标准 规范的情况

25、。 2、 梁、 柱、 板、 墙等节点处, 墙、 上 下接槎, 施工缝的留置等。 3、 砼楼面及楼梯踏步、 洞口的预 留。 4、 砼搅拌、 浇筑及养护、 砼试件 留置与养护(同条件及标准养 护。 5、 砼季节性施工措施及执行情 况。 6、 预制构件制作及安装、 多孔扳 均堵洞、 板缝宽度及灌缝、 板 端预留连接筋及锚固等。 7、 钢结构构件的制作与安装等。 砌体工程 1、 砌体工程施工中执行标准规 范的情况。 2、 砌体工程的组砌方法、 皮数杆 及其设置。 3、 砌筑顺序、 脚手眼设置、 变形 缝等。 4、 砌体砂浆灰缝厚度、 饱满度。 5、 预埋拉结筋规格、 数量、 长度 间距等。 6、 预制

26、砼过梁、 门窗固定件、 木 砖等设置的位置、 方向、 数量、 防腐等。 7、 砼圈梁、 构造注、 填充墙、 轻质 隔板墙制作及安装等。 8、 砂浆试块留置和标准养护。 1、 抽查时进行不应少于50个点 (地下室那必须抽查, 楼梯间 包括在抽查之列 的实测实量。(1 实际测量得分率达不到90%不得分。 (2 实测实量得分率达到90%得15分。 (3 实测实量得分率达到90%每增加1%加0.2分。 (20砼振捣 ; 不密实、 表面有蜂窝、 麻面、 孔洞扣1分 (21梁、 柱、 墙有胀模、 缩颈、 烂根、 上下接槎不 平整、 夹渣等扣2分 (22搂面不平整扣1分、 楼梯踏步不平、 上下高 差明显、

27、缺楞掉角扣1分 (23过梁搁置长度不够扣1分 (24砼搅拌不规范、 砼试件制作、 留置与养护不 符合标准要求且无同条件养护的试块扣1分 (25施工缝留置不符合要求扣1分、 预留洞口标 高、 位置、 尺寸不准确扣1分 (26冬期施工措施不落实扣1分 (27预制构件几何尺寸不准, 外观质量差扣1分 (28预制构件安装底面不平整、 不稳固扣1分、 板端预留连接筋及锚固不符合要求扣1分、多孔板堵洞不认真, 细石砼灌缝不密实扣1分(29钢结构构件制作、 安装、 焊缝外观质量差扣 1分 (30砌体灰缝不平直不饱满, 有通缝和透亮或 瞎缝扣1分、 砌筑时未立皮数杆扣1分 (31木砖制作质量差, 位置、 方向

28、、 数量、 防腐不 符合要求扣1分 (32砌筑顺序、 脚手眼设置等不符合规定、 变形 缝末清理扣1分 (33砌体与砼圈梁构造柱结合处不清晰不平整、 轻质隔板墙安装不规范扣1分 (34大马牙槎留置、 预埋抗震拉结筋数量等不 符合要求扣2分 (35填充墙砌体其下部未砌筑三皮普通烧结砖、 上部填砖未割45度角, 未用三角砼块填塞 扣1分(36有防水要求的房间楼面结构层四周支承处 未设置向上翻的边梁、 宽300mm以上洞口未 设置砼过梁扣1分 (37砂浆试块制作, 留置和标准养护不符合标 合要求扣1分(21 (34 (1(20 (22(22 (23 (24 (25 (25 (26 (27 (28 (2

29、8 (28 (29 (30 (30 (31 (32 (33 (35 (36 (37第三部分工程质量创优表3-3单位工程名称:检查时间:检查人:序 号 检查 项目水 电 管 预 留 预 埋 应得 分数扣分 合计 实得分数备注检查内容表3-3应得分 质量特色加分 表3-1表3-3综合得分说明:表3-3扣分小计 25表3-3实得分扣分标准扣分在对应 序号中划 不得 分项2分项 1分项 6工 程 技 术 资 料 7质 量 特 色810151、 配电箱(盒、 电线预埋管质量及 其安装、 电线预埋管埋入深度、 弯 管的椭圆率、 碳素钢管的防腐处 理。 2、 电线预埋管的接头连接、 跨接接 地、 配管接口、

30、 伸入配电箱(盒内 的长度、 管口毛齿的清理、 箱(盒 预埋位置、 成排钢管之间的连接 及焊接。 3、 水暖管道质量及其穿越砼梁、 板、 墙处预留孔洞、 预埋套管的设置 及水暖管道的安装、 地下室调节 水池的预埋套管及防渗漏处理。 4、 管道穿越变形缝柔性连接接头设 置。 1、 企业进行了IS09000、 IS014000、 IS018000认证。2、 砼施工采用大模板工艺、 梁、 柱节 点采用定型模板、 钢筋绑扎采用 定位卡及保护层采用标准垫块。 (1企业进行了IS09000、IS014000、 IS018060认证各 加1分。 (2使用大模板工艺、达到清水砼标准的加2分, 梁、 柱节点采用

31、定型模板的加1分、钢筋绑扎采用定 位卡及保护层采用标准垫块的加1分(1预埋管露出建筑物或构筑物结构表面 (2电气配管接头未用套管、 丝口连接未作跨接接 地 (3采用淘汰材料及设备 (4成排钢管之间的连接不符合要求、 电气配管末按 要求作防腐扣1分 (5暗装箱(盒埋设位置不正确或表面不平直扣l分、 伸入预埋箱(盒内的管口未清理毛齿或长度大 于5毫米扣1分 (6暗配管路暗敷后离结构表面的净距离不符合要 求扣1分、 管道穿现浇楼板随意凿洞扣1分、 在砌 体上凿槽或砌体上水平留(开槽扣1分 (7穿墙、 梁、 板的预埋套管位置不准, 未按规定长度 预埋, 管口不平扣1分 (8地下室水池预埋套管未作防渗漏

32、处理扣1分(9管道穿越变形缝未设置柔性连接接头扣2分 (9(6(1 (2 (3 (1 (2 (3(4 (5 (5 (6 (6 (6 (7 (8(4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (5 (5 (5 (61、 资料收集是否同步、 齐全、 分类整 编、 真实可信。 2、 钢材、 焊条、 焊剂、 钢筋套筒、 水泥、 砖、 防水材料、 构(配件等原材料 出厂合格证是否齐全有效。 3、 材料准用证、 检测试验仪器设备 校验合格证、 试验员和资料员上 岗证等齐全有效。 6、 主要原材料进场是否按批号、 批 量复试合格。 7、 地基验槽、 基础工程、 主体结构工 程验收记录签字盖章是否及时并

33、 符合要求。 8、 见证取样、 送样制度执行情况、 见证人的委托手续。 9、 检验、 试验报告的合法性。 10、 建筑物沉降观测记录。 (1无人工地基、 桩基检测报告或检测报告未经备 案盖章 ; 主要原材料、 试件、 构(配件未经检 验或检验不合格 ; 砼、 砂浆标准养护试块强 度评定结果不合格 ; 检验、 试验报告无CMA计 量认证标志 ; 弄虚作假且不真实 (2钢结构焊接探伤结果不合格 (3施工过程中无沉降观测记录 (4原材料出厂合格证未注明使用工程且未盖供货 单位红色印章、 未按批号或批量复试、 缺材料准 用证、 资料收集滞后且未按规定分类整理、 签字 盖章不符合要求、 回填土干密度试验

34、记录或打 (试桩记录不齐全且未签字、 砼或砂浆施工日志 及计量台帐不齐全、 沉降观测记录不规范、 文件 及报告签章不全等每项扣1分 (5使用未经校验合格的检测试验仪器设备扣1分、 试验员或资料员无上岗证扣1分、 分部或分项工 程质量评定与工程实体有差距且不真实扣1分(6验槽或结构验收记录无结论扣1分、 执行见证取 样送样制度不认真扣2分 工程质量创优检查(验收表换算到文明工地总表得分=27×综合得分除以应得分 ;若有缺项, 该项不得分, 同时扣除该项应得分 ; 在一个项目中有不得分项或得分为零的, 该工程不得评为省级文明工地。第四部分办公生活设施整洁 表4-1验收项目:检查时间:检查

35、人:序 号检查项目办公环境食堂宿舍应得分数扣分合计实得 分数 备注 检查内容 扣分标准扣分在对应序号中划不得分项 8分项 5分项 2分项1 2 32020251、 办公场所同在建建筑物有明显划分隔离2. 办公生活设施采光、 通风符合要求3. 办公环境整洁卫生4. 办公设施完好(1同建筑物无明显区分、 隔离不得分(2办公建筑不符合安全要求扣8分(3办公设施采光、 通风不符合要求的扣5分(4办公环境不整洁、 不卫生扣5分(5办公设备简陋、 破损扣2分炊事人员无健康证上岗、 个人卫生差每项扣5分锅台处不砌瓷片、 贮存间卫餐厅脏乱各扣5分(5生熟食品未分案作业扣2分(6夏季无冰柜保鲜措施扣2分(7炊事

36、机具安全防护、 操作间用电不达标各扣2分(8缺少防食物中毒预防措施扣8分, 未公示健康证扣5分(1未做到单人单铺不得分在建工程间作住宿不得分防火、 卫生管理制度每项(6宿舍通风、 采光、 照明、 卫生每有一项不符合标准扣5分(7未在醒目处公示宿舍负责人、 住宿人员名单扣5分(8宿舍内设施不配套、 管理差扣2分(9电线架设乱, 有不安全隐患扣8分1. 宿舍建筑符合临时设施标准2. 宿舍同在建工程有明显划分隔离3. 宿舍内通风、 采光、 照明、安全符合规定4. 宿舍有管理制度, 住宿人员名单、 宿舍负责人张贴在醒目处5. 住宿做到单人单铺, 面积不小于人/1.66. 个人物品存放柜1. 食堂管理制

37、度健全2.食堂建筑符合要求3.食堂卫生达到标准4. 生熟食品分案作业, 夏季有保鲜措施5. 炊事机具安全6. 有防止食物中毒措施7. 炊事人员持健康证上岗(1 (2(1(1(3(4(2(8(3(4 (8(2(3(9(5(5(6(7(4(5(6(7(8第四部分办公生活设施整洁表4-2验收项目:检查时间:检查人:序 号 检查 项目厕所 卫生 与 急救 生活 环境应得分数 扣分 合计 实得 分数备注检查内容检查内容小计 29扣分项目小计 41扣分小计 得分小计扣分标准扣分在对应序号中划 不得分项 8分项 5分项 2分项 4561510101, 厕所选址合理, 建筑符合标准 2. 卫生达标 3. 八层以上建筑每隔四层设简 易厕所4.厕所内有照明, 蹲坑设隔离, 有条件应为水冲, 早厕应有盖 板 5. 有卫生管理制度, 有人负责清 扫管理(1厕所建筑有安全隐患不得分 (2厕所建筑选址不合理扣5分 (3未做到定期冲洗、 清运, 卫生不达标扣5分 (4厕所缺照明、 蹲坑缺隔离扣5分 (5卫生管理制度未公示、 清扫责任人未执行制度各扣5分, 管理制度执行不严扣2分(68层以上建筑每隔四层少设一处简易厕所扣 5分(1浴室建筑不符合标准扣8分 (2浴室设施使用功能不齐全、 达不

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