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文档简介
1、广西医科大学附属口腔医院2017 年部门预算、“三公”经费预算公开目录第一部分:部门概况第二部分:部门预算表一、 2017 年部门收支预算总表二、公共财政预算支出预算表三、部门项目支出补助市县预算表四、部门公共财政拨款三公 经费预算表第三部分: 2017 年部门预算、“三公”经费预算报表说明一、 2017 年收支总体情况二、 2017 年部门财政拨款支出预算情况三、 2017 年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况第一部分:部门概况广西医科大学口腔医学院, 附属口腔医院位于广西南宁市风景如画的青秀山下、美丽的南湖之滨,是广西目前口腔医学专业技术人员最多、专业最齐全、集医疗、教学、科研、预防保健
2、为一体的三级甲等口腔专科医院。首批获得全国百姓放心医院的称号。1978 年建立了广西医学院口腔医学专业,1983 年经国家教育部同意、广西壮族自治区人民政府批准,成立广西医学院口腔医学系,1985 年获得口腔医学硕士学位授予权, 1993 年 5 月成立广西医科大学附属口腔医院,1998 年 9 月成立广西医科大学口腔医学院, 2000 年经国务院学位办批准,获得全国首批口腔医学临床硕士学位授予点, 2003 年正式挂牌为广西壮族自治区口腔医院。学院占地面积 9387.5 平方米,医疗、教学用房建筑面积24080.83 平方米。设有口腔内科学、 口腔颌面外科学、 口腔修复学以及口腔正畸学、口腔
3、解剖生理学、口腔组织病理学、口腔放射学、口腔预防保健及儿童病学、口腔科学等 10 个教学教研室以及设有门诊部、住院部,开设有牙体牙髓病、牙周病、口腔粘膜病、口腔颌面部外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防科、儿童牙病科、干部保健科、综合门诊、口腔放射科、口腔病理科、检验科等 17 个临床医技科室。拥有先进的口腔综合治疗椅 170 张,开放病床 100 张。口腔基础实验室、 口腔临床综合实验室和口腔规范化实践技能培训中心、 口腔科学研究所。 学院现有高级职称人员 79 人,中级职称人员 171 人,享受政府特殊津贴专家 2 人,博士 26 人,硕士 167 人,博士生导师 7 人,硕士研究生导师
4、 23 人。担任中华口腔医学会各个学科专业委员会常务委员、委员 26 人。在美国、英国、加拿大、日本、荷兰、芬兰等留学回国人员 23 人。聘请有名誉院长 1 人、客座教授 27 人、高级技术顾问 4 人。近年来共承担国家自然科学基金 12 项,“十一五” 国家科技支撑计划重点项目子课题 2 项,卫生部卫生行业科研专项项目 1 项,省部级科研项目 52 项,厅级科研项目 70 项;获广西科技进步奖 3 项、首届中华口腔医学研究创新奖 1 项、广西医药卫生适宜技术推广奖 3 项。学院开展的口腔颌面部肿瘤的综合治疗、 镍钛根管治疗技术、精密附着体修复技术、牙 -颌面畸形综合治疗各种类型颌面部组织缺损
5、的修复、人工种植牙、器官再造、牵张成骨技术研究、游离血管吻合腓骨肌皮瓣手术均达国内先进水平。第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款三公 经费预算表”。一、 2017 年部门收支预算总表预算 01表2017 年收支预算总表单位:万元收入支出项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数项目(按支出经济科目分类)预算数一、一般公共预算拨款1,272.08一、一般公共服务支出一、基本支出846.641.经费拨款1,272.08二、外交支出1.工资福利支出620.63(1)自治区本级1,107.78三、国防支出2.商品和服务支出146
6、.56(2)中央补助164.30四、公共安全支出3.对个人和家庭的补助79.452.纳入一般公共预算管理的五、教育支出二、项目支出35,397.40非税收入安排的资金( 1)专项收入安排的资金六、科学技术支出1.工资福利支出10,870.83( 2)行政事业性收费收入七、文化体育与传媒支出2.商品和服务支出6,164.90安排的资金( 3)罚没收入安排的资金八、社会保障和就业支出125.833.对个人和家庭的补助323.16( 4)国有资本经营收入安九、医疗卫生与计划生育支出36,064.284.对企事业单位的补贴排的资金( 5)国有资源(资产)有十、节能环保支出5.转移性支出偿使用收入安排的
7、资金( 6)捐赠收入安排的资金十一、城乡社区支出6.债务利息支出( 7)政府住房基金收入安十二、农林水支出7.债务还本支出排的资金( 8)其他收入安排的资金十三、交通运输支出8.基本建设支出16,000.00二、政府性基金预算拨款十四、资源勘探信息等支出9.其他资本性支出2,038.51收入支出项目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数项目(按支出经济科目分类)预算数1.自治区本级十五、商业服务业等支出10. 其他支出2.中央补助十六、金融支出三、国有资本经营预算拨款十七、援助其他地区支出四、纳入财政专户管理的收入安十八、国土海洋气象等支出排的资金1.教育收费收入安排的资金十九、住房保障支出
8、53.932.其他收入安排的资金二十、粮油物资储备支出五、未纳入财政专户管理的收入30,971.96二十一、国有资本经营预算支出安排的资金1.事业收入安排的资金18,511.46二十二、预备费2.经营收入安排的资金二十三、其他支出3.其他收入安排的资金12,460.50二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出本年收入合计32,244.04本年支出合计36,244.04本 年 支出合计36,244.04六、上年结余收入4,000.00二十七、结转下年支出三、结转下年支出1.一般公共预算拨款结转1.一般公共服务支出1.基本支出结转(1)自治区本级2.外交支出2.项目支出结转
9、(2)中央补助3.国防支出2.政府性基金预算拨款结转4.公共安全支出(1)自治区本级5.教育支出(2)中央补助6.科学技术支出3.国有资本经营预算拨款结7.文化体育与传媒支出收入支出项目预算数项目(按支出功能科目分类)预算数项目(按支出经济科目分类)预算数转4.其他结转4,000.008.社会保障和就业支出5.历年净结余可安排的资金9.医疗卫生与计划生育支出其中:政府性基金预算拨款10.节能环保支出净结余(1)自治区本级11.城乡社区支出(2)中央补助12.农林水支出国有资本经营预算13. 交通运输支出拨款净结余其他净结余14.资源勘探信息等支出15. 商业服务业等支出16. 金融支出17.
10、援助其他地区支出18. 国土海洋气象等支出19. 住房保障支出20. 粮油物资储备支出21. 国有资本经营预算支出22. 预备费23. 其他支出24. 债务还本支出25. 债务付息支出26. 债务发行费用支出收入总计36,244.04支出总计36,244.04支出总计36,244.04二、公共财政预算支出预算表预算 04表2017 年一般公共预算拨款支出预算表单位:万元单位名称( 功能分类总计科目名称 )*1合计1272.08医疗卫生与计划生育支1241.90出基本支出项目支出结转下年支出对个对企转债债基商品务务本其工资对个人商品和人和事业移其他资基本项目和服工资福利还建他合计福利和家庭合计服
11、务支家庭单位性本性支合计支出支出务支利支出息本设支支出的补助出的补的补支出结转结转出支支支出助贴付出出出234567891011121314151617181963.7133.5330.181208.3799.00210.86898.5133.5333.531208.3799.00210.86898.51公立医院898.51898.51898.51其他专898.51898.51898.51科医院公共卫生309.86309.8699.00210.86单位名称( 功能分类科目名称 )*基本公共卫生服务重大公共卫生专项其他公共卫生支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出总计合计121
12、0.00271.8628.0033.5333.5333.5333.5330.1830.1830.1830.18基本支出项目支出结转下年支出对个对企转债债基商品务务本其工资对个人商品和人和事业移其他资基本项目和服工资福利还建他福利和家庭合计服务支家庭单位性本性支合计支出支出务支利支出息本设支支出的补助出的补的补支出结转结转出支支支出助贴付出出出34567891011121314151617181910.0010.00271.8699.00172.8628.0028.0033.5333.5330.1830.18单位名称( 功能分类科目名称 )*住房公积金广西壮族自治区卫生和计划生育委员会广西医科大
13、学附属口腔医院其他专科医院基本公共卫生服务重大公共卫生专项基本支出项目支出结转下年支出对个对企转债债基商品务务本其工资对个人商品和人和事业移其他资基本项目总计和服工资福利还建他合计福利和家庭合计服务支家庭单位性本性支合计支出支出务支利支出息本设支支出的补助出的补的补支出结转结转出支支支出助贴付出出出1234567891011121314151617181930.1830.1830.181272.0863.7133.5330.181208.3799.00210.86898.511272.0863.7133.5330.181208.3799.00210.86898.51898.51898.5189
14、8.5110.0010.0010.00271.86271.8699.00172.86单位名称( 功能分类科目名称 )*其他公共卫生支出事业单位医疗住房公积金基本支出项目支出结转下年支出对个对企转债债基商品务务本其工资对个人商品和人和事业移其他资基本项目总计和服工资福利还建他合计福利和家庭合计服务支家庭单位性本性支合计支出支出务支利支出息本设支支出的补助出的补的补支出结转结转出支支支出助贴付出出出1234567891011121314151617181928.0028.0028.0033.5333.5333.5330.1830.1830.18三、部门项目支出补助市县预算表” (无)四、部门公共财
15、政拨款三公 经费预算表(无)第三部分: 2017 年部门预算、“三公”经费预算报表说明一、 2017 年收支总体情况(一)收入预算说明。2017 年收入总预算36244.04万元,同比增加19145.94万元,增长111.98 % 。公共财政预算拨款 1272.08 万元,同比增加 25.2 万元,增长 2.02% 。其中:经费拨款 1272.08 万元,同比增加 25.2 万元,增长 2.02 % ;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) - % ,其中:专项收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) - % 。政
16、府性基金拨款0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)- %。纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)- %,其中:国有资本经营收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)- % ; 。未纳入财政专户管理的收入安排的资金30971.9615120.74万元,增长95.39 % ,其中:事业收入安排的资金同比增加3121.76万元,增长20.28 %,其他收入12460.5万元,同比增加18511.46万元,万元,同比增加11998.98万元,增长259.99 %。上年结余收入 4000 万元,同比增加 4000 万元,增长 - %,其中:其他结转 4000 万元,同比增加 4000 万元,增长 - % 。(二)支出预算说明。2017 年支出总预算 36244.04 万元,基本支出 846.64 万元,占支出总预算的 2.34 % ,同比增加 174.93 万元,增长 26.04 % ;项目支出 35397.4 万元,占支出总预算的 97.66 % ,同比增加 18971.01 万元,增长 115.49 % 。(注明:支出总预算中包含事业基金和专用基金的结转)二、 2017 年
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