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文档简介
1、目录 1 新建账套04092基础资料维护 10231、采购业务 1 预付款业务2434 2 正常采购业务3536 3 采购退货3744 4 采购换货45492、销售业务 1 预收款业务5055 2 正常销售业务56 3 销售退货5761 4 销售换货62643、仓库日常事务1 报废 652 样品领用 653 店铺仓库调货 664 畅销品库存预留 665 仓库盘点 6667供给链业务 241、 采购业务。 24二销售业务 501、预收款项业务 512、正常销售业务 563、销售退货 574、销售换货 61651、 报废 652、 样品领用适用于库房调拨业务653、店铺仓库调拨 654、畅销品库存
2、预留 66665、仓库盘点57系统管理 1 新建账套 2 基础资料维护二、供给链业务1、采购业务 1 预付款业务 2 正常采购业务 3 采购退货 4 采购换货2、销售业务 1 预收款业务 2 正常销售业务3销售退货4销售换货3、仓库日常事务1报废2样品领用3店铺仓库调货4畅销品库存预留5仓库盘点1、新建账套。1首先:点击账套管理在桌面或者点击开始、在搜索框输入查找,进入如下列图显示界面:2然后点击“新建”,进入如下界面:;-i«ZKp:«5=i生"G BE«'! T3Fl将±M£EC i>Ei> 山击殳y韭El率R
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4、ata文件夹存放就可以。3、数据服务器是本机的电脑名称。4点击“确定”后,再点击设置工猊* 总可期叫HI府l制晅4*t* 心4勺爆并 邸 V口 H3 0F+ t V*曰Mtf三3小ifl宙噌甘厘 w: f二不二!>|叫m1门31T2Mti寸4-小幻。的i1"营a簿 7晒力心 口值:口打制?斑 ;am >.q:川置 e 门西区 TjHii * 近 5ZHIEmZEFN RMP -HMMa"5.1. Ol i r> ni Aiwu-Ha NL 0*g”7t M S*31 E$1HI5KLH. 4 & d (1)进入设置界面,进行系统、总账、会计期间的设
5、置。保存后不可修改。1、系统界面,必须输入机构名称,也就是公司名称,为了以后打 印报表凭证等,都会显示那个机构名称。其他需要的话自己维护。2、总账界面。设置本位币以及小数位。小数位是为了后续录凭证,显示几位小数位。保存后就不可以在此处修改了,可以在总账参数设置。3、会计期间设置。点击会计期间-更改良行会计期间设置。设置启 用会计年度 以及启用的会计期间是第几月,和是否为自然年度会计期间。自然年度会计期间还是非自然年度会计期间,自然年度就是开始时间 从1月1日到12月1日,结束日期为每月30号。账套 则试!I 正超) 止超 正超7 正包:叱荐如开11温十用户天/土育il泠口 T面名心口 d百1库
6、*等t期间£ 一一启用会计年度:2018L启用会计期间:qW会计年度苒然年度会计梵唱一回)会计期间数(T 12 r is"I KP.& .1rL1会计期间开始时间12018-01-0122018-02-013£013-03-0142010-04-0152018-05-01&2D13-06-0172018-07-0132013-03-0192010-09-01102013-10-01112013-1101122018-12-01非自然年度会计期间,将自然年度会计期间的勾去掉,开始日期是可以更 改的。确认保存后,账套就建好了2、基础资料的维护。科目、币
7、别、凭证字、计量单位、客户、部门、职员、供 给商、物料、仓库、核算项目(1)首先维护科目。点击金蝶旗舰版的图标,进入系统界面,点击系统设置 基础资料-公共资料-科目,进入科目界面。p口uuff at lAtOK IJir 03 1/U L43F E«HWR 中*/ <t> Witt e#N件) -A-TSfl'X Fli1三, 4修.仲也席UM aEWmiPi仁*1*曰上一 *3 鼾 ill /醉"配千三重五 *«!餐店工 imez 司则收 忏 «liT* 堀$事 K7>TCt 和侬或有 立iHtiM声 栈 £加遒号口
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10、。点击新增,出现新增界面,输入科目代码如果是增加明细科 目,需要将用“.”将代码隔开、科目名称、科目类别。有外币的话,需要设 置外币核算,期末调汇打勾。如下图:屏中ms 外打加热他曼 一目代利箝名£U库券顶M能黑皿器靠映黑黑V.m(HOfl.Jfl .J!1(MZ1D1Z. 口口1012. OQ io<i2. m1012. iM10-J2.WRLZg XB iioi.M noa.o? 3113 2 Z2 1122M 22. az im 外力加 】葡中仁* T 泮汗、T1 中晶卡.亍 "T去付生 3工羽昭还行 芾用金 其史玷而居芝 外it件电 iflri£
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12、U害害!<3皆已雪皆雪青香者雪!T酉»,英©占苦受苦音音黄苔s1MH口苦市苦若苦宫HSM温否吉于否百5NCK一否3然后在设置核算项目。点击核算项目-增加核算项目类别,然后增加核算项目- 保存。H否否否否舌舌舌否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否T发出鬲拮 商品进酒差价 委托加工般 周展材料筲算尊其一核核核核不不不不_借借借借皿流动资产流动资产盍动资产禁用科目。假设科目已经做了业务处理,然后现在不想用了。可以选中该科目 点击禁用就可以了。啥时候想用就反禁用。删除科目。直接点删除。修改科目。直接双击需要修改的科目。Z*哥L 元件3 由U*J *雪中 岸修川 转也曾如
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16、63;芟b三邑至口至E££r0zr£工也占主告£(2)设置币别。点击系统设置-基础资料-公共资料-币别-新增,输入币别代码、 币别名称、以及小数位,有外币的需要设置汇率,然后保存。3设置凭证字。点击新增,录入凭证字鬻雷语盟勰蝴步1'和ia新5起可 惜我春必曲巾醮不 的心心|利?足4k崎底址AlJ_,:.=:: I tilr Wu- d fl- d_4设置计量单位。点击系统设置-基础资料-公共资料-计量单位,点击新增, 先增加计量单位组。然后选中新增的这个计量单位组,点击右侧空白处,点新增,输入代码、名称、换算率、根据需要选择换算方式,固定换算或浮
17、动换算,点击确定就行了海服药如文件电)褊辑与查看5帮助4P瑙要反馈b a 电 口电厂口 一画国)6 x印预览 刷制型通 管理新增属性禁用反禁用删除,主控台 币别 ,凭证字计里单位常相杷空两吨个合i米瓶S条箱支ari"l/"lCJnCJnrlcnnn划箱1浮动换算0/ |黜的内霄一共1, 3条记量 领I 001把、固定拔算1互童淳幼操算5维护客户资料。点击系统设置-基础资料-公共资料-客户,点击右侧空白处 后-点击新增,输入代码、名称-保存一审核。其他资料如果有需要可以自己维 护。1育国H寻户】,HNib父ESXr's国五raF:"声代用&皿maat
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23、有需要可以自己维护。%啜J歌5LU 女件比端粮望者歌即J载要发黑M昌口囹昌0 x n 5印瞄她刷新由醛相陛源需用删馀雌宙梭反椎则则股条炳频h生堂吕 市别俄加庭mqI堂己字L堂中位莒尸回卸门-喝山艺虫2,Q3邦门索韦让 岳田泣;LH口. 林仝 修曰; 打缶一省包£ 总一他正毋士.是川il画料 a<j®n8职员维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-职员,点击右侧空白处后 点击新增,输入代码、名称-保存一审核。其他资料如果有需要可以自己维护。 S-TS - 5rBlJ队园旧田 行lill 个金而四二丁鬲 ?!创(小) 吊H节 共唐 锦基E fff 甲的 F铀 中也特 博界
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31、侧 空白处后-点击新增,输入代码、名称-点击属性维护的新增,设置属性-确定。星社飞 锣校口;工口系绕电)黑舞 划上如 琳痘里 查看 却田保 我要良援勤量a打印艘 I主拄主关算苴目窗料a 因转期引出营蛙新增属喳,科仓在个一收空璇目*项目关切同引横断目二球与苣目的内容-代科II-客户部 蚓:玛昂亍!录窗注3D2M3在这个核算项目下增加资料的话,选中该核算项目,点击右侧空白处-新增, 输入代码、名称、成本数据-保存。国与成立 屯督则利点!工作中心 外)现金湍里防目>1 >3商融剧 一的再印E牌± *1上策商是黜±%fl*信用F空;工群修ar而目皇比,制,生度台“兑田强
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33、w靠,也曲.N口 rflZ-jil Sff4fL &H四磊'"£*金”潴2j $2里二 WW 谢,I 二卷岫岭 二j * E二I W* Mil_|电口曰二除ft,新史岫看二 EK叱”国j ftirt-'flit *«!二I冕-5自*、位型打国3J.a*"EBp afl*WB1EnihflnKaBWrPi百柄口 fi7-*屋村果西泄修灵七小 Mr询19幅WU3 I©力有所一正理,注Wf率iUe*看匕 性. %u E»IS-li*<?.±r,不立X耳*8E:,3、进入采购订单序时簿界面,会自动显示刚
34、刚做的采购订单。选中该单 据审核一点击下推-生成预付单。4、预付单。下推生成的预付单,注意录入现金科目和结算实付金额。结 算实付金额为预付的金额。5、生成预付单凭证。点击财务会计 应收款管理付款-付款单维护, 选择预付单-确定,点击凭证6、然后生成凭证,点击保存7、然后点击财务会计 一应收款管理一付款-付款单维护,选择预付单- 确定,如果找不到单据的话,下面的一行选全部。显示如下界面:口子痛3 #1倒'E/间口 Ft嚣甲- M匕I於董城邦二 H3L而g* 鼻里 H45/1单JT*ui-丁二甲, FflE Sit_ Mttf口哨国tts升恭A甚T立铸/者他?堂在 -M «A1付
35、WG忻比右8、采购订单下推外购入库单。根据流程图,预付了款后,点击供给链采购管理一采购订单一采购订单 维护,进入界面后,选择单据,然后点击下推外购入库单生成9、生成的外购入库单上,注意录入往来科目、收料仓库,假设启用了批次 或保质期,需要录入才可保存。录完单据后点击保存 -审核。例如:入库单上 金额为10外购入晖单1市*+ 小甲2310、然后点击供给链-采购管理一外购入库一外购入库单维护,进入界面 后,选择单据,点击下推,生成采购专用发票或普通发票,看客户情况。操作一样11)、生成发票,应注意录入往来科目,以及发票金额,然后保存 一审核发票金额为2012、然后点击采购管理采购发票采购发票维护,
36、进入采购发票序时簿, 选中单据,点击勾稽13、进入勾稽界面,点击勾稽果购发票钩将呼!MIM«( Iin 10 *« *! in® tn «t.WH依静1粗 ,时府风 则1W用 占加 可;彳金*与14、然后点击供给链存货核算入库核算,进入外购入库核算界面&A 3 S. 1%1E型般ft员限工兽包超僮口口心上品皮国此幅也以也必填. 口iJJM可6u不囱母 、伯汨号单斤3Tg万 娈理方手忤n等 采科皮摩时修金整府事序国摩 科购庄吊I捏网帮三忑?二不Ts-i山受星 nF的调将 二人格 -屿老片 收出井护 _三军始E*由S产 :4分低二)科燔&窟面
37、k等 C.凭证它将 踞效后.jfrm分期工具反曲二出4胃器4却制加Md-Qa口口力内地壁娓算EM用梗W 苴他入库候 京外加二入丰植*i.甯利观备匚是蠹 存耳讨巴神秘 停步者由匚言ftMHJR-*15进入核算界面,选中单据,点击核算工生拄白!炳注入重厚"现金购噌值珀发手he建*码齿堇陆为舞采a发系厚时馨 余匐武弟寿定笄州购上岸裂m与 相rtt曰比 Euj.i.aJ号同自由 AH 玷、卡肛 上CF 后史E iU止力 M.W Mti采购发票>> .一日U 1W曰陶麒碑拉克"而1 fi 命 制 钠地拇糊叼5骐5,9 年 童军to 拗* |*6计梅警仁写读鞅KiiZiun
38、Egu-r叶喈;典力jpEFWE声品* 丹Iff.L艮市 耻t由, U2l+£t|.CDIT E 也 54 Ifl DI. Cl. JT 1 J 34fliLfl忸正叭川ail祖寸门近啪M.幄黏 冲 E甭 入。 I 四 ;3具"口肥 : 门 川闻 小互四1幻 仙国注意:入库核算后,发票的金额会反写到入库单上。原入库单总金额为100,入库核算后反写为为200BlvftflLA $庠节:sli恒空土上空16、然后生成发票凭证。点击存货核算一凭证管理一生成凭证后,勾选采 购发票一点击重设一选择发票一生成凭证17、然后点击凭证查询,过滤界面选全部,进入界面后,找到凭证一审核 双击查
39、看凭证。制单人与审核人不能为同一人。18、然后预付冲应付。点击财务会计-应付款管理一结算一预付款冲应付 款,在弹出的界面,选择核销类型、核算项目类别。19、然后勾选单据,点击核销20、然后生成预付冲应付的凭证。点击应付款管理一凭证处理一凭证生成, 进入凭证生成界面后,选择单据类型-确定一按单21、生成凭证-保存PHI1ZJF3力 %-H二THm 皿由 7由 tSjfl:;P啥I 3三_ L,, *李阳津 吃 中131-不,自出记账凭证三者传电!,若日期叵屈而五三I白日前获展正,21嶂盘幽科目修方fRl£书彳1JT1=1 rl-h+OVE0TSK QI - G中密- SAJF -应力
40、tf/BHJ -用,丁用金售inu0»】力M 曾,二止咒 M 寸史若11TDC:I白川金壬金推泉元整UTOcJ117oJ藉我万餐:I-静门m一场ar招目七: I崛弼-甲怛医商:所上处三较过庇出她2正常业务1)、和预付业务相似,但不采购订单下推预付单、不预付冲应付, 而是采购订单下推外购入库单下推采购发票,再下推付款单点击供给链一采购发票一采购发票维护,进入采购发票序时簿,点击下推- 付款单制国 餐分g 文件g 缰腺电 宣首哟 帖式用t推也,1 *»而 行的)凸闻/与 为,的 场 <$>福 砰 2 jh用酬 .胖击1 铺 em 用w 羯懵 苴证上查值 ME:电附件
41、 费用y 士拽白冲利又隼丽H 茶铜“帙了事用Tip |百町F早不V, 卜村人瓯用门 整日志,消应门1杆ri/IW1湾 aXJ/LkH购货发票,2二加 0 F =- 3忸出色q柒票弼工耐用好疝日片灯徽曰HH蚂理由触骸*4用志*1 Lifl-5市富蝌铲帆懦与9 学津胃/好 ftS HI2m自-K,K :Ml1注一二3-0± 七#克*AtnumKaMlil上空手翔M人禺Tfi限:i贴在i-e >=B-!» 小K. 口口哈卜a? cmB It.rn ."iTT "a.ri'm. .1 .,."mbKmmHill Illi M M KflC
42、iKiEinKEW2、生成的付款单,注意现金科目以及金额,然后保存-审核3、生成付款单凭证。点击财务会计 一应收款管理一凭证处理一凭证生 成4、进入凭证生成界面后,选择单据类型-付款一按单,然后保存凭证3采购退货采购业务采购退货采购部库房财务部外购入库单. I '外购入库单采购退款单1、点击外购入库单维护,过滤界面选全部,然后选中单据,点击下推外购入库单。红字的入库单即为退货单,确定退货数量、金额,点击保存、 审核。2、下推采购发票红。点击外购入库单维护,过滤条件选红字,如 下图:史瞋3、进入外购入库序时簿界面,选中单据,点击下推-采购发票一生成4、生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核5、进入采购管理发票维护,选中发票一勾稽6、然后外购入库核算。点击存货核算一入库核算一外购入库核算,进入 界面点击核算k型it餐帆|画他也量事时* iJgtiNH棠%度1 3 LI A ut ' ,U,Ml HEP用*工幽0t帜、£.±采购发票 /4飞飞e日西依n日期:,:一Vl的;呻位Ufi专宣工位 壮机宣LW坳n嗦优吗泸加州flu2fl«Zrt*0jl*的力
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