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文档简介

1、管理性文件订单交付管理流程2014-09-10 分发2014-09-10 实施有 限 公 司 分 发1 目的对可能影响订单交付过程的诸多因素,作出切合实际的控制安排,以确保生产过程完全受控,符合预期的要求。2 适用范围本程序适用于本公司产品(包括特殊要求订单和样品)的生产过程和交付过程控制。3 术语无。4 职责4.1市场部:收集顾客订单信息、发放订单:收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。4.2技术部:对非常规订单进行技术评审,为新产品型号建立流程卡。 4.2物流科:内部物料、生产计划的制定、发放和跟踪:物料安全库存的制定。4.3采购科:根据内部申购单,采购物料。4.4成品仓库:成品的储存和发运

2、,内部交付绩效统汁。4.5制造部:完成内部生产指令。4.6检验组:成品和半成品外观尺寸检验。4.7管理部:生产巡检,过程质量跟踪,材料和产品静态物理性能检验。5 培训和资格5.1制造部、管理部、物流科负责人,班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。6 工作程序岗位流程图工作容支持文件和记录市场部经理市场部 业务员销售预测NG订单接收OK61销售预测611市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、产能、顾客访问等 情况对未来3个月的销售量进行预测,并汇总形成预测报表,以供参考, 但不能作为生产依据。预测报表同顾客协商62订单接收6.2.1业务员将不同形式的订单信息转化为内部订单,填写“订单

3、填写 订单时必须确认淸楚重要信息,如型号、数量、宽度及特殊要求,原则上 要求书面确认。6.2.2特殊要求和样品订单由业务员需和技术部等相关部门进行确认,相 关部门要在“订单”上签字。如无法达到特殊要求的,应及时同顾客协商。6.2.3对于没有模具的订单,业务员应同时开出开模申请单。业务员要左 期及时更新模具淸单。订单市场部业务员订单登记6.3订单登记6.3.1每个业务员应对自己所负责的客户订单进行登记.并作好记录和编 号。登记时要重点注明特殊要求和样品,以便发货前确认。订单登记表"物流科计划员市场部后勤订单库存査询订单批准流.图NG6.4订单库存查询6.4.1市场部内勤在接到业务员“订

4、单”后通过査ERP库存和电话询问进 行库存查询,并将现库存量和需生产数量填写在“订单”上。同时登记相 关库存信息以书面形式传达给成品仓库管理员,以备仓管员及时出库。65订单批准6.5.1每个正常“订单”都需市场部经理审核才可下单(也可指左授权人)。6.5.2对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良(如欠款多)客户、 价格存在不合理等需总经理确认才可下单。653如果有开模申请单的,对其进行审核批准。工作 容订单订单支持文件和记录物流科输单员6.6订单交期评审6.6.1常规订单交期评审由制造部经理、生产计划员、物流科科长进行,评 审结果记录在“订单”上,评审结论反馈给相关业务员,业务员如对评审

5、交期有疑问,与客户沟通无果条件下可选择放弃订单,但是非常规订单需 同领导反馈。6.6.2特殊要求订单除了按常规订单交期评审外,还应增加技术部等相关 部门评审。订单物流科订单ERP输入6.7 ERP输入6.7.1物流输单员对每日的“订单”及时进行ERP输入,输入时要全而,订单输单员特别是客户特殊要求。并打印生产通知单交市场、生产、检验.物流 各一份,以便生产、检验按单生产,半成品仓管员将库存产品转入改印、 改切或检验入库工序。生产通知单物流科计划员生产计划排产计划员制造部流程卡打印6.8生产计划排产6.&1计划排产分混合线(1#、2#线)和3娥排产,混合线由制造部助理 来排产,3堆戈由物

6、流讣划员来排产。各生产线根据生产通知单产品交 期、目前的产能、产品报废情况排产,并打印流程卡,安排生产。流程卡 号必须唯一。6.&2如有不足模原因需要补单的,必须有补单依据,并写明流程卡号。6.&3对于不足模补单的应优先安排生产,以便及时统一发货。6.9流程卡打印6.9.1制造部根据排产讣划打印工艺流程自检卡,并交班组长生产。流 程卡号必须唯一。生产通知单 内部联络单Q/JBPT4031-2012工艺流程自检卡流程图工作 容支持文件和记录制造部制造部管理部技术部现场生产作业现场问题处理610生产作业:6.10.1生产计划员将日计划发给生产线主管或班组长,产线主管或班组长 来分配

7、具体的生产任务,流程卡上有特殊要求的必须重点传达给操作工。 操作人员按工艺流程自检卡要求完成产品。每个工序严格按照交付时 间的先后顺序生产(除非制造部经理特批),在各工序生产过程中由班组 长或跟单员随时可根据不足模流程卡号或其他依据补单。工序结束后,由 生产统计员负责统计实际生产数量,合格率等,并将报废需要补做的产品 型号和数量反馈给生产计划员并排到ERP中,并附补单依据或流程卡号。 6.10.2套筒磨削完成进行半成品的过程检验,不足模的标明合格宽度, 统一扫描的进入半成品库。报废的产品登记在“检验记录单”上。每日反 馈给生产班组长。6.10.3检验组对切割的皮带或套简进行尺寸和外观的最终确认

8、,合格则入 成品库。批量不合格填写“不合格评审单”进行书而确认处理方案。 MM MM* MW MMV « MMV «6 仆现场问题处理6.11.1生产线质量问题:操作若发现1模产品出现质量问题,直接将问题 写入“工艺流程卡”上,并及时反馈给班组长,并协同班班长对作业人员 反映的问题进行材料、工艺等仔细核査,班组长有权再安排生产1模以便跟 踪査问题。若还是无法解决及时通知管理部。管理部组织技术部、制造部 相关人员对反映的问题进行仔细核査,并安排生产跟踪验证,如还是出现 类似问题立即停止生产,并组织开会讨论,原则上在材料、设备.工艺确认无异常后转入技术部或管理部进行组织分析,应

9、由技术部或管理部主 导。相关进展要及时形成书面记录反馈生产产线;对于短时间内无法解决 的问题,应将问题升级处理。6.11.2班组长将有质虽:问题的产品放入待判区,由部门领导与技术员、管理 部每天约建定时判定。 » « 流程图工作 容Q/JBPT4031-2012工艺流程自检卡Q/JBPT4138-2012不合格评审单Q/JBPT4031-2012工艺流程自检卡Q/JBPT4138-2012不合格评审单质量问题处理单内部联络单支持文件和记录制造部检验组测试员612入库6.12.1 1#、2#产线由制造部开入库单入库,并由仓管员确认签字,3#产线 由检验组对合格产品进行扫描入库

10、。入库单6.12.2仓管员要对所入库的型号.数量等信息进行核实。 W MM MIK MIK 6.13出厂检验6.13.1根据客户要求和公司检验标准进行静态测试,对于送样产品要形成检测报告书面检测报告,并封样保留。成品仓管员备货发运,交付6.14交付6.14.1成品仓管员根据每日发货清单及运输特点合理安排发货,并在成品 台帐及标签卡中及时作相应记录,以保证帐物相符。6.14.2产品交付应做到:包装完好、数量准确、标识正确、发货及时、 凭证齐全、手续完备、交接淸楚,送货单和出厂单必须要有管理部签字。6.14.3对于已经延期1个月以上的订单发货前由市场部与客户再次确认。6.14.4由于任何情况的意外发生而可能导致生产计划无法如期完成或延 期交货,应填写“内部联系单”,由市场部与顾客联系,确保不影响顾客。发货淸单生产通知单物流科科长交付及时性统计615交付及时性统计6.15. 1仓库管理员将公司供货情况记录输入ERP系统的发货单上,物流 科每月进行一次汇总统计。6.15.2因公司原因导致的超额运费,由物流

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