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文档简介

1、3C认证工厂审核要点工厂质量保证能力2.1 人员职责和资源2.1.1职责a) 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?是¨ 否¨b) 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?是¨ 否¨如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号:2.1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?是¨ 否¨2.2 文件和记录2.2.1 是否已建立、保持了文件化的质量计划关过程有效运作和控制的文件?/ 类似文件,以及确保产品质量相是¨ 否¨如果

2、有文件,请给出参考文件号:2.2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?是¨ 否¨2.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:是¨ 否¨a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是¨ 否¨b) 文件的更改和修订状态是否得到识别, 防止作废文件非预期使用?是¨ 否¨c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?是¨ 否¨如果有文件,请给出参考文件号:2.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?是¨ 否¨如果有

3、文件,请给出参考文件号:2.2.5 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?是¨ 否¨2.3 采购和进货检验2.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?是¨ 否¨工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理, 并保存对供应商选择和日常管理记录?是¨ 否¨2.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/ 验证程序及定期确认检验的程序?是¨ 否¨工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?是¨ 否¨2.3.3当关键元

4、器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?是¨ 否¨工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?是¨ 否¨2.4 生产过程控制和过程检验2.4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时, 是否制定了工艺作业指导书?是¨ 否¨2.4.2工作环境是否满足规定要求 (对环境条件有要求时) ?是¨ 否¨2.4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控 (可行时)?是¨ 否¨2.4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?是¨ 否¨2.4.5是否在生

5、产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?是¨ 否¨2.5 例行检验和确认检验2.5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序?是¨ 否¨如果有文件,请给出参考文件号:例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?是¨ 否¨2.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验, 并保存检验记录?是¨ 否¨2.6 检验试验仪器设备2.6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致?是¨ 否¨2.6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作

6、?是¨ 否¨2.6.3校准和检定a) 检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?是¨否¨b) 自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期?是¨ 否¨c) 检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别?是¨ 否¨d) 是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?是¨ 否¨2.6.4运行检查a) 对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?是¨ 否¨b)运行检查结果不能满足规定要求的, 是否追溯至已检

7、产品, 必要时重新检验?是¨ 否¨c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?是¨ 否¨d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录?是¨ 否¨2.7 不合格品的控制2.7.1是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求?是¨ 否¨2.7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?是¨ 否¨2.7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录?是¨ 否¨2.8 内部质量审核2.8.1是否建立并保持了文件化的内部质量

8、审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?是¨ 否¨如果有文件,请给出参考文件号:2.8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?是¨ 否¨2.8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?是¨ 否¨2.9 认证产品的一致性的管理2.9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?是¨ 否¨如果有文件,请给出参考文件号:2.9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?是¨ 否¨2.10 包装、搬运和贮存2.10.1成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求?是¨否¨2.10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?是¨否¨2.10.3 产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?是¨ 否¨3. 产品一致性检查3.1 认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/ 认证证书一致。是¨ 否¨3.2 产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式

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