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文档简介

1、武侯区双楠街道办事处2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能在区委区政府的坚强领导下,按照区委深入实施“改革创新、转型升级”总体战略,紧紧围绕“一二三四”发展思路和工作目标,双楠街道认真谋划,严格落实,推动经济发展、社会事务、综合治理、城市管理各项工作顺利进行。(二)2016年重点工作完成情况 1.基层基础不断夯实。分层分类扎实开展“两学一做”学习教育。机关、社区、“两新”党组织2300余名党员通过集中学、专题学、党课学、专家讲等方式全面系统深入学习党章党规和系列讲话;收集整理“五个三”台账,形成整改问题22类,通过“三项”整改解决问题177个;打造街道党群服务中心,搭建

2、“互联网+党建”平台,以线上结合线下的方式,建立起与普通党员群众交流互动、宣传教育的新纽带;深入推进社区“五中心”建设,党群服务、法制宣教、城市管理、物业管理、社区发展等5个中心良性运行,逐渐形成合力带动相关领域内的社会资源参与社区建设,加快社区发展;大力整顿“软弱涣散”党组织,投入60万改造社区办公楼及周边氛围,派驻“第一书记”,规范党建工作责任,努力使社区党委完成从后进到先进的转变。完成清理空壳党支部11个,排查处理不合格党员1名。完成社区党委换届选举人员预调,储备新增参选11名,力争使新一届社区“两委”委结构优化,呈现新活力。抓实同级监督试点工作,进一步规范班子运行,完成“微权力”治理试

3、点工作,群众满意度逐渐提升。2.依法治理平稳推进。开展平安双楠建设,全年辖区违法犯罪发案1196件、同比下降10,治安秩序进一步好转。多措并举全力维护确保全国两会、G20中央财长会、G20杭州峰会及其它重要活动无重点人员到省、市群体访和进京非访,成功劝退7名欲进京涉军人员,有效化解2件信访积案;以专群结合为突破,“一标三实”工作各项指标全面完成。在全区率先开展了寄递行业安全管理试点和社区戒毒康复中心建设,积极开展楠欣社区智慧院落试点。3.城市管理扎实有效。持续开展城乡环境“四改六治理”,共投入80余万元完成2个老旧院落改造;投入352万元完成18个老旧院落自来水“一户一表”改造,惠及居民469

4、6户;积极开展市级严管街建设,对校园周边进行联合整治行动12次;清理整治违规商店招、建筑拆除工作,共拆除违规商招、店招134处、违法建设24处、占道亭棚62处、违章搭建1785;违规广告71个、伸出式招牌400个;建立食品行业量化分级管理体系,量化等级评级506家食品单位,下达监督意见书249份;积极开展小额经营社区备案试点;完成公共卫生服务采购,开展“门前三包、联动共治”工作,与4500余户商家、单位签订履约责任书;建立城管数字化平台,处理各类城管诉求办理件近6300件,重点对油烟扰民投诉件进行整治,下达整改通知书100余份;配合区建设局、区城管局、区交通局做好老川藏路整治、道路黑化工作,对

5、沿线立面打造、人行道绿化增加迁改、招牌打造等工作进行协调。4.惠民服务务实创新。不断壮大社会组织发展,目前已备案7家,4家社会组织通过成都市2016年城乡社区可持续总体营造项目初审;大力提升社区公共服务建设,协调改造少陵、广福桥社区办公用房,办公用房面积分别达465、506,统一规范了各社区便民服务中心标牌设置。对街道综合文化活动中心进行升级,满足了群众开展活动、电子阅览、健身等需求,维修更换辖区健身路径25条,健身器材133件;严格执行新修订的公服资金管理办法,定期开展自治小组考评,进一步发挥自治管理作用,归集“四改六治理”老旧院落改造院落维修基金收取率达100%;建立社区日间照料中心1个,

6、通过综合减灾标准化建设验收;完成7个承接政务服务社会组织政府采购,对社区从业人员开展培训5次;按全区统一规范改造街道便民服务中心。5.经济发展稳步推进。一是财税收入。1-12月,完成财政总收入9.451亿,同比增长18.5%;地方公共财政收入2.1亿元,同比增长8.4%;地方税收收入2.13亿元, 同比增长9.6 % (全年目标:财政总收入增幅10.5%、地方公共财政收入增幅10.5%、地方税收收入增幅11%)。二是招商引资。1-12月,完成实际到位内资25亿元,完成全年目标的122%(全年目标:20.5亿元);完成实际利用外资5550万美元,完成全年目标的100%(全年目标:5550万美元)

7、;已认定市级重大项目1.5个(金科双楠天都城市综合体项目、成都绿乾科技孵化器项目),提前超额完成全年目标任务(全年目标:1个);完成区级重大项目4.5个(四川中航基建筑工程公司、天地华宇物流软件研发总部项目、涉步天下旅游平台项目、迪安浙江迪安诊断技术股份有限公司医学检验中心项目、全球知名校友梦工场项目)完成全年目标112.5%(全年目标:4个)。参与区领导带队外出小分队招商及自行开展外出招商活动17次,已完成全年目标任务的113.3%(全年目标:15次)。三是固定资产投资。1-12月,完成固定资产投资20亿元,完成全年目标的100%(全年目标:20亿元);完成技改投资4.31亿元,完成全年目标

8、的83.3%(全年目标:51725万元)。四是规上工业。1-12月,完成限上工业产值25.819亿元,完成全年目标的76.8%(全年目标:336270万元)。五是重点项目。加强与项目业主企业的经常性联系,13个重点建设项目推进顺利(竣工项目2个,加快建设项目4个,促进开工项目1个,前期储备项目6个)。富临二期商业综合体锦外项目,已取得主体施工许可,二标段计划今年底前达到正负零,一标段为配合地铁5号线建设,力争在2017年9月底前完成基础工程;金科“双楠天都”项目、红牌楼北街二号“营盛大厦”项目均已主体封顶,正在开展外立面装修;促进开工项目总太房产太平村开发项目,已对外销售。二、部门概况我单位基

9、本性质属于行政单位,执行行政单位会计制度,独立核算机构;决算单位1个,其中行政单位1个。下设16个科室,6个社区。 三、收支决算总体情况2016年双楠街道本年收入合计8295.16万元,与2015年相比增加435万元,主要变动原因为换届选举经费、户表改造经费、外包人员劳务费等经费增加。其中:财政拨款收入8295.16万元,占100%,增加0万元,与2015年持平;事业收入0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;其他收入0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平。2016年

10、双楠街道本年支出合计8295.16万元,与2015年相比增加435万元,主要变动原因为换届选举经费、户表改造经费、外包人员劳务费等经费增加。其中:基本支出2413.5万元,占29.09%,增加306.31万元,主要变动原因为在职人员增加10人,工资福利及日常公用经费增加;项目支出5881.66万元,占70.09%,增加128.7万元,主要变动原因为换届选举经费、户表改造经费、外包人员劳务费等经费增加;上缴上级支出0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;经营支出0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平。四、财政拨款收支决算

11、情况双楠街道2016年度财政拨款收支总决算8295.16万元;与2015年相比,财政拨款收支总计增加435.01万元,增长5.5%,主要变动原因为换届选举经费、户表改造经费、外包人员劳务费等经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况双楠街道2016年度一般公共预算财政拨款支出8295.16万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加435.01万元,增长5.5%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况双楠街道2016年一般公共预算财政拨款支出8295.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3094.87万元,

12、占37.3%;国防支出10.54万元,占0.12%;公共安全支出75.66万元,占0.91%;教育支出50.35万元,占0.6%;科学技术支出1.329万元,占0.01%;文化体育与传媒支出33.77万元,占0.4%;社会保障和就业支出1380.05万元,占16.63%;医疗卫生支出67.47万元,占0.81%;节能环保支出8.64万元,占0.1%;城乡社区支出2560万元,占30.86%;农林水支出5万元,占0.06%;资源勘探信息等支出645.67万元,占7.78%住房保障支出361.78万元,占4.36%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室

13、)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2016年决算数为3094.87万元,完成预算126.03%。2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项):2016决算数为3016.22万元,完成预算135%。3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年支出决算数为2022.71万元,完成预算159.9%。4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2016年支出决算数为993.5万元,完成预算103.38%。5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普

14、查活动(项)2016年支出决算数为0.55万元,完成预算27.5%;决算数小于预算数的主要原因是区级部门下拨了专项普查工作经费。6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2016年支出决算数为1.23万元,完成预算61.5%;决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。7. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):2016年支出决算数为5.04万元,完成预算84%,决算数小于预算数的主要原因是纪检监察工作人员经费减少,办案经费减少。8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):2016支出决算数为67.45万元,完成预算33.06

15、%,决算数小于预算数的主要原因是招商引资奖励、接待等事务支出减少。9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为56.01万元,完成预算32.94%;决算数小于预算数的主要原因是招商引资奖励、接待等事务支出减少。10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2016年决算数为11.44万元,完成预算33.64%;决算数小于预算数的主要原因是其他商贸事务工作支出减少11. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务(项):2016年决算数为1.36万元,完成预算17%;决算数小于预算数的主要原因是群团事务工作支出减少。12国防支

16、出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):2016年决算数为10.54万元,完成预算70.26%;决算数小于预算数的主要原因是兵役、武装等工作支出减少。13公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2016年决算数为75.66万元,完成预算101.55%。14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为50.35万元,完成预算96.82%;决算数小于预算数的主要原因是无军籍教师人员的变动。 15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项): 2016年决算数为1.33万元,完成预算66.5%,决算数小于预算数的主要原因是科学

17、技术办公费减少。16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 2016年决算数为33.77万元,完成预算168.85%。17.社会保障和就业支出(类): 2016年社会保障和就业支出决算数为1380万元,完成预算123.87%。18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款):2016年决算数为1009.7万元,完成预算123.13%。19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款):基层政权和社区建设(项):2016年决算数为981.15万元,完成预算121.88%。20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):201

18、6年决算数为28.55万元,完成预算190.33%。21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):2016年决算数216.73万元,完成预算292.87%。22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为33.38万元,完成预算45.1%;决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资纳入社保发放。23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为99.12万元,完成预算133.94%。24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴

19、费支出(项):2016年决算数为84.23万元,完成预算113.82%。25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2016年决算数为57.86万元,完成预算77.14%;决算数小于预算数的主要原因是义务兵人员减少。26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利支出(项):2016年决算数为28.66万元,完成预算98.82%,决算数小于预算数的主要原因是高龄人员的减少,重阳、春节等慰问费用减少。27. 社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他城市生活救助(项):2016年决算数为10.49万元,完成预算52.45%,决算数小于预算数的主要原因是临时救济及节日慰问

20、等费用减少。28. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为55.91万元,完成预算84.71%;决算数小于预算数的主要原因是企业军转干人员的变动。29医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障支出(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为52.16万元,完成预算85.5%;决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、退休,行政单位医疗费用减少。31.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项):2016年决算数为10.09万元。32. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)

21、其他医疗卫生与计划生育支出(项):决算数为5.22万元,完成预算20.07%;决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生节省开支,计划生育人员减少,支出经费减少。33. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2016年节能环保支出决算数为8.64万元,完成预算57.6%,决算数小于预算数的主要原因是节能开支减少。34. 城乡社区支出(类):2016年城乡社区支出决算数为2560万元,完成预算154.77%。35. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为173.11万元,完成预算115.4%。36. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设

22、施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2016年决算数为1004.6万元,完成预算339.39%。37. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项):2016年决算数为1382.35万元,完成预算114.43%。38. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。39. 资源勘探信息等支出(类):2016年资源勘探信息等支出决算数为645.67万元,完成预算1345.14%。40. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为8.99万元,完成预算18.72%;决算数小于预算数的主

23、要原因是安全生产工作防范意识强,安全事故少,人员经费减少,节省了开支。41. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2016年决算数为636.68万元,完成预算1326.41%。 42. 住房保障支出(类):2016年住房保障支出决算数为361.78万元,完成预算328.89%。43. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):2016年决算数为121.9万元,完成预算110.81%。44. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):2016年决算数为112.1万元,完成预算109.9%。45. 住房保障支出(类)住房改革支出

24、(款)购房补贴支出(项):2016年决算数为9.78万元,完成预算122.25%。 46. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项):2016年决算数为239.9万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况双楠街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出2413.5万元,增加306.31万元,主要变动原因为在职人员增加10人,工资福利及日常公用经费增加。其中:人员经费2021.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房

25、公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费392.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明双楠街道2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.56万元,完成预算51.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.4万元,

26、完成预算322.8%;公务接待费支出决算为18.16万元,完成预算65%。2016年度“三公”经费中公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出减少了;而公务用车购置及运行维护费增加了,其原因为:城管、执法工作量加大,必须临时新增一辆执法车,以便于工作顺利开展。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.25万元,增长38.95%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.43万元,增长208.2%,主要变动原因为新购执法车一辆;公务接待费支出决算减少2.18万元,下降10.71%,主要变

27、动原因为公务接待费减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.4万元,占50.32%;公务接待费支出决算18.16万元,占49.67%。具体情况如下:1 1.因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费18.4万元,其中:公务用车购置支出13万元。全年按规定更新购置公务用皮卡车1辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车三辆,其中:载客汽车一辆,

28、皮卡车两辆。公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于执法大队工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费18.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次,942人,共计支出18.16万元,具体内容包括:一是行政运行接待费5.22万元,主要为日常工作事务开支;二是招商引资的接待费12.94万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况双楠街道2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元,2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。九、其他重要事项

29、的情况说明(一)机关运行经费支出情况2016年度,双楠街道机关运行经费支出392.06万元,比2015年增加74.18万元,增长23.34%,主要变动原因为在职人员增加10人,日常公用经费增加。(二)政府采购支出情况2016年度,双楠街道政府采购支出总额1639.17万元,与2015年相比增加367.31万元,主要变动原因为环卫作业费、网格服务费等增加。其中:政府采购货物支出35.26万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出1554.26万元。(三)国有资产占有使用情况截至2016年12月31日,双楠街道公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用

30、设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四) 预算绩效情况 无十、名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

31、金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。 8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指

32、除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。 12.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。 13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 15.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国

33、防支出(项):指其他用于国防方面的支出。 16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。 19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其

34、他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指

35、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。 26. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 27. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。 28. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。 29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位

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