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文档简介
1、东财08秋学期会计电算化在线作业五试卷总分:100 测试时间:-· 单选题 · 多选题 一、单选题(共 15 道试题,共 60 分。)1. 审计的基础和首要一环是_。 A. 内部控制制度的检查和评价B. 系统安全可靠性和操作权限审查C. 应用程序审计D. 机内数据文件审计 满分:4 分2. 会计凭证和账簿的连续编号、装订、保管和借用、销毁控制制度属于
2、_。 A. 内部牵制制度B. 数据正确性控制C. 系统安全保密控制D. 为了提高经济效益的控制 满分:4 分3. 电算化会计数据输入正确性校验应以_为主。 A. 人工校验B. 计算机程序校验C. 人机结合校验D. 借贷平衡校验 满分:4 分4. 在电算化条件下,必须针对调整后的会计组织机构和岗位分工重建其内部牵制制度,控制的重点是_。 A. 凭证填制和审核人员B. 系统
3、开发、使用和维护人员C. 领导及财会管理人员D. 外来人员 满分:4 分5. 可以设置口令和操作权限的是_。 A. 系统管理员B. 操作员C. 审核员D. 档案管理员 满分:4 分6. 计算机舞弊就是指针对计算机系统本身或利用计算机进行的_。 A. 违法行为B. 犯罪行为C. 不正当行为和犯罪D. 尚未构成刑事犯罪的不正当行为
4、0; 满分:4 分7. 对各会计帐户的余额和发生额直接进行检查属于_。 A. 对数据文件的符合性测试B. 对数据文件的实质性测试C. 应用程序的实质性测试D. 应用程序的符合性测试 满分:4 分8. 计算机的应用增加了会计内部控制新的内容,其中最重要的是_控制。 A. 口令和操作权限B. 输入数据计算机校验控制C. 预防计算机舞弊和病毒防治D. 数据和程序备份控制
5、60; 满分:4 分9. 可以输入和修改会计数据的是_。 A. 系统管理员B. 操作员C. 审核员D. 软件维护员 满分:4 分10. 尽快开展电算化审计工作的关键是_。 A. 提高审计人员的素质B. 尽快开发并应用能实现各种审计目的系列审计软件C. 修改完善审计准则等法规,使之适应电算化环境D. 尽快提高整个社会计算机及其网络的应用水平 满分:4
6、 分11. 计算机应用使大部分审计线索和审计证据_。 A. 消失了B. 转变为电子形式C. 增大了获取的难度D. 减少了可信程度 满分:4 分12. 由各部门和岗位之间相互制约的职责权限所形成的控制,称为_控制措施。 A. 操作权限B. 组织C. 安全保密D. 操作使用 满分:4 分13. 会计内部控制就是为了保证会计信息的正确可靠,保证
7、企业财产安全完整而针对会计系统所制定的_。 A. 各项规章制度B. 各项制度、计划、办法、规程的总和C. 各项制度、计划、办法、规程和软件等所有控制措施的总和D. 各项制度和控制软件的总和 满分:4 分14. 计算机应用使审计工作重点转移到对_上。 A. 审计证据的收集和鉴别B. 领导和计算机系统的审计C. 会计软件和机内数据的审计D. 会计内部控制和财产物资的审计 满分:4 分15.
8、60; 电算化不能改变会计内部控制的_。 A. 内容B. 手段和技术C. 重点D. 目的和原则 满分:4 分二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)1. 为加强内部控制,应建立并严格执行相应的人事管理制度,具体包括_。 A. 岗位定期轮换并严格交接B. 不许兼任不相容职责C. 进行岗位操作规程管理D. 进行岗位定期考评E. 定期检查保养设备 满分:4
9、0; 分2. 手工会计系统的内部控制包括_等方面。 A. 内部牵制制度B. 数据正确性控制C. 系统安全保密控制D. 定额、标准、预算和计划控制E. 财产物资的清查盘点控制 满分:4 分3. 软件的生命周期可分为_。 A. 计划期B. 分析期C. 设计期D. 开发期E. 运行维护期 满分:4 分4. 计算机舞弊的类型有_。 A. 以计算机
10、本身及其技术为舞弊手段和工具B. 篡改计算机程序C. 非法操作计算机D. 以计算机系统为舞弊的目标E. 破坏和盗窃计算机设备、程序和数据 满分:4 分5. 应用控制是对系统的具体处理活动所进行的控制,具体包括_。 A. 输入控制B. 组织控制C. 输出控制D. 处理过程控制E. 操作使用控制 满分:4 分6. 总体控制是面向系统整体,对有关系统全局问题的控制,具体包括_
11、。 A. 输入控制B. 组织控制C. 安全保密控制D. 处理过程控制E. 操作使用控制 满分:4 分7. 绕过计算机审计的弊端主要是_。 A. 使审计过程和方法更复杂B. 由于数据储存、处理和传输电子化而使审计更困难C. 审计效率低下D. 审计报告的可信度降低E. 对审计人员的素质要求更高 满分:4 分8. 初步调查的主要内容有_。 A. 企业概况B. 会计系统一般状况C. 会计数据处理情况D. 系统开发环境E. 可提供的资源 满分:4 分9. 不检查计算机处理过程和方法,只根据系统输入输出书面资料和内部控制制度进行的审计被称为_。 A. 间接审计B. 直接审计C. 绕过计算机审计D. 穿透计算机审计E. 电算化审计 &
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