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文档简介
1、仓库单据管理规则一、目的:为了适应公司发展需要,强化公司财务会计管理工作,健全内部管理机制,保证公司财产的安全,完整,规矩企业财务行为。二、总体原则:1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递即时、开具单据分类准确、即时盘点库存。 三、仓库单据管理细则:(一)入库业务 1.采购入库单(原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工) 1) 办理入库依据:供应商的送货单。2) 采购入库:采购入库单一式三联诀别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章,按入库单流程办理,没有签字盖单,财务判定为无效单据。 3)
2、 验收:注意验收数量、品类是否相符,注意验收方法与产品是否契合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。 4) 交单:供应商的送货单、采购入库单送交财务。 5) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。2.半成品入库单(调拨单)(半成品仓、锁匙仓) 1) 办理入库依据:依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。2) 入库:由仓管员、交货人员签字,按半成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。3) 填写:锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单,写明品名、规格、颜色、数量等,仓管详细审核单据上所写内容。 4) 交单:锁匙仓、半成
3、品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。 5) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。3.产成品采购入库单(成品仓) 1) 办理入库依据:依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。 2) 入库:委外装配采购订单、供应商送货单诀别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。 3) 填写:委外装配采购订单、供应商送货单各项应规矩填写,单据上所涉及的内容必需填写 。 4) 交单:成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。5) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,
4、先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。4.产成品入库单(成品仓) 1) 办理入库:自制产成品凭装配车间入库单。 2) 填写:装配车间入库单各项应规矩填写,单据上所涉及的内容必需填写 。 3) 交单:自制产成品将装配车间入库单、产成品入库单送交财务。(二)出库业务 1.材料出库单(原材料仓、工具仓、纸箱仓) 1) 办理出库依据:a、低值易耗品、配件及办公用品(工具仓):由领用部门填写领料单(申购单),部门主管审批后,仓管员根据领料单发料,统计员录入材料出库单,不填写领料单(申购单)或没有审批的单据,仓管员不能发料,财务示为无效单据。b、锌合金(原材料仓):压铸车间填写材料领用单,仓管员经领料人签
5、字、仓管签字,确认发料,统计员根据领料单录入材料出库单。 2) (电镀、压铸、机加工、抛光、压胶、打码、入折窜圈)委外加工:原材料领出去加工时凭生产计划及出仓单录入供应商其他入库单,供应商其他入库单需委外加工商签字,加工回来时凭供应商送货单录入供应商其他出库单,供应商其他出库单需收发员签字,统计员并且且根据送货单录入采购订单,一切单据均需相关人员答字确认才示为有效凭据。3) (装配)委外加工:原材料领出时仓库统计员根据计划单录入材料出库单,计划部根据委外装配计划单录入委外装配采购订单。4) 交单:收发统计员将外加工的将供应商送货单、采购订单、领料单(申购单)材料出库单送交财务。 2材料出库单(
6、半成品仓、锁匙仓) 1) 办理出库依据:车间凭半成品出库单、委外加工生产计划单发货。2) 交单:统计员将半成品出库单、委外装配采购订单、委外加工生产计划单送交财务。 3) 装配车间凭生产计划单领用材料,统计员录入材料出库单,材料出库单需经领料人、收发员签字,材料名称、规格、颜色、单位、数量填写清楚才示为有效单据。4) (装配)委外加工:收发员根据委外装配计划单配套发料,统计员录入材料出库单,收发员需在材料出库单上签字才示为有效单据,计划部根据委外装配计划单录入委外装配采购订单,委外加工商需在采购订单上签字确认才示为有效单据。5) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点
7、单财务复核数量是否相符。 3.销售出库单(成品仓) 1) 由业务部根据客户合同要求录入销售订单,根据发货情况引用订单生成销售发货单并且且审核销售出库单。 2) 交单:成品仓管将销售发货单送交财务。 3) 销售发货单必需客户、送货司机签字否则示为无效单据。 4) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。 (三)特殊业务 1.盘点单 1) 如统计员发现系统账与实物不相符,通知财务人员现场盘点实物,并且且填制盘点单进行账务调整。 2) 月末盘点数据经财务人员复核后,填制盘点单进行账务调整。(四)财务审核业务1) 一切的出入库单据必需录入用友系统及相关数控表格,一切纸质单据送交给财务人员,必需每周一上午全部交完上周单据,以便财务人员即时审核单据、核算成本,财务人员除审核用友系统数据外,还需关于数控表出入单据进行审核。2) 具体财务审核工作分工:应付会计(周慕君)
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