仓库单据管理规定入库、出库、盘点业务的单据管理规范_第1页
仓库单据管理规定入库、出库、盘点业务的单据管理规范_第2页
仓库单据管理规定入库、出库、盘点业务的单据管理规范_第3页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、仓库单据管理规则一、目的:为了适应公司发展需要,强化公司财务会计管理工作,健全内部管理机制,保证公司财产的安全,完整,规矩企业财务行为。二、总体原则:1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递即时、开具单据分类准确、即时盘点库存。 三、仓库单据管理细则:(一)入库业务 1.采购入库单(原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工) 1) 办理入库依据:供应商的送货单。2) 采购入库:采购入库单一式三联诀别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章,按入库单流程办理,没有签字盖单,财务判定为无效单据。 3)

2、 验收:注意验收数量、品类是否相符,注意验收方法与产品是否契合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。 4) 交单:供应商的送货单、采购入库单送交财务。 5) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。2.半成品入库单(调拨单)(半成品仓、锁匙仓) 1) 办理入库依据:依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。2) 入库:由仓管员、交货人员签字,按半成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。3) 填写:锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单,写明品名、规格、颜色、数量等,仓管详细审核单据上所写内容。 4) 交单:锁匙仓、半成

3、品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。 5) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。3.产成品采购入库单(成品仓) 1) 办理入库依据:依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。 2) 入库:委外装配采购订单、供应商送货单诀别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。 3) 填写:委外装配采购订单、供应商送货单各项应规矩填写,单据上所涉及的内容必需填写 。 4) 交单:成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。5) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,

4、先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。4.产成品入库单(成品仓) 1) 办理入库:自制产成品凭装配车间入库单。 2) 填写:装配车间入库单各项应规矩填写,单据上所涉及的内容必需填写 。 3) 交单:自制产成品将装配车间入库单、产成品入库单送交财务。(二)出库业务 1.材料出库单(原材料仓、工具仓、纸箱仓) 1) 办理出库依据:a、低值易耗品、配件及办公用品(工具仓):由领用部门填写领料单(申购单),部门主管审批后,仓管员根据领料单发料,统计员录入材料出库单,不填写领料单(申购单)或没有审批的单据,仓管员不能发料,财务示为无效单据。b、锌合金(原材料仓):压铸车间填写材料领用单,仓管员经领料人签

5、字、仓管签字,确认发料,统计员根据领料单录入材料出库单。 2) (电镀、压铸、机加工、抛光、压胶、打码、入折窜圈)委外加工:原材料领出去加工时凭生产计划及出仓单录入供应商其他入库单,供应商其他入库单需委外加工商签字,加工回来时凭供应商送货单录入供应商其他出库单,供应商其他出库单需收发员签字,统计员并且且根据送货单录入采购订单,一切单据均需相关人员答字确认才示为有效凭据。3) (装配)委外加工:原材料领出时仓库统计员根据计划单录入材料出库单,计划部根据委外装配计划单录入委外装配采购订单。4) 交单:收发统计员将外加工的将供应商送货单、采购订单、领料单(申购单)材料出库单送交财务。 2材料出库单(

6、半成品仓、锁匙仓) 1) 办理出库依据:车间凭半成品出库单、委外加工生产计划单发货。2) 交单:统计员将半成品出库单、委外装配采购订单、委外加工生产计划单送交财务。 3) 装配车间凭生产计划单领用材料,统计员录入材料出库单,材料出库单需经领料人、收发员签字,材料名称、规格、颜色、单位、数量填写清楚才示为有效单据。4) (装配)委外加工:收发员根据委外装配计划单配套发料,统计员录入材料出库单,收发员需在材料出库单上签字才示为有效单据,计划部根据委外装配计划单录入委外装配采购订单,委外加工商需在采购订单上签字确认才示为有效单据。5) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点

7、单财务复核数量是否相符。 3.销售出库单(成品仓) 1) 由业务部根据客户合同要求录入销售订单,根据发货情况引用订单生成销售发货单并且且审核销售出库单。 2) 交单:成品仓管将销售发货单送交财务。 3) 销售发货单必需客户、送货司机签字否则示为无效单据。 4) 关于帐:月底仓管员要关于一切产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。 (三)特殊业务 1.盘点单 1) 如统计员发现系统账与实物不相符,通知财务人员现场盘点实物,并且且填制盘点单进行账务调整。 2) 月末盘点数据经财务人员复核后,填制盘点单进行账务调整。(四)财务审核业务1) 一切的出入库单据必需录入用友系统及相关数控表格,一切纸质单据送交给财务人员,必需每周一上午全部交完上周单据,以便财务人员即时审核单据、核算成本,财务人员除审核用友系统数据外,还需关于数控表出入单据进行审核。2) 具体财务审核工作分工:应付会计(周慕君)

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论