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文档简介

1、工厂审核参考各部门基本要求:1. 部门负责人总体情况介绍(包括部门职责、人员安排、工作主流程、质量体系在该部门的运行情况等)2. 请出示你部门受控文件清单,从清单中抽 3 份文件检查3. 对外来文件如何控制4. 你部门文件如何形成请出示有关证据1 请出示记录清单,抽查两份记录,两份记录的填写,标识2 查记录清单中的各种记录是否规定了保存期限1. 请回答我司质量方针及内涵1. 请回答我司质量目标2. 你部门质量目标如何分解,保障措施是什么1. 你部门的职责权限2. 你部门的组织结构构成情况3. 你部门有几个岗位,职责规定有哪些,你自己的职责 (技术员 )1. 内部沟通方式有哪些2. 沟通的证据1

2、. 是否有培训需要,请出示培训申请表2. 请出示你部门各类人员任职要求质量改进:1. 文件控制程序:A 质量体系文件是否清晰、完整,并进行合理的保存?电子形式保 存的文件,是否予以备份?B 文件发布前是否得到批准?文件的更改和先行修订状态是否得到 识别?C 在使用处是否可获得适用文件的有关版本(与在服务器上受控的 版本是否一致)?现场使用的文件是否保持清晰,易于识别?(在文 件的使用处核实)D 公司所需要的外来文件是否得到识别,并控制其分发?E 是否采取了相应的措施,防止作废文件的非预期使用?F 文件的修改、发放和销毁是否保留了适当的记录?G 对于质量体系所要求的记录,是否规定了其保存期限?是

3、否按规定予以保存?(在生产、检验现场核实)H “文件受控率”是否进行统计?当未达到预定的目标时,是否分 析原因并采取相应的措施?2. 是否已制定明确的测量顾客满意度的方法,并实施顾客满意度测 量?3. 内审:A 是否建立了形成文件的程序,对策划和实施审核、报告结果和保 持审核记录等要求作出明确的规定?B 是否按规定的时间进行内审?内审是否已完全涵盖 ISO9001 的要求以及公司规定的特殊要求?C 是否对审核方案进行必要的策划?审核的准则、范围、频次和方 法是否得到明确的规定?D 审核员的选择和审核的实施是否能确保审核过程的客观性和公正 性?有无审核员审核自己的工作的状况发生?4. 过程的监视

4、和测量A 是否对过程进行监视和测量,以证实过程满足所策划结果的能 力?B 当未能达到所策划的结果时,是否采取适当的纠正措施?5. 数据分析A 是否确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜 性和有效性?B 数据分析是否包括以下有关方面的信息?a) 顾客满意;b) 与产品要求的符合性(产品质量统计、市场分析等) ;c) 以往的内审报告、管理评审报告;d) 过程和产品的特性和趋势,包括采取预防措施的机会;e) 供方(供方供货质量统计等) ;f) 纠正、预防、改进措施执行记录等。6. 改进控制程序:A 是否有制定质量方针和目标?是否有为实现质量方针和目标而策 划活动(如审核、数据分析、纠正

5、和预防措施的实施、管理评审等) 以持续对质量管理体系各过程改进?b.各活动是否考虑了 a)改进项目的目标和总体要求;b)分析现有 过程的状况确定改进方案;c)实施改进并评价改进的效果)C. 质量改进部是否有召开月度质量评审会议,形成改进行动计划, 并跟踪验证?D. 对质量管理体系各过程的输出是否进行识别(不合格)?如:a) 过程、产品质量出现重大问题,或超过公司规定值时b) 管理评审发现的不合格c) 顾客投诉d) 内审发现的不合格e) 供方产品出现严重不合格时f) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况E. 对于存这些不合格,是否采取的纠正措施?所采取的纠正措施是 否与所遇到的问

6、题的影响程度相适应, 并保持相应的记录?是否对纠 正措施的实施情况进行验证?F. 是否有由于质量管理体系文件的不完善所导致的不合格?如有, 是否有对相关文件修改的必要性进行了评审,并予以实施,执行文 件控制程序关于文件更改的有关规定?G. 发现潜在的不合格事实时,是否有讨论原因、评价防止不合格发 生的措施需求,并进行踪验证?H. 对于各种纠正预防措施逾期未能完成的是否有记录,是否有处理 措施?质量保证:1. 产品有关的要求:I 请出示顾客对产品的相关要求?J 你所负责的产品应满足哪些相关的法律法规要求?K 公司是否对交付产品有相关要求规定,分别有哪些?1. 与产品有关的要求的评审:A. 是否有

7、参与产品符合要求的相关评审?B. 如果有请出示评审记录1. 本部门有哪些针对过程及产品的监测手段及设施?2. 是否有相关监视的记录,请出示。1. 针对产品有失效有哪些纠正、预防措施1. OQC由检的抽样标准及出厂质量标准是什么?2. 抽检OQC质量检测报告及功能故障反馈跟踪表(现场)3. 停产恢复停产检验记录及各状态转换标准,现场核实。4. 实验室物料处理流程,记录抽检。5. 实验室检测设备计量记录及标识。6. 实验室例行实验抽检是否有相关流程和制度,抽检的标准是什么, 抽一个周的数据进行检测 .7. 实验室故障跟踪反馈流程生产质量控制:质量记录(报表)的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置

8、所需的控制 是如何策划生产质量控制过程的? 是如何策划对产品的质量控制的(质量计划) ,对影响生产过程质量 的所有因素加以控制,使其始终处于受控条件下,包括:获得表述产 品特性的信息 ; 必要时,获得作业指导书 ; 使用适宜设备 ; 获得和使用 监视和测量装置 ; 实施监视和测量 ; 放行、交付和售后质量的控制活动 生产质量控制部在对产品的工艺卡及规范的控制方面起什么作用? 对生产质量的监视和测量方面的证据有哪能些? 放行、交付和售后质量控制的规定及相应的实施证据。 是否获得了适宜的生产提供设备及监视和测量装置? 如何控制产品的放行、交付和售后的活动? 是如何对产品的生产质量控制过程进行确认的

9、 (评审)?能否达到对 生产质量的控制?在什么情况下考虑再确认的安排? 是如何对设计更改进行控制的? 是否对更改后进行跟踪确认? 如何确保不符合要求的产品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用 或交付?不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形 成文件的程序中作出规定。对于不合格应: a) 采取措施, 消除已发现的不合格 ;b) 经有关授权人 员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品; c) 采取措施,防止其原预期的使用或应用,d)在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求组织如何处理已售出产品的不合格?采取了哪些措施?并评估措施 与不合格影响的程度(抽查各

10、记录)纠正措施是否有形成文件的程序?在对产品的生产质量进行控制时怎样确定何时需制订纠正措施?纠正措施的实施情况怎样?效果如何?如何发现和确定所需对产品质量采取的预防措施?并评价措施与潜在 问题的影响程度是否相适应数据分析而发现组织的过程、 产品及供方的产品的质量变化趋势, 当出现不稳定的趋势时,可考虑采取预防措施应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求 :a) 确定潜在不合格及其原因 ;b) 评价防止不合格发生的措施的需求 ;c)确定和实施所需的措施 ;d)记录所采取措施的结果e)评审所采取的预防措施组织所采取的预防措施的实施情况如何?效果怎样?生产技术:1. 请出示特殊产品的流程、 工艺、

11、文件、人员、设备要求(如果有)?2. 请描述产品可接收的相关标准?3. 产品的质量指标有哪几个,目前的目标如何,完成情况怎样?4. 对产品本身公司有哪几类质量标准,了解情况和执行情况如何1. 产品本身的工艺文件受控流程如何,产品不同阶段的工艺文件如何进行控制,以及工艺文件的适合性及执行情况如何?(现场抽查)2. 测试软件如何进行管理的,请出示相关的规范和记录(现场抽查)3. 不同生产阶段是否有不同的工艺控制方案,请举例说明(查看记录)4. SMT勺贴片程序是否有专人负责,工艺优化是如何进行的,是否有 定期的提升产能的目标,以及抛料是如何控制和改善的5. SMT的锡膏、胶水等管理控制制度是怎么样

12、的,是否有专人负责, 是否严格做到(现场抽查)6. SMT 的设备维护是如何进行的,是否是定期进行,其备件库存是 根据什么来定的7. SMT 的管理是否有具体的指标, 其完成情况如何, 要求进行说明。 如每天计划完成情况8. 产线切换产品是否有专门的管理制度和指标,目前情况如何( SMT 和装配分别进行说明)9. 是否有专门的生产前的检查表文件?(如FDP)执行情况如何/现场 抽查10. 不合格品及报损有无专门的控制文件和制度,要求举例回答,现 场抽查11. 有无对突发的或者重要的质量问题或影响产量的问题的处理措施 和方法。对这些事件有无技术分析文档12. 防静电及温湿度控制的如何,尤其是对一

13、些容易造成损害的湿度 敏感元器件,有无专门的管理办法。有无定期进行测量和分析。13. 物料在生产过程的流转是否是符合要求的,如物料盒,周转盒,PCE架等是否是有静电防护的等等。流转过程会不会带来物料损害的 问题,如果有,请举例是如何发现盒改进的14. 生产过程中有无专门的制度来预防大批量质量问题的发生,如首件确认或者跟测或者FMCC等,如果有,完成情况如何,有无发生过类似问题,是怎么样进一步改善的。 (现场抽查)15. 不同的订单有不同的要求,技术部门是怎么确保整个生产过程是完全可以按照订单要求进行的,请列举控制方法。现场抽查16 半成品和成品是否在生产过程中和交付给顾客后有相应的标识码, 举

14、例说明并现场抽查 是如何管理的,来源于什么地方,更改有无控制程序和制度,怎样确保BOM是正确无误的18. 做为技术支持部门,有无一套数据系统来收集每天的数据,以进行分析和改进。举例说明是如何进行的。现场抽查。19. 有无日常的质量控制办法,如质控点文件等!20. 生产用的夹具是否是充分的和适宜的,有无定期的改善计划。生产管理:1、设备的定期确认(状态及参数合格否?)2、产品特性记录及反馈。按照生产计划组织好人员 :班组是否满足日 / 周/ 月生产计划,生产计划表 / 人员计划(增减)记 录是否根据生产任务安排人员, 排班表人员培训记录, 上岗证特殊订 单要求接受KITTING物料配送的生产物料

15、:物料配送根据和记录, 物料配送与生产线的交接, 物料配送不及时的 情况的处理情况和记录,停机报表 组织人员核对物料和软件版本 :不同机型FDP文件的记录文件的确认和检查情况与 FDP文件不一致的 问题处理情况生产任务单和 PRODUCT NOTES其核对和检查 确认设备及相关准备工作处于良好状态,可以开始生产 : 设备是否已调试好, 设备维护记录所有夹具是否适合生产使用, 夹具 使用反馈表生产用的相关软件是否适合, 测试软件,用户软件的相关 记录基础环境是否适合产品生产:a静电b供电c气d车间温度e车 间湿度OQC寸裸机进行检验并反馈需改善的地方: 抽检流程和制度反馈问题的改进记录检验项目和

16、标准值的变化情况, 主缺和次缺 / 质量报表成品入库 :成品库存报告成品管理制度和流程生产结束,对生产情况进行记录,统计,发送相关报告。并对问题点 进行改进 :.生产报告质量报告生产线的相关改进报告(班组是否满足日 /周/ 月 生产计划) 设备管理:1. 设备维护是否有专门的制度?对不同设备是否有对应的设备维护方法?抽查设备维护相关的记录2. 设备维护工作是否有适合的指标进行评价,如果有,是哪些,抽查指标中的最近一个月的情况3. 是否对设备适用于产品进行评估?有无相应的记录。 是否对设备进行革新和改造以更好的适应产品和顾客的要求4. 有无一些需要校准和测量的设备的管理办法, 是否定期进行校准和

17、 测量,是如何进行的。现场抽查5. 是否对设备的运行的经济效益进行评估, 评价,以进一步进行改善6. 设备维修是怎样进行的,要求举例说明。是否有专门的规定和办法?7. 有无对突发的意外的设备故障管理的办法和规定,是如何进行的8. 设备配件和备件是如何进行管理的,怎么样保证设备备件是充分 的,适宜的9. 设备存贮,领用,更换有无专门的制度和要求,10. 有无建立设备台帐?并定期对设备台帐进行更新和评估11. 设备,配件的购买,使用流程是怎么样的。要求举例说明。12. 到货设备的验收,调试有无专门的规定,以至于涉及到付款是怎 么样结合起来的,举例说明。并就例子做好跟踪13. 对外来设备,或者顾客转

18、交给我们的设备是否有专门的规定14. 是否有闲置的设备,为什么会闲置,计划如何处理,闲置设备的 金额有多大15. 一些特殊设备的摆放,间距,温度,湿度,环境等有无特殊的要求,是如何满足和做到的16. 公司的基础设施是否满足公司产品的特性要求,如温度,湿度,静电,通风,噪音等等,平时是怎么样进行监测,是用什么设备进行 监测,监测的记录是否有保存的要求,抽查这些记录。如果有不符合 的情况,是怎么样进行处理的17. 公司是否有对水,电,能耗方面的管理办法和统计数据,是怎么 样确保这些满足产品生产的需求的。 对一些特殊的要求是怎么样满足 的,如SMT要求气源纯净,一些测试设备要求电压稳定。要求举例说

19、明,查看记录,并现场查看。18. 是否有定期的基础设施维护制度,是怎么样进行的。要求举例说 明并现场查看记录和实施19. 废弃设备的处理是怎么样进行的,是否有管理办法和制度,举例 说明。20. 现场设备的管理是否有具体的办法,如生产线设备的移动有无规 定,记录,生产线测试软件的更改有无记录等等。要求查看记录21. 不同的生产线切换的是如何进行的,有无指标进行规定和说明, 是否满足产品生产的需求。查看记录22. 基础设施或设备中有无涉及到安全性的问题和要求,是如何预防 和确保的,是否有具体的规定。查看记录及现场查看!23. 大额的设备购买是否参与决策,对大额设备是否购买有无进行专 门的经济效益评估分析,查看记录24. 紧急设备和配件的购买是怎么处理的,有无因为这些突发的状况 影响产品的实现要求?如

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