


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、WORD格式公司出差及差旅费管理制度第一章总那么为标准公司出差行为, 提高工作效率, 加强差旅费及有关费用开支的控制管理,特制定本制度。第二章出差流程1. 出差申请1.1 根据部门工作目标或业务需求,由负责人视具体情况确认出差人和出差期限,并依照程序核定。1.2 被委派出差人应填写"出差申请单" ,"出差申请单"必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、方案等内容。 如时间仓促可先口头上报领导,回程再补写具体申请表1.3 领导对出差申请进展审批时,应填写或指派本次出差负责人。1.4 原那么上出差出发时间在早8 点以前的可以不来公司报到,出差出发时间
2、在早 8 点以后的要来公司报到, 特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。 1.5 出差返回时间 以车票、过路费票据上的到达时间为准 在 18 点以前的要来公司报到;出差返回时间在18 点以后如无特殊情况可不来公司报到。1.6出差后须按"出差申请单"中拟定的时间、路线、拟方案拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向工程负责人报告工作进展及下一步工作方案安排。1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打向公司请示,不得因私事或借故延长出差时间,否那么其差旅费不予报销。2. 出差的审核决定权限如下:2.1 当日出差出差当日可能往返,由负责人核
3、准。2.2 远途出差专业资料整理WORD格式填写"出差申请单"后经相关领导核准同意前方可。3. 交通工具的选择标准:员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具,未按规定乘坐交通工具的,费用超支局部由个人承担。3.1 市内短途出差 车程 2 小时以内 一般选择汽车作为交通工具。3.2 远途出差:市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行,如多人共同前往或施工等特殊情况也可采用汽车出行;3.3 员工出差所需的火车票大巴票由自行负责,票据返程后统一交至财务处实行报销记录。如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购3.4 自驾出差规定 详情参照"单位用车
4、管理制度"第三章差旅费及补助1. 差旅住宿标准及相关规定1.1 为保障员工出差时的住宿条件和平安,如非公务特殊需要,所有员工住宿应优先选择当地物美价廉的酒店,并应以交通方便及就近为原那么,选择适合入住的酒店。1.2 一般非商务活动需要,应首选经济型酒店,住宿标准为 150 元 / 间 / 两人。1.3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时,必须提前获得领导批准。如无批复擅自更改超标的由出差负责人进展承担。专业资料整理WORD格式1.4 在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%专业资料整理WORD格式发放住宿补偿费。专业资料整理WORD格式1.5 出差参观、
5、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用那么不再补偿、报销住宿费。2. 差旅补助2.1 市区外补助公司按每人每天80 元的统一标准向出差员工提供差旅补助,其中包含餐费、 非公务交通费及杂费。市区内实行实报实销制度但不可超过80 元/ 人/ 天。2.2 员工出差期限按照实际出差天数计算:专业资料整理WORD格式2.2.1启程当天中午 12 点前出发的按一天计算补助, 12:00 以后出发的按半天计算补助。2.2.2回程当天, 12:00 以前到达公司所在地的按半天计算补助,12:00 以后到达的按一天计算补助。2.3 差旅补助每月月初报至财务处进展统一
6、登记,每月15 日前进展发放。2.4 员工短途出差,当天返回无需在外住宿的,不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的,相关费用包含在车补内;非自驾出差的,只根据发票报销交通费;驾驶公司车辆的,一般不报销任何费用。2.5 外出施工业务洽谈,由受访单位统一安排用餐的,如果收取费用可正常享受补助,如不收取费用那么按补助标准的50%执行。3. 差旅费用报销程序及相关规定3.1 出差借款与报销3.1.1公司坚持“先垫付后报销的费用控制制度,原那么不预付本次出差工程费用,特殊情况需借款者, 依据审批后的"出差申请单"填制"借款单",财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,
7、 对出差费用预算进展合理性测算,假设认为合理那么给以办理借支。3.1.2 借款的首要原那么“前账不清,后款不借。3.1.3借款要及时清还,报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,直至扣清为止。3.1.4款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原那么上不得超过借款人的月工资收入。 特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。3.2 报销程序及出差费用的报销3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据,并且由机器打印的发票,必须以公司名称作为发票抬头。 原那么上不允许使用收据报销,特殊情况无正规发票的,需写清具体工程、金额及时
8、间,还应告知相关负责人,经审批后方可报销。发票丧失,应由个人写出书面说明,经同行人证明前方可报销,否那么个人负担丧失局部的费用。3.2.2差旅费报销按财务标准粘贴"差旅费报销单"直经理审核签字财务专业资料整理WORD格式部核实报销。3.2.3 出差费用的报销工程中,不可包含差旅补助已经涵盖的费用。第四章 员工出差活动的监管1. 各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进展监视管理, 定期按月开展检查,对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处分标准 :1.1 员工出差未办理申请手续的,处分责任人20 元 / 次,期间产生的费用不得报销入账。1.2出差费用报批存在弄虚作假的,按照作假局部的金额处分责任人,同时做假局部的费用不得入账,已入账的应进展剥离。2. 财务部门未按相关规定审核报销票据, 存在违规的, 处分责任人 20 元/ 次,如因此造成的直接经济损失由审核人承担。第五章出差纪律1. 遵纪守法;2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业签到活动方案
- 企业联村活动方案
- 企业读书会活动方案
- 企业运动年活动方案
- 企业革新活动方案
- 伊利冰雪活动策划方案
- 伊犁纹身活动方案
- 休闲拓展烧烤活动方案
- 优化小班区域活动方案
- 优惠活动六一节活动方案
- 《沁园春 长沙》课件22张 统编版高中语文必修上册
- 幼儿园突发事件应急处置流程图
- 日立电梯常用零配件价格清单
- 《新能源材料与器件》教学课件-04电化学能源材料与器件
- 中考英语写作指导优秀课件(共22张)
- DBJ51∕T 153-2020 四川省附着式脚手架安全技术标准
- 安全生产三字经
- 二次供水工程技术规程(CJJ140—2010 )
- 整车数据展示,汽车设计资料
- 加芯搅拌桩技术规程 YB-2007
- 中华口腔医学会修复专委会专科会员入会申请表
评论
0/150
提交评论